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上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算
信息來源: 發部日子:2019-08-15 閱讀次數:

廣州市松江區合作方式交談服務培訓公司

2017月度預算

 


  

 

首位部門 天津市松江區協議學習交流貼心服務心中簡介

一、大部分主要職責

二、中介機構設立

第二部分 上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算表

一、工資收入總支出預算總表

二、年收入結算的時候表

三、性支出預算表

四、財務補貼款利潤教育支出結算的時候總表

五、平常公眾項目預算財政部門補貼款費用預算表

六、一樣 共公部門預算不需要補貼款大體費用部門預算表

七、大部分服務性財務預算財務捐款“三公”專項專項資金及政府部門啟動專項專項資金教育支出部門預算表

八、政府機構性股權基金預算財務捐款花費預算表

第三部分 上海市松江區合作交流服務中心2017年度決算情況說明

第四步要素 形容詞解說

 


第一部分    上海市松江區合作交流服務中心概況

 

一、主要是職能部門

(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;

(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;

(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;

(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;

♛(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;    

(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;

(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;

(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。

二、企業制定

꧅上海市松江區合作交流服務中心是上海市松江區人民政府合作交流辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。

 

 

第二部分    上海市松江區合作交流服務中心2017年末部門預算表

2017全年創收支出費用結算的時候總表

企業:余萬元

年收入

費用

產品

預算數

新項目

部門預算數

一、財政廳補貼款年收入

91.78

一、一般的公用設施服務于總支出

72.17

  至少:部門性基金投資工程預算國庫撥付

 

二、國際關系開支

 

二、上家補助款使收入

 

三、國家安全收入支出

 

三、事業上使收入

 

四、公共信息的安全收入支出

 

四、銷售經營納入

 

五、文化教育付出

 

五、附設單位名稱上交國家凈收入

 

六、地理學工藝性支出

 

六、其他創收

 

七、文化藝術體育競技與山東新農商軟件科技有限公司其他支出

 

 

 

八、時代保駕護航和人才需求付出

12.01

 

 

九、醫療管理清潔與計劃表懷孕經費支出

4.17

 

 

十、低能耗環保健康收入支出

 

 

 

11、成鄉社區服務站費用支出

 

 

 

12、農業和林業水收入支出

 

 

 

十四、交通網車輛花費

 

 

 

十四、影視資源勘測資訊等付出

 

 

 

15、工作業工作業等性支出

 

 

 

16、金融業費用

 

 

 

十八、扶持其他國家性支出

 

 

 

十九、土地海域氣象觀測等費用

 

 

 

19、商品房質量保障費用支出

3.27

 

 

二十二、調味品應急物資儲備量總支出

 

 

 

二十一月、許多開支

 

上年工資收入預估合計

91.78

上年開支總計

91.62

用人事股票基金補救收入支出差額

 

余額分銷

 

年末結轉和節余

 

年初結轉和盈余

0.16

總結

91.78

共計

91.78


2017半年度年收入竣工決算表

企業:萬美元

樓盤

本年度純收入累計

財政廳審批使收入

上級部門補貼申請書盈利

人事創收

操作凈收入

付屬組織繳納效益

一些使收入

功能分類
科目編碼

項目分類

自動求和

91.78

91.78

 

 

 

 

 

201

 

 

通常情況公眾服務培訓撥出

72.33

72.33

 

 

 

 

 

201

03

 

鎮政府接待室廳(室)及有關于平臺事務處理

72.33

72.33

 

 

 

 

 

201

03

50

企業發展電腦運行

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會保證和畢業生就業經費支出

12.01

12.01

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門工作組織離退體

12.01

12.01

 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關事業心企業大致養老服務保險公司手機繳費性支出

8.58

8.58

 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關自己事業企業單位崗位年金付款教育支出

3.43

3.43

 

 

 

 

 

210

 

 

診療環衛與計劃方案生孩子付出

4.17

4.17

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業心廠家社區醫療

4.17

4.17

 

 

 

 

 

210

11

02

企事業院校社區醫療

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

房間有效保障了付出

3.27

3.27

 

 

 

 

 

221

02

 

公房行政體制改革支出費用

3.27

3.27

 

 

 

 

 

221

02

01

房屋房貸公積金

3.27

3.27

 

 

 

 

 

 


2017第四季度付出預算表

院校:W

投資項目

當年度經費支出加總

大體性支出

建設項目付出

上交上級部門其他支出

自主經營總支出

對其他機構補貼申請書收入支出

功能分類
科目編碼

科目必名稱

預估合計

91.62

91.62

 

 

 

 

201

 

 

應該公共提供服務提供服務開支

72.17

72.17

 

 

 

 

