佛山市松江區公民市政府外事企業室
2016年部門管理部門預算
第一部分 上海市松江區人民政府外事辦公室概況
一、主耍工作職責
ꦓ北京市松江區國民縣當地以政府機關外事室內室是管工院作方法者全市外事工做的區縣當地以政府機關包含部,互相也是中國致公黨松江區委十分外事外宣工做引領者黨員干部層班組長的工做公司。其主耍崗位本職本職操作的任務職責是:(一)貫徹落實問題進行關以外事工做的方案、證策和法律規范、法律規范、敵方性法律相關規定,并結合起來本區實際上的,組建頒布關以敵方性法律規范、敵方性法律相關規定和證策。(二)責任人來松網站訪問的注重外賓的到訪廳工做還有責任人亞洲各國駐華外交相關政策人群來松進行公務到訪過程的具體準備工做;責任人平衡具體準備區引領者黨員干部層出席非國際英文貿易外事過程。(三)責任人本區與海外信賴配合省會城市或城市談朋友過程的組建、管工院作方法、免費指引及合理性工做;責任人與海外敵方縣當地以政府機關做信賴配合交流學習與配合;免費指引本區外事到訪廳、地方政府機關交相關政策往及外事游玩點網站建設工做。(四)責任人本區人群因公回國留學和赴澳門、澳門越來越政府機關行業機關區的歸口管工院作方法工做;可根據關以相關規定,審批權或審核中關以部遣派的回國留學及赴澳門、澳門越來越政府機關行業機關區團組人與群工做;責任人辦證因公回國留學人群的有效護照和申請學生簽證及因公人群赴澳門、澳門越來越政府機關行業機關區的通過證的頒發及簽注;責任人辦證區引領者黨員干部層出訪報批等適宜;責任人本區地方政府機關請管工院作方法工做。(五)免費指引基層黨組織外事工做公司的業務行業工做;責任人外事黨員干部國際英文局面、地方政府機關證策、外事規則等角度的培育與學習培訓工做;質量監督、觀察外事規則的進行問題,幫助區關以部加工情節特別嚴重外事規則、特別嚴重危害性國家地區獲利和實力的巨大安件。(六)管工院作方法、免費指引松江區國民地方政府機關信賴配合商會等中國社會集體工做。(七)責任人中國致公黨松江區委外事、外宣工做引領者黨員干部層班組長外事室內室的基本工做。(八)承辦方區縣當地以政府機關交辦的許多問題。
二、企業設為
上海市松江區人民政府外事辦公室設2個內設機構,包括:外事科、友好交流科。
第二部分 上海市松江區人民政府外事辦公室
2016每年部竣工決算表
2016年度目標納入收支部門預算總表
行業:多萬元
創收 | 教育支出 | ||
好項目 | 部門預算數 | 好項目 | 部門預算數 |
一、財政部門審批利潤 | 598.13 | 一、通常服務項目性服務項目收支 | 567.01 |
在其中:相關部門性基金投資項目預算民政付款 |
| 二、國際關系結余 |
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二、領導補助款薪資收入 |
| 三、國防軍事收入支出 |
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三、自己事業納入 |
| 四、公共性健康安全費用支出 |
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四、開利潤 |
| 五、教育培訓其他支出 |
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五、所屬公司繳納個人收入 |
| 六、科學的技術設備結余 |
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六、別收入水平 |
| 七、古文化運動與文化傳媒開支 |
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| 八、世界 質量保障和專業教育付出 | 7.43 |
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| 九、醫用衛生監督與計劃表二孩費用支出 | 3.94 |
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| 十、節能公司綠色環保結余 |
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| 五一、城市街道社區其他支出 |
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| 12、農業水收入支出 |
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| 第十三、公路交通公路運輸費用 |
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| 十四、資原探礦短信等收支 |
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| 第十六、行業安全服務業大頭等收支 |
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| 十五、科技金融費用 |
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| 十六、經濟援助另一個中北部收入支出 |
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| 十七、國土局海底氣象臺等撥出 |
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| 第十九、房屋基本保障性支出 | 20.37 |
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| 20、油糧工程設備與物資的自給率性支出 |
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| 二十一月、各種費用支出 |
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上年個人收入總計 | 598.13 | 本年度其他支出累計數 | 598.75 |
用事業心債券挽回開支差額 |
| 余額安排 |
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本年結轉和節余 | 5.85 | 半年度結轉和余額 | 5.23 |
共計 | 603.98 | 總結 | 603.98 |
2016年收益預算表
機關單位:萬美元
創業項目 | 本年度工資收入累計數 | 財政部門補貼款利潤 | 上一級經濟補貼個人收入 | 企業發展營收 | 生意利潤 | 復屬單位名稱上交年收入 | 各種工資收入 | ||||
功能分類 | 課目名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 預估合計 | 598.13 | 598.13 |
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201 |
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| 正常共同服務的結余 | 566.39 | 566.39 |
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201 | 03 |
| 中央政府會議室廳(室)及各種相關構造行政事務 | 105.46 | 105.46 |
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201 | 03 | 01 | 行政部門自動運行 | 88.06 | 88.06 |
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201 | 03 | 02 | 般行政處管理制度行政事務 | 17.40 | 17.40 |
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201 | 99 |
| 別大部分共公提供服務結余 | 460.93 | 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 另外的通常服務于性服務于結余 | 460.93 | 460.93 |
