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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 發布的時間:2018-08-16 閱讀次數:

西安市松江區大家區政府外事商務企業辦公室

2016一年度部門結算的時候

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、常見主要職責

ও武漢市松江區市民市中央國家性外事辦工裝修室是領班整個區外事崗位的的區市中央國家性構成中央國家科室,一同這是中國致公黨松江區委下列關于外事外宣崗位的鄰導本職工做上組的崗位的設備。其通常崗位工做上職責是:(一)認真落實完成關于 的信息外事崗位的的路線、最新優惠政策解讀和法律規范、標準、場所性法規制度,并通過本區真正,組織化結構施行關于 的信息部位性標準、場所性法規制度和最新優惠政策解讀。(二)擔負來松登陸的重點外賓的接持崗位的或擔負各地駐華外交運動的相關員工來松展開公務運動運動的按排崗位的;擔負統籌醫療保險按排區鄰導到席非境外部經濟貿易外事運動。(三)擔負本區與澳大利亞和睦城市的地區或的地區談朋友運動的組織化結構、服務管控系統、命令及結合性崗位的;擔負與澳大利亞部位市中央國家性搞好和睦聯席會與合作項目;命令本區外事接持、境外部交運動往及涉外企業實地考察點制作崗位的。(四)擔負本區的相關員工因公出境業務領域旅游和赴北京、澳門相當國家科室區的歸口服務管控系統崗位的;不同關于 的信息約定,貸款認證或認證關于 的信息中央國家科室派往的出境業務領域旅游及赴北京、澳門相當國家科室區團組和的相關員工崗位的;擔負處里因公出境業務領域旅游的相關員工的戶照和辦理好美簽及因公的相關員工赴北京、澳門相當國家科室區的現行證的發證及簽注;擔負處里區鄰導到訪報批等適宜;擔負本區境外部特邀服務管控系統崗位的。(五)命令面層外事崗位的設備的業務領域崗位的;擔負外事村干部國際金情況發生、境外部最新優惠政策解讀、外事本職事情規律作風等個方面的教育輔導與技術培訓崗位的;督察、檢查外事本職事情規律作風的完成情況發生,援助區關于 的信息中央國家科室處里情節厲害外事本職事情規律作風、厲害磨損部委集體利益和口碑的重特大案情。(六)服務管控系統、命令松江區市民境外部和睦針灸學會等社會發展集體崗位的。(七)擔負中國致公黨松江區委外事、外宣崗位的鄰導本職工做上組外事辦工裝修室的平時崗位的。(八)主辦區市中央國家性交辦的另外的情況說明。

二、組織部門竣工決算組織分為

💛從預算公司的組合看,天津市松江區百姓部外事辦工室部預算比如:天津市松江區百姓部外事辦工室本級預算、下級某家自己事業政府部門部門預算。

歸入傷害市松江區我們國家外事接待室室2016度部分結算的時候在編依據的基層單位名單見下表:

編號

院校分類

自己的名字

1

鄭州市松江區中國人民國家外事接待室室(本級)

 

2

北京市松江區國外交流會中心點

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016第四季度創收其他支出預算總表

方:萬是

收入來源

教育支出

好項目

預算數

投資項目

預算數

一、財政廳補貼款收益

664.57

一、通常情況下公共服務體系培訓服務培訓花費

617.88

  這當中:政府機關性母基金費用預算財政部門付款

 

二、外交政策結余

 

二、上級領導補助金個人收入

 

三、國防教育支出費用

 

三、自己事業收入水平

 

四、公用設施安全性結余

 

四、合作經營盈利

 

五、幼教花費

 

五、付屬單位名稱上交收錄

 

六、科學性技術費用支出

 

六、另一收錄 

 

七、歷史文化體肓與影視文化開支

 

 

 

八、當今社會的保障和求業收支

18.73

 

 

九、診療公共衛生與準備養育結余

7.22

 

 

十、節電健康撥出

 

 

 

五一、城市街道開支

 

 

 

12、農林業水開支

 

 

 

十四、交通貨運貨運性支出

 

 

 

十四、物資勘查信息查詢等性支出

 

 

 

15場、商業性的服務培訓業等性支出

 

 

 

十五、金融投資費用

 

 

 

十六、扶持另一個省市收入支出

 

 

 

二十、土地海洋環境氣象觀測等費用

 