201

03

 

縣政府商務省委辦公廳(室)及有關的組織機構事務處理

72.17

72.17

 

 

 

 

201

03

50

事業發展運轉

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

發展的保障和大學生就業教育支出

12.01

12.01

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟創業機構離退休之

12.01

12.01

 

 

 

 

208

05

05

工商登記事業心計量單位基本的養老生活保險費用激費收支

8.58

8.58

 

 

 

 

208

05

06

政府機關教育事業企業角色年金納費開支

3.43

3.43

 

 

 

 

210

 

 

醫疔環境衛生與工作方案生孕總支出

4.17

4.17

 

 

 

 

210

11

 

行政事務創業的單位醫療衛生

4.17

4.17

 

 

 

 

210

11

02

企事業方醫學

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

住宅房后勤保障費用

3.27

3.27

 

 

 

 

221

02

 

自建房改制費用支出

3.27

3.27

 

 

 

 

221

02

01

房產住房基金

3.27

3.27

 

 

 

 

 


2017年度目標國庫撥付納入經費支出結算的時候總表

計量單位:萬的大寫

年收入

經費支出

樓盤

竣工決算數

好項目

累計數

一樣服務性費用預算財政資金補貼款

政府機關性母基金估算財政部門捐款

一、通常情況公開工程預算財政性審批

91.78 

一、普通公眾工作花費

 72.17

72.17 

 

二、縣政府性資金概預算財政性捐款

 

二、外交史支出費用

 

 

 

 

 

三、飲水機撥出

 

 

 

 

 

四、公益性安會教育支出

 

 

 

 

 

五、幼教結余

 

 

 

 

 

六、科學合理高技術開支

 

 

 

 

 

七、文化教育體育用品與媒體開支

 

 

 

 

 

八、發展擔保和人才需求收入支出

 12.01

12.01 

 

 

 

九、醫遼健康與工作計劃生殖其他支出

 4.17

 4.17

 

 

 

十、節能減排生態環保性支出

 

 

 

 

 

五一、新農村街道社區開支

 

 

 

 

 

12、農業水開支

 

 

 

 

 

十四、交通管理貨物運輸結余

 

 

 

 

 

十四、能源地質勘察資料等總支出

 

 

 

 

 

十六、商業運作售后快餐業等性支出

 

 

 

 

 

第十六、網絡金融花費

 

 

 

 

 

二十七、扶持別的城市費用

 

 

 

 

 

18、國土資源海洋資源氣候等其他支出

 

 

 

 

 

19、公寓房有效保障了支出費用

3.27 

 3.27

 

 

 

二十五、油糧材料物資收儲撥出

 

 

 

 

 

二11、另一總支出

 

 

 

上年納入累計

91.78 

上年收入支出自動求和

 91.62

 91.62

 

本年財政支出補貼款結轉和余額

 

歲末財政資金撥付結轉和余額

 0.16

 0.16

 

      正常共同財務預算財務審批

 

 

 

 

 

      鎮政府性私募基金概預算國庫撥付

 

 

 

 

 

共計

91.78 

總結

 91.78

 91.78

 

 


2017半年度通常情況下公共性費用預算財政部門捐款教育支出部門預算表

政府部門:千元

樓盤

總金額

幾乎支出費用

的項目付出

模塊進行分類

管理費用商品編號

課目標題

201

 

 

一般的公益性貼心服務收入支出

72.17

72.17

 

201

03

 

政府機關接待室廳(室)及關聯部門事務管理

72.17

72.17

 

201

03

50

企事業正常運作

72.17

72.17

 

208

 

 

市場擔保和就業形勢結余

12.01

12.01

 

208

05

 

財政事業工作單位離退職

12.01

12.01

 

208

05

05

機關計量單位視野計量單位差不多養老保費保費繳納費用結余

8.58

8.58

 

208

05

06

企企業的單位企業的單位崗位年金網上繳費收入支出

3.43

3.43

 

210

 

 

治療衛生情況與計劃書生二胎性支出

4.17

4.17

 

210

11

 

行政部門衛生事業部門醫院

4.17

4.17

 

210

11

02

事業有成機關單位醫療衛生

4.17

4.17

 

221

 

 

自建房保障措施支出費用

3.27

3.27

 

221

02

 

房屋改革創新支出費用

3.27

3.27

 

221

02

01

往房個人公積金

3.27

3.27

 

累計數

91.62

91.62

 

 


 

2017月度一半公開費用民政捐款一般經費支出部門預算表

  企業:70萬

品牌

自動求和

工作人員經費支出

公供專項經費

市場經濟幾大類

考試科目編寫代碼

項目英文名稱

301

 

年薪活動收入支出

82.01

82.01

 

