西安市松江區全國交換中心站
2016年度目標行業預算
第一部分 上海市松江區國際交流中心概況
一、主要崗位職責
(1)協助區外辦辦理本區人員的因公出國(境)工作的審批;
(2)配合區外辦做好本區內的外賓接待工作;
(3)協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理;
(4)配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。
二、系統布置
上海市松江區國際交流中心是上海市松江區人民政府外事辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。
第二部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算表
2016每年薪資收入支出部門預算總表
公司的:萬元左右
盈利 |
付出 |
||
投資項目 |
部門預算數 |
頂目 |
結算的時候數 |
一、財政局補貼款使收入 |
66.44 |
一、通常情況下公共信息精準服務收支 |
50.86 |
在當中:政府部門性基金投資預算表財政部門補貼款 |
|
二、國際關系費用 |
|
二、上家補助金使收入 |
|
三、國防科技撥出 |
|
三、衛生事業凈收入 |
|
四、公用設施健康安全收入支出 |
|
四、運作凈收入 |
|
五、教導支出費用 |
|
五、加盟方上交國家個人收入 |
|
六、科學合理工藝總支出 |
|
六、其他收益 |
|
七、文化藝術體育課與傳媒廣告教育支出 |
|
|
|
八、市場經濟有保障和求業經費支出 |
11.31 |
|
|
九、醫療器械衛生防疫與工作規劃生孕付出 |
3.28 |
|
|
十、節電環保健康性支出 |
|
|
|
十一國慶、成鄉居委經費支出 |
|
|
|
12、畜牧業水撥出 |
|
|
|
第十三、交通費車輛運輸支出費用 |
|
|
|
十四、資源的勘察問題等撥出 |
|
|
|
第十五、商業樓服務于業等教育支出 |
|
|
|
第十六、財經費用 |
|
|
|
二十七、扶持同一區縣性支出 |
|
|
|
18、土地資源海底氣象學等費用支出 |
|
|
|
第十九、個人住房確保支出費用 |
2.52 |
|
|
二十二、油糧救災物資產出其他支出 |
|
|
|
二五一、相關花費 |
|
年初營收累計 |
66.44 |
年初撥出累計 |
67.97 |
用事業上的新基金補回出入差額 |
|
節余分配權 |
|
年終結轉和節余 |
8.15 |
年底結轉和盈余 |
6.62 |
合計 |
74.59 |
共計 |
74.59 |
2016財政年度收入水平結算的時候表
組織:千元
內容 |
上年利潤合計數 |
民政捐款個人收入 |
上司政府補貼盈利 |
衛生事業收錄 |
企業經營薪資收入 |
其他行業上交純收入 |
其它的薪資 |
||||
功能分類 |
科目必名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
66.44 |
66.44 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
平常工作性工作結余 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府部門辦公裝修廳(室)及相關內容結構事物 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
企業發展自動運行 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
發展安全保障和大學生就業支出費用 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業廠家廠家離提前退休 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門衛生事業廠家最基本頤養保險公司繳付費用支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業有成部門專職年金網上繳費花費 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔干凈衛生與規劃生小孩開支 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫療機構安全保障 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
人事標準醫疔 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房維護結余 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房教育體制改革支出費用 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居個人住房公積金貸款 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
2016年末其他支出部門預算表
行業:W
內容 |
上年費用合計數 |
最基本花費 |
建設項目經費支出 |
上交上級部門費用 |
經營的付出 |
對附帶廠家補貼申請書花費 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
67.97 |
67.97 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
通常情況下共公服務性付出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
區政府辦公區廳(室)及相應的醫院事務處理 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
教育事業啟用 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟得到保障和就業的付出 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企業方離退體 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記衛生事業機構常規醫養保險行業網上繳費費用支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企業工作單位崗位年金付款教育支出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用環境衛生與行動計劃生肓教育支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫療切實保障切實保障 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事業有成企業單位醫疔 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋得到保障支出費用 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房教育體制改革經費支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
2016本年度財政資金補貼款收入來源費用支出 結算的時候總表
標準:來萬
納入結算的時候數 |
支出費用部門預算數 |
||||
好項目 |
部門預算數 |
內容 |
累計數 |
大部分公益性工程預算國庫撥付 |
現政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算不需要付款 |
一、一般來說公開財政資金預算財政資金審批 |
66.44 |
一、般產品性產品支出費用 |
50.87 |
50.87 |
|
二、鎮政府性債卷估算財政局審批 |
|
二、外交活動費用 |
|
|
|
|
|
三、國防教育費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全的費用 |
|
|
|
|
|
五、培育教育支出 |
|
|
|
|
|
六、有效技木費用 |
|
|
|
|
|
七、人文精神體肓與影視文化費用 |
|
|
|
|
|
八、社會上質量保障和學生就業撥出 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
九、醫遼環保與工作計劃生二胎經費支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
