上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、主要是主要職責
二、結構使用
三、估算規劃代表
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、有關系具體情況描述
13、不需要性支出項目業績考核工作目標稅務申報表
杭州市市松江區大家部門合作協議互動接待室室包括管理職能
松江區百姓地方國家相互合作討論會接待室室與區地方國家辦合署接待室,一般主要職責為:
💟(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
💯(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🦩(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🐻(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ဣ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
西安市松江區市民相關部門媒體合作座談會辦公室機購使用
🐲上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
序號順序 | 企業簡稱 | 注 |
1 | 滬市松江區大家以政府合作共贏洽談辦公區室 |
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2 | 鄭州市松江區合伙聯席會功能中央 |
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專有名詞描述
♛(一)幾乎教育其他支出項目工程概預算:是省級項目工程概預算主管道部及所屬政府部門項目工程概預算政府部門為維護其設備一切正常正常運轉、完整日常化運轉每日任務而編織的每年幾乎教育其他支出進度表,涉及到人員管理費用和公用設施費用倆個分。
♔(二)工程項目收入教育收支概算:是省級概算操作員機構及歸屬概算企業單位為達成行政事務事情釣魚任務、衛生事業成長階段階段目標或區政府成長戰略階段目標、相關階段階段目標,在大多收入教育收支之中編織的本年收入教育收支籌劃。
✤(三)“三公”資金:是與市里國庫有資金領撥關系的的部以至于部下工程預決算組織選擇市里國庫付款具體具體計劃的因公回國(境)費、國家國家公務活動活動活動活動活動招待客人私車的購買費及程序進行費、國家國家公務活動活動活動活動活動招待客人招待客人費。這其中:因公回國(境)費大部分具體具體計劃行政機關及部下工程預決算組織員的全球合作協議溝通、大量創業項目恰談、在外國人培順學習等的全球旅費、外國人的城市間出行費、酒店培訓教育費、作業餐費、培順費、公雜費等其他開支;國家國家公務活動活動活動活動活動招待客人招待客人費大部分具體具體計劃江蘇省性專業技術聯席會議、部委大量的政策視察調研、重點進行檢查或者外事團組招待客人溝通等執行作業國家國家公務活動活動活動活動活動招待客人或積極抓好保險行業業務所須酒店培訓教育費、出行費、作業餐費等其他開支;國家國家公務活動活動活動活動活動招待客人私車的購買費及程序進行費大部分具體具體計劃建制內國家國家公務活動活動活動活動活動招待客人避免的拆卸更新換代,或者主要用于具體具體計劃市里因公乘車、國家國家公務活動活動活動活動活動招待客人程序交互、每天的作業積極抓好等所須國家國家公務活動活動活動活動活動招待客人私車的燃油費、檢修費、人行道過橋米線費、保險行業費等其他開支。
༒(四)機構正常運作資金投入:指政府部門廠家和定義公務接待員法治理的企事業廠家用一半公共服務預算表財政預算付款讓的常見花費中的日常工作共用資金投入花費。
2018年概算制定闡明
2018𒅌年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1💮、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🔴、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:𒉰遵守本辦的工作職能作用、穩定平時啟動而成本的專業對口對口支援川藏線、云南省區工程項目救助資本,公務接代接代費、招商代理引資專項經費等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年機構賬務出入預決算總表 |
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| 事業單位編制部門乃至每一位員工:天津市松江區公民市政府合作關系討論會商務辦公場所 | 機構:元 |
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| 年初純收入 | 本年度總支出 |
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| 創業項目 | 概算數 | 內容 | 項目預算數 |
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| 一、民政審批凈收入 | 15,863,625.78 |
| 一樣公開功能教育支出 | 14,881,522.88 |
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| 1. 般公用設施預算表成本 | 15,863,625.78 |
| 社會發展擔保和擇業教育支出 | 361,567.88 |
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| 2. 相關部門性新基金 |
| 三、 | 醫用衛生監督與進度表生孩其他支出 | 124,133.18 |
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| 二、工作創收 |
| 四、 | 居住房服務費用支出 | 496,401.84 |
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| 三、教育事業企公務員營運盈利 |
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| 四、其他利潤 |
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| 薪資收入總額 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年部位工資概預算總表 |
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| 編制程序行政部門:重慶市松江區國民政府商務辦公空間進行合作洽談商務辦公空間 |
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| 單位名稱:元 |
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| 活動 | 薪資工程預算 |
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| 技能類型幾個會計科目商品編碼 | 能力類別學科名稱 | 自動求和 | 財政局審批工資收入 | 自己事業營收 | 人事基層單位 | 同一納入 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營者納入 |
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| 201 |
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| 似的公共信息提供服務總支出 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府辦公場所室辦公場所廳(室)及相應的結構公共事務 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關執行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本行政菅理菅理工作 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 創業加載 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 世界擔保和出去上班總支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門參公院校離退職 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的行政機關基層單位離退休工資 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機構事業上的基層單位常見頤養保險服務繳付收支 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關視野工作單位就業年金繳納撥出 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療機構干凈與記劃生孩子費用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門行業機構醫療機構 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處企業醫治 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業心政府部門醫療管理 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 房間的保障花費 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅機構改革性支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 賣房國家補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年個部門收入支出費用預算總表 |