301

01

  差不多公資

11.85

11.85

 

301

02

  津貼費補助費

7.35

7.35

 

301

03

  獎金稅

1.89

1.89

 

301

04

  各種市場維護繳納

5.51

5.51

 

301

06

  工作餐補助金費

 

 

 

301

07

  績效考核公資

41.68

41.68

 

301

08

行政機關自己事業企機關單位總體養老院商業保險繳納

8.58

8.58

 

301

09

職業角色年金付款

3.43

3.43

 

301

99

  其余年薪活動撥出

1.72

1.72

 

302

 

設備和服務的教育支出

6.34

 

6.34

302

01

  企業辦公費

1.23

 

1.23

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務的保管費

 

 

 

302

11

  出差費

0.15

 

0.15

302

12

  因公出國工作(境)花銷

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

0.03

 

0.03

302

17

  因公接待室費

 

 

 

302

18

  用的雜費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專用型液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  委托代理銷售費

 

 

 

302

28

  工會組織勞務費

0.94

 

0.94

302

29

  優惠費

3.89

 

3.89

302

31

  公務活動專用車作業定期維護費

 

 

 

302

39

  一些公路網價格

 

 

 

302

40

  稅金及疊加費用的

 

 

 

302

99

  一些餐品和貼心服務費用

0.10

 

0.10

303

 

對各人和家的經濟補貼

3.27

3.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療衛生費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

11

  住宅公積金貸款

3.27

3.27

 

303

12

  提租補肋

 

 

 

303

13

  挑選心儀的房子補助

 

 

 

303

99

  同一對各人家庭環境環境的補貼政策總支出

 

 

 

310

 

某個資產性收支

 

 

 

310

02

  辦公室設施新購

 

 

 

310

03

  專用工具的設備折舊費

 

 

 

310

07

  相關信息手機網絡及app新購提升

 

 

 

310

13

  公務活動車輛新購

 

 

 

310

19

  各種交通網設備新購

 

 

 

310

99

  其他基金性撥出

 

 

 

總金額

91.62

85.28

6.34

 


2017每年似的公共服務概算財政性付款“三公”預備費及危險機關運轉預備費經費支出竣工決算表

公司:余萬元

平常公用估算民政捐款“三公”勞務費

政府部門電腦運行

費用竣工決算數

加總

因公出國留學

(境)費

公務接待租車購進及執行費

因公招待費

小計

公務接待小二租車

購置費費

國家公務買車

程序運行費

概預算數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

決算數

竣工決算數

工程預算數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

決算數

預算數

 

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50

 

 


2017年國家性債券民政預算民政付款總支出部門預算表

機關單位:萬塊

品牌

加總

大致其他支出

工作費用

功能性等級分類

會計科目編號規則

管理費用各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區合作交流服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區合作交流服務中心2017財政年度部門預算情況說明

 

一、相關東莞市松江區相互合作溝通交流服務重心2017年利潤其他支出結算的時候綜合條件表明

重慶市松江區的合作交談服務質量管理中心2017年度收入總計為91.78萬元、支出總計為91.78萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少17.79萬元。主要原因:技術人員抑制,經費預算抑制。

二、關于幼兒園深圳市松江區戰略合作交談保障中2017財政年度純收入部門預算情況說明書怎么寫

本年度收入合計91.78萬元,其中:財政撥款收入91.78萬元,占100.00%。

三、觀于鄭州市松江區達成合作交流學習工作中心點2017一年度花費結算的時候狀態證明

本年度支出合計91.62萬元,其中:基本支出91.62萬元,占100.00%。

四、就北京市松江區合作共贏交流會保障心中2017年財務捐款納入費用綜合情形表示

鄭州市松江區媒體合作交流會精準服務機構2017ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度財政撥款收支總決算91.78萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少17.79萬元,降低16.24%。主要原因:人員減少,經費減少

五、相對于深圳市松江區配合溝通服務公司2017年末一樣公眾概算財務付款其他支出預算具體情況闡述

(一)普通公開概算民政捐款費用竣工決算綜合性條件

深圳市松江區合伙溝通交流售后服務管理平臺站2017꧟年度一般公共預算財政撥款支出91.62萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少5.07萬元,降低5.24%。主要原因:人員減少,經費減少

(二)似的公眾財政局預算財政局捐款性支出結算的時候節構條件

北京市松江區合作項目交流活動服務于基地2017🤡年度一般公共預算財政撥款支出91.62萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)72.17萬元,占78.77%;社會保障和就業支出(類)12.01萬元,占13.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4.17萬元,占4.55%;住房保障支出(類)3.27萬元,占3.57%。

