昆明市松江區
漁業工藝品牌宣傳平臺
2019年終預算
目 錄
一是那部分 佛山市松江區水產業能力產品推廣咨詢中心概貌
一、主要主要職責
二、系統設立
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
一、工資收入收入支出預算總表
二、盈利預算表
三、收入支出竣工決算表
四、民政捐款納入收支結算的時候總表
五、大部分共公概預算財政局審批其他支出部門預算表
六、平常公共性費用民政審批差不多總支出部門預算表
七、一樣 共同概預算國庫撥付“三公”接待費及機關單位進行接待費收支部門預算表
八、當地政府性母基金工程預算財政廳撥付收支結算的時候表
九、固定資產流動負債現狀表
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算情況說明
第4地方 名稱描述
第一部分 上海市松江區農業技術推廣中心概況
一、主要是職能部門
蘇州市松江區農林工藝網絡推廣學校是自由歸集工作企業單位。其關鍵崗位責任制:
1、參入建立本區林果加工進展和種值業結構類型調低總體規劃;
2、復雜全國農園藝作物栽植新技術、害蟲草害防范、土壤中水溶肥及耕地氛圍監控,開設農業科技;
3、否則本區農糧食作物新高技術、新品發布種進駐、試驗檢測、示范點和網絡推廣;
4、承擔責任我區農產品果樹種子地址養殖和一統供種工作的;
5、組織機構開展調研牙齒農業鎮級科技創新人數和農業工人實用型系統指導業務。
二、學校設立
𒊎松江區現代農業的技術線上推廣咨詢中心含有8個平臺,屬于:支部組織部長、副主任室、副領導2個、線上營銷科、植物保護科、種子吧科、土肥科、辦工室。
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
2019全年度營收支出費用預算總表
工作單位:來萬
營收 |
費用支出 | ||
項目 |
竣工決算數 |
業務 |
竣工決算數 |
一、基本公眾項目預算財政支出補貼款工資 |
3011.61 |
一、一樣 公共性服務培訓性支出 |
|
二、地方政府性債券決算國庫捐款創收 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
三、上一級補助金營收 |
|
三、國防科技經費支出 |
|
四、事業性收錄 |
|
四、公共性安全管理性支出 |
|
五、經營者收益 |
|
五、教肓費用 |
|
六、附帶公司繳納薪資收入 |
|
六、科學合理技術水平開支 |
|
七、別凈收入 |
25.63 |
七、學歷親子旅游體育足球與傳媒廣告結余 |
|
|
|
八、市場經濟擔保和工作花費 |
304.7 |
|
|
九、干凈安全健康費用 |
86.67 |
|
|
十、高效優質收支 |
|
|
|
11、縣域街道性支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水性支出 |
2555.39 |
|
|
十四、城市交通綜合管理費用 |
|
|
|
十四、自然資源探礦數據等花費 |
|
|
|
二十、商業服務保障服務保障業等性支出 |
|
|
|
16、金融業總支出 |
|
|
|
十二、支援許多位置教育支出 |
|
|
|
18、那生態資源共享海洋資源氣象站等花費 |
|
|
|
19、商品房擔保支出費用 |
64.26 |
|
|
三十、調味品資源保障撥出 |
|
|
|
二11、洪澇防冶及緊急治理收支 |
|
|
|
二12、任何其他支出 |
|
上年收益自動求和 |
3037.24 |
當年度結余累計 |
3011.02 |
用事業股票基金改正收入支出表差額 |
|
余額合理安排 |
|
本年結轉和盈余 |
|
年尾結轉和盈余 |
26.22 |
總額 |
3037.24 |
共計 |
3037.24 |
2019季度年收入結算的時候表
企事業單位:萬美金
產品 |
本年度凈收入累計 |
財政部門撥付納入 |
上級領導補貼費創收 |
行業收入來源 |
運作薪資 |
加盟院校上交國家工資 |
其它凈收入 | ||||
功能分類 |
題目名字大全 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
3037.24 |
3011.61 |
|
|
|
|
25.63 | |
208 |
|
|
社會各界保險和自主創業支出費用 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政事務事業上機關單位離離休 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業發展部門離離休 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關人事企業單位人事企業單位常規健康社會養老保險服務手機繳費開支 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
市直機關事業心政府部門專職年金付費付出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生監督綠色撥出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關衛生事業標準醫療機構 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
企業院校醫療保健 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林業水開支 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
林果業 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業有成程序運行 |
1368.88 |
1368.88 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科技創新轉換成與線上推廣服務質量 |
1143.53 |
1117.9 |
|
|
|
|
25.63 | |
213 |
01 |
35 |
農林牧資源量保護好修復手機與使用 |
69.2 |
69.2 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
租賃房服務花費 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
往房變革撥出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
2019每年費用支出 部門預算表
組織:萬塊
工程項目 |
本年度付出累計數 |
基礎支出費用 |
新項目開支 |
繳納上一級經費支出 |
生產撥出 |
對復屬基層單位津貼性支出 | ||||
功能分類 |
項目分類 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
3011.02 |
1798.29 |
1212.73 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會存在維護和人才需求結余 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
政府部門創業部門離退居二線 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業公司的離退職 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關事業心計量單位事業心計量單位基本的養老院商業保險激費付出 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
危險機關創業企業事業年金繳付支出費用 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
環保營養健康總支出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
政府部門參公方醫院 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業性組織醫藥 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業和林業水付出 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
林業 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
行業正常運作 |
1342.66 |
1342.66 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
信息技術流量轉化與推行業務 |
1143.53 |
|
1143.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
現代農業資源英文養護修理與進行 |
69.2 |
|
69.2 |
|
|
| |
221 |