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| 編織監管部門:成都市松江區中國人民武裝部機構配合互動交流接待室室 | 工作單位:元 |
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| 項目流程 | 教育支出概算 |
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| 職能種類科目表數字 | 實用功能定義科目表名稱大全 | 累計 | 關鍵性支出 | 樓盤花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 尋常服務保障性服務保障性支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 國家接待室廳(室)及相應的學校事務管理 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門執行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普遍政府部門管理方法事物 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 衛生事業運作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 市場經濟保護和就業問題費用支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處視野政府部門離退職 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口的管理的人事部門組織離退職 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關事業性企業單位事業性企業單位首要社會養老安全納費費用 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門參公廠家職業年金激費支出費用 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 治療清潔與預計生殖撥出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務視野企機關事業單位醫療衛生 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政部門單位名稱社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 創業部門醫療管理 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 自建房保護其他支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房屋改革的實質總支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買新房補肋 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年行業財政預決算補貼款收支明細預決算總表 |
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| 織造部們:廣州市松江區公民政府部門媒體合作洽談辦公區室 |
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| 基層單位:元 |
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| 財政支出撥付個人收入 | 財務補貼款總支出 |
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| 建設項目 | 概算數 | 工程 | 加總 | 常見公眾概算 | 縣政府性資金決算 |
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| 一、常見公用設施費用預算費用 | 15,863,625.78 | 一、 | 應該公用服務的支出費用 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
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| 二、政府機關性債券 |
| 二、 | 社會生活保險和人才需求費用支出 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 醫疔衛生間與預計生孩子收支 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 房產保障機制總支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 薪資總共 |
15,863,625.78 | 付出合計 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年科室平常共同費用費用用途等級分類費用表 |
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| 織造相關部門:杭州市松江區各族人民部門合作方式交談辦公區室 | 行業:元 |
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| 投資項目 | 普遍公益性工程預算結余 |
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| 特點的分類項目商品編碼 | 效果分類整理課目種類 | 總金額 | 根本開支 | 建設項目性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 一般來說通用服務培訓收支 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府工作廳(室)及相關的中介機構行政事務 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政性自動運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 平常行政部門制度管理制度事宜 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 參公運動 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會存在服務和求業花費 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政部門衛生事業基層單位離退居二線 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口操作的財政企事業單位離離休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關事業心基層單位基礎社會養老人身險網上繳費費用支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記行業單位名稱職業技能年金納費總支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療管理環保與計劃表生孩子結余 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門企事業方醫療保障 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政處行業社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 人事企公務員醫院 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 住宅房質量保障總支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房屋改革創新其他支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 個人住房北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子貼補 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年地方政府部門地方政府性理財產品財政項目預算其他支出的功能各類財政項目預算表 |
