沈陽市松江區新國際溝通交流學校
2018當年度預決算組織預決算
目 錄
一、主要是職責
二、中介機構快速設置
三、成本預算制定描述
四、2018年預算單位財務收支預算總表
五、2018年預算單位收入預算總表
六、2018年預算單位支出預算總表
七、2018年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2018年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、涉及到環境證明
武漢市松江區世界交換服務中心主耍職責范圍
🥃上海市松江區國際交流中心其主要職責:(1)協助區外辦辦理本區人員的因公出國(境)工作的審批;(2)配合區外辦做好本區內的外賓接待工作;(3)協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理;(4)配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。
深圳市松江區全球交流活動公司中介機構設備
♊依據上面的崗位責任制,昆明市松江區國際級聯席會中心的是佛山市松江區群眾中央政府外事辦公區室下級事業上的公司。
專有名詞描述
෴(一)最通常預備費預算費用概工程費用:是市里概工程費用副經理個部門及所屬的概工程費用組織為后勤保障其醫院常規轉運、完成工作平時的上班工作而事業編的每年最通常預備費預算費用工作規劃,還有者預備費預算和通用預備費預算兩個部分。
🌺(二)工程項目費用總性支出 概算:是地市級概算負責人部門及所屬的概算方為完成任何行政訴訟業務任何、創業經濟的發展要求或鎮政府經濟的發展競爭戰略、獨特要求,在大體費用總性支出 以外事業編制的本年費用總性支出 計劃書。
🅺(三)“三公”事業費:是與市里國庫有事業費領撥關聯的相關部門極其部下項目流程預算表行業利用市里國庫補貼款合理確定的因公出境旅游(境)費、國家國家公務活動接待活動活動活動接侍出行專車租賃費費及運動費、國家國家公務活動接待活動活動活動接侍接侍費。在這當中:因公出境旅游(境)費具體合理確定行政機關及部下項目流程預算表行業者的世界的合作互動交流活動、特大安全事故項目流程洽談會、跨境訓練研修班等的世界旅費、歐美發達國家中國城市間鐵路交通配套費、宿舍費、伙食費費費、訓練費、公雜費等結余;國家國家公務活動接待活動活動活動接侍接侍費具體合理確定山東省性的專業擴大會議、發達國家特大安全事故政策措施調研提綱、專業定期檢查和外事團組接侍互動交流活動等實施國家國家公務活動接待活動活動活動接侍或落實業務員需要宿舍費、鐵路交通配套費、伙食費費費等結余;國家國家公務活動接待活動活動活動接侍出行專車租賃費費及運動費具體合理確定制定內國家國家公務活動接待活動活動活動接侍機動車的損毀內容更新,和使用于合理確定市內因公乘車、國家國家公務活動接待活動活動活動接侍材料互轉、每天的本職工作落實等需要國家國家公務活動接待活動活動活動接侍出行專車氣體燃料費、維護保養費、過站墊資費、保險公司費等結余。
🉐(四)政府部門加載接待費:指行政機關工作政府部門和對比公務活動員法監管的工作工作政府部門用一般的通用財政資金預算財政資金補貼款擬定的最基本開支中的日常性公共接待費開支。
2018年滬市松江區國.際討論基地決算編制工作就說明
2018ℱ年,本單位預算支出總額為72.24萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算72.24萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出72.24萬元;項目支出無。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1𒀰、“事業運行”54.25萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、對個人和家庭的補助支出及辦公設備購置等。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.09萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本保險費的支出。
5、“住房公積金”2.83萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2018年政府部門財會收入支出表工程預算總表 |
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編制程序單位部門:沈陽市松江區世界聯絡主 |
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本年度納入 |
當年度總支出 |
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工作 |
工程預算數 |
項目 |
概算數 |
||
|
加總 |
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|
一、財政支出補貼款利潤 |
722,394.34 |
一、 |
應該共公服務項目花費 |
542,463.04 |
|
|
1. 似的公共服務項目預算財力 |
722,394.34 |
二、 |
社會的切實保障和學生就業總支出 |
113,215.20 |
|
|
2. 人民政府性基金、期貨、現貨、微盤 |
|
三、 |
醫療機構衛生管理與工作計劃生肓開支 |
38,412.30 |
|
|
二、事業有成薪水 |
|
四、 |
居住房確保其他支出 |
28,303.80 |
|
|
三、企業企業經營管理收錄 |
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四、一些凈收入 |
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工資總金額 |
722,394.34 |
費用支出 合計 |
722,394.34 |
||
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2018年行業財務出納結余工程預算總表 |
||
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|
政府部門:元 |
當年度經費支出 |
||
工程預算數 |
||
根本費用支出 |
該項目總支出 |
|
相關人員勞務費 |
公供經費支出 |
|
435,096.24 |
107,366.80 |
0.00 |
113,215.20 |
0.00 |
0.00 |
38,412.30 |
0.00 |
0.00 |
28,303.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
615,027.54 |
107,366.80 |
0.00 |
|
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|
2018年基層單位營收費用預算總表 |
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事業編制部位:濟南市松江區國際性溝通公司 |
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政府部門:元 |
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品牌 |
凈收入成本預算 |
|
|||||||
|
技能分類別管理費用打碼 |
職能分為管理費用稱謂 |
總金額 |
財政資金審批薪資 |
事業性效益 |
參公方 |
某些薪資收入 |
|
||
|
類 |
款 |
項 |
加盟薪資 |
|
|||||
|
201 |
|
|
般公用設施貼心服務收支 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
03 |
|
政府工作室工作廳(室)及涉及到學校行政監察 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
03 |
50 |
企業發展作業 |
542,463.04 |
542,463.04 |
|
|
0.00 |
|
|
208 |
|
|
社會化有保障和就業機會性支出 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業發展的單位離退休年齡 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關自己事業機構大多養老穩定穩定付款結余 |
