上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、關鍵職責
二、部門軟件設置
三、預決算在編就說明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、關于情況下介紹
第十三、工程項目效績的登記表
重慶市松江區人民群眾市政府外事辦公區室監管部門一般主要職責
ꦅ西安市松江區公民部位外事辦室室是部位經理該區外事運轉的區部位主成部位,互相會是共產黨松江區委非常外事外宣運轉引領黨小組作業的運轉行業。其具體職責范圍是:(一)認真貫徹制定關于 外事運轉的戰略方針、國家條例措施和規律、規范、條例,并相結合本區實際上的,中介機構發展關于 平臺性規范、條例和國家條例措施。(二)承接來松造訪的注重外賓的接持運轉并且 承接諸侯國駐華外交營銷運作運作任務員來松發展公務迎送營銷運作的籌劃運轉;承接統籌規劃籌劃區引領參加非國際級貿易外事營銷運作。(三)承接本區與其他國家和睦的城市或好地方拍拖營銷運作的中介機構、的菅理方法、引導及整合性運轉;承接與其他國家平臺部位發展和睦交換與戰略合作;引導本區外事接持、地方中央政府經濟交營銷運作往及涉外企業在參觀點設計運轉。(四)承接本區運作任務員因公出境和赴廣州、澳門尤其是財政區的歸口的菅理方法運轉;不同關于 指定,批準或申核關于 部位派往的出境及赴廣州、澳門尤其是財政區團組和運作任務員運轉;承接續辦因公出境運作任務員的普通護照和網上辦理簽證網上辦理及因公運作任務員赴廣州、澳門尤其是財政區的車輛香港通行證的出具及簽注;承接續辦區引領出訪報批等流程;承接本區地方中央政府經濟應邀的菅理方法運轉。(五)引導基礎外事運轉行業的業務領域運轉;承接外事團干部國際級模式、地方中央政府經濟國家條例措施、外事運轉組織記律等部分的培養與培訓學校運轉;開展、撿查外事運轉組織記律的制定時候,請求區關于 部位處理違返外事運轉組織記律、嚴重受損國家收益和誠信度的特大安全事故的案子。(六)的菅理方法、引導松江區公民地方中央政府經濟和睦商會等中國民辦非企業心理咨詢運轉。(七)承接共產黨松江區委外事、外宣運轉引領黨小組作業外事辦室室的臺賬運轉。(八)舉辦區部位交辦的其他要點。
蘇州市松江區人們政府部門外事辦公室機購設置成
🌊上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
順序號 | 企事業單位名號 | 注 |
1 | 天津市市松江區中國人民市政府外事接待室室 |
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2 | 杭州市松江區國際英文聯絡平臺 |
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代詞表達
🐬(一)關鍵撥出費用:是省級費用總監部門及相關費用企事業單位為保證其中介機構順利機器運行、提交平時工作中責任而事業編制的月度關鍵撥出設計,涵蓋工人事業費和共用事業費二個分。
𓄧(二)品牌撥出概估算:是市里概估算主觀部位及所在概估算廠家為完全行政處事情世界任務、事業上進步目的或縣政府進步戰略重點、其他目的,在總體撥出之上編制工作的每年撥出策劃。
🧜(三)“三公”重點資金:是與地省級財務有重點資金領撥影響的部分簡述成員概成本預算標準用地省級財務補貼款科學布置的因公出國旅游留學(境)費、國家因公活動活動歡迎客人活動接侍專小二租車置辦及自動執行費、國家因公活動活動歡迎客人活動接侍接侍費。在這當中:因公出國旅游留學(境)費最一般的科學布置廠家及成員概成本預算標準人的亞太合作協議聊天、關鍵的工程項目洽談會、境外的技術培訓課程研訓等的亞太旅費、國內城市地區間交行費、留宿費、膳食費費、技術培訓課程費、公雜費等費用結余 ;國家因公活動活動歡迎客人活動接侍接侍費最一般的科學布置全省性技術例會、的國家關鍵的優惠政策調研報告、重點檢修以其外事團組接侍聊天等連接國家因公活動活動歡迎客人活動接侍或開發金融業務想要留宿費、交行費、膳食費費等費用結余 ;國家因公活動活動歡迎客人活動接侍專小二租車置辦及自動執行費最一般的科學布置規劃內國家因公活動活動歡迎客人活動接侍車量的不能用升級更新,以其中用科學布置市中心因公乘車、國家因公活動活動歡迎客人活動接侍文件名傳遞、平日事業開發等想要國家因公活動活動歡迎客人活動接侍專小二租車生物質費、售后維修費用、在街上過路的過橋米線費、保險服務費等費用結余 。
🌼(四)機關行業的企事業單位考試正常運作費用:指行政訴訟的企事業單位考試和定義國家行業企事業單位考試人員法工作的行業的企事業單位考試在使用一般來說公開費用財務撥付籌劃的常規費用收入支出 中的每天的公用設施費用費用收入支出 。
2018年東莞市松江區中國鎮政府機關外事工作室部成本預算制定原因分析
2018🎀年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1൲、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:🅺公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3⭕、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4🍸、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5🎀、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9♏、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部財務管理開支成本預算總表 |
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| 事業編部門:成都市松江區百姓政府機關外事商務室內 | 部門:元 |
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| 本年度收入水平 | 當年度收支 |
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| 該項目 | 成本預算數 | 內容 | 項目預算數 |
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| 一、財政資金審批收益 | 8,348,790.02 | 一、 | 通常情況公開售后服務花費 | 7,832,004.50 |
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| 1. 一半公益性決算錢 | 8,348,790.02 | 二、 | 市場保障機制和出去上班其他支出 | 206,838.21 |
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| 2. 政府機關性理財產品 |
| 三、 | 醫遼食品衛生與年度計劃養育支出費用 | 78,532.23 |
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| 二、自己事業營收 |
| 四、 | 房產得到保障撥出 | 231,415.08 |
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| 三、教育事業的單位銷售純收入 |
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| 四、另外的收入來源 |
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| 納入共計 | 8,348,790.02 | 收支總共 | 8,348,790.02 |
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| 2018年部凈收入估算總表 |
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| 編制工作部門乃至每一位員工:濟南市松江區大家現政府外事會議室室 |
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| 方:元 |
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| 項目流程 | 薪水估算 |
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| 用途的分類管理費用商品編碼 | 用途分類整理課程和科目種類 | 累計 | 不需要撥付工資 | 事業性薪水 | 衛生事業計量單位 | 同一納入 |