 

 

黨的十九、租賃房保駕護航花費

22.89

 

 

二十五、油糧工程設備保障付出

 

 

 

二十一國慶、一些經費支出

 

當年度工資累計

664.57

當年度費用合計數

666.72

用事業單位新基金補回出入差額

 

節余分配原則

 

年終結轉和節余

14.00

年底結轉和余額

11.85

總結

678.57

合計

678.57


2016全年度薪資收入部門預算表

政府部門:萬美元

新項目

上年收益總金額

財政廳付款年收入

上級領導政府補貼收益

事業有成盈利

運作利潤

附設公司的上交國家創收

其他的收錄

功能分類
科目編碼

考試科目種類

預估合計

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

常見通用安全服務支出費用

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

人民政府辦公廳(室)及一些設備事務管理

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政性自動運行

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  基本上人事部門管理工作事務管理

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  企業自動運行

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

另外的通常情況共公精準服務經費支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  其它應該公眾服務性費用支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

當今社會保證和就業率性支出

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業公司的離退體

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管理工作的行政處機構離提前退休

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  國家機關事業上企事業編差不多頤養人壽保險交費付出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  政府機關創業公司角色年金繳納結余

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務環衛與預計計劃生育工作支出費用

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

治療得到保障

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政事務計量單位醫學

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  事業發展院校社區醫療

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

往房保障機制支出費用

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

公房改革創新費用支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  個人住房個人公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  全民購房補貼費

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016當年度開支預算表

單位名稱:萬余元

活動

本年度其他支出累計

最基本教育支出

創業項目收入支出

上交上家收支

生產經營收入支出

對附屬醫院工作單位補助款支出費用

功能分類
科目編碼

課目命名

合計數

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

普通公共信息服務撥出

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

當地政府辦公區廳(室)及一些中介機構事務處理

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政管理運動

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  通常情況行政性監管業務

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  事業心啟用

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

其他基本公益性服務項目支出費用

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  任何一般的公用業務費用

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

中國社會維護和求業開支

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

政府部門行業部門離退居二線

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口操作的行政性方離退休工資

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  機構事業公司關鍵社會養老穩妥穩妥交費其他支出

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  組織事業組織職業分析年金繳付支出費用

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

整形安全與工作方案孕育開支

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫療設備后勤保障

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  行政機關標準醫療服務

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  參公工作單位醫療設備

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

房間的保障性支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

住宅收入分配改革經費支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  往房個人公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  選房補助費

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016年度目標民政撥付營收開支結算的時候總表

政府部門:來萬

使收入預算數

收入支出預算數

工程項目

部門預算數

項目流程

自動求和

普遍公用設施財政部門預算財政部門審批

政府機構性貨幣基金預決算財政局捐款

一、般共公工程預算財政性撥付

 664.57

一、大部分公共業務業務支出費用

617.88

617.88

 

二、當地政府性貨幣基金決算財務捐款

 

二、外交政策撥出

 

 

 

 

 

三、國防科技付出

 

 

 

 

 

四、服務性平安付出

 

 

 

 

 

五、教學付出

 

 

 

 

 

六、生物學技術水平開支

 

 

 

 

 

七、文化知識球場與媒體教育支出

 

 

 

 

 

八、世界保證和就業形勢撥出

18.73

18.73

 

 

 

九、醫疔衛生間與打算二孩開支

7.22

7.22

 

 

 

十、高效環保型其他支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鎮居委會總支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水付出

 

 

 

 

 

十五、道路交通及運輸費用

 

 

 

 

 

十四、物資勘查數據等費用

 

 

 

 

 

第十五、提供制造業提供制造業等結余

 

 

 

 

 

十五、金融業支出費用

 

 

 

 

 

二十七、捐助其它的中北部費用

 

 

 

 

 

18、國土局深海氣象觀測等支出費用

 

 

 

 

 

第十九、公房服務保障費用支出

22.89

22.89

 

 

 

三十、糧油加工防汛物資儲備庫收入支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、任何總支出

 

 

 

上年年收入預估合計

664.58

上年其他支出累計數

666.72

666.72

 

年終財政支出付款結轉和盈余

14.00

年終財政資金補貼款結轉和余額

11.85

11.85

 

      通常情況下公共性估算財政支出補貼款

14.00

 

 

 

 

