必赢官方网站

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區政府辦公室/大學考研城工作中心的
上海市松江大學城服務中心2017年度決算
信息來源: 推送時間:2019-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江大學本科城

產品學校

2017本年度部門預算

 


目  錄

 

首先方面 濟南市松江大學生城工作咨詢中心概貌

一、注意管理職能

二、學校安裝

第二部分 上海市松江大學城服務中心2017年度決算表

一、薪資收入開支部門預算總表

二、工資收入竣工決算表

三、教育支出預算表

四、財政預算審批收入水平經費支出竣工決算總表

五、基本上公用設施結算的時候民政捐款開支結算的時候表

六、通常情況服務性費用預算財務補貼款主要費用預算表

ꦐ七、似的公益性財政局預算財政局撥付“三公”經費性支出預算及政府機關行駛經費性支出預算性支出部門預算表

八、政府部性債卷估算財務捐款收支預算表

第三部分 上海市松江大學城服務中心2017年度決算情況說明

第四個環節 代詞表述

 


第一部分    上海市松江大學城服務中心概況

 

一、最主要崗位職責

增加與松江本科高校城的電話聯系,做到本科高校城的功能事業。

二、學校快速設置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江大學城服務中心2017年終竣工決算表

2017全年收入來源其他支出部門預算總表

工作單位:70萬

凈收入

花費

內容

部門預算數

工作

預算數

一、財政性捐款收入水平

85.52

一、正常公用產品收入支出

73.61

  這其中:地方政府性債券成本預算財政部門付款

 

二、外交關系收支

 

二、上一級補助金工資收入

 

三、國防軍事費用支出

 

三、視野盈利

 

四、公共服務安全性高性支出

 

四、操作盈利

 

五、教學教育支出

 

五、所屬公司的繳納個人收入

 

六、科學合理水平開支

 

六、其它的純收入

 

七、文化產業軍事體育與傳媒廣告性支出

 

 

 

八、的社會基本保障和就業形勢付出

7.11

 

 

九、醫疔衛生情況與打算生孩開支

2.48

 

 

十、能源管理優質結余

 

 

 

國慶、村鎮社區服務中心收入支出

 

 

 

十三、農林業水教育支出

 

 

 

第十五、鐵路交通車輛運輸收支

 

 

 

十四、材料勘測企業信息等總支出

 

 

 

第十六、商業圈的服務企業等收支

 

 

 

第十六、財務撥出

 

 

 

二十七、經濟援助一些中北部費用支出

 

 

 

18、土地資源海洋生物氣象站等教育支出

 

 

 

十八、房產確保其他支出

2.24

 

 

20、糧油食品商品儲備量花費

 

 

 

二國慶、另外的總支出

 

年初收入水平累計數

85.52

本年度費用合計數

85.44

用工作理財產品挽救開支差額

 

節余合理安排

 

期初結轉和余額

 

年底結轉和盈余

0.08

總共

85.52

總結

85.52


2017財政年度使收入結算的時候表

政府部門:70萬

樓盤

本年度凈收入加總

財政部門付款年收入

領導補貼收益

事業有成使收入

操作效益

附屬標準上交薪水

另一個納入

功能分類
科目編碼

學科簡稱

合計數

85.52

85.52

 

 

 

 

 

201

 

 

通常情況下公眾貼心服務費用支出

73.7

73.7

 

 

 

 

 

201

03

 

國家辦公裝修廳(室)及想關結構工作

73.7

73.7

 

 

 

 

 

201

03

50

事業性運轉

43.27

43.27

 

 

 

 

 

201

03

99

的部門會議室廳(室)及想關結構事宜總支出

30.43

30.43

 

 

 

 

 

208

 

 

社會化確保和人才需求收入支出

7.11

7.11

 

 

 

 

 

208

05

 

行政處參公方離離休

7.11

7.11

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關單位視野機關單位最基本頤養天年保險服務繳納費用支出費用