十、節能公司綠化環保其他支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉居民居委費用支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、交行運送性支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資探礦訊息等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、商家精準第三產業等其他支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融科技其他支出 |
|
|
|
|
|
二十七、協助任何沿海地區收入支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源淺海氣象預報等費用 |
|
|
|
|
|
十八、租賃房維護費用支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
四十、糧油加工工程物資儲備庫經費支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、別開支 |
|
|
|
年初收益加總 |
66.44 |
年初收支加總 |
67.97 |
67.97 |
|
月初財政預算付款結轉和節余 |
8.15 |
年底民政付款結轉和盈余 |
6.62 |
6.62 |
|
普遍通用估算不需要補貼款 |
8.15 |
|
|
|
|
政府機構性私募基金成本預算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
74.59 |
共計 |
74.59 |
74.59 |
|
2016年末常見公用預預算財政性審批開支預算表
廠家:萬是
工程項目 |
正常通用成本預算民政審批經費支出預算數 |
|||||
技能總類 題目打碼 |
學科品牌 |
累計數 |
常規結余 |
樓盤費用 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
通常公開產品費用 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公裝修室辦公裝修廳(室)及相關聯結構事物 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
50 |
事業發展運動 |
50.87 |
50.87 |
|
208 |
|
|
市場經濟服務和人才需求結余 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
|
行政管理企業部門離養老 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
05 |
行政公司視野公司最基本頤養保障激費費用支出 |
5.96 |
5.96 |
|
208 |
05 |
06 |
的單位自己事業的單位網絡職業年金交款收入支出 |
5.35 |
5.35 |
|
210 |
|
|
整形衛生學與方案計生撥出 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
|
診療服務保障 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
02 |
企事業廠家醫遼 |
3.28 |
3.28 |
|
221 |
|
|
自建房維護性支出 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
|
房產教育體制改革收入支出 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
2.52 |
2.52 |
|
加總 |
67.97 |
67.97 |
|
2016全年度似的服務性費用預算財政資金審批常規支出費用預算表
行業:萬塊
的項目 |
一樣共同工程預算財務捐款 一般收支竣工決算數 |
||||
條件種類 考試科目代碼 |
管理費用明稱 |
預估合計 |
專業人員勞務費 |
公共預備費 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司福利待遇性支出 |
59.72 |
59.72 |
|
301 |
01 |
常規工資收入 |
8.90 |
8.90 |
|
301 |
02 |
津貼費國家補貼 |
3.10 |
3.10 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
3.00 |
3.00 |
|
301 |
04 |
其他社會上保險繳納費用 |
4.29 |
4.29 |
|
301 |
06 |
膳食補貼費費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核待遇 |
27.96 |
27.96 |
|
301 |
08 |
行政機構創業機構主要養老生活安全網上繳費 |
5.95 |
5.95 |
|
301 |
09 |
職業的年金網上繳費 |
5.35 |
5.35 |
|
301 |
99 |
別的員工工資發福利收入支出 |
1.17 |
1.17 |
|
302 |
|
淘寶商品和服務管理撥出 |
5.73 |
|
5.73 |
302 |
01 |
辦公區費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
12 |
因公出境(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接受接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
用原工費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
27 |
信賴銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織資金投入 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
29 |
社會福利費 |
2.70 |
|
2.70 |
302 |
31 |
國家公務車輛運動維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余路網管理費 |
0.75 |
|
0.75 |
302 |
40 |
稅金及浮動相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
某個餐品和業務收支 |
|
|
|
303 |
|
對他人和生活式的補帖 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
11 |
自建房公積金貸款 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
12 |
提租補貼費 |
|
|
|
303 |
13 |
賣房補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對我家庭生活的補助費撥出 |
|
|
|
310 |
|
一些基金性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室儀器折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專業機器設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
短信wifi網絡及工具租賃費最新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專用車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
任何交通網機器購進 |
|
|
|
310 |
99 |
某個資源性費用支出 |
|
|
|
自動求和 |
67.97 |
62.24 |
5.73 |
2016年終應該公益性估算財政收支付款“三公”金費及單位進行金費收支結算的時候表
方:萬的大寫
通常情況共同財政部門預算財政部門撥付“三公”金費 |
機關事業單位啟用 事業費預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出境 (境)費 |
公務活動使用車添置及啟動費 |
公務接待客人接待客人費 |
