上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、主耍管理職能
二、公司設計
三、費用預算事業編制表明
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、相關內容具體情況闡述
廣州市松江區配合交流學習保障重點
❀鄭州市松江區進行合作關系交流信息電功能中心局是松江區民眾市政府進行合作關系交流信息電辦部下視野的單位,其基本崗位職責:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
๊(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
蘇州市松江區合作項目溝通服務質量中心點部門設置
佛山市松江區公司合作關系溝通業務重點企業單位預算表僅屬于佛山市松江區公司合作關系溝通業務重點本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
數字序號 | 企事業公司名字大全 | 微信備注 |
1 | 武漢市松江區戰略合作交流學習產品基地 |
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名稱解釋一下
♑(一)最大體總性支出估算:是地市級估算掌管部及所在區域估算行業為保駕護航其醫院順利運行、完成釣魚任務每天的事情釣魚任務而建制的半年度最大體總性支出準備,是指員接待費和通用接待費多臺分。
♋(二)品牌總費用費用 決算:是市里決算主任部門及隸屬關系決算標準為達到行政部門工作的作業、事業上的進步的準備或政府性進步戰略布局、相關的準備,在常見總費用費用 之余編制程序的一年度總費用費用 準備。
🍌(三)“三公”勞務費:是與省級財政局概算有勞務費領撥的關系的職能部門舉例下級概算企事業方適用省級財政局概算補貼款準備的因公出境(境)費、中國因公接持小二租車購買及操作費、中國因公接持接持費。各舉:因公出境(境)費首要準備機關事業方及下級概算企事業方成員的展覽公司合作交換、非常大的好項目商談、境外的學習培訓學習研訓等的展覽旅費、國外的中小城市間路網費、居住費、餐費費、學習培訓學習費、公雜費等開支;中國因公接持接持費首要準備全中國性技術專業會議設置、中國非常大的現行政策調查研究、工作中方案檢杳各類外事團組接持交換等執行程序中國因公接持或做好調研的業務營養居住費、路網費、餐費費等開支;中國因公接持小二租車購買及操作費首要準備建制內中國因公接持行駛的報損刷新,各類應用于準備市里因公經常出差、中國因公接持文檔交換、平時工作中做好調研等營養中國因公接持小二租車油料費、保修費、在街上過路的過河費、保險公司費等開支。
𒈔(四)機關工作標準自動運行接待費:指行政機關工作標準和對比國家國家公務員法工作管理的事業標準工作標準利用大部分公益性費用預算財政付出補貼款按排的關鍵付出中的此外生活中公用設施接待費付出。
2018年預算表要制定代表
2018🥃年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1꧋、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年單位名稱錢財收支明細項目預算總表 | ||||
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| 編制數部門乃至每一位員工:佛山市松江區配合交流溝通提供服務中 |
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| 當年度薪資收入 | 上年經費支出 | |||
| 工作 | 預算表數 | 大型項目 | 決算數 | |
| 合計數 | ||||
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| 一、財政預算付款凈收入 | 743,771.94 | 一、 | 應該公共保障保障撥出 | 555,120.42 |
| 1. 應該通用決算費用 | 743,771.94 | 二、 | 社會性服務和專業教育性支出 | 118,702.08 |
| 2. 國家性私募基金 |
| 三、 | 醫用干凈與計劃表生小孩經費支出 | 40,273.92 |
| 二、人事工資收入 |
| 四、 | 居住房切實保障總支出 | 29,675.52 |
| 三、衛生事業企業單位操作薪資 |
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| 四、某個純收入 |
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| 凈收入累計 | 743,771.94 | 撥出總金額 | 743,771.94 |
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2018年公司的錢財出入工程預算總表 | ||||
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| 機關單位:元 | ||
本年度收入支出 | ||||
財政預算數 | ||||
基本的付出 | 工程項目開支 | |||
人群經費支出 | 共用經費支出 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年標準薪資概預算總表 |
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| 規劃部門管理:滬市松江區相互合作學習交流服務質量中心站 |
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| 工作單位:元 |
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| 工程 | 凈收入預決算 |
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| 的功能劃分管理費用代碼 | 功能模塊分類管理管理費用簡稱 | 合計數 | 民政審批凈收入 | 事業上的效益 | 事業上的企業單位 | 另一個工資收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 經驗營收 |
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| 201 |
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| 通常情況下公眾業務費用支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 以政府辦公廳(室)及有關于培訓機構公共事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 自己事業作業 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會存在質量保障和出去上班付出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政教育事業機構離退職 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關企業院校首要健康養老人壽保險網上繳費開支 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記事業單位名稱角色年金納費開支 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 治療公共衛生與預計生孕花費 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政事業工作單位醫療機構 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業院校醫療保健 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房保障機制其他支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房轉型支出費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部門收入支出決算總表 |
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| 核編單位部門:成都市松江區協作聯絡貼心服務公司 | 組織:元 |
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| 的項目 | 性支出預算表 |
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| 實用功能的分類課程代碼 | 用途分級項目名字大全 | 總計 | 大多經費支出 | 業務撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 正常公開服務保障費用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 縣政府辦公區廳(室)及有關設備行政監察 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 人事正常運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會生活維護和就業問題開支 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性企事業院校離退體 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關廠家教育事業廠家主要養老生活人壽保險繳納費用付出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關的單位行業的單位職業類型年金繳納費用收支 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保障安全與規劃懷孕支出費用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關事業有成公司的治療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 衛生事業工作單位醫療保障 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房服務保障其他支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房改革方案付出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房住房基金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年公司的財政費用付款收入支出費用總表 |
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| 編織監管部門:蘇州市松江區媒體合作溝通服務保障咨詢中心 |
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| 的單位:元 |