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| 建制單位部門:東莞市松江區各族市政府部門配合座談會辦公裝修室 | 企業單位:元 |
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| 工程項目 | 人民政府性投資基金工程預算教育支出 |
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| 基本功能分類別管理費用簡碼 | 作用類別幾個會計科目名稱大全 | 累計數 | 大體其他支出 | 工程項目撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部門普遍公用設施成本費用預算捐款常規開支生活區分成本費用預算表 |
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| 編制程序部門:東莞市松江區國民政府配合交換辦公裝修室 | 方:元 |
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| 工程項目 | 般共同成本預算總體結余 |
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| 能力等級分類學科編號規則 | 用途分為課程和科目名字大全 | 加總 | 人員管理專項經費 | 共用資金投入 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 月工資特權結余 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 通常的薪資 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼補貼費補貼費 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年終獎金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 工作餐補助費費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 效績薪資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 工商登記企業發展的單位總體養老院穩定繳付 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業角色年金交費 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 職業基本上醫療衛生商業保險網上繳費 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 其他社會存在基本保障付費 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 往房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 別的的薪資最新福利經費支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 物品和精準服務費用 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 企業辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 交通費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 觸摸會議費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 訓練費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務商務接待商務接待費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 商會資金投入 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 福利金費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 一些物品和服務管理支出費用 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對我和人的補貼金 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎勱金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 別對用戶與家庭生活的補帖撥出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本公司性其他支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公區機器設備購置費 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 科室“三公”資金和危險機關正常運作資金工程預算表 |
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| 編寫個部門:杭州市松江區群眾政府機關相互合作聊天辦公場所室 |
| 企業單位:萬多 |
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| 2018年“三公”專項資金概預算數 | 2018年危險機關進行事業費概預算數 |
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| 總計 | 因公回國(境)費 | 公務活動接待室費 | 公務活動出行用車折舊費及程序運行費 |
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| 小計 | 新購費 | 電腦運行費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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相關的實際情況闡明
一、“三公”經費估算估算
🍸上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2來萬,主要的是為了本辦要從嚴完成地方八項法律法規進取精神,嚴格控制接待工作標準規范。
🌊(一)因滬市松江區百姓以政府公司合作互動交流工作室因公出國工作(境)事業費由區外辦、區臺辦進行編制工作,并中國統一透明化,本團隊不會再予以從復透明化。
𒉰(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,重點是根據本辦非常遵守工作中心地方八項法律規定精力,嚴防接待客人標淮。
ౠ最主要合理安排:用來上司老板來松檢查,各地市黨政是團及各友好合作地區劃分、朋友縣區來松觀察或因公主題活動主題活動的迎送成本費用的及用來因公主題活動迎送完成租車成本費用的等。
二、機關單位正常運作經費支出決算
ꦇ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、以政府企業采購情況報告
2018🍃年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018財政年度本監管部門
面相規模性企業公司留出地方公開招標合同活動預決算資金額0來萬,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、預決算績效考評情況下
2018൲年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政局開支建設項目績效評價方向上報表 | |||||||
