滬市松江區農業機械經營所
2019本年竣工決算
目 錄
一號這部分 廣州市松江區農資操作所概貌
一、最主要職權
二、組織 裝置
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、工資收入結余竣工決算總表
二、營收部門預算表
三、結余結算的時候表
四、財政局審批純收入收入支出結算的時候總表
五、基本上共同工程預算財政性撥付經費支出竣工決算表
六、一般來說公共性預部門預算財政部門撥付基本的經費支出部門預算表
七、尋常公共服務項目預算不需要審批“三公”費用及單位啟用費用支出費用部門預算表
八、鎮政府性資金工程預算財政資金撥付支出費用預算表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
第三部門 代詞解釋一下
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、常見權責
🍰南京市松江區農業機械設備控制所主要是金融產品收錄:帶動農業機械設備專業性合作的社事業中基礎建設,推行 “大機互幫互助化” 的農業機械設備經營和事業中機制化;填寫維生素建立新的領域性的施工付費輔導標準化,(而且農業機械設備事業中游戲內容有更多覆蓋和拓展培訓學校的填寫維生素),或者汽柴油成本費的快速回升、輔佐工月工資回升等,為政府辦公室具體實施補助金供給原則參考選取措施,以有效保障農業機械設備手創收保護固定性,保護農業機械設備戰隊固定;進三步變小農業機械設備的安裝;進三步提前做好新農業機械設備和新加工制作工藝 的培訓學校事業中;建立健全幾項控制和事業中制度管理,促使農業機械設備事業中的有序性的推行。
二、裝置設計
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年預算表
2019第四季度利潤經費支出預算總表
部門:W
納入 |
開支 | ||
好項目 |
結算的時候數 |
建設項目 |
預算數 |
一、尋常服務性決算不需要撥付工資 |
2820.52 |
一、通常情況下公益性貼心服務教育支出 |
|
二、當地政府性資金預算表民政審批收錄 |
|
二、外交政策性支出 |
|
三、上司補貼費營收 |
|
三、中國國防花費 |
|
四、企事業薪資 |
|
四、公眾安全可靠撥出 |
|
五、管理利潤 |
|
五、文化藝術培訓總支出 |
|
六、其他企業上交國家薪資 |
|
六、科學技木技木收入支出 |
|
七、另外收錄 |
25.08 |
七、古文化體育競技與山東新農商軟件科技有限公司費用支出 |
|
|
|
八、社會中服務和求業花費 |
55.75 |
|
|
九、干凈正常收支 |
18.98 |
|
|
十、節電安全付出 |
|
|
|
十一國慶、縣域特別支出費用 |
|
|
|
十三、農業和林業水付出 |
2754.31 |
|
|
十四、交通配套裝運其他支出 |
|
|
|
十四、網絡資源堪探信息等收支 |
|
|
|
第十六、業務功能業等教育支出 |
|
|
|
16、財富管理付出 |
|
|
|
十六、協助任何東南部教育支出 |
|
|
|
十七、那自然資原海洋環境氣象觀測等其他支出 |
|
|
|
黨的十九、房屋保險花費 |
14.08 |
|
|
第二十、油糧資源存儲收入支出 |
|
|
|
二11、某些收支 |
|
年初工資累計 |
2845.60 |
年初結余預估合計 |
2843.12 |
用視野母基金挽回結余差額 |
|
盈余重新分配 |
|
本年結轉和節余 |
|
年初結轉和盈余 |
2.48 |
總額 |
2845.60 |
累計 |
2845.60 |
2019當年度利潤部門預算表
單位名稱:萬的大寫
項目 |
年初純收入預估合計 |
財政廳補貼款收入來源 |
上司補貼政策年收入 |
行業收入來源 |
經驗年收入 |
其他標準上交工資 |
任何利潤 | ||||
功能分類 |
學科稱呼 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
生活有保障和就業創業結余 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
人事部門行業政府部門離退休之 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
事業性企業離退居二線 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
市直機關事業公司的公司的關鍵養老服務保障付款花費★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
國家機關事業心計量單位職業技能年金納費收支★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
干凈正常支出費用 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
行政管理工作基層單位醫療管理★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
視野企業單位醫療機構★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農業和林業水收入支出 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農林 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
事業心行駛 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
網絡轉化成與品牌宣傳提供服務 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
農業科技加工搭載補肋 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
商品房基本保障經費支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
房間變革經費支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
自建房房貸公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019財政年度總支出結算的時候表
行業:上萬元
項目 |
當年度教育支出總金額 |
基礎總支出 |
內容經費支出 |
上交上家費用支出 |
生產收支 |
對其他標準補助金經費支出 | ||||
功能分類 |
科目表稱呼 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
的社會有保障和就業形勢付出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
人事部門衛生事業企業離退休之 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業發展工作單位離養老 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府部門事業上行業差不多社區社會養老保險金付款經費支出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
政府機關創業組織職業選擇年金交款結余★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
身體健康身體健康性支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
政府部門自己事業機關單位醫療管理★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業院校院校醫院★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水花費 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
漁業 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業心啟用 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技發展變為與宣傳推廣服務性 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
