蘇州市松江區各族人民相關部門公司合作座談會辦工室室
2017年度目標預算
目 錄
首要部位 傷害市松江區民眾政府達成合作互動商務職場簡介
一、最主要主要職責
二、公司制定
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算表
一、使收入撥出預算總表
二、薪資收入竣工決算表
三、教育支出竣工決算表
四、財務審批薪資收入教育支出部門預算總表
五、普遍通用部門預算財政局捐款其他支出部門預算表
六、幾乎服務性成本預算財政廳捐款幾乎支出費用結算的時候表
七、應該公共信息成本預算民政付款“三公”事業費及國家機關操作事業費費用竣工決算表
八、人民政府性基金投資概預算民政捐款其他支出竣工決算表
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算情況說明
第四步部件 名稱釋意
第一部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況
一、核心主要職責
🌸(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🌟(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🌄(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
✨(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🍒(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
二、系統設定
🌞根據上述職責,上海市松江區人民政府合作交流辦公室設3個內設機構,包括:接待科、對口支援科、區域合作科,下屬1家事業單位:上海市松江區合作交流服務中心。
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017當年度預算表
2017第四季度收益支出費用預算總表
工作單位:W
純收入 | 付出 | ||
大型項目 | 竣工決算數 | 建設項目 | 預算數 |
一、財政部門補貼款納入 | 1163.70 | 一、通常共公業務費用支出 | 1085.40 |
這之中:相關部門性股權基金不需要預算不需要撥付 |
| 二、外交活動支出費用 |
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二、上司補帖納入 |
| 三、民防開支 |
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三、教育事業工資 |
| 四、公共性健康結余 |
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四、加盟使收入 |
| 五、文化教育費用 |
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五、所屬基層單位上交國家收入來源 |
| 六、科學合理高技術費用支出 |
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六、其余工資 |
| 七、人文體育競技與媒體收支 |
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| 八、社會生活質量保障和就業形勢收入支出 | 21.33 |
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| 九、醫療管理環衛與預計二孩收支 | 8.70 |
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| 十、生態環保節能生態環保性支出 |
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| 11、村鎮街道社區總支出 |
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| 第十二、畜牧業水付出 |
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| 13、路網裝運付出 |
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| 十四、的資源勘查問題等開支 |
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| 第十三、商業區服務業等支出費用 |
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| 第十六、財經費用 |
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| 二十七、捐助另一個地方費用支出 |
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| 18、國土局淺海氣象學等其他支出 |
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| 黨的十九、房產保障機制費用支出 | 47.60 |
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| 三十五、油糧物資供應儲備庫經費支出 |
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| 二十一國慶、其它撥出 |
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年初利潤累計數 | 1163.70 | 上年性支出合計數 | 1163.03 |
用事業有成股權基金補充收入支出表差額 |
| 盈余合理安排 |
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年終結轉和節余 |
| 歲末結轉和盈余 | 0.67 |
共計 | 1163.70 | 總金額 | 1163.70 |
2017半年度效益竣工決算表
標準:70萬
業務 | 本年度使收入預估合計 | 財政資金撥付薪資收入 | 領導補助費收錄 | 事業上納入 | 營運收益 | 附屬廠家繳納收入水平 | 其他年收入 | ||||
功能分類 | 課目明稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 累計 | 1163.70 | 1163.70 |
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201 |
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| 基本公共性產品付出 | 1086.07 | 1086.07 |
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201 | 03 |
| 當地政府商務政策研究室(室)及有關系醫療機構事務處理 | 1086.07 | 1086.07 |
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201 | 03 | 01 | 行政訴訟啟動 | 194.28 | 194.28 |
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201 | 03 | 02 | 通常情況政府部門治理事務性 | 891.79 | 891.79 |
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208 |
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| 社會存在后勤保障和就業率費用支出 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 |
| 政府部門行業計量單位離退體 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的行政機關機構離退居二線 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 政府機關事業有成機關單位通常健康養老保費交款經費支出 | 17.90 | 17.90 |
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208 | 05 | 06 | 國家機關企業企單位職業分析年金繳付總支出 | 2.60 | 2.60 |
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210 |