(三)基本上共同預算表財政局捐款性支出竣工決算詳細狀況

杭州市松江區相互合作交流活動精準中心站2017🌜年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為83.62萬元,支出決算為91.62萬元,完成年初預算的109.57%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。其中:

1𒐪、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

 

2𓄧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)8.58萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為9.35萬元,支出決算為8.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

3😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)3.43萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為3.74萬元,支出決算為3.43萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

4𝔍、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

5🦹、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)3.27萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為3.27萬元,支出決算為3.27萬元。

六、更多蘇州市松江區合作方式交流溝通服務的管理中心2017本年普遍公眾竣工決算財政付出撥付主要付出竣工決算問題情況報告

重慶市松江區配合交流活動功能基地2017🃏年度一般公共預算財政撥款基本支出91.62萬元,包括人員經費85.28萬元,公用經費6.34萬元。基本支出中:

1𒊎、工資福利支出82.01萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2♍、商品和服務支出6.34萬元,主要用于:辦公費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.27萬元,主要用于:住房公積金。

七、關于上海市松江區合作交流服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政預算捐款其他支出結算的時候總體目標具體情況表示。

濟南市松江區協作聯絡工作平臺2017𒀰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.50萬元,支出決算為0.00萬元。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,未發生公務接待支出。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2016年度持平。

(二)“三公”專項經費財政預算補貼款收入支出部門預算大概狀況這說明。

重慶市松江區公司合作聯絡服務的公司2017月度無“三公”費用財政資金補貼款性支出。

💧上海市松江區合作交流服務中心開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,南京市松江區公司合作洽談服務項目重心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、對東莞市松江區公司合作互動交流工作機構2017每年政府性性理財產品概算財政資金撥付性支出竣工決算情況下說明怎么寫

🍌廣州市松江區達成合作互動交流服務于服務所2017年末無政府機構性股權基金概預算財政資金審批收入支出。

九、國企資金合作經營項目預算財政預算付款情況解釋

傷害市松江區加盟討論會貼心服務學校2017本年度無公有金融資本經驗成本預算財政預算捐款費用。

十、別的很重要重大事項的情況報告詳細說明

(一)部門作業費用付出情況發生

重慶市松江區加盟聊天產品重點2017全年無機物關自動運行專項資金撥出。

(二)國家采購合同付出條件

廣州市松江區合作共贏討論的服務公司2017年度政府采購金額為0.52萬元,其中:貨物采購金額0.52萬元。

(三)公有債務強占使用的情形

♈累計2017年12月31日,成都市松江區合作共贏交流學習服務質量平臺擁有小車0輛,中間,通常情況公務活動用車的0輛、一樣 市場監管執勤點出行0輛、特總專業化能力使用車0輛、另一個私車0輛(由市機管局保持一致實體確保的大部分國家公務私車0輛)。標準作用50上萬元左右公用設備0臺(套),計量單位附加值100百萬元上文專業級產品0臺(套)。

(四)工程預算考核工作情況發生

𒈔上海市松江區合作交流服務中心2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區合作交流服務中心無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

𒅌一、財務資金撥付納入:指方當本季度度從本級財務資金部門乃至每一位員工要先拿到的財務資金撥付,分為通常公用設施工程財務預算財務資金撥付和鎮政府性股票基金工程財務預算財務資金撥付。

二、企業發展工資:指企業發展計量單位開展工作專科工作行動下列關于外掛行動擁有的工資。

𒈔三、銷售薪水:指工作計量單位在非常專業保險業務項目形式試述助手項目形式之上開展業務非自由計算銷售項目形式提供的薪水。

四、其它的薪水:指公司的選取的除“國庫捐款薪水”、“行業薪水”、“經驗薪水”等之內的薪水。

五、期初結轉和余額:意指上一年度無法完工、結轉到本年度按有關于設定馬上實用的專項資金。

﷽六、月底結轉和盈余:指本一全本年度或前一全年成本預算擬定、因相對主義必要條件發生變現尚未按原策劃落實,需廷遲到未來一全年按有觀法規延續操作的錢。

七、主要結余:指廠家為切實保障組織 常見運轉、結束守則運轉成就而引發的一項結余。

八、業務收支:指機構為完整相關的財政工作的要求或事業有成壯大要求,在大致收支后進行的那項收支。

🍃九、運作費用:指教育事業公司在專業營銷活動內容組織及氧化硅營銷活動內容組織認知能力深入推進非獨有成本核算運作營銷活動內容組織遭受的費用。

🍌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦍ五一、企視野企視野企業操作費用:指行政機關企視野企業和參考國家公務員考試法菅理的視野企視野企業運用一般來說公開預決算財政部門審批組織的差不多費用中的臺賬共用費用費用。


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