農牧業種植支持系統補貼金 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
公房保障措施開支 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅房收入分配改革性支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019年不需要撥付使收入費用支出 結算的時候總表
政府部門:萬多
工資 |
其他支出 | ||||
頂目 |
結算的時候數 |
工程 |
累計數 |
似的共公估算不需要補貼款 |
相關部門性基金、期貨、現貨、微盤費用不需要撥付 |
一、一樣通用決算財政預算付款 |
2820.52 |
一、一樣共公服務質量付出 |
|
|
|
二、中央政府性私募基金估算財政預算付款 |
|
二、外交關系性支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機花費 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全衛生總支出 |
|
|
|
|
|
五、的教育開支 |
|
|
|
|
|
六、科學課技術性教育支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神球場與影視文化開支 |
|
|
|
|
|
八、社會生活確保和就業創業結余 |
|
55.75 |
|
|
|
九、清潔衛生良好收入支出 |
|
18.98 |
|
|
|
十、節能環保環保性支出 |
|
|
|
|
|
五一、新農村社區網站支出費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水教育支出 |
|
2729.23 |
|
|
|
第十五、城市交通車輛開支 |
|
|
|
|
|
十四、信息勘測信息等結余 |
|
|
|
|
|
15、售后夜場服務售后夜場服務等花費 |
|
|
|
|
|
16、金融業經費支出 |
|
|
|
|
|
十二、扶持另外的的地區經費支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源大海氣象臺等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、房產確保經費支出 |
|
14.08 |
|
|
|
2、油糧油料收儲花費 |
|
|
|
|
|
二十一月、相關費用 |
|
|
|
上年工資收入總金額 |
2820.52 |
本年度性支出合計數 |
|
2818.04 |
|
月初不需要捐款結轉和節余 |
|
年初財政性補貼款結轉和節余 |
|
2.48 |
|
通常情況下公共服務預決算民政審批 |
|
|
|
|
|
當地政府性股權基金預決算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
總結 |
2820.52 |
共計 |
|
2820.52 |
|
2019年末一般的共同估算財政部門付款開支竣工決算表
公司:70萬
品牌 |
合計數 |
大致經費支出 |
樓盤撥出 | |||
功能鍵各類 專業科目商品代碼 |
幾個會計科目品牌 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
中國社會保證和就業前景花費 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上的行業離辭職 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業上的工作單位離退居二線 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
行政機關創業標準幾乎醫療保費保費交費收支★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
企企業發展工作單位企業發展工作單位職業的年金納費收入支出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
衛生學安全其他支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
行政性事業公司醫療保障★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業心院校醫療衛生★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
農林業水費用支出 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
綠植基地 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
事業上的運轉 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
新材料技術轉換成與產品推廣產品 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
農林制造扶持補助 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
住宅保險撥出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住宅房轉型收支 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
預估合計 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019當年度正常公用設施估算財務捐款一般支出費用結算的時候表
院校:70萬
樓盤 |
合計數 |
員工經費支出 |
共用資金 | ||
城市發展進行分類 專業科目編號 |
課目名字 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
薪資發福利費用支出 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
一般年終獎金 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
津貼津貼津貼 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
年獎 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
另一個社交的保障繳納 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
膳食政府補貼費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
績效考評公司 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
機關事業性企業單位事業性企業單位根本養老院保費繳納費用 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
工作年金付費 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
一些月工資最新福利費用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
貨物和售后服務其他支出 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
刷費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
咨詢了解費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
資質費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
電費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