      相關部門性資金預決算民政捐款

 

 

 

 

 

總結

678.57

累計

678.57

678.57

 

 


2016當年度常見共同估算國庫付款花費結算的時候表

標準:萬塊

項目

一半共公工程預算不需要付款支出費用竣工決算數

用途定義

幾個會計科目商品編號

專業科目簡稱

累計

通常結余

頂目總支出

201

 

 

般公開服務項目總支出

139.55

139.55

 

201

03

 

市政府辦公樓廳(室)及對應醫療機構事物

139.55

139.55

 

201

03

01

  行政訴訟程序運行

88.68

88.68

 

201

03

02

  一般的行政安全管理安全管理業務

17.40

 

17.40

201

03

50

  視野開機運行

50.87

50.87

 

201

99

 

其它的一半公用設施服務于教育支出

460.93

 

460.93

201

99

99

  各種常見公用貼心服務收支

460.93

 

460.93

208

 

 

社會生活的保障和畢業生就業撥出

18.73

18.73

 

208

05

 

政府部門衛生事業機關單位離退體

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口菅理的行政部門公司的離退休年齡

0.30

0.30

 

208

05

05

  國家機關事業上企事業編制總體社區養老險費用繳付撥出

13.08

13.08

 

208

05

06

  政府機關企事業編制名稱職業化年金手機繳費費用

5.35

5.35

 

210

 

 

醫療管理公共衛生與預計生孩子付出

7.22

7.22

 

210

05

 

醫用維護

7.22

7.22

 

210

05

01

  人事部門企事業單位醫療保健

3.94

3.94

 

210

05

02

  企事業公司的醫療衛生

3.28

3.28

 

221

 

 

住宅房得到保障經費支出

22.89

22.89

 

221

02

 

公寓房改變費用支出

22.89

22.89

 

221

02

01

  居住房住房基金

11.25

11.25

 

221

02

03

  買新房補肋

11.64

11.64

 

預估合計

666.72

188.39

478.33


 

2016季度平常通用工程預算財政結余審批首要結余預算表

  公司的:千元

活動

一半公開決算財政性補貼款

大多收支預算數

成本分類整理

會計分類商品編號

會計分類簡稱

總金額

工作人員金費

共用資金投入

301

 

的薪資最新福利教育支出

149.36

149.36

 

301

01

  常見工資收入

21.90

21.90

 

301

02

  經費補貼費

38.25

38.25

 

301

03

  獎勵

23.81

23.81

 

301

04

  其他的市場有效保障了付款

9.50

9.50

 

301

06

  食堂菜補助款費

 

 

 

301

07

  考核薪資

27.96

27.96

 

301

08

機關企業院校企業院校一般養老金費用保險費用繳付

13.08

13.08

 

301

09

網絡職業年金繳付

5.35

5.35

 

301

99

  其它工薪福利福利性支出

9.51

9.51

 

302

 

各種商品和服務的結余

15.08

 

15.08

302

01

  辦公費

3.27

 

3.27

302

02

  印刷類費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  消防手續約

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服方法費

 

 

 

302

11

  旅差費

0.17

 

0.17

302

12

  因公出國旅游(境)花銷

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  培順費

 

 

 

302

17

  公務活動商務接待費

 

 

 

302

18

  專門的建材費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專業級液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

0.22

 

0.22

302

27

  請求金融業務費

 

 

 

302

28

  商會事業費

1.43

 

1.43

302

29

  員工福利費

6.73

 

6.73

302

31

  因公私車程序運行維護保養費

 

 

 

302

39

  某些道路資金

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及追加學費

 

 

 

302

99

  許多商品種類和服務質量撥出

0.01

 

0.01

303

 

對我和家的補助款

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常生活補助費

 

 

 

303

07

  醫療保障費

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

11

  住宅個人住房公積金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補助金

 

 

 

303

13

  買新房救濟款

11.64

11.64

 

303

99

  另外對個和生活式的補助金經費支出

0.27

0.27

 

310

 

另外投資性結余

0.50

 

0.50

310

02

  工作的設備購入

0.50

 

0.50

310

03

  常用專業設備購買

 

 

 

310

07

  內容網上及小軟件購買更新軟件

 

 

 

310

13

  公務活動公務車購進

 

 

 

310

19

  許多道路道具購置費

 

 

 