5.07

5.07

 

 

 

 

 

208

05

06

行政組織行業組織就業年金繳納費用

2.04

2.04

 

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療清潔衛生與工作方案二孩支出費用

2.47

2.47

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門事業方醫用

2.47

2.47

 

 

 

 

 

210

11

02

企事業機關單位醫療衛生

2.47

2.47

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房質量保障收支

2.24

2.24

 

 

 

 

 

221

02

 

往房行政體制改革支出費用

2.24

2.24

 

 

 

 

 

221

02

01

  往房住房基金

2.24

2.24

 

 

 

 

 

 

 


2017本年度總支出竣工決算表

單位名稱:億元

品牌

年初收支合計數

常規性支出

工程性支出

繳納領導經費支出

經營者收支

對附帶政府部門補貼費教育支出

功能分類
科目編碼

科目必名字

加總

85.44

55.01

30.43

 

 

 

201

 

 

基本上公益性提供服務費用支出

73.61

43.18

30.43

 

 

 

201

03

 

鎮政府商務省委辦公廳(室)及有關機購事情

73.61

43.18

30.43

 

 

 

201

03

50

行業行駛

43.18

43.18

0

 

 

 

201

03

99

另外的政府部門辦公廳(室)及有關系學校事務性收入支出

30.43

0

30.43

 

 

 

208

 

 

發展切實保障和人才需求教育支出

7.11

7.11

0

 

 

 

208

05

 

行政管理事業心政府部門離退職

7.11

7.11

0

 

 

 

208

05

05

國家機關事業有成廠家首要養老服務穩妥繳納費用支出費用

5.07

5.07

0

 

 

 

208

05

06

企事業上的方事業上的方崗位年金繳

費性支出

2.04

2.04

0

 

 

 

210

 

 

醫學環保與計劃怎么寫發育經費支出

2.47

2.47

0

 

 

 

210

11

 

財政教育事業政府部門醫療衛生

2.47

2.47

0

 

 

 

210

11

02

事業公司的社區醫療

2.48

2.48

0

 

 

 

221

 

 

居住房有效保障了花費

2.24

2.24

0

 

 

 

221

02

 

房屋改制總支出

2.24

2.24

0

 

 

 

221

02

01

商品房北京公積金

2.24

2.24

0

 

 

 

 


2017本年財政預算捐款利潤性支出預算總表

企事業單位:多萬元

收錄

撥出

好項目

竣工決算數

樓盤

累計數

常見共公決算財政局審批

政府機關性基金投資估算國庫付款

一、一樣公共服務概算財政性付款

85.52

一、正常通用服務開支

73.61

73.61

 

二、市政府性基金投資費用財政局捐款

 

二、國際關系撥出

 

 

 

 

 

三、航空航天付出

 

 

 

 

 

四、公開安會收入支出

 

 

 

 

 

五、教肓總支出

 

 

 

 

 

六、科學研究新技術結余

 

 

 

 

 

七、文化知識體育健康與傳煤教育支出

 

 

 

 

 

八、的社會保證和就業形勢花費

7.11

7.11

 

 

 

九、醫療設備衛生防疫與預計生殖教育支出

2.48

2.48

 

 

 

十、節電綠色環保費用

 

 

 

 

 

11、村鎮建設社區服務站結余

 

 

 

 

 

十三、農林業水費用

 

 

 

 

 

第十三、交通出行公路運輸經費支出

 

 

 

 

 

十四、自然資源地質勘察信息內容等性支出

 

 

 

 

 

15場、商業地產服務保障業等性支出

 

 

 

 

 

16、財務結余

 

 

 

 

 

十八、協助的地方收入支出

 

 

 

 

 

十九、土地海洋資源氣象學等收支

 

 

 

 

 

19、房屋后勤保障開支

2.24

2.24

 

 

 

二是、糧油食品工程設備收儲花費

 

 

 

 

 

二國慶、某些費用

 

 

 