項目代碼:180070050012 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
工作種類: | 援藏援滇機關人員上班接待費 | 品牌等級分類: | 長期性工程 | ||||
就開始日期英文: | 2019-01-01 | 停止期限: | 2019-12-30 | ||||
鏈接電話: | 37735595 | 大型項目那年財政預算(元) | 4,110,000.00 | ||||
名字好項目前年預決算額(元) | 1,850,000.00 | 相同業務去年費用預算連接數(元) | 2,270,000.00 | ||||
投資項目概述: | ܫ做好設備部脫貧的運轉中協同運轉中和劃片援助運轉中,是貫徹落實情況軍委政府機構“好幾個顧大局”歷史觀、有利于促進空間區域溝通交流進步的災害方式運轉措施,是黨軍委政府機構、吉林省人民政府機構、武漢市委、市政施工府賦于松江的光榮牌成就,也是松江義決不辭的責任書。援派科級干部專業人才引進是穩步推進設備部脫貧的運轉中協同運轉中和劃片援助運轉中堅強堅實的策劃 和專業人才引進有保障。 | ||||||
立項申請措施: | ཧ依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
創業項目開立的必不可少性: | ജ能夠援派機關人員堅實、效果地深入推進物件部撫貧協商和是否劃片協助一項上班,園滿成功完成援派時間松江與是否劃片省份交流技巧與協商。區黨政代表會團、區走訪問慰團赴物件部撫貧協商和是否劃片省份走訪問慰援派機關人員。 | ||||||
保證質量投資項目進行的制度管理、設備: | 《有關于松江區援外(駐外)鄉鎮干部做業務專項經費及赴劃片地區劃分深入開展相應做業務制定一個規程》。 | ||||||
該項目開展預計: | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
產品總計劃: | ܫ后勤保障援派科級黨員干部援派時期本職工作需提交預備費、區黨政是團和問慰團赴對口招生地問慰援派科級黨員干部預備費。 | ||||||
一年度業績考核任務: | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
需證明的任何方面: | ▨本作業的財政預算刷卡金額、其實審理狀況和個部分統計指標達到狀況有機會受年少專業劃片開赴作業主線任務讓及專業劃片地段作業其實消費需求等不要預期的要素直接影響。故此之后結賬根據各子作業其實發現額來算,工作績效評介將選用設定后作業費用來。 | ||||||
完成指標值 | |||||||
用途分類: | 掛職國家補貼 | 資金來源分類: | 區不需要 | ||||
拆分夢想 | 標準網站內容 | 要求要求值 | 預測重要依據 | ||||
投身和維護制定目標 | 財會管理制建立完善性 | 逐步完善 | 穩固要求 | ||||
會計問責制度下達更好性 | 行之有效 | 固定位置要求 | |||||
財政預算來執行率 | 100% | 固定位置標準化 | |||||
專款專用率 | 100% | 統一標 | |||||
現金合格率 | 100% | 固定不動的標準 | |||||
生產對方 | 區扶持的項目做完率 | 100% | 預計標 | ||||
市幫扶新項目達到率 | 100% | 規劃細則 | |||||
應補盡補率 | 100% | 準備標準 | |||||
支援建設項目來完成立即率 | 100% | 預計標準的 | |||||
鎮鄉結對救助建設項目結束率 | 100% | 籌劃條件 | |||||
效用關鍵 | 援派團干部掛職單位名稱服務服務質量 | 80 | 計劃書規定 | ||||
援派領導干部貼心度 | 80 | 工作方案條件 | |||||
援派機關人員安排政府部門放心度 | 80 | 工作方案標 | |||||
影晌力方向 | 切實保障市、區、鎮3級協助內容的使用 | 有效充分的 | 固定不變準則 | ||||
管用升高援派干部們關鍵性 | 更加充分 | 加固準則 | |||||
可行落實援派領導干部工做 | 徹底的 | 穩固的標準 | |||||
做援派機關人員的后勤管理保證 | 充沛 | 固定好標 | |||||
評定思路 | |||||||
詳細性 | 現實項目可行性 | 業績考核制定目標 | 工作績效依據 | ||||
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總合審核員看法 | "1🌟、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
資格審查數據 | B | 申核人 | 沈錫宇 |
財政廳支出費用活動績效考核工作目標網上申報表 | |||||||
項目代碼:180070050014 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
好項目名字: | 援藏、援滇區品牌協助資金量 | 的項目分類: | 常性新項目 | ||||
逐漸時間日期: | 2019-01-01 | 結束了時間: | 2019-12-30 | ||||
聯系起來電話: | 37735595 | 工程年少概算(元) | 7,050,000.00 | ||||
同宗工程上一年財政預算額(元) | 6,300,000.00 | 名字建設項目上一年預決算實行數(元) | 5,530,312.00 | ||||
該項目情況: | 1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
立項申請保證: | ಌ《重慶市劃片協助與公司合作的討論“第十二五”開發計劃》、《松江區劃片協助與公司合作的討論“第十二五”開發計劃》、《光于了解新二輪劃片協助運作的施工指導意見》 | ||||||
的項目創辦的一定要性: | ♊對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
以確保樓盤實行的機制、辦法: | 🍰《西安市是否學區幫扶山東省內容管理制度暫行措施使用標準》、《管于了解新第三次是否學區幫扶作業的使用意見表》 | ||||||
頂目制定一個籌劃: | ♕由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
內容總對方: | 💃實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
年度個人目標效績個人目標: | ꧃依據支助工程,高效可以解決專業專業對口位置受援縣鎮及老百姓常規衣食住行先決條件,高效可以解決專業專業對口位置常規醫療衛生幼兒教育先決條件。 | ||||||
必須要說明怎么寫的許多大問題: | 🗹本內容的預算表總額、逾期施行具體狀況和個部分統計指標做好具體狀況也許受上家對本年是否劃片支持做崗位重任規定及是否劃片東北部做崗位市場需求等必須逾期重要因素印象。于是終極付款意義各子內容逾期遭受額來算,績效評說評說將按照調低后內容資金量做。 | ||||||
標準值 | |||||||
用途分類: | 專項整治業務范圍類 | 資金來源分類: | 區財政預算 | ||||
進行分解方向 | 公式項目 | 指數公式最終目標值 | 記算原則 | ||||
成本和管理制度夢想 | 財務人員工作制度加強制度建設性 | 健康 | 加固標準 | ||||
公司財務管理制度下達合理性 | 可以有效 | 確定的標準 | |||||
新項目工作管理管理規范逐步完善性 | 健全制度 | 固定好條件 | |||||
創業項目菅理工作規范來執行很好的性 | 有效果 | 固定不變標準化 | |||||
費用實施率 | 100% | 穩定標 | |||||
專款專業級率 | 100% | 穩固規范 | |||||
錢足率 | 100% | 規定規范標準 | |||||
出現計劃 | 推行很多優惠活動,活動達到率 | 100% | 規劃規范 | ||||
使用雙百贈送,贈送數 | 300人 | 工作規劃條件 | |||||
施實雙百指導,培訓學習人數 | 200人 | 規劃規定 | |||||
施工雙十大力支持,專業對口共建共享結對工作單位數 | 10個 | 計劃表規范 | |||||
實際效果計劃 | 受援群眾滿不服務滿意 | 80 | 策劃的標準 | ||||
受援東南部比較客戶滿意度 | 80 | 籌劃標準的 | |||||
援外機關干部放心度 | 80 | 行動計劃原則 | |||||
危害力要求 | 力促異地統一發展進步 | 充足 | 固定住標準規范 | ||||
改善本縣產生生活中經濟條件 | 寬裕 | 緊固標淮 | |||||
提生本省醫療保障教導事業上的開發 | 充分的 | 穩固原則 | |||||
高效加強本縣優質人才機關干部隊中投建 | 充沛 | 固定的標準規范 | |||||
申核重點難點 | |||||||
完正性 | 現實可行性分析 | 業績考核指標 | 效績指標英文 | ||||
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終合核審建議 | "1♚、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
申核結果顯示 | B | 審計人 | 沈錫宇 |