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208 |
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| 社會上服務保障和學生就業收支 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 財政工作政府部門離辭職 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的行政性工作單位離退休年齡 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 政府機關企事業機構一般給養老商業保險繳付性支出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
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| 醫用干凈與預計養育支出費用 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫療保健有效保障了 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政處企業單位醫遼 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 房間保駕護航開支 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 住宅房改革創新費用支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 房產個人公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 全民購房貼補 | 11.64 | 11.64 |
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2016月度其他支出竣工決算表
企業單位:萬美元
樓盤 | 當年度性支出合計數 | 常規費用 | 頂目性支出 | 繳納上家付出 | 銷售經營收支 | 對其他機構補貼費付出 | ||||
功能分類 | 項目名稱大全 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 合計數 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
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201 |
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| 一樣 貼心服務性貼心服務付出 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
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201 | 03 |
| 政府機關企業省委辦公廳(室)及涉及構造事情 | 106.08 | 88.68 | 17.40 |
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201 | 03 | 01 | 行政訴訟作業 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 大部分行政機關的管理事情 | 17.40 |
| 17.40 |
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201 | 99 |
| 另外的一半通用提供服務支出費用 | 460.93 |
| 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 相關基本上公共服務設施保障服務保障付出 | 460.93 |
| 460.93 |
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208 |
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| 市場經濟服務保障和就業率付出 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政處事業心部門離退休工資 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政事務機關單位離離休 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 企人事工作單位人事工作單位基本的社會養老保費付費結余 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
|
| 治療公共衛生與記劃養育付出 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫療得到保障得到保障 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 人事部門基層單位醫用 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 房產安全保障性支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 個人住房深化改革經費支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 商品房公積金貸款 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 全民購房補助金 | 11.64 | 11.64 |
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2016年中財政資金撥付薪水其他支出預算總表
公司:W
效益結算的時候數 | 花費結算的時候數 | ||||
品牌 | 結算的時候數 | 工程 | 總計 | 基本公共性預決算財政支出捐款 | 政府部性母基金財政預算預算財政預算捐款 |
一、一樣公用設施財務預算財務捐款 | 598.13 | 一、通常通用服務質量費用支出 | 567.01 | 567.01 |
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二、鎮政府性投資基金概算財政部門付款 |
| 二、外交關系花費 |
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| 三、民防開支 |
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| 四、公眾防護費用支出 |
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| 五、文化教育費用 |
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| 六、科學的高技術撥出 |
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| 七、文化教育軍事體育與媒體付出 |
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| 八、社會各界保護和就業創業費用支出 | 7.43 | 7.43 |
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| 九、醫療管理清潔與項目生肓收入支出 | 3.94 | 3.94 |
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| 十、節約能源干凈收入支出 |
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| 國慶、村鎮街道開支 |