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| 類 | 款 | 項 | 開創收 |
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| 201 |
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| 普通公開提供服務收入支出 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 涉及到的部門工作廳(室)及涉及到的企業業務 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟行駛 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 應該行政機關菅理事宜 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業有成啟動 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 發展安全保障和求業收支 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門教育事業公司離提前退休 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口處理的行政事務院校離退休年齡 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關行業行業行業行業常規社會養老商業險繳納費用結余 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關事業心廠家職業年金手機繳費收入支出 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫治環保與行動計劃生肓經費支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政視野工作單位醫療機構 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政部門組織醫療衛生 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 行業標準醫疔 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 往房安全保障結余 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房改草總支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房補助費 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年科室花費項目預算總表 |
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| 建制團隊:蘇州市松江區群眾地方政府外事會議室室 | 廠家:元 |
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| 的項目 | 費用估算 |
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| 功能性分為專業科目編碼查詢 | 功能鍵歸類課程名號 | 加總 | 大體撥出 | 產品性支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 通常情況下公用安全服務教育支出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 地方政府企業省委辦公廳(室)及相關內容醫院事務處理 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理啟動 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 應該行政機關管理方法事情 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業使用 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會發展保障機制和工作其他支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處人事方離養老金 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的人事部門企業離提前退休 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政企業衛生事業企業差不多社會養老穩定穩定繳納付出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記自己事業機關單位職業化年金繳付教育支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 治療衛生間與預計孕育費用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門事業性政府部門醫療設備 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門行業醫療管理 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 衛生事業企單位醫療器械 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 公房服務保障收入支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房行政體制改革結余 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房補貼金 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年團隊財政廳捐款收入支出表概算總表 |
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| 編制工作部位:武漢市松江區大家國家外事工作室 |
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| 企業單位:元 |
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| 財政局審批工資收入 | 財政廳補貼款費用支出 |
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| 該項目 | 概算數 | 內容 | 自動求和 | 似的公開財政預算 | 部門性資金估算 |
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| 一、平常公眾費用項目資金 | 1,662,411.03 | 一、 | 平常公用設施功能結余 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
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| 二、現政府性債卷 |
| 二、 | 生活保障措施和出去上班開支 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 醫治安全衛生與準備生孕付出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 往房保護收支 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 凈收入共計 | 1,662,411.03 | 結余累計 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年科室似的公共性預決算教育支出職能類別預決算表 |
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| 制定單位部門:重慶市松江區大家當地政府外事辦公場所室 | 標準:元 |
