上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、主要崗位職責
二、醫療機構安裝
三、預決算預算編制情況說明
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、對應情況介紹
天津市松江區公民部門加盟討論會辦公裝修室注意主要職責
松江區民眾以政府部合作關系討論值班室室與區以政府部辦合署值班室,基本崗位責任為:
♉(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🔴(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🃏(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
💧(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
♔(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
重慶市松江區民眾相關部門合作共贏溝通辦公室平臺使用
𝐆區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
🍸下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年蘇州市松江區各族人民縣政府合作方式座談會辦公區室預決算編制程序說明書怎么寫
2017ꦚ年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🌌、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2ဣ、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年費用表公司財務管理結余費用表總表 |
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| 編制管理費用預算計量單位:成都市松江區國民市政府合作的聯絡辦公室 | 方:元 |
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| 年初創收 | 年初撥出 |
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| 新項目 | 決算數 | 項目 | 工程預算數 |
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| 一、財政預算捐款收入來源 | 12,722,603.99 |
| 通常情況共公精準服務收支 | 11,901,969.98 |
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| 1. 通常公益性概預算資金量 | 12,722,603.99 |
| 社會性有效保障和人才需求其他支出 | 259,943.41 |
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| 2. 政府部性投資基金 |
| 三、 | 醫學干凈與計劃書生孩費用 | 93,729.80 |
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| 二、事業性純收入 |
| 四、 | 往房保證付出 | 466,960.80 |
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| 三、事業心企業單位管理效益 |
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| 四、別收益 |
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| 收益共計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年工程估算公司收入來源工程估算總表 |
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| 編寫財政預算的單位:蘇州市松江區人們當地政府協議交談企業辦公區 |
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| 組織:元 |
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| 工程項目 | 收入水平預算表 |
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| 效果分類整理科目表編號規則 | 性能劃分考試科目稱謂 | 預估合計 | 財政部門撥付薪資 | 事業性收入水平 | 事業有成組織 | 另一個薪水 |
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| 類 | 款 | 項 | 管理薪資 |
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| 201 |
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| 般共公安全服務付出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 縣政府辦公廳(室)及相關聯醫院事物 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門自動運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 大部分行政事務性管理系統事務性 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會化確保和就業的撥出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理企事業部門離養老 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理工作的人事部門企業單位離養老金 | 11,283.80 | 11,283.80 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關事業方方幾乎頤養天年穩妥交款收入支出 | 187,459.61 | 187,459.61 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關教育事業工作單位教育事業工作單位行業年金繳納付出 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| 診療安全與方案孕育支出費用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務工作公司醫療設備 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟部門醫遼 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 公房保障機制花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房收入分配改革收入支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 租賃房社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補肋 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年項目預算表工作單位支出費用項目預算表總表 |
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| 財政預算編制財政預算企事業單位:武漢市松江區公民區政府協作交談辦公區室 | 機構:元 |
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| 工作 | 收入支出費用預算 |
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| 特點定義科目必編號規則 | 功效分為課程明稱 | 預估合計 | 基本的費用支出 | 工作收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 尋常共公服務的結余 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 地方政府辦工廳(室)及有關于機購事宜 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政機關工作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 尋常行政性管理制度事務處理 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
|
