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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
信息來源: 上架時光:2018-11-03 閱讀次數:

上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算

 

  

 

一、通常職責范圍

二、系統布置

三、概算事業單位編制闡述

四、2017年部門財務收支預算總表

五、2017年部門收入預算總表

六、2017年部門支出預算總表

七、2017年部門財政撥款收支預算總表

八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表

九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表

第十二、涉及到的現象證明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東莞市松江區老百姓現政府合作的交流會辦公室個部門大部分行政職能

 

松江區人民群眾國家合作協議聯絡工作室與區國家辦合署工作,注意責職為:

ꦚ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

ꦅ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

ꦚ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

ꦰ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

🎉(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

 

 

重慶市松江區百姓市人民政府聯合交換接待室室設備安裝

𓃲東莞市松江區群眾中央地方政府媒體合作的互動討論會會議室室部門管理費用預算是例如松江區群眾中央地方政府媒體合作的互動討論會會議室室本部或者下成員1家行政性事業組織組織的綜上收入支出準備。

本政府部門中:行政處部門1家,衛生事業企機關事業單位1家。

納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:

 

項目編號

工作單位稱呼

備注名稱

1

鄭州市松江區民眾縣政府公司合作交換接待室室

 

2

天津市松江區戰略合作互動服務培訓機構

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年重慶市松江區百姓政府商務企業辦公室合作的溝通商務企業辦公室單位部門費用編織闡明

2017♚年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1♔、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2🍰、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。

3🀅、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。

4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。

5🍃、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。

6🍸、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。

7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。

9♋、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。

10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年相關部門金融收入支出表概算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

織造機構:北京市市松江區公民地方政府企業合作互動交流商務辦公環境

基層單位:元

 

 

上年凈收入

年初總支出

 

 

新項目

費用數

工程項目

工程預算數

 

 

一、財政部門補貼款營收

13,558,799.61

 

一樣公共信息服務于支出費用

12,527,662.80

 

 

1. 一樣 共同費用財政資金

13,558,799.61

 

社會各界保險和就業機會費用支出

390,922.93

 

 

2. 部門性債卷

 

三、

醫療服務公共衛生與準備養育其他支出

140,508.20

 

 

二、教育事業薪資收入

 

四、

公房的保障花費

499,705.68

 

 

三、事業心標準經營的純收入

 

 

 

 

 

 

四、相關效益

 

 

 

 

 

 

收益總額

13,558,799.61

 

13,558,799.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門乃至每一位員工工資財政預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算編制部們:上海市松江區各族人民以政府加盟交流會辦公區室

 

 

行業:元

 

 

好項目

收入來源決算

 

 

技能總類管理費用標識號

功能性總類科目必名字

合計數

財政局付款工資收入

事業營收

工作機構

的創收

 

 

銷售經營利潤

 

 

201

 

 

基本上公眾服務于總支出

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

現政府辦公廳(室)及有關系裝置事物

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

01

財政電腦運行

1,901,969.98

1,901,969.98

 

 

0.00

 

 

201

03

02

通常情況下公共管理制度管理制度事情

10,000,000.00

10,000,000.00

 

 

0.00

 

 

201

03

50

事業性電腦運行

625,692.82

625,692.82

 

 

0.00

 

 

208

 

 

發展切實保障和找工作撥出

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

行政部門事業心企業單位離退體

390,922.93

390,922.93

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

01

歸口操作的行政機關組織離養老金

11,283.80

11,283.80

 

 

0.00

 

 

208

05

05

部門人事政府部門根本頤養天年保險行業繳納費用支出費用

281,016.41

281,016.41

 

 

0.00

 

 

208

05

06

部門事業機關單位專業年金手機繳費收入支出

98,622.72

98,622.72

 

 

0.00

 

 

210

 

 

社區醫療公共衛生與工作方案生二胎其他支出

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

政府部門行業方醫療管理

140,508.20

140,508.20

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

01

行政性部門醫療設備

93,729.80

93,729.80

 

 

0.00

 

 

210

11

02

事業有成公司醫療保障

46,778.40

46,778.40

 

 

0.00

 

 

221

 

 

房間保障措施收入支出

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

公房機構改革收支

499,705.68

499,705.68

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

公寓房公積金貸款

194,905.68

194,905.68

 

 

0.00

 

 

221

02

03

首套房國家補貼

304,800.00

304,800.00

 

 

0.00

 

 

      

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年單位支出費用預算表總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核編單位:滬市松江區群眾政府性戰略合作交流溝通辦公區室

企事業單位:元

 

 

項目

其他支出費用預算

 

 

基本功能類別會計科目商品代碼

用途類別會計分類稱呼

總金額

關鍵收支

項目流程花費

 

 

 

 

201

 

 

基本保障性保障付出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

部門辦公場所廳(室)及有關的結構行政監察

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

行政性正常運作

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

一般的政府部門管控事務管理

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

事業發展開機運行

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

社會上切實保障和人才需求費用

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

財政人事工作單位離退居二線

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口服務管理的財政組織離退休之

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

機關視野機構視野機構一般養老院保險費用手機繳費費用支出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

部門事業有成標準職位年金繳納費用支出費用

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫療管理干凈與準備計生其他支出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