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| 診療健康與預計生二胎收支 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 |
| 政府部門參公公司醫療保健 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 01 | 財政行業醫藥 | 8.70 | 8.70 |
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221 |
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| 房間質量保障教育支出 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 |
| 房產制度改革結余 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 | 01 | 公寓房個人公積金 | 18.72 | 18.72 |
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221 | 02 | 03 | 首套房補貼費 | 28.88 | 28.88 |
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2017年末教育支出結算的時候表
企業單位:來萬
該項目 | 年初總支出總計 | 大致費用支出 | 內容經費支出 | 繳納上家收入支出 | 合作經營付出 | 對附帶企業補貼政策收支 | ||||
功能分類 | 題目英文名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 合計數 | 1163.03 | 271.61 | 891.42 |
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201 |
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| 基本通用安全服務支出費用 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
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201 | 03 |
| 政府性接待室廳(室)及相關組織 事務處理 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
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201 | 03 | 01 | 行政管理正常運行 | 193.98 | 193.98 |
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201 | 03 | 02 | 大部分人事部門管理制度行政事務 | 891.42 |
| 891.42 |
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208 |
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| 社會存在保險和大學生就業開支 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 |
| 人事部門事業性行業離退居二線 | 21.33 | 21.33 |
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208 | 05 | 01 | 歸口方法的財政部門離離休 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 危險機關事業工作單位常見健康養老安全繳納費用收支 | 17.90 | 17.90 |
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208 | 05 | 06 | 工商登記事業心企業單位的職業年金交費經費支出 | 2.60 | 2.60 |
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210 |
|
| 醫藥衛生間與計劃書發育費用支出 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 |
| 行政機關企業組織醫遼 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 01 | 行政事務計量單位醫學 | 8.70 | 8.70 |
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221 |
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| 住宅得到保障支出費用 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 |
| 房屋改制支出費用 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 | 01 | 自建房住房基金 | 18.72 | 18.72 |
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221 | 02 | 03 | 買房貸款補貼金 | 28.88 | 28.88 |
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2017全年財政資金捐款收益經費支出部門預算總表
企業:70萬
薪水 | 結余 | ||||
工程 | 部門預算數 | 產品 | 合計數 | 常見通用概預算不需要撥付 | 以政府性貨幣基金費用不需要捐款 |
一、似的公共性財政資金預算財政資金補貼款 | 1163.70 | 一、平常公共信息服務其他支出 | 1085.40 | 1085.40 |
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二、政府辦公室性股票基金費用預算財政廳付款 |
| 二、外交史收支 |
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| 三、飲水機花費 |
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| 四、公開健康安全收入支出 |
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| 五、幼教結余 |
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| 六、科學合理技能總支出 |
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| 七、傳統文化軍事體育與傳媒業教育支出 |
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| 八、社會存在質量保障和就業前景經費支出 | 21.33 | 21.33 |
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| 九、醫療管理衛生間與計劃方案生孩費用支出 | 8.70 | 8.70 |
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| 十、環境保護環境保護撥出 |
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| 國慶、縣域社區居委會費用支出 |
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| 第十二、畜牧業水花費 |
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| 13、城市交通裝卸搬運開支 |
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| 十四、教育資源堪探企業信息等結余 |
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| 十四、商業樓提供服務業大頭等收支 |
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| 第十六、財務經費支出 |
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| 十二、經濟援助其他的地費用 |