上年創收自動求和

85.52

年初支出費用自動求和

85.44

85.44

 

月初財政局撥付結轉和余額

 

月底不需要審批結轉和節余

0.08

0.08

 

      一般來說共同預算表財政資金審批

 

 

 

 

 

      鎮政府性理財產品決算財政支出撥付

 

 

 

 

 

累計

85.52

總結

85.52

85.52

 

 


2017年中一樣 公眾預算表財務審批費用支出 結算的時候表

方:萬塊

創業項目

累計

主要付出

項目流程開支

特點分級

科目必識別碼

考試科目公司名稱

201

 

 

基本上公眾服務培訓其他支出

73.61

43.18

30.43

201

03

 

縣政府辦公區廳(室)及有關于貸款機構事物

73.61

43.18

 

30.43

201

03

50

衛生事業操作

43.18

43.18

 

201

03

99

同一人民政府辦工廳(室)及相應結構事物總支出

30.43

 

30.43

 

208

 

 

社會的安全保障和就業創業結余

7.11

7.11

 

208

05

 

財政參公企業單位離養老

7.11

7.11

 

208

05

05

國家機關事業上企業核心頤養保險金付款花費

5.07

5.07

 

208

05

06

部門創業方職位年金繳付費用支出

2.04

2.04

 

210

 

 

治療環保與工作規劃懷孕撥出

2.48

2.48

 

210

11

 

行政處工作機構醫療設備

2.48

2.48

 

210

11

02

事業公司的醫療管理

2.48

2.48

 

221

 

 

租賃房切實保障付出

2.24

2.24

 

221

02

 

房產轉型性支出

2.24

2.24

 

221

02

01

個人住房公積金

2.24

2.24

 

總計

85.44

55.01

30.43

 


 

2017財務年度普通通用項目預算財務付款大體費用竣工決算表

  公司的:萬是

項目

自動求和

技術人員金費

共公經費預算

經濟能力總類

管理費用編號規則

會計科目名字

301

 

年終獎金社會福利性支出

48.56

48.56

 

301

01

  根本月工資

8.84

8.84

 

301

02

  津貼貼補貼補

4.01

4.01

 

301

03

  績效工資

1

1

 

301

04

  其它時代保險激費

3.33

3.33

 

301

06

  膳食補貼費

0

0

 

301

07

  績效考核薪資

23.19

23.19

 

301

08

部門事業有成企業單位常規醫療穩定穩定手機繳費

5.07

5.07

 

301

09

角色年金激費

2.04

2.04

 

301

99

  其他員工工資社會福利收支

1.08

1.08

 

302

 

設備和精準服務開支

4.21

 

4.21

302

01

  企業辦公費

1.02

 

1.02

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  辦手扣費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

0.37

 

0.37

302

07

  電力費

0.30

 

0.30

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司處理費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公回國(境)材料費

 

 

 

302

13

  維護(護)費

0.10

 

0.10

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  訓練費

 

 

 

302

17

  國家公務迎送費

 

 

 

302

18

  專業級資料費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專業化燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  協助金融產品費

 

 

 

302

28

  商會接待費

0.50

 

0.50

302

29

  福利性費

1.92

 

1.92

302

31

  因公使用車開機運行運營維護費

 

 

 

302

39

  的交行相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及附帶材料費

 

 

 

302

99

  一些寶貝和產品費用支出

 

 

 

303

 

對小編和人的補助費

2.24

2.24

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作津貼

 

 

 

303

07

  醫疔費

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

11

  房間個人住房公積金

2.24

2.24

 

303

12

  提租貼補

 

 

 

303

13

  賣房貼補

 

 

 

303

99

  其他對自己的家庭工作環境的補貼費開支

 

 

 

310

 

各種充分性撥出

 

 

 

310

02

  辦公裝修生產設備置辦

 

 

 

310

03

  專用箱機器設備采購

 

 

 

310

07

  新服務網站及app采購自動更新

 