財政視野單位名稱醫用

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

政府部門企事業單位醫療設備

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

自己事業公司醫藥

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

公房擔保花費

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

自建房轉型其他支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

商品房社保公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

房產買賣補貼政策

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部分財政支出審批出入預算表總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制數部位:北京市市松江區國民政府機構媒體合作交談辦公場所室

 

 

工作單位:元

 

 

本年度納入

當年度財政部門補貼款性支出

 

 

創業項目

項目預算數

工程

自動求和

平常共公成本預算

政府機構性債券項目預算

 

 

一、應該公開成本預算資金量

13,558,799.61

 

一樣產品性產品結余

12,527,662.80

12,527,662.80

0.00

 

 

二、中央政府性私募基金

 

二、

社會發展后勤保障和學生就業費用

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

 

 

三、

醫療器械環衛與工作規劃生孩付出

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

 

 

四、

租賃房有效保障了總支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

個人收入總金額

13,558,799.61

 

13,558,799.61

13,558,799.61

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年個部門一般的公共信息財政工程預算付出功能模塊分為財政工程預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規劃個部門:濟南市松江區市民地方政府媒體合作交流溝通辦公區室

廠家:元

 

 

創業項目

基本上公共服務預算表捐款其他支出

 

 

特點等級分類專業科目識別碼

工作歸類考試科目品牌

合計數

大多撥出

大型項目其他支出

 

 

 

 

201

 

 

基本公共性業務撥出

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

 

部門商務省政府辦公廳(室)及相關醫院事務處理

12,527,662.80

2,527,662.80

10,000,000.00

 

 

201

03

01

財政工作

1,901,969.98

1,901,969.98

0.00

 

 

201

03

02

通常情況行政安全管理安全管理行政事務

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

 

 

201

03

50

衛生事業開機運行

625,692.82

625,692.82

0.00

 

 

208

 

 

的社會的保障和求業撥出

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

 

財政事業基層單位基層單位離退居二線

390,922.93

390,922.93

0.00

 

 

208

05

01

歸口服務管理的財政機構離退休年齡

11,283.80

11,283.80

0.00

 

 

208

05

05

機構事業上的單位常規頤養保險公司激費收入支出

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

208

05

06

工商登記自己事業政府部門專職年金付費收支

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

210

 

 

醫療機構食品衛生與計劃怎么寫生孕費用

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

 

人事部門事業發展政府部門醫疔

140,508.20

140,508.20

0.00

 

 

210

11

01

政府部門行業醫療器械

93,729.80

93,729.80

0.00

 

 

210

11

02

人事的單位醫治

46,778.40

46,778.40

0.00

 

 

221

 

 

公房有效保障了教育支出

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

 

住宅房改草支出費用

499,705.68

499,705.68

0.00

 

 

221

02

01

公寓房住房基金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

221

02

03

全民購房津貼

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

      

13,558,799.61

3,558,799.61

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部分區政府性資金工程財政預算總支出效果各類工程財政預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建制單位:西安市松江區中國市人民政府性合作的交流信息辦公場所室

公司的:元

 

 

產品

中央政府性母基金概預算捐款性支出

 

 

模塊細分科目必編寫代碼

作用種類科目必名字

加總

核心開支

的項目費用

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

      

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年機構般通用財政決算審批關鍵性支出經濟實惠進行分類財政決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業單位編制單位部門:西安市松江區國民鎮政府合作共贏聊天企業企業

標準:元

 

 

頂目

通常情況下公共性財政預算審批基本的費用

 

 

基本功能區分專業科目編號

技能類別幾個會計科目名字

加總

成員費用

共用費用

 

 

 

 

301

 

薪水福利微信其他支出

2,654,723.13

2,654,723.13

0.00

 

 

301

01

最基本年薪

400,332.00

400,332.00

0.00

 

 

301

02

津貼貼補貼補

822,996.00

822,996.00

0.00

 

 

301

03

獎金稅率

270,104.04

270,104.04

0.00

 

 

301

04

許多世界 基本保障激費

198,116.56

198,116.56

0.00

 

 

301

07

考核工資收入

325,692.00

325,692.00

0.00

 

 

301

08

工商登記視野組織最基本醫療保費保費付費

281,016.41

281,016.41

0.00

 

 

301

09

職業的年金納費

98,622.72

98,622.72

0.00

 

 

301

99

一些公資福利金總支出

257,843.40

257,843.40

0.00

 

 

302

 

菜品和服務性收入支出

359,610.80

3,563.80

356,047.00

 

 

302

11

差旅費報銷

10,000.00

0.00

10,000.00

 

 

302

15

會議觸屏費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

16

培訓課程費

3,000.00

0.00

3,000.00

 

 

302

17

*因公客服費

15,000.00

0.00

15,000.00

 

 

302

28

公會專項經費

29,838.00

0.00

29,838.00

 

 

302

29

好處費

183,172.80

3,563.80

179,609.00

 

 

302

99

任何淘寶寶貝和服務的支出費用

115,600.00

0.00

115,600.00

 

 

303

 