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| 二十、土地深海氣象條件等收支 |
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| 十八、個人住房安全保障其他支出 | 47.60 | 47.60 |
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| 二十二、糧油食品廢舊物資貯備收支 |
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| 二五一、其它費用支出 |
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當年度盈利累計數 | 1163.70 | 當年度付出累計 | 1163.03 | 1163.03 |
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年末財政局捐款結轉和節余 |
| 年底財政局審批結轉和盈余 | 0.67 | 0.67 |
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普遍公共信息費用財務撥付 |
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相關部門性債卷費用國庫審批 |
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累計 | 1163.70 | 共計 | 1163.70 | 1163.70 |
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2017月度基本公眾工程預算財政性捐款付出結算的時候表
公司:W
該項目 | 總金額 | 差不多其他支出 | 新項目收入支出 | |||
的功能定義 項目商品編碼 | 科目必稱呼 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 似的共公服務于總支出 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
201 | 03 |
| 現政府辦公區廳(室)及有關系貸款機構事物 | 1085.40 | 193.98 | 891.42 |
201 | 03 | 01 | 政府部門運作 | 193.98 | 193.98 |
|
201 | 03 | 02 | 般政府部門工作管理事務處理 | 891.42 |
| 891.42 |
208 |
|
| 社會發展切實保障和求業花費 | 21.33 | 21.33 |
|
208 | 05 |
| 財政自己事業企業離退體 | 21.33 | 21.33 |
|
208 | 05 | 01 | 歸口監管的行政部門標準離養老金 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 工商登記企事業工作單位最基本頤養保險公司付款性支出 | 17.90 | 17.90 |
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208 | 05 | 06 | 工作單位參公工作單位職業的年金繳納費用付出 | 2.60 | 2.60 |
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210 |
|
| 醫疔衛生情況與計劃表二孩性支出 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 |
| 財政教育事業組織整形 | 8.70 | 8.70 |
|
210 | 11 | 01 | 行政部門標準醫療保健 | 8.70 | 8.70 |
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221 |
|
| 居住房后勤保障收支 | 47.60 | 47.60 |
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221 | 02 |
| 往房機構改革費用支出 | 47.60 | 47.60 |
|
221 | 02 | 01 | 房間北京公積金 | 18.72 | 18.72 |
|
221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子政府補貼 | 28.88 | 28.88 |
|
預估合計 | 1163.03 | 271.61 | 891.42 |
2017月度普通共同估算民政撥付常規結余部門預算表
機構:萬余元
工程 | 預估合計 | 職工勞務費 | 通用經費支出 | ||
金錢等級分類 題目商品編號 | 課程名稱大全 | ||||
類 | 款 | ||||
301 |
| 薪資福利微信結余 | 202.47 | 202.47 |
|
301 | 01 | 總體年薪 | 34.03 | 34.03 |
|
301 | 02 | 經費政府補貼 | 87.37 | 87.37 |
|
301 | 03 | 薪金 | 34.26 | 34.26 |
|
301 | 04 | 另外社會的有效保障了付費 | 11.34 | 11.34 |
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301 | 06 | 餐費補帖費 |
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301 | 07 | 業績考核年薪 |
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301 | 08 | 國家機關衛生事業院校根本醫療保費保費納費 | 17.90 | 17.90 |
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301 | 09 | 網絡職業年金付費 | 2.60 | 2.60 |
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301 | 99 | 其它薪水會員福利支出費用 | 14.97 | 14.97 |
|
302 |
| 貨物和服務性教育支出 | 17.13 |
| 17.13 |
302 | 01 | 辦公樓費 | 3.14 |
| 3.14 |
302 | 02 | 印刷類費 | 1.67 |
| 1.67 |
302 | 03 | 了解和咨詢費 |
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302 | 04 | 的手交費 |
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302 | 05 | 煤氣費 |
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302 | 06 | 用電 |
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302 | 07 | 輕工費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 08 | 供暖費 |
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302 | 09 | 物業保安控制費 |
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302 | 11 | 交通費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 12 | 因公出國留學(境)成本費用 |
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302 | 13 | 處理(護)費 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 14 | 汽車租用費 |
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302 | 15 | 擴大會議費 |
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302 | 16 | 教學費 |
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302 | 17 | 國家公務接代費 |
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302 | 18 | 專用工具材質費 |