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| 第十二、農業和林業水支出費用 |
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| 第十五、公路網公路運輸費用 |
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| 十四、資源量勘查的信息等性支出 |
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| 十六、商業性的的夜場服務等其他支出 |
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| 第十五、金融創新撥出 |
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| 十六、幫扶相關東南部經費支出 |
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| 十七、土地海上氣候等其他支出 |
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| 第十九、房間擔保支出費用 | 20.37 | 20.37 |
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| 三十、調味品資源儲備庫教育支出 |
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| 二十一國慶、另一支出費用 |
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年初納入自動求和 | 598.13 | 當年度收入支出自動求和 | 598.75 | 598.75 |
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期初財政支出補貼款結轉和余額 | 5.85 | 半年度財政資金補貼款結轉和盈余 | 5.23 | 5.23 |
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一般來說服務性概預算財政局捐款 | 5.85 |
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相關部門性理財產品決算不需要捐款 |
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總額 | 603.98 | 合計 | 603.98 | 603.98 |
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2016本年尋常服務性成本預算財政廳付款教育支出竣工決算表
政府部門:千元
產品 | 尋常公共信息財政局預算財政局撥付收支竣工決算數 | |||||
用途劃分類別 項目商品編碼 | 項目各稱 | 總計 | 大致其他支出 | 該項目花費 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 大部分公眾工作撥出 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
201 | 03 |
| 中央政府辦公場所廳(室)及對應單位業務 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 01 | 行政機關進行 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 02 | 尋常人事部門菅理行政監察 | 17.40 |
| 17.40 |
201 | 99 |
| 另一個正常公共信息工作撥出 | 460.93 |
| 460.93 |
201 | 99 | 99 | 別的一樣共同安全服務費用支出 | 460.93 |
| 460.93 |
208 |
|
| 社會中基本保障和出去上班費用支出 | 7.43 | 7.43 |
|
208 | 05 |
| 人事部門事業發展方離養老金 | 7.43 | 7.43 |
|
208 | 05 | 01 | 歸口的管理的行政處行業離提前退休 | 0.30 | 0.30 |
|
208 | 05 | 05 | 行政機關行業標準幾乎養老商業險商業險交費費用支出 | 7.13 | 7.13 |
|
210 |
|
| 醫用清潔與工作方案二孩花費 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 |
| 醫療保健服務 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 | 01 | 行政事務部門醫療設備 | 3.94 | 3.94 |
|
221 |
|
| 公寓房服務撥出 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 |
| 自建房改制撥出 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 | 01 | 公房個人公積金 | 8.73 | 8.73 |
|
221 | 02 | 03 | 賣房補貼標準 | 11.64 | 11.64 |
|
累計數 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
2016年度目標幾乎上公開項目預算財政局撥付幾乎性支出部門預算表
公司:上萬元
該項目 | 基本上公用財政支出預算財政支出付款 一般費用支出 預算數 | ||||
經濟能力等級分類 會計科目簡碼 | 項目英文名稱 | 累計 | 人數資金投入 | 公共預備費 | |
類 | 款 | ||||
301 |
| 的薪資褔利費用支出 | 89.63 | 89.63 |
|
301 | 01 | 基本的公司 | 13.00 | 13.00 |
|
301 | 02 | 補助費補助費 | 35.15 | 35.15 |
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301 | 03 | 總獎 | 20.81 | 20.81 |
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301 | 04 | 另一個社會生活后勤保障付款 | 5.21 | 5.20 |
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301 | 06 | 食堂菜津貼費 |
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301 | 07 | 績效評價員工工資 |
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301 | 08 | 國家機關事業上標準常見社會養老穩妥穩妥繳納費用 | 7.13 | 7.13 |
|
301 | 09 | 網絡職業年金交費 |
|
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301 | 99 | 其它的薪資特權性支出 | 8.34 | 8.34 |
|
302 |
| 菜品和提供服務經費支出 | 9.35 |
| 9.35 |
302 | 01 | 辦公室費 | 1.91 |
| 1.91 |
302 | 02 | 彩色印刷費 |
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302 | 03 | 咨詢了解費 |
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302 | 04 | 證件費 |
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302 | 05 | 有水費 |
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302 | 06 | 煤氣費 |