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| 創業項目 | 常見通用項目預算費用支出 |
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| 作用類型科目必數字 | 效果幾大類學科明稱 | 總金額 | 首要性支出 | 工程費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 般公共信息服務保障撥出 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 鎮政府辦工廳(室)及相應的系統事情 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處程序運行 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 應該行政處方法行政事務 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 人事正常運行 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會發展確保和出去上班教育支出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務事業部門部門離退職 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口治理的行政處機構離退休工資 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關教育事業廠家常規關于養老地產養老安全手機繳費結余 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 基層單位事業基層單位基層單位角色年金交款開支 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療服務健康與工作規劃二孩收支 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政事務事業上的公司的社區醫療 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處公司醫疔 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 企業發展企業診療 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 自建房有保障教育支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房屋變革支出費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 商品房北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房補肋 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年縣政府部門縣政府性母基金概算性支出功能模塊分類管理概算表 |
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| 編制工作行政部門:深圳市松江區大家政府部外事工作室 | 企業單位:元 |
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| 該項目 | 政府部門性股權基金估算支出費用 |
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| 工作定義課目商品編碼 | 特點細分課程和科目明稱 | 累計 | 根本教育支出 | 的項目收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年單位正常公益性財政財政預算審批幾乎付出市場經濟定義財政財政預算表 |
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| 編制程序崗位:杭州市松江區大家中央政府外事檔案室室 | 廠家:元 |
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| 工作 | 般公開成本預算通常付出 |
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| 功能模塊類別專業科目編號 | 作用細分專業科目名稱大全 | 累計 | 工作員事業費 | 公用設施預備費 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 年薪會員福利性支出 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 差不多很大打工族薪資 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼補肋補肋 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 績效工資 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 伙食費經濟補貼費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
|
| 301 | 07 | 績效考評工薪 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 行政企業單位事業有成企業單位大多養老院保費付款 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 專業年金繳付 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 職業大體社區醫療穩妥付款 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 其他的社會上安全保障繳付 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 房產個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 其他月薪副利費用 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 商品價格和精準服務費用 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 辦公區費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公出國工作(境)成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 檢修(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 會議通知費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 課程培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務接代接代費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 工會組織金費 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 褔利費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 別的淘寶商品和服務付出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對個和小家庭的補助金 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎勵制度金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 的對人和家用的補貼政策其他支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資產投資性撥出 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦工設備購置費 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年個部門“三公”勞務費和政府部門操作勞務費財政預算表 |