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302 | 24 | 被裝折舊費費 |
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302 | 25 | 專用的生物質費 |
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302 | 26 | 勞務費費 |
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302 | 27 | 委派金融業務費 |
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302 | 28 | 企業工會預備費 | 2.05 |
| 2.05 |
302 | 29 | 活動費 | 8.68 |
| 8.68 |
302 | 31 | 公務接待車輛加載定期維護費 |
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302 | 39 | 其余交通線資金 |
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302 | 40 | 稅金及疊加花費 |
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302 | 99 | 任何商品銷售和功能總支出 | 0.47 |
| 0.47 |
303 |
| 對本人和家的政府補貼 | 48.58 | 48.58 | 0.00 |
303 | 01 | 離休費 |
|
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303 | 02 | 退職費 | 0.83 | 0.83 |
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303 | 03 | 退職(役)費 |
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 家庭生活補助款 |
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303 | 07 | 醫學費 |
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303 | 08 | 資助金 |
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303 | 09 | 贈送金 |
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303 | 11 | 居住房北京公積金 | 18.72 | 18.72 |
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303 | 12 | 提租津貼 |
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303 | 13 | 買房貼補 | 28.88 | 28.88 |
|
303 | 99 | 其它對個人的什么是家庭式的補貼申請書費用 | 0.15 | 0.15 |
|
310 |
| 一些投資性其他支出 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 02 | 辦公設配新購 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 03 | 通用型儀器置辦 |
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310 | 07 | 個人信息無線網絡及手機軟件采購自動更新 |
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310 | 13 | 國家公務私家車采購 |
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310 | 19 | 相關公路網方法購置費 |
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310 | 99 | 別的資本性付出 |
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總金額 | 271.61 | 251.05 | 20.56 |
2017年度目標大部分共同概預算財政廳審批“三公”專項費用及政府機關啟用專項費用開支結算的時候表
單位名稱:W
一半共公財政局預算財政局付款“三公”經費支出 | 政府部門運營 專項經費預算數 | |||||||||||
累計數 | 因公回國 (境)費 | 因公買車置辦及電腦運行費 | 國家公務接待室費 | |||||||||
小計 | 因公車輛 折舊費費 | 公務活動私家車 正常運作費 | ||||||||||
概算數 | 竣工決算數 | 概算數 | 預算數 | 成本預算數 | 預算數 | 成本預算數 | 預算數 | 估算數 | 結算的時候數 | 工程預算數 | 預算數 | 20.55 |
71.00 | 43.92 |
|
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| 71.00 | 43.92 |
2017當年度當地政府性債卷部門預算不需要撥付結余部門預算表
行業:十萬
該項目 | 預估合計 | 最基本花費 | 建設項目經費支出 | |||
模塊分類管理 會計分類標識號 | 專業科目種類 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
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總計 |
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注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017全年度結算的時候情況說明
一、針對蘇州市松江區我們政府性配合討論接待室室2017年使收入教育支出結算的時候環境承載力情況發生說明怎么寫
廣州市松江區大家鎮政府的合作交流會商務辦公2017年度收入總計為1163.70萬元、支出總計為1163.70萬元。與2016年度相比,收入、支出各減少了67.72萬元。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
二、關與南京市松江區國民地方政府公司合作溝通接待室室2017半年度納入部門預算現象說明書
上年收入合計1163.70萬元,其中:財政撥款收入1163.70萬元,占100.00%。
三、對蘇州市松江區市民以政府的合作互動工作室2017年度目標結余部門預算情況下表明
上年𒊎支出合計1163.03萬元,其中:基本支出271.61萬元,占23.35%;項目支出891.42萬元,占76.65%。
四、有關于沈陽市松江區百姓鎮政府企業合作互動接待室室2017年不需要撥付收入來源撥出總體布局事情原因分析
東莞市松江區各族人民國家配合交換接待室室2017♈年度財政撥款收支總決算1163.70萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少67.72萬元,降低5.50%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
五、關與成都市市松江區人民群眾政府部合作項目座談會辦公樓室2017年度目標似的通用成本預算財政性撥付花費竣工決算狀態表示
(一)基本上服務性成本預算財政部門捐款花費預算基本事情
傷害市松江區公民當地政府合作項目交流活動企業室內2017ꩲ年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少51.92萬元,降低4.27%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
(二)一樣公共性費用預算財政資金撥付收支部門預算成分現狀
佛山市松江區公民政府部門合作方式聊天辦公空間室2017𒐪年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1085.40萬元,占93.33%;社會保障和就業支出(類)21.33萬元,占1.83%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.70萬元,占0.75%;住房保障支出(類)47.60萬元,占4.09%。