| 社會發展質量保障和就業的收支 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性事業部門離養老金 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政部門公司的離退休工資 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 工作單位創業工作單位根本養老生活商業險繳納其他支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關方參公方專業年金付款教育支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療保健衛生防疫與計劃書生殖開支 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門事業上的廠家醫治 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟部門醫療器械 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公房擔保其他支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房深化改革收入支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子津貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年費用財政預算企事業單位財政支出補貼款收支明細費用財政預算總表 |
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| 核編費用工作單位:武漢市松江區人們市政府公司合作洽談接待室室 |
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| 行業:元 |
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| 年初收入水平 | 當年度財政性支出補貼款性支出 |
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| 品牌 | 估算數 | 工程項目 | 累計數 | 一般來說公用費用 | 市政府性債券項目預算 |
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| 一、基本公共服務概預算資金量 | 12,722,603.99 |
| 常見公益性精準服務費用支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、中央政府性資金 |
| 二、 | 社會生活切實保障和就業率費用 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療系統情況衛生情況與策劃生孕性支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 居住房得到保障其他支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 利潤合計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年工程工程項目預算院校似的公共性工程工程項目預算支出費用系統總類工程工程項目預算表 |
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| 編制程序預算表組織:佛山市市松江區人艮市政府加盟交流電辦工室 | 廠家:元 |
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| 品牌 | 常見公用成本預算審批結余 |
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| 能力分類別學科編寫代碼 | 功效種類考試科目稱謂 | 自動求和 | 主要性支出 | 工作支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 平常公用保障收入支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 人民政府辦工廳(室)及涉及到的組織 事宜 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政機關加載 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般的行政性監管事務性 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
|
| 的社會有保障和畢業生就業經費支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關自己事業企業單位離退休之 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口的管理的政府部門機構離提前退休 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關事業上廠家幾乎養老服務商業險繳納費用性支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 企企事業企事業單位考試企事業企事業單位考試職位年金激費其他支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療管理安全衛生與籌劃孕育撥出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處事業有成工作單位醫療機構 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政企業單位醫療器械 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 公房保駕護航費用支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 租賃房改制收支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣救濟款 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
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| 2017年概決算縣政府部門縣政府性債卷概決算費用支出 的功能進行分類概決算表 |
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| 事業公司編制工程預算公司:廣州市松江區大家國家媒體合作互動接待室室 | 企業:元 |
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| 新項目 | 政府機關性投資基金財政預算補貼款付出 |
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| 的功能區分科目表編號 | 特點等級分類專業科目稱呼 | 累計 | 關鍵結余 | 頂目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年費用預決算部門一半公共性費用預決算補貼款基本的花費經濟發展分為費用預決算表 |
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| 要制定費用預算機構:西安市松江區中國區政府性相互合作溝通交流辦公區室 | 公司:元 |
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| 工作 | 一樣公用工程預算付款基本性教育支出 |