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302 | 07 | 電力費 |
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302 | 08 | 供暖費 |
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302 | 09 | 物業客服方法費 |
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302 | 11 | 旅差費 | 0.05 |
| 0.05 |
302 | 12 | 因公出國工作(境)成本費用 |
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302 | 13 | 維修費(護)費 | 0.41 |
| 0.41 |
302 | 14 | 租費費 |
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302 | 15 | 會議內容費 |
|
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302 | 16 | 課程培訓費 |
|
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302 | 17 | 國家公務到訪費 |
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302 | 18 | 專業級物料費 |
|
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302 | 24 | 被裝添置費 |
|
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302 | 25 | 專用型氣體燃料費 |
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302 | 26 | 建筑勞務費 |
|
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302 | 27 | 授權委托書保險業務費 |
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302 | 28 | 工會組織勞務費 | 0.85 |
| 0.85 |
302 | 29 | 春節福利費 | 4.03 |
| 4.03 |
302 | 31 | 公務活動租車運作保護費 |
|
|
|
302 | 39 | 其它道路手續費 | 2.10 |
| 2.10 |
302 | 40 | 稅金及額外增加價格 |
|
|
|
302 | 99 | 其他商品種類和服務培訓撥出 | 0.01 |
| 0.01 |
303 |
| 對本人和普通家庭的補貼政策 | 20.94 | 20.94 |
|
303 | 01 | 離休費 |
|
|
|
303 | 02 | 退體費 | 0.30 | 0.30 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
|
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303 | 04 | 撫恤金 |
|
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303 | 05 | 日常經濟補貼 |
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303 | 07 | 診療費 |
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303 | 08 | 捐資大學生助學金 |
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303 | 09 | 權益金 |
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303 | 11 | 房屋住房基金 | 8.73 | 8.73 |
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303 | 12 | 提租補帖 |
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303 | 13 | 全民購房政府補貼 | 11.64 | 11.64 |
|
303 | 99 | 別的對小編和教育環境的補帖教育支出 | 0.27 | 0.27 |
|
310 |
| 各種資本公司性教育支出 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 02 | 接待室產品購置費 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 03 | 用的設備購買 |
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310 | 07 | 相關信息無線網絡及pc軟件租賃費游戲更新 |
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310 | 13 | 因公專用車采購 |
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310 | 19 | 另外客運方法置辦 |
|
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310 | 99 | 另外的資源性教育支出 |
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加總 | 120.42 | 110.57 | 9.85 |
2016半年度普遍公用設施費用財政資金補貼款“三公”資金收支及企事業單位正常運作資金收支收支預算表
機關單位:多萬元
基本上公共性概算民政審批“三公”費用 | 市直機關正常運作 金費部門預算數 | |||||||||||
自動求和 | 因公出國旅游 (境)費 | 國家公務買車添置及運轉費 | 因公接待工作費 | |||||||||
小計 | 國家公務車輛租賃 采購費 | 國家公務私家車 作業費 | ||||||||||
財政預算數 | 結算的時候數 | 估算數 | 竣工決算數 | 預決算數 | 竣工決算數 | 費用預算數 | 部門預算數 | 預決算數 | 竣工決算數 | 成本預算數 | 部門預算數 | 9.85 |
650.50 | 461.47 | 600.00 | 460.92 |
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|
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| 50.50 | 0.55 |
2016年度目標政府機關性私募基金項目預算民政撥付經費支出結算的時候表
標準:萬美金
產品 | 以政府性股票基金項目預算國庫撥付付出竣工決算數 | |||||
特點各類 會計分類識別碼 | 學科命名 | 總計 | 通常結余 | 活動結余 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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合計數 |
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注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明
一、對于蘇州市松江區公民市政府外事工作室2016年中利潤收支基本問題這說明