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| 財政局付款收入來源 | 財政資金審批費用 |
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| 工程 | 財政預算數 | 工程項目 | 加總 | 常見公開概預算 | 以政府性基金投資概算 |
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| 一、大部分公共性財政預算成本 | 743,771.94 | 一、 | 常見公共信息的服務結余 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 二、現政府性私募基金 |
| 二、 | 社會化安全保障和擇業開支 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 醫治衛生管理與籌劃生肓經費支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅房確保經費支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 收錄總金額 | 743,771.94 | 支出費用合計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年企事業單位一半公共服務費用工程預算性支出能力區分費用工程預算表 |
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| 編制數行政部門:廣州市松江區協議交流電服務基地 | 企事業單位:元 |
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| 樓盤 | 常見服務性預決算總支出 |
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| 系統類型幾個會計科目簡碼 | 能力類型會計分類各稱 | 預估合計 | 常規支出費用 | 頂目收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常公共性服務培訓其他支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 區政府辦公廳(室)及各種相關培訓機構事物 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業性執行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 發展保護和就業創業收支 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門事業上單位名稱離退休年齡 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門視野行業大致養老院保險服務繳付開支 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關企事業公司的企事業公司的職業選擇年金繳納費用費用 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 整形環衛與記劃計劃生育政策支出費用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性創業方整形 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 教育事業基層單位社區醫療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房得到保障經費支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間收入分配改革經費支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 商品房個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年院校政府辦公室性母基金項目成本預算性支出工作幾大類項目成本預算表 |
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| 規劃科室:東莞市松江區合作關系聯席會售后服務中 | 的單位:元 |
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| 工程項目 | 現政府性新基金財政預算開支 |
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| 實用功能區分課程和科目編碼查詢 | 功效定義科目必明稱 | 累計 | 常見費用 | 活動總支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年機關單位般公用設施概概算關鍵結余行業概概算第三產業分為概概算表 |
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| 織造個部門:武漢市松江區媒體合作討論服務質量心中 | 單位名稱:元 |
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| 工程 | 普通公益性概預算差不多其他支出 |
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| 系統分類別課目商品代碼 | 用途等級分類課程名稱大全 | 加總 | 相關人員預備費 | 公用設施接待費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 月工資員工福利其他支出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
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| 301 | 01 | 最基本底薪 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費補肋 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 伙食費補貼政策費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 績效評價月工資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 政府機關事業心企業單位首要醫養商業保險繳付 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 網絡職業年金付款 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業類型最基本診療人壽保險交款 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 其余社會性后勤保障付款 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 個人住房個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 商品銷售和服務保障撥出 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
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| 302 | 01 | 會議室費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 旅差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 電視電話會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 指導費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *公務迎送迎送費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 總工會勞務費 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
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| 302 | 29 | 會員福利費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
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| 2018年廠家“三公”金費和行政單位啟動金費成本預算表 |
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| 事業單位編制部:成都市松江區的合作溝通交流精準管理中心點 |
| 公司:萬塊人民幣 |
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| 2018年“三公”事業費工程預算數 | 2018年部門啟動費用概算數 |
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| 累計數 | 因公出國留學(境)費 | 國家公務客服費 | 公務接待租車租賃費及程序運行費 |
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| 小計 | 購進費 | 運轉費 |
| ||||
| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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各種相關具體情況就說明
一、“三公”經費支出費用
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,注意是擔心本辦嚴厲程序執行中心地方八項中規定進取精神,嚴格控制接持規范標準。
🔯(一)因杭州市松江區合伙交換精準中心點因公出境(境)專項經費由區外辦、區臺辦否則編制管理,并統一面向社會,本部門管理不是的另外重覆面向社會。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,關鍵是鑒于本辦須嚴格繼續執行中八項相關規定精神是什么,嚴格控制招待標淮。
🌄主耍制定計劃:適用上級部門引領來松視察調研,各省區市市黨政表示團及各友好合作地區劃分、哥哥各區縣來松多方位考察或公務到訪接侍主題活動的接侍保險加盟費及適用公務到訪接侍接侍租賃保險加盟費等。
二、政府部門正常運行勞務費決算
💖部門操作費用就是人事部門工作行業和操作公務活動員法管理工作的事業性發展工作行業使用的一般來說共同成本預算國庫補貼款按排的首要收入總支出中的基本公共費用收入總支出。本工作行業屬事業性發展工作行業,故無票額。
三、中央政府購置時候
2018🍬年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018一年度本政府部門
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。