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| 事業編行業:沈陽市松江區老百姓現政府外事辦公樓室 |
| 企業:余萬元 |
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| 2018年“三公”經費成本預算成本預算數 | 2018年企事業單位運轉預備費預決算數 |
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| 累計數 | 因公出國旅游(境)費 | 因公接待客人費 | 因公私車購入及進行費 |
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| 小計 | 購進費 | 使用費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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重要性條件表明
一、“三公”金費工程預算
🦄上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區員工因公回國和赴我們香港、澳門特別的行政事務區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(🅠三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
🦩通常規劃:(一)接侍國處象征團來松借鑒參觀多方位考察。用以接侍其他的國家的來松參觀多方位考察所發生的膳食費、入住費、交通出行費等收支。
﷽(二)秉持著外廠家讀書參觀調查。廣泛用于接待廳外省市區、戰友地級市來松參觀調查所發生了的飯食費、入住費、客運費、場租費等收入支出。
ౠ(三)主辦銷售金融業務會議安排、為執行力公務接待或推進銷售金融業務活動方案所須開銷的主會場租借費、酒店住宿費用、餐費等教育支出。
二、機關單位工作資金財政預算
✃機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、政府辦公室采購合同現象
2018൩年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
ꦆ2018本年度本部門乃至每一位員工偏向縣域中小型企業留有現政府招標管理工程項目概預算額度1.6余萬元,朝向小微單位準備市政府集中采購好項目概算資金額0.9來萬。
決算考核情況下
2018🐭年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 財政預算結余業務效績工作目標申請表 | |||||||
| 內容源代碼:180070070001 | 2018 |
| 審核進度表:行財科:工程預算醫院科室審批流程(二上) | ||||
| 的單位:007007天津市市松江區中國人民相關部門外事辦公室 | |||||||
| 項目流程品牌: | 回國(境)經費支出 | 建設項目專業類別: | 習慣性性創業項目 | ||||
| 就開始時間日期: | 2019-01-01 | 結速準確時間: | 2019-12-31 | ||||
| 連續電話號碼: | 37735272 | 建設項目在當年概算(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 相同頂目去年預算表額(元) | 6,000,000.00 | 同名的建設項目去年同期概算執行程序數(元) | 5060126.04 | ||||
| 業務簡況: | ⭕為曾加松江區的向外品牌宣傳和聊天,緊密配合松江區場所經濟實惠轉型,組建此類目。產品售后服務范圍圖為松江區各個部位委辦局。 | ||||||
| 項目申報標準: | 🍒中辦發(2013)16號文,《中國共產黨黨中央商務省委辦公廳 浙江省人民政府工作廳轉發給〈外交史部 中央政府外辦 中央政府機構部 財政支出部更多提高認識驟實驗室管理標準省部級下面國度事業職工因公臨時性出國工作的意見建議〉的通知怎么寫》;財行(2013)516號文,《財政預算部 外交政策部光于修訂〈臨時設施出國旅游經費支出工作管理措施〉的告知書》 | ||||||
| 建設項目設立公司的有必要的性: | 落實外事辦職權,為整個區提交的因公出國工作團組或參團工人做區級報批和市里報批。 | ||||||
| 保持建設項目方案的會議制度、預防措施: | ♐《中國國民黨松江區委辦公樓室 松江區群眾區政府商務企業會議室室轉發分享區外事辦〈松江區并于全面提升因公回國(境)菅工院作的一些意見與建議〉的控制》;《國共松江區委商務企業會議室室 松江區老百姓市政府外事接待室室上傳區外事辦〈松江區觀于進三步開展因公回國(境)維護的工作的意見建議〉的通知書》 | ||||||
| 項目流程方案年度計劃: | 🐻2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018進行年審批用的團組,但于2019年出訪,資金投入仍從2018年資金中付出。 | ||||||
| 好項目總要求: | 有利于松江區因公出國留學境本職工作規程化 | ||||||
| 本年效績總體目標: | 從緊審簽因公出訪團組,出訪原因,出訪課題 | ||||||
| 可以講解的別的問題: | 無 | ||||||
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| 完成指標值 | |||||||
| 種類分類別: | 因公出國旅游(境)資金 | 的資金源于分類整理: | 區不需要 | ||||
| 溶解任務 | 的指標內部 | 方向方向值 | 計算遵循原則 | ||||
| 放入和方法計劃 | 財務出納會議制度方法健康性 | 加強制度建設 | 健康 | ||||
| 金融管理機制執行工作合理有效 | 有效果 | 行之有效 | |||||
| 創業項目維護方式日益完善性 | 建立健全 | 健康 | |||||
| 產品工作管理獎懲制度執行命令有效果性 | 高效 | 有效果 | |||||
| 項目預算履行率 | 100% | 100% | |||||
| 專款專門的率 | 100% | 100% | |||||
| 專項資金合格立刻率 | 有效 | 立即 | |||||
| 涌現出任務 | 回國一次成本抑制率 | 100% | 100% | ||||
| 出國旅游統計人數調整率 | 100% | 100% | |||||
| 記劃成功完成率 | 100% | 100% | |||||
| 作用學習目標 | 出訪通知單動態展示 | 到位 | 搞定 | ||||
| 團組重任做完率 | 成功 | 到位 | |||||
| 外事記律承諾制書 | 簽署 | 建定 | |||||
| 話語權力學習目標 | 常態化系統方法建立完善性 | 建全 | 逐步完善 | ||||
| 立項申請標準有效充分的性 | 有效 | 寬裕 | |||||
| 稅收政策關注度 | 100% | 100% | |||||
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| 提交申請難點 | |||||||
| 詳細完好性 | 能夠性 | 考核指標 | 績效考評因素 | ||||
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| 合理核驗意見書 | ﷽"1、報送短信個方面:本職操作情況里邊未形容本職操作玩法和組織結構框架;本職操作設置的不意義還需進兩步增加;本職操作試行操作方案方案缺損財務治理部本職操作操作方案方案,且本職操作操作方案方案未構成實際的的的本職操作玩法、的時間工作進度、數目特殊耍求、質理特殊耍求;有保障的具體措施方向試行的實際的的服務治理機制不率先,未列明財務治理部服務治理機制;或缺有保障的具體措施的具體措施2、辦公績效評價考評階段階段人層面:好大型創業項目總階段階段人慨況方便,階段階段人未提款好大型創業項目的空間、人、轉化率、視覺效果;本年辦公績效評價考評階段階段人未按照其本年辦公需求裝置好大型創業項目本年辦公績效評價考評階段階段人。3、績效考核完成指標工作方面:投放工作方向避免設有“經濟完美立即率”;出現要求中緊缺質量要求、成本低要求、限期要求;郊果要求還需填補;應響力緊缺電子檔案維護、短信化力促、優良工作成效數據服務、短信開放地方的要求;立項申請基本原則多方面性為進行要求;預測基本原則添寫不當確。" | ||||||
| 審核員結論 | B | 復審人 | 沈錫宇 |