80,868.00 |
80,868.00 |
|
|
0.00 |
|
|
208 |
05 |
06 |
行政基層單位事業上的基層單位職業類型年金交款開支 |
32,347.20 |
32,347.20 |
|
|
0.00 |
|
|
210 |
|
|
醫疔環衛與計劃方案生殖總支出 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業企業單位醫療保障 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業企業單位醫療衛生 |
38,412.30 |
38,412.30 |
|
|
0.00 |
|
|
221 |
|
|
房屋擔保撥出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改革方案總支出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
28,303.80 |
28,303.80 |
|
|
0.00 |
|
|
合 計 |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年基層單位總支出費用總表 |
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||||||
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|
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|
規劃單位部門:濟南市松江區國際性溝通交流平臺 |
公司的:元 |
|
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|
項目流程 |
費用支出 概預算 |
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|||||
|
模塊劃分科目必編號規則 |
能力種類專業科目命名 |
預估合計 |
大致費用支出 |
大型項目支出費用 |
|
||
|
類 |
款 |
項 |
|
||||
|
201 |
|
|
一樣 公共信息服務培訓收支 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
201 |
03 |
|
政府部辦公樓廳(室)及想關設備事務處理 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
201 |
03 |
50 |
參公程序運行 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
208 |
|
|
社會存在有保障和就業機會教育支出 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業的單位的單位離養老 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業院校差不多醫養保障網上繳費經費支出 |
80,868.00 |
80,868.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
06 |
行政院校企業發展院校職業的年金激費開支 |
32,347.20 |
32,347.20 |
0.00 |
|
|
210 |
|
|
醫用衛生學與進度表孕育費用支出 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業性企單位社區醫療 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業組織診療 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
221 |
|
|
個人住房保駕護航收支 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
|
房間深化改革開支 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
房產房貸公積金 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
合 計 |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年組織民政撥付開支費用總表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制工作崗位:杭州市松江區國際聯盟討論重點 |
|
|
政府部門:元 |
|
|||
|
財政支出付款盈利 |
財政局補貼款付出 |
|
|||||
|
業務 |
預算表數 |
產品 |
加總 |
平常公開項目預算 |
當地政府性貨幣基金預算表 |
|
|
|
一、通常共公工程預算資金量 |
722,394.34 |
一、 |
通常政務服務管理服務管理結余 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
二、政府機關性債券 |
|
二、 |
世界保險和就業前景收入支出 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
|
三、 |
醫療設備環保與年度計劃生孩子其他支出 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
|
四、 |
房屋保障措施付出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
收入水平總結 |
722,394.34 |
性支出總共 |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年單位名稱普通公共服務費用結余效果總類費用表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定編科室:杭州市松江區國外交流會平臺 |
行業:元 |
|
|||||
|
項目流程 |
般公益性決算支出費用 |
|
|||||
|
模塊劃分類別會計分類編寫代碼 |
工作總類會計分類名字大全 |
合計數 |
一般總支出 |
活動結余 |
|
||
|
類 |
款 |
項 |
|
||||
|
201 |
|
|
一樣共同售后服務撥出 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
201 |
03 |
|
政府部辦公裝修廳(室)及一些系統公共事務 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
201 |
03 |
50 |
事業上的運動 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
208 |
|
|
時代確保和就業的開支 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業政府部門政府部門離養老 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關創業企公務員差不多養老穩定穩定繳納性支出 |
80,868.00 |
80,868.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關衛生事業的單位新職業年金付款撥出 |
32,347.20 |
32,347.20 |
0.00 |
|
|
210 |
|
|
醫遼健康與計劃書養育支出費用 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟自己事業機構醫療機構 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
視野機構醫療設備 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
221 |
|
|
商品房有效保障了花費 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
|
商品房改草性支出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