對小編和普通家庭的補貼政策

509,465.68

509,465.68

0.00

 

 

303

02

提前退休費

7,720.00

7,720.00

0.00

 

 

303

11

房產個人公積金

194,905.68

194,905.68

0.00

 

 

303

13

買新房補帖

304,800.00

304,800.00

0.00

 

 

303

99

的對個體和的家庭的津貼其他支出

2,040.00

2,040.00

0.00

 

 

309

 

一般發展經費支出

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

309

02

商務辦公機 采購

35,000.00

0.00

35,000.00

 

 

      

3,558,799.61

3,167,752.61

391,047.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年行業三公接待費和機關單位運作接待費費用事情表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算編制政府部門:

 

單位名稱:百萬元

 

 

“三公”資金投入預算表數

企事業單位運動資金投入概預算數

 

 

合計數

因公出國旅游(境)費

國家公務接待廳費

公務活動買車購入及運動費

 

 

小計

置辦費

啟用費

 

 

71.50

0.00

71.50

0.00

0.00

0.00

27.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

關于環境講解

一、“三公”接待費概預算

🌊上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。

⛎(一)、因廣州市松江區大家相關政府部門合作項目交流活動辦公場所室因公出境(境)事業費由區外辦、區臺辦進行預算編制,并一致性三公開透明,本政府部門已經不再自行決定重復使用三公開透明。

🥃(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。

(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。

♐首要合理安排:用來上司鄰導來松視察工作,全國省區市黨政代理團及各友愛位置、哥倆縣市來松考慮或公務招待迎送生活的迎送手續費及用來公務招待迎送迎送自駕租車手續費、迎送機器設備租賃費、進行印刷物自制等。

二、機關單位進行預備費費用

✱機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。

三、政府部門采購計劃時候

2017🤡年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。

2017𝄹年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。

四、預決算考核現狀

2017🦩年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。

不需要付出創業項目績效考核總體目標申請上報表

項目代碼:170070050015

2017

 

審批進度:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

分工部門:行財科

項目分類:

援藏、援滇區頂目救助

好項目類型:

1

的資金使用用途:

參公行業類

的資金來歷:

區財政部門

現在開始年月日:

2018-02-01

完結日期英文:

2018-11-30

搞好關系電話號:

37735599

好項目當年度費用(元)

6,300,000.00

同名同姓創業項目上一年概預算額(元)

6,500,000.00

同名的工程項目本年概預算連接數(元)

6,419,975.00

工程概述:

1994🌌年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。

立項申請前提:

ꦓ《北京市學區援助與達成加盟洽談會“13五”建設設計》、《松江區學區援助與達成加盟洽談會“13五”建設設計》、《關干作好新首輪學區援助運作的推行工作建議》

該項目制定的重要性性:

𒁏對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。

確定建設項目制定的方式、錯施:

༺《重慶市對接支持陜西省投資項目處理暫行無法方案制定方案》、《針對辦好新首輪對接支持工作任務的方案意見書》

樓盤施實項目:

♊由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。

品牌總要求:

🍬實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。

年度任務考核任務:

🐠使用救助工程,有郊調理學區地段受援鄉鎮政府及民眾根本生活中要求,有郊調理學區地段根本社區醫療教導要求。

需說明怎么寫的其他情況:

🔯本產品的預決算數額、具體情況效果執行運作條件報告和那部分指數公式搞定條件報告可能性受上家對去年劃片開赴運作責任條件及劃片區域運作要等無可逾期原則不良影響。為此終于核算根據各子產品具體情況效果產生額是以,效績品評將按照修整后產品資本使用。

 

質量指標值

用途分類:

視野非常專業類

資金來源分類:

區財政局

被分解轉換成學習目標

完成指標主要內容

統計指標關鍵值

計算原則

開始和的管理關鍵

稅務制度的重要性建立完善性

建全

建全

財稅獎懲制度運行有效率性

能夠

能夠

樓盤工作制度管理建立和完善性

建全

健全制度

工程項目服務管理工作制度完成可以科學性

可以有效

合理有效

成本預算連接率

100%

1

專款多功能率

100%

1

資本完成率

100%

1

創作計劃

落實居民項目,項目順利完成率

100%

=100%

實現雙百榮譽榮譽人口

300

≥300人

具體實施雙百學習培訓參培人員

200

≥200人

推行雙十扶助廠家數

10

≥10人

治療效果總體目標

受援沿海地區廣大群眾放心度

80

≥80

受援沿海地區中意度

80

≥80

援外年輕干部服務滿意率

80

≥80

印象力階段目標

加速異地聊天談朋友

結束

搞定

可以改善地方產生衣食住行環境

提交

結束

升高當醫療管理學前教書育人單位發展方向

完工

完工

有效果增長本土科技人才機關人員人才隊伍制作

做好

已完成

 

 

 

 

 

 

 

 

審批得分率及意見表

完美性

準許性

考核指標

業績考核指標英文

核審總得分率

90

融合提交申請個人意見

1ꦰ、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。

申核最終

A

提交申請人

徐夢薇

復審時段

2017-11-29

 

五、名詞解釋:無

 


附件:
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