|||||||||
小計 |
公務活動買車 新購費 |
因公用車的 正常運作費 |
||||||||||
決算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016一年度區政府性貨幣基金概預算財政性捐款收入支出預算表
方:來萬
工作 |
政府機構性理財產品財政資金預算財政資金捐款結余預算數 |
|||||
作用總類 會計分類編號 |
管理費用種類 |
總金額 |
首要費用支出 |
新項目開支 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區國際交流中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算情況說明
一、就廣州市松江區國際金學習研究中心站2016年收益付出總體布局狀態證明
沈陽市松江區展覽互動中央2016🌺年度收入總計為74.59萬元、支出總計為74.59萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加11.38萬元。主要原因:人員經費變動。
二、對於天津市松江區國際性溝通交流機構2016每年個人收入部門預算環境反映
杭州市松江區國際性交流信息服務中心2016年度收入合計66.44萬元,其中:財政撥款收入66.44萬元,占100%。
三、相對于杭州市松江區國際性交流學習服務中心2016一年度開支預算情況講解
西安市松江區國際金洽談中央2016年度支出合計67.97萬元,其中:基本支出67.97萬元,占100%。
四、并于佛山市松江區時代國際溝通交流基地2016年中財政廳補貼款薪資收入支出費用綜合性前提說明怎么寫
南京市松江區世界座談會公司2016🎃年度財政撥款收支總決算74.59萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加11.38萬元,增長18%。主要原因:人員經費變動。
。
五、光于東莞市松江區全國討論重心2016本年尋常共同預算表財政費用撥付費用結算的時候現狀說明怎么寫
(一)常見公共服務費用預算財政預算付款教育支出總體設計狀態。
成都市松江區國際聯盟交流溝通管理中心2016🔜年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加14.89萬元,增長28.05%。主要原因:人員經費變動。
(二)似的公眾成本預算財政預算審批開支結算的時候結構設計具體情況。
杭州市松江區國外溝通核心2016💫年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)50.86萬元,占16.64%;社會保障和就業支出(類)11.31萬元,占16.64%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3.28萬元,占4.83%,住房保障支出(類)2.52萬元,占3.71%。
(三)一般來說公眾預算表財政資金捐款支出費用竣工決算大概的情況。
鄭州市松江區國際級交流信息平臺2016💞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為56.60萬元,支出決算為67.97萬元,完成年初預算的120.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費變動。其中:
1🦩、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03萬元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:日常公用經費減少。
2𓆏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.96萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
3𒁃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0.00萬元,支出決算為5.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
4ꦗ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為3.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的92.66%。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素費率下降。
5ꦯ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.52萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為2.03萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的124.14%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
六、關干重慶市松江區國.際交換重心2016月度通常情況公共服務概算國庫付款根本支出費用預算情況證明
成都市松江區國際聯盟溝通交流基地2016💦年度一般公共預算財政撥款基本支出67.97萬元,包括人員經費62.24萬元,公用經費5.73萬元。基本支出中:
1♔、工資福利支出59.72萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出5.73萬元,主要用于:辦公費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助2.52萬元,主要用于:住房公積金。
七、關于上海市松江區國際交流中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財務捐款花費部門預算總的的情況詳細說明。
佛山市松江區知名交流活動中心的2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,與2015年度一致。
(二)“三公”費用財政其他支出補貼款其他支出竣工決算具體的的情況證明。
2016✨年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。
八、有關于重慶市松江區國際交流學習重點2016半年度當地政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算民政付款收入支出竣工決算條件表示
成都市松江區國際上洽談中心站2016財政性年度無人民政府性債券財政性預算財政性補貼款花費。
九、國家資本管理自主經營不需要預算不需要撥付情況發生這說明
深圳市松江區亞太討論會基地2016一年度無國企資本管理經營的費用預算財政資金審批經費支出。
十、其他至關重要細節的前提這說明
(一)政府機關運動事業費其他支出事情。
2016💙年度上海市松江區國際交流中心為事業單位,不涉及機關運行經費,故機關經費支出為0萬元,與2015年度保持一致。
(二)政府機關采購員支出費用情況下。
2016♌年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)0.70萬元,其中:貨物采購金額0.70萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016🍬年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.70萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.70萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有控股財力負載現象。
截止2016年12月31日,上海市松江區國際交流中心無車子。無公司的實用價值50萬塊人民幣以上內容通用的環保設備及單位名稱價值量100億元這些專業化系統。
(四)決算績效考評管理方法條件。
꧂上海市松江區國際交流中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區國際交流中心無績效評價項目。
效績評判的結果消息表
項目分類 |
|
決算費用 |
XXX萬塊 |
評議得分率 |
|
評述依據 |
|
一般考核 |
|
存在的相關問題 |
|
調整改進措施 |
|
整改意見前提 |
|
第四部分 名詞解釋
天津市松江區國際英文聯絡心中本屆預算對外公布無特殊性專用專有名詞需據實描述。