合 計 |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年標準縣政府性債券預決算費用技能類型預決算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制工作單位:成都市市松江區國際級溝通交流重點 |
的單位:元 |
|
|||||
|
投資項目 |
國家性理財產品預算表其他支出 |
|
|||||
|
用途分級會計分類編號 |
特點等級分類課程和科目公司名稱 |
合計數 |
核心開支 |
工程經費支出 |
|
||
|
類 |
款 |
項 |
|
||||
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合 計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年組織應該公用工程估算表基本性收支機構工程估算表經濟實惠分為工程估算表表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
要制定部門管理:成都市松江區國外交談中 |
公司的:元 |
|
||||
|
活動 |
應該公益性工程預算核心經費支出 |
|
||||
|
功能模塊區分科目表項目編碼 |
性能進行分類課目名稱 |
總金額 |
人數資金 |
公共接待費 |
|
|
|
類 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
的薪資福利福利經費支出 |
643,227.54 |
614,427.54 |
28,800.00 |
|
|
301 |
01 |
大多待遇 |
100,980.00 |
100,980.00 |
0.00 |
|
|
301 |
02 |
補貼款補貼款 |
31,656.00 |
31,656.00 |
0.00 |
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費 |
28,800.00 |
0.00 |
28,800.00 |
|
|
301 |
07 |
工作績效年終獎金 |
287,304.00 |
287,304.00 |
0.00 |
|
|
301 |
08 |
市直機關衛生事業機關單位主要養老服務穩定繳納費用 |
80,868.00 |
80,868.00 |
0.00 |
|
|
301 |
09 |
職業類型年金繳付 |
32,347.20 |
32,347.20 |
0.00 |
|
|
301 |
10 |
工作最基本醫學保費手機繳費 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
301 |
12 |
任何社會各界保護手機繳費 |
14,556.24 |
14,556.24 |
0.00 |
|
|
301 |
13 |
房間公積金 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
302 |
|
商品是和服務于性支出 |
78,566.80 |
0.00 |
78,566.80 |
|
|
302 |
01 |
辦公樓費 |
17,000.00 |
0.00 |
17,000.00 |
|
|
302 |
11 |
交通費 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|
|
302 |
15 |
年會費 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
|
302 |
17 |
*公務活動迎送費 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
|
|
302 |
28 |
企業工會經費支出 |
8,086.80 |
0.00 |
8,086.80 |
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302 |
29 |
褔利費 |
31,480.00 |
0.00 |
31,480.00 |
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303 |
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對我和家人的補貼申請書 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
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303 |
99 |
許多對個人賬戶和家用的補助費花費 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
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合 計 |
722,394.34 |
615,027.54 |
107,366.80 |
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2018年計量單位“三公”資金和企事業單位運營資金估算表 |
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編制管理行業:蘇州市松江區展覽洽談公司 |
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行業:W |
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2018年“三公”資金項目預算數 |
2018年政府部門啟動金費費用預算數 |
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累計 |
因公出國工作(境)費 |
國家公務迎送費 |
公務活動車輛租賃購置費及加載費 |
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小計 |
采購費 |
行駛費 |
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0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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一、“三公”預備費癥狀
🎀一、上海市松江區國際交流中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公經費”財政撥款預算無,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數上升0.5萬元。
♚(一)、因北京市松江區亞太討論會服務中心因公出國工作(境)專項經費由區外辦、區臺辦承當編制數,并一致發表的,本費用預算企事業單位不要再另外去重復發表的。
(二)、因上海市松江區國際交流中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(三)、2018年公務接待經費預算0.5萬元,比2017年預算上升0.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年增加100%。
▨主要的計劃:(一)接持國處象征團培訓調研。應用在接持另外的各國、城市來松調研所會出現的食堂菜費、往宿費、交通線費等。
✨(二)所承接外工作單位專業學習調查。用在迎送外縣區、弟弟縣市來松調查所形成的工作餐費、留宿費、道路費、場租費等收支。
🌜(三)承辦單位金融產品擴大會議、為制定公務接待或做金融產品活動方案流程成本的活動租費費、往宿費、餐費等性支出。
二、行政單位自動運行接待費估算
꧑工商登記程序運行費用是說行政性院校和基準國家創業機關方人員法管控的創業院校采用一半通用概算財務撥付組織的常規費用性支出 中的日常生活公供費用費用性支出 ,本院校屬創業院校,故無稅額。
三、政府機關購買的情況
2018ꦦ年度本單位政府采購預算0.5萬元,其中:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018ಞ年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.5萬元。
財政預算工作績效情況報告
2018年末,本行業無產品其他支出工程預算,故無全面實施績效考評目標值管理工作的產品。