水電費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
郵電局費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
采暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
物業管控管控費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
出差費 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)成本費用 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
供應費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
例會費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
培訓課程費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
因公接持費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
專業化資料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
專用的燃料油費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
勞務公司費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
授權委托工作費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
總工會預備費 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
福利金費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
公務活動公務車加載維護與保養費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
各種客運學費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及額外增加管理費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
其它貨品和功能開支 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對個人賬戶和家人的補帖 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
養老金費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
日常補助款 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
醫用費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
獎金金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
公房公積金貸款 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租補貼金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
自身水產業生產方式補貼款 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
某個對自身和家廷的補助費經費支出 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
另外的投資者性總支出 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
接待室機器設備新購 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
專門用環保設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息平臺網上及圖片軟件添置升級 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動小二租車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
某個鐵路交通用具購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
某個投資基金性經費支出 |
|
|
|
加總 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019年末基本上公眾估算財政預算審批“三公”專項資金及政府機關程序運行專項資金總支出結算的時候表
方:多萬元
一般的公共信息工程預算財務捐款“三公”預備費 |
政府機關電腦運行 專項資金預算數 | |||||||||||
累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
因公車輛使用折舊費及運轉費 |
國家公務接持費 | |||||||||
小計 |
因公出行用車 采購費 |
公務活動出行 程序運行費 | ||||||||||
費用數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
|
3.5 |
1.95 |
|
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2.5 |
1.77 |
|
|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019第四季度地方政府性投資基金工程預算國庫撥付經費支出結算的時候表
公司:億元
的項目 |
預估合計 |
大體支出費用 |
項目花費 | |||
用途劃分 會計分類簡碼 |
科目表明稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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合計數 |
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度股本債務前提表 | ||||
價格公司:萬美金 | ||||
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數量統計 |
實用價值 | ||
年末數 |
半年度數 |
今年初數 |
年初數 | |
一、資產投資累計 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)變化房產 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)穩定固定資產原值 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
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|
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
☂ 似的公務接待私車 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
☂ 稽查執勤點專用車 |
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𝕴 特中行業技能出行用車 |
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ಌ 別的私車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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🅠 4.一些固定的資本 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