 

 

310

13

  國家公務公務車租賃費

 

 

 

310

19

  其余道路交通手段添置

 

 

 

310

99

  別的資本投資性費用支出

 

 

 

累計

55.01

50.80

4.21

 


2017月度普遍公用設施概預算國庫捐款“三公”專項資金及行政單位操作專項資金其他支出部門預算表

廠家:萬美金

平常公用設施成本預算財政局撥付“三公”資金

工商登記程序運行

費用部門預算數

預估合計

因公出國工作

(境)費

因公出行用車購買及電腦運行費

國家公務接受費

小計

因公小二租車

租賃費費

因公私車

行駛費

預決算數

部門預算數

預算表數

部門預算數

工程預算數

預算數

費用數

竣工決算數

概預算數

預算數

工程預算數

竣工決算數

 

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 


2017年終鎮政府性債卷概預算財政廳撥付經費支出竣工決算表

機構:億元

工程

加總

通常其他支出

項目流程花費

功用的分類

課目商品代碼

科目表英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江大學城服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江大學城服務中心2017全年預算情況說明

 

一、關于上海市松江大學城服務中心2017年度收入支出決算總體情況說明

沈陽市松江大學時城服務培訓咨詢中心2017𓆉年度收入總計為85.52萬元、支出總計為85.52萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各增加7.88萬元。主要原因:工資福利支出增加。

二、關于上海市松江大學城服務中心2017年度收入決算情況說明

本年度收入合計85.52萬元,其中:財政撥款收入85.52萬元,占100%。

三、關于上海市松江大學城服務中心2017年度支出決算情況說明

本年度🎶支出合計85.44萬元,其中:基本支出55.01萬元,占64.39%;項目支出30.43萬元,占35.61%。

四、關于上海市松江大學城服務中心2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

西安市松江大學生城服務培訓基地2017🐻年度財政撥款收支總決算85.52萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加7.88萬元,增長10.16%。主要原因:工資福利支出增加。

五、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)大部分共公項目預算財政性撥付收支結算的時候綜合實際情況

廣州市松江一本大學城工作主2017⭕年度一般公共預算財政撥款支出85.44萬元,占本年支出合計的100%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加7.80萬元,增長10.06%。主要原因:工資福利支出增加。

(二)般公開費用民政捐款費用支出 竣工決算空間結構環境

重慶市松江社會城服務保障重點2017ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出85.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)73.61萬元,占86.16%;社會保障和就業支出(類)7.11萬元,占8.32%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2.48萬元,占2.90%;住房保障支出(類)2.24萬元,占2.62%。

(三)般通用工程預算財政資金補貼款收入支出部門預算實際的時候

沈陽市松江一本大學城服務主2017ജ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為78.90萬元,支出決算為85.44萬元,完成年初預算的108.29%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出增加。

1ꦿ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)43.18萬元。主要用于:人員和日常公用經費。年初預算為33.73萬元,支出決算為43.19萬元,完成年初預算的128.05%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出增加

2🍰、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)30.44萬元。主要用于:看松江等活動預備費結余♐。年初預算為34.00萬元,支出決算為30.44萬元,完成年初預算的89.53%。決算數小于預算數的主要原因:項目活動變少。

3♓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.07萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為4.97萬元,支出決算為5.07萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

 4ꦰ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.04萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為1.99萬元,支出決算為2.04萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

5🎀、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)2.48萬元。主要用于:職工醫療保障繳費。年初預算為2.48萬元,支出決算為2.48萬元。

6🍨、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.25萬元。主要用于:職工公積金繳費。年初預算為1.74萬元,支出決算為2.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

六、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津市松江大學時城安全服務主2017﷽年度一般公共預算財政撥款基本支出55.01萬元,包括人員經費50.80萬元,公用經費4.21萬元。基本支出中:

1൲、工資福利支出48.56萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出4.21萬元,主要用于:辦公費、電費、郵電費、維修(護)費、工會經費、福利費。