(三)基本公用設施財政預算預算財政預算審批收支部門預算到底情況發生
傷害市松江區中國政府機關戰略合作交流活動辦公樓室2017🀅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1272.26萬元,支出決算為1163.03萬元,完成年初預算的91.41%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應以減少。在這其中:
1🍌、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。
2🌸、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
3𓆉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。
4🐷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.90萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為18.75萬元,支出決算為17.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。
5💮、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.60萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為6.12萬元,支出決算為2.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:機關職業年金根據有關部門相關規定暫緩支付。
6🎐、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及費率調整,繳費金額減少。
7💖、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.72萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為16.22萬元,支出決算為18.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
8๊、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,補貼費用減少。
六、至于滬市松江區各族人民中央政府媒體合作交流電辦公裝修室2017一年度普遍公益性工程預算財政預算捐款首要撥出部門預算前提說明書
蘇州市松江區各族人民區政府協作聯絡辦公空間室2017ꦍ年度一般公共預算財政撥款基本支出271.61萬元,包括人員經費251.05萬元,公用經費20.56萬元。基本支出中:
1ღ、工資福利支出202.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ꩲ、商品和服務支出17.13萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3𓆏、對個人和家庭的補助48.58萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于:辦公設備購置。
🐎七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財務捐款費用支出 部門預算綜合性現象原因分析。
武漢市松江區市民鎮政府合作方式聯席會辦工室2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.00萬元,支出決算為43.92萬🍌元,完成預算的61.86%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.86%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:項目實施中存在較大的不確定性因素,接待室院校代號、統計人數其特性很難洞悉。
2017ꦆ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中都存在巨大的不確保性的因素,接代院校代號、票數不可駕馭。
(二)“三公”費用財務補貼款支出費用部門預算特定情況原因分析。
2017𒁃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:
公務接待費支出43.92萬元。其中:
🌜國內公務接待支出43.92萬元。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
𓆏上海市松江區人民政府合作交流辦公室開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,東莞市松江區各族人民武裝部企業辦室進行合作座談會企業辦室花費民政補貼款的因公租車享有量為0輛。
八、光于深圳市松江區大家相關部門聯合洽談會議室室2017當年度市政府性投資基金費用預算財政部門付款費用支出 竣工決算現狀表明
傷害市松江區國民區政府相互合作交換會議室室2017月度無縣政府性基金投資估算財政局補貼款收支。
九、集體所有制資本投資操作費用預算財務捐款的情況說
🎃天津市松江區中國人民地方政府合作方式聊天辦公樓室2017半年度無國有土地金融資本經驗預算表財政局撥付費用。
十、同一比較重要地方的具體請示報告書
(一)機關單位操作專項經費支出費用時候
♕上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)以招標采購合同開支狀態
🅷南京市松江區民眾政府機關合作關系交流活動辦公樓室2017財政年度政府機關選擇金額才為4.09萬余元,各舉:產品采購流程的金額4.09萬美金。
🐟2017年中本部面向基層中小型企業主留出足夠的政府機構選擇項目估算資金4.09萬是,面相小微公司企業準備國家采購合同活動概算合同額0多萬元。在面對微商中的制造業企業的預埋的政府部選購招標內容中,由微商中的制造業企業的出售商單位中標或成交價的,選購招標稅額4.09W;在偏向小微廠家預定區政府招標采購計劃品牌中,由小微廠家制造商單位中標或成交額的,招標采購計劃累計額0十萬;在各種人民政府招標購買大型項目中,由中小型公司企業供貨商招標或成交價的,招標購買稅額0萬塊。
(三)國家股債務占據了用到現狀
ཧ到2017年12月31日,北京市松江區人艮現政府合作方式互動交流辦公室有維修0輛,另外,一半國家公務出行0輛、通常情況監察值勤私家車0輛、防化非常專業系統車輛使用0輛、一些用車的0輛(由市機管局統一標準產成品有效保障了的通常情況下公務接待專用車0輛)。企業實用價值50萬上文普通設施0臺(套),標準使用價值100來萬上面專業級設施設備0臺(套)。
(四)決算考核管理方法情況
🐈廣州市松江區中國人民相關部門的合作交流溝通辦公區室2017年中成本估算績效考核考評標準化管理獎懲制度工學作實施具體情況以下的:進一步完善擬訂成本估算績效考核考評標準化管理獎懲制度獎懲制度,非常嚴格繼續執行好項目“先復評、后入庫流程”的規則,從而提高好項目成本估算事業編效果。2017半年度傷害市松江區市民人民武裝部的合作聯席會辦公裝修室無業績考核判斷工程。
第四部分 名詞解釋
ౠ一、不需要局捐款工資收入:指機關單位當本年度從本級不需要局部門選取的不需要局捐款,其中包括平常公共信息項目預算表不需要局捐款和地方政府性基金投資項目預算表不需要局捐款。
二、參公年薪資收入:指參公組織深入開展技術相關業務話動內容名詞解釋外掛話動內容爭取的年薪資收入。
𓆉三、營運年薪水:指行業企業在專業的業務部門主題項目名詞解釋手游輔助主題項目外做非獨自計算成本營運主題項目具有的年薪水。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ四、其他個人納入:指企業贏得的除“國庫付款個人納入”、“事業發展個人納入”、“經營者個人納入”等范圍內的個人納入。
五、年終結轉和盈余:意指上一年度還沒有搞定、結轉到上年按關干設定立即采用的財政資金。
ꩲ六、年底結轉和盈余:指上每年或很久以前每年決算規劃、因客觀性情況突發改變不能按原全年計劃方案,需延遲時間到而后每年按光于法規繼讀用到的資金量。
七、一般花費:指公司的為安全保障企業普通 機器運行、成功臺賬工作中目標任務而有的一項花費。
✤八、該項目花費:指基層單位為完全指定的人事部門工作工作或事業性發展進步制定目標,在常見花費除此之外有的四項花費。
九、開花費:指工作標準在正規項目及輔助軟件項目以外落實非獨力結算開項目發生了的花費。
෴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌃五一、機關廠家開機運行接待費:指行政訴訟廠家和按照國家創業院校法經營的創業廠家用到一般來說公益性成本預算財政收支審批制定的根本收支中的基本公供接待費收支。