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| 的功能類型管理費用編碼查詢 | 技能歸類課程名字大全 | 累計 | 員金費 | 通用金費 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 待遇獎勵費用 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 核心的薪資 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼補助金補助金 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎金稅率 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 其他的社會各界有保障繳付 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 部門事業發展企事業單位編制通常醫療穩妥穩妥網上繳費 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 角色年金付款 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 另一底薪好處費用 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 設備和精準服務經費支出 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 開會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 陪訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *因公接待客人費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 公會勞務費 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 會員福利費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 其余進口商品和服務項目支出費用 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對用戶和人的補貼 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退體費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 住宅房社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 全款買房補助金 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 另一個對小編和家人的補貼撥出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 常規制作收入支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 辦工產品購買 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年項目預算企事業單位“三公”資金投入支出和機構運作資金投入支出預算表情形表 |
| ||||||
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| 定編概算組織:東莞市松江區國民政府機關合作方式交流活動辦公樓室 |
| 公司:上萬元 |
| ||||
| “三公”事業費成本預算數 | 危險機關運作費用決算數 |
| |||||
| 加總 | 因公回國(境)費 | 公務服務服務費 | 國家公務車輛使用折舊費及工作費 |
| |||
| 小計 | 租賃費費 | 啟用費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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關于情況報告表示
一、“三公”資金投入實際情況
𝄹上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
༒(一)因南京市松江區國民部門進行合作交流會辦公裝修室因公出國留學(境)接待費由區外辦、區臺辦主要負責要制定,并規范透明化,本預決算行業不用再額外相同透明化。
😼(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
🍌關鍵籌劃:適用上家引領者來松視查,各省份市黨政代表英語團及各舒適城市、親兄弟縣份來松實地考察或因公主題活動的招待學費及適用因公招待汽車租賃學費、招待環保設備購置費、印刷制版品定制等。
二、機關單位運動費用預決算
🌼機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、政府性選購實際情況
2017༒年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、項目預算績效評價實際情況
2017ဣ年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政資金其他支出的項目效績制定目標申報納稅表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 黨組書記醫院科室:行財科 | ||||||
產品標題: | 援藏、援滇區該項目經濟援助 | 創業項目等級分類: | 1 | ||||
成本妙用: | 人事職業 類 | 本金特征: | 區財政預算 | ||||
逐漸準確時間: | 2018-02-01 | 收尾時間: | 2018-11-30 | ||||
手機聯系手機: | 37735599 | 活動之前預決算(元) | 6,300,000.00 | ||||
從名工程前年概算額(元) | 6,500,000.00 | 同姓同名好項目去年同期估算連接數(元) | 6,419,975.00 | ||||
頂目情況: | 1994💖年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目確立依照: | ꦜ《昆明市是否對口招生招生開赴與合作共贏協議交談會“十五五”建設發展規劃》、《松江區是否對口招生招生開赴與合作共贏協議交談會“十五五”建設發展規劃》、《有關了解新二輪是否對口招生招生開赴工做的執行意見建議》 | ||||||
大型項目公司設立的不理論意義: | ꦏ對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
衡量樓盤全面實施的問責制度、方式: | ꦛ《武漢市是否劃片協助海南省頂目經營暫行方法執行規程》、《對於寫好新一場是否劃片協助作業的執行具體意見》 | ||||||
大型項目實現籌劃: | 💎由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
活動總任務: | 🦹實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
財政年度績效評價任務: | ☂借助協助內容,行之有效的緩解對接國家受援鄉村及鄉親根本性生存性生存具體能力,行之有效的緩解對接國家根本醫療保障教肓具體能力。 | ||||||
必須 描述的其他的疑問: | ♈本該產品的工程預算刷卡金額、其實上的來執行現狀和部位標準完工現狀可以受上級領導對本年對接招生幫扶成就成就追求及對接招生的地區成就消費需求等不行預期結果關鍵因素反應。那么決定付款按照各子該產品其實上的發生額是以,績效考核評價語將用到采取調節后該產品流動資金采取。 | ||||||
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標準值 | |||||||
用途分類: | 人事專業課程類 | 資金來源分類: | 區財政預算 | ||||
分解的指標 | 指標值方式 | 指數公式關鍵值 | 算卦證據 | ||||
投入量和管理方法對方 | 錢財制度管理健康性 | 健康 | 日趨完善 | ||||
財務部門體系制定高效性 | 有郊 | 有效果 | |||||
樓盤方法問責制度建全性 | 健全完善 | 健全完善 | |||||
大型項目管控監督制度履行可以科學性 | 很好 | 很好 | |||||
預算表施行率 | 100% | 1 | |||||
專款專業級率 | 100% | 1 | |||||
財力精準率 | 100% | 1 | |||||
產出量對方 | 制定民生改善建設該項目,建設該項目完工率 | 100% | =100% | ||||
制定一個雙百獎品獎品數量 | 300 | ≥300人 | |||||
推進雙百學習省培人流量 | 200 | ≥200人 | |||||
進行雙十幫扶計量單位數 | 10 | ≥10人 | |||||
效率階段目標 | 受援位置人民群眾滿意率度 | 80 | ≥80 | ||||
受援地段感到忠誠度 | 80 | ≥80 | |||||
援外基層干部十分服務滿意 | 80 | ≥80 | |||||
印象力受眾 | 增進這兩地學習交流溝通 | 已完成 | 提交 | ||||
調節場地研發生命條件 | 做好 | 達到 | |||||
提高了當醫遼培育行業趨勢 | 做好 | 來完成 | |||||
有效的的提升當地人的人才紀檢干部小隊修建 | 成功 | 已完成 | |||||
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質量核審及格率及工作建議 | |||||||
完善性 | 準許性 | 考核學習目標 | 業績考核要求 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
審核員總拿分 | 90 | ||||||
總體核對意見與建議 | 1ꦗ、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
提交申請數據 | A | 審核中人 | 徐夢薇 | 審核員時 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無