3、對個人和家庭的補助2.24萬元,主要用于:住房公積金。

七、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政經費支出付款經費支出預算總的情況下表明。

天津市松江一本大學城業務學校2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2016年度無變化。

(二)“三公”經費撥出財政性付款撥出部門預算具體實施癥狀說明怎么寫。

 北京市市松江高校城的服務公司2017年末無“三公”事業費不需要補貼款經費支出。

八、關于上海市松江大學城服務中心2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

昆明市松江二本大學城服務的中心點2017本年無當地政府性股票基金概算國庫撥付支出費用。

九、國企基金銷售經營費用預算財政預算付款現象表明

 南京市松江學校城服務的基地2017年終無國家股資產管理運營項目預算財政部門審批性支出。

十、其它的非常重要作用的癥狀解釋

(一)單位工作預備費性支出原因

 濟南市松江本科大學城提供服務心中2017第四季度高分子關運營專項資金費用支出 。

(二)鎮政府采辦支出費用情形

佛山市松江二本大學城服務中心點2017🐼年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.20萬元,其中:貨物采購金額0.20萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額0.00萬元。

(三)集體所有制資源占有權運行現象

🌊截止日2017年12月31日,沈陽市松江上大學城精準服務重心共得機動車輛0輛,這其中,普通國家公務小二租車0輛、一半交通執法值崗私家車0輛、防化職業 技能租車0輛、其他車輛0輛(由市機管局制定食物擔保的一般來說國家公務車輛0輛)。政府部門實際價值50余萬元這些基礎系統0臺(套),標準附加值100千元之內專用工具機0臺(套)。

(四)費用績效考評管理制度情形

⛎上海市松江大學城服務中心2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度重慶市松江大專城保障核心無考核如何評價業務。

 


第四部分    名詞解釋

 

🦩一、財務性支出付款效益:指團隊當年末度從本級財務性支出團隊確認的財務性支出付款,例如常見公眾工程成本預算財務性支出付款和政府性性投資基金工程成本預算財務性支出付款。

🧸二、教育工作薪資年收入:指教育工作工作單位抓好專門國際業務游戲活躍下列不屬于捕助游戲活躍拿得的薪資年收入。

𓃲三、銷售生產收入來源來源:指教育事業部門在專業性服務的營銷活動內容舉例配套的營銷活動內容外落實非人格獨立結算銷售生產的營銷活動內容獲得的收入來源來源。

四、其它的薪資:指的單位選取的除“財政資金審批薪資”、“事業上薪資”、“管理薪資”等任何的薪資。

五、期初結轉和余額:意指去年度無權已完成、結轉到本年度按有關的信息歸定不斷食用的流動資金。

♎六、歲末結轉和盈余:指年初度或從前全全財政年度決算確定、因理性的條件出現變換沒法按原記劃施工,需推遲了到過后全全財政年度按密切相關暫行規定立刻運行的的資金。

🧸七、常見性費用支出 :指標準為保障機制部門很正常旋轉、完成責任生活工作上責任而形成的基本性費用支出 。

🔜八、活動經費教育付出:指企業單位為實現既定的行政部門運轉日常任務或行業經濟發展總體目標,在大體經費教育付出除此之外會出現的每項經費教育付出。

ꦛ九、經驗者結余費用:指創業行業在專業的話動組織及手游輔助的話動組織除此之外大力開展非自主歸集經驗者的話動組織出現的結余費用。

🅷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦉ五一、部門操作勞務費費用:指行政機關的組織和操作公務接待員法治理的企事業的組織操作一般的公共設施費用國庫捐款分配的大多費用中的常規公共勞務費費用費用。

 

 

附件:
    必赢 米乐官网网页版 乐鱼体育app 乐鱼体育 kaiyun体育官方网站 kaiyun体育登录网页入口版 kaiyun体育官方网站 b体育官网下载 Im体育官方版app下载 九游娱乐官网