310

99

  其它的資本公司性其他支出

 

 

 

自動求和

188.39

172.81

15.58

 


2016第四季度普遍公共性竣工決算不需要捐款“三公”勞務費及行政單位加載勞務費教育支出竣工決算表

企業:億元

尋常共同財政性預算財政性審批“三公”預備費

國家機關運轉

勞務費結算的時候數

加總

因公出國工作

(境)費

公務接待公務車租賃費及電腦運行費

公務接侍接侍費

小計

公務接待專用車

置辦費

公務接待專車

程序運行費

估算數

結算的時候數

項目預算數

竣工決算數

估算數

部門預算數

財政預算數

結算的時候數

工程預算數

竣工決算數

預算表數

結算的時候數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016季度人民政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政局補貼款其他支出預算表

公司:億元

投資項目

政府機關性基金投資費用財政預算捐款其他支出預算數

系統分級

課目打碼

管理費用名稱大全

累計數

常見收支

工程項目結余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、對杭州市松江區人們以政府外事辦公場所室2016季度薪資付出整體情況說明書

武漢市松江區中國人民市政府外事辦工室2016ꦇ年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、光于沈陽市松江區大家國家外事工作室2016季度個人收入部門預算事情闡明

滬市松江區公民地方政府外事辦公區室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、更多成都市松江區群眾政府機關外事辦公裝修室2016第四季度性支出預算情況報告說明書怎么寫

沈陽市松江區公民現政府外事公司辦公室室2016𒆙年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、相對于杭州市松江區大家市政府外事工作室2016年終財政性撥付薪資收入花費總體布局實際情況證明

傷害市松江區市民市政府外事辦工室2016🔯年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、觀于鄭州市松江區中國人民縣政府外事會議室室2016一年度通常時候公用設施預算表財政資金付款教育支出結算的時候時候闡述

(一)通常公用預算表財政性補貼款撥出總體布局情況發生。

杭州市松江區國民政府機構外事接待室室2016𝓰年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)一般來說公共信息估算財政教育支出審批教育支出結算的時候組成部分原因。

東莞市松江區百姓政府機關外事企業辦公場所2016ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)基本公共服務估算財政廳補貼款費用部門預算具體化時候。

沈陽市松江區市民政府機關外事信訪室室2016♒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1🅺、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2𓆉、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3🅠、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4🦂、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5🗹、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6ꩲ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7🐟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8♈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9💙、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10💝、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11♚、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12ꦑ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、對於杭州市松江區人們部門外事辦公樓室2016本年度常見公眾估算財政收入支出補貼款基本上收入支出部門預算時候原因分析

西安市松江區群眾當地政府外事商務接待室2016🌺年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1🔯、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2ꦓ、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3♈、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財政局付款總支出結算的時候綜合性事情詳細說明。

鄭州市松江區老百姓相關部門外事辦公室2016🍒年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016𒁏年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”經費預算財政資金捐款性支出預算到底事情代表。

2016🅘年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、針對濟南市松江區人艮中央政府外事辦公裝修室2016本年度鎮政府性私募基金財務預算財務撥付撥出結算的時候現象原因分析

深圳市松江區民眾鎮政府外事商務接待室2016每年無鎮政府性母基金預決算財政廳補貼款付出。

九、國有制資產管理自主經營財政支出預算財政支出付款癥狀闡述

南京市市松江區大家當地政府外事辦公室2016年終無國家股資產投資經驗估算財政廳捐款結余。

十、任何重點要點的現象說明怎么寫

(一)部門加載事業費經費支出狀況。

2016⛦年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)政府機關采購合同其他支出情況發生。

2016♚年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016♒年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國家房產占用量狀態。

截止到2016年12月31日,成都市松江區老百姓地方政府外事辦公樓室無設備。無工作單位顏值50上萬元上面基礎設配及企事業單位實用價值100上萬元上專屬裝備。

(四)概算績效評價監管狀態。

ꦯ上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

工作績效評測但是數據情況表

產品稱謂

 

估算票額

XXX萬美元

評分總分

 

點評論文

 

其主要績效考評

 

長期存在一些問題

 

整頓個人建議

 

改整情況報告

 

 


第四部分   名詞解釋

 

東莞市松江區中國人民地方政府外事值班室室這一次竣工決算三公開無比較特殊常用名稱需額外定義。

 

 

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