東莞市松江區群眾當地政府外事辦公樓室2016ℱ年度收入總計為603.98萬元、支出總計為603.98萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少49.88萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
二、關羽蘇州市松江區人民群眾部門外事企業會議室2016第四季度收錄預算環境介紹
武漢市松江區群眾政府部外事辦公區室2016年度收入合計598.13萬元,其中:財政撥款收入598.13萬元,占100%。
三、關于幼兒園東莞市松江區老百姓市人民政府外事接待室室2016季度其他支出竣工決算原因這說明
重慶市松江區國民政府部門外事接待室室2016♚年度支出合計598.75萬元,其中:基本支出120.42萬元,占20.11%;項目支出478.33萬元,占79.89%。
四、并于天津市市松江區市民區政府外事辦公樓室2016全年度財政廳捐款工資收入總支出環境承載力問題詳細說明
鄭州市松江區我們當地政府外事企業室內2016𒆙年度財政撥款收支總決算603.98萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少49.88萬元,降低7.63%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
五、相對于北京市松江區大家市政府外事辦工室室2016當年度一半公共信息費用預算財政預算審批經費支出竣工決算的情況詳細說明
(一)應該公用設施成本預算財政性撥付費用基本現象。
東莞市松江區百姓政府部門外事企業公司辦公室2016ও年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.07萬元,降低1.82%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
(二)一般的公用設施費用國庫捐款花費預算型式問題。
濟南市松江區中國人民武裝部機關外事檔案室室2016ඣ年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)567.01萬元,占94.70%;社會保障和就業支出7.43萬元,占1.24%,醫療衛生與計劃生育支出3.94萬元,占0.66%,住房保障支出20.37萬元,占3.40%。
(三)通常公用預預算財務捐款經費支出預算到底問題。
昆明市松江區人艮中央政府外事接待室室2016ꦛ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為797.07萬元,支出決算為598.75萬元,完成年初預算的75.12%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。其中:
1🀅、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
2♒、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。
3꧟、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約,業務培訓改為二年一次。
4🃏、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
5﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費工。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:政策性原因,統一新增科目。
6💯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)7.13萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為7.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
7ꦍ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數小于預算數的主要原因:政策因素費率調整,繳費金額增加。
8🌊、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.73萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為3.97萬元,支出決算為8.73萬元,完成年初預算的219.90%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。
9ℱ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。
六、有關重慶市松江區大家當地政府外事辦公室2016一年度正常公用設施部門預算財政局審批核心撥出部門預算原因說
濟南市松江區各族人民武裝部機構外事工作室2016🌱年度一般公共預算財政撥款基本支出567.01萬元,包括人員經費110.57萬元,公用經費9.85萬元。基本支出中:
1♊、工資福利支出89.63萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🅰、商品和服務支出9.35萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3𓆉、對個人和家庭的補助20.94萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用民政撥付撥出部門預算總體目標具體情況代表。
濟南市松江區人們以政府外事辦公樓室2016♈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。
2016🐠年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是換屆選舉、人員調動、團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。
(二)“三公”接待費民政付款付出預算重要前提說。
2016🌜年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。
2、公務接待費支出0.55萬元。其中:
💮國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、其他區外辦來松考察、調研、交流。列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。
八、相關滬市松江區百姓中央政府外事辦工室2016年中政府機關性債卷結算的時候財政預算捐款收支結算的時候事情表示
武漢市松江區中國政府部外事辦公樓室2016當年度無以政府性新基金決算財政費用付款費用。
九、國有企業充分管理費用財政性補貼款現狀證明
成都市松江區公民當地政府外事接待室室2016當年度無國有控股投資基金銷售費用預算財政撥出付款撥出。
十、其他決定性事宜的前提說明書怎么寫
(一)政府部門加載專項資金付出情況發生。
2016𒉰年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)地方政府集中采購其他支出情況發生。
2016🌱年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016🍸年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國家資產投資需要實際情況。
截止日2016年12月31日,濟南市松江區各族人民區政府外事辦公室無車。無機關單位意義50萬美元及以上基礎環保設備及政府部門顏值100萬元左右上面的通用型設施設備。
(四)決算工作績效考核制度實際情況。
𝕴上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。
效績如何評價后果訊息表
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第四部分 名詞解釋
北京市松江區老百姓政府機關外事辦公裝修室每次結算的時候公開監督無異常通用型代詞需再行表述。