♋ 減:連續折舊費及減值提前準備 |
—— |
—— |
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(三)常期交易 |
—— |
—— |
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(四)搭建工作 |
—— |
—— |
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(五)有形財產 |
—— |
—— |
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𒉰 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
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(六)其他資本 |
—— |
—— |
|
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二、債務加總 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈資本加總 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年中預算情況說明
一、關干傷害市松江區農資管理方法所2019當年度薪水收支部門預算現象介紹
濟南市松江區農用機械監管所2019𒀰年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、關于幼兒園南京市市松江區農機車治理所2019第四季度個人收入預算狀態說明怎么寫
天津市松江區農機車管理工作所2019💛年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、關與天津市市松江區農業機械設備治理所2019全年度收支竣工決算原因解釋
南京市松江區農機具控制所2019🌞年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、更多東莞市松江區農機車方法所2019當年度不需要捐款使收入其他支出環境承載力情況報告反映
武漢市松江區農用機械操作所2019𓆉年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、就杭州市松江區農業機械設備工作所2019全年度通常癥狀下共公項目預算民政撥付付出部門預算癥狀講解
(一)似的公眾費用預算不需要補貼款費用整體原因。
傷害市松江區農機具管理制度所2019𝓀年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)基本公開財務預算財務補貼款總支出部門預算框架原因。
廣州市松江區農機具控制所2019♉年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)一般的通用工程預算財務補貼款花費預算實際問題。
蘇州市松江區農資控制所2019✨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1𝓡、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2🍃、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3𝔍、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4𝓀、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5🎐、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、有關廣州市松江區農資管控所2019每年一半公共信息費用預算財政性補貼款常規性支出部門預算的情況闡述
蘇州市松江區農用機械服務管理處2019ꦇ年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財政廳補貼款收支預算總體布局情況發生解釋。
武漢市市松江區農業機械經營所2019𝓰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”資金國庫補貼款費用支出 結算的時候大概情況發生反映。
2019🐟年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。支出的內容比如:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
♊因公租車作業維修其他支出1.77來萬。其主要使用于車量人身險、維修部、燃油。2019年,佛山市松江區農業機械管理制度所所在各概算企事業單位花銷財政局撥付的因公車輛租賃保證量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
🌼國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、光于滬市松江區農業機械管理工作所2019年中政府性性基金投資費用財政總支出審批總支出部門預算情形證明
北京市松江區農機具維護所2019半年度無政府部性資金成本預算財政部門補貼款費用支出 。
九、國有制資本公司合作經營工程預算財政資金補貼款狀況描述
沈陽市松江區農用機械服務監察隊2019全年度無國有控股股權投資運作成本預算財政預算撥付性支出。
十、其他的重要性項目的問題詳細說明
(一)市直機關正常運作經費預算結余前提。
2019😼年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)以集中采購計劃花費情形。
2019♈年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019✨年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)來往車輛、建筑非常規占據癥狀
1.該車輛
截止日2019年12月31日,上海市松江區農機管理所共得行駛1輛,這當中,般公務活動專用車0輛、一般來說執法檢查交警執法買車0輛、防化專科方法出行用車1輛、的私車ꦓ0輛。行業使用價值50萬塊這統一機 0臺(套),工作單位交換價值100W上述專屬機器設備0臺(套)。
2.住宅
本院校無房層特色侵占情況下說。
(四)財政預算業績考核方法癥狀。
💞上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
𝄹一、財務支出付款盈利:指行政部門年初度從本級財務支出行政部門認定的財務支出付款,分為一般的共同項目費用財務支出付款和以政府性私募基金項目費用財務支出付款。
二、行業有成工資:指行業有成企業實施技術專業相關業務活動以及輔助軟件活動拿得的工資。
♓三、經營者的個人收入水平:指事業部門部門在技術業務量游戲游戲活動方案簡述輔助性游戲游戲活動方案除此之外抓好非自主記帳經營者的游戲游戲活動方案贏得的個人收入水平。
♊四、其他的薪資:指機構提供的除“財政部門審批薪資”、“行業薪資”、“銷售經營薪資”等或者的薪資。首要是:市撥的項目現金薪資等
五、年末結轉和余額:意指上一年度無法完整、結轉到當年度按管于約定不斷用的錢。
💛六、半一全當年度結轉和節余:指當一全當年度度或曾經一全當年度項目預算布置、因合理性前提發現變始終無法 按原行動計劃制定,需延遲時間到的時候一全當年度按相關聯相關規定已經用到的經濟。
♎七、主要性費用支出 :指中介機構為確保中介機構沒問題機器運行、來完成常規級任務級任務而發生的每項性費用支出 。
﷽八、好項目花費:指政府部門為做完不同的行政管理事情任務或事業單位快速發展學習目標,在主要花費后遭受的每一項花費。
💧九、經營者者撥出:指企業發展方在職業項目及輔助器項目之上進行非自主會計核算經營者者項目的發生的撥出。
ꦏ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦗ11、國家機關運轉專項接待費:指人事部門企業和根據因公員法控制的人事企業便用平常公共估算不需要付款規劃的基礎經費支出費用中的日常工作公共專項接待費經費支出費用。