|
|
房屋保證經費支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
個人住房機構改革付出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
自建房個人公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
2019月度民政付款效益教育支出竣工決算總表
方:十萬
工資 |
開支 | ||||
樓盤 |
預算數 |
樓盤 |
總計 |
平常公用費用預算財政廳補貼款 |
國家性債卷工程預算財政支出撥付 |
一、一樣 公益性成本預算財政廳付款 |
3011.61 |
一、應該共同安全服務性支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性新基金費用財政廳付款 |
|
二、外交政策其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全的收支 |
|
|
|
|
|
五、文化教育經費支出 |
|
|
|
|
|
六、科學性技巧總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育度假游球場與影視文化費用 |
|
|
|
|
|
八、世界確保和找工作其他支出 |
|
304.7 |
|
|
|
九、安全衛生的健康教育支出 |
|
86.67 |
|
|
|
十、生態環保生態環保花費 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉經濟社區衛生開支 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水總支出 |
|
2529.76 |
|
|
|
十五、交通配套運載支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、能源勘查信息內容等付出 |
|
|
|
|
|
15、餐飲業業務業等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、金融業總支出 |
|
|
|
|
|
十八、捐助另外國家開支 |
|
|
|
|
|
18、物種多樣性市場海上天氣等結余 |
|
|
|
|
|
黨的十九、商品房服務保障收入支出 |
|
64.26 |
|
|
|
二是、調味品運輸貯備開支 |
|
|
|
|
|
二國慶、地震災害有效預防及應急救援管理制度其他支出 |
|
|
|
|
|
二12、許多教育支出 |
|
|
|
本年度收入來源總計 |
3011.61 |
當年度結余合計數 |
|
2985.39 |
|
年末財政資金補貼款結轉和節余 |
|
年底財政部門補貼款結轉和節余 |
|
26.22 |
|
一、尋常公共服務成本預算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
二、中央政府性股權基金概算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3011.61 |
總額 |
|
3011.61 |
|
2019全年度通常公用設施預算表財政部門審批總支出竣工決算表
公司的:萬塊人民幣
該項目 |
累計 |
大多花費 |
投資項目結余 | |||
特點各類 管理費用商品編碼 |
題目名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社交維護和畢業生就業總支出 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業性的單位離提前退休 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業公司離退居二線 |
70.61 |
70.61 |
|
208 |
05 |
05 |
企視野機構視野機構差不多養老生活保險服務手機繳費教育支出 |
161.1 |
161.1 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業發展的單位工作年金繳付經費支出 |
72.99 |
72.99 |
|
210 |
|
|
衛生學健康生活經費支出 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟創業的單位醫療設備 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
02 |
行業公司的醫用 |
86.67 |
86.67 |
|
213 |
01 |
|
畜牧業水教育支出 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
|
農產品加工 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
04 |
企業運動 |
1342.66 |
1342.66 |
|
213 |
01 |
06 |
社會轉換成與品牌宣傳安全服務 |
1117.9 |
|
1117.9 |
213 |
01 |
35 |
現代農業信息呵護牙齒修復與利于 |
69.2 |
|
69.2 |
221 |
|
|
居住房服務支出費用 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
|
房間收入分配改革支出費用 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
2985.39 |
1798.29 |
1187.1 |
2019年一般通用估算不需要付款一般費用預算表
行業:萬美金
大型項目 |
總金額 |
工人經費支出 |
公供費用 | ||
第三產業等級分類 會計分類標識號 |
題目名字大全 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
很大打工族薪資副利付出 |
1640.77 |
1640.77 |
|
301 |
01 |
基本上待遇 |
214.43 |
214.43 |
|
301 |
02 |
津貼補貼政策補貼政策 |
118.75 |
118.75 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補帖費 |
56.43 |
56.43 |
|
301 |
07 |
效績月工資 |
743.54 |
743.54 |
|
301 |
08 |
部門參公標準基本的社會養老人身險人身險交款 |
161.1 |
161.1 |
|
301 |
09 |
工作年金納費 |
72.99 |
72.99 |
|
301 |
10 |
企業職工大致醫療機構商業險納費 |
86.67 |
86.67 |
|
301 |
11 |
公務接待員社區醫療津貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個當今社會安全保障納費 |
14.93 |
14.93 |
|
301 |
13 |
租賃房北京公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些公資特權教育支出 |
107.67 |
107.67 |
|
302 |
|
物品和服務管理其他支出 |
83.69 |
|
83.69 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
13.28 |
|
13.28 |
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
1.14 |
|
1.14 |
302 |
06 |
用電 |
4.99 |
|
4.99 |
302 |
07 |
輕工費 |
2.11 |
|
2.11 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管的保管費 |
8 |
|
8 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
12.97 |
|
12.97 |
302 |
12 |
因公回國(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
1.31 |
|
1.31 |
302 |
14 |
電腦使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
培訓班費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
17 |
國家公務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型村料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金投入 |
18.96 |
|
18.96 |
302 |
29 |
會員福利費 |
10.77 |
|
10.77 |
302 |
31 |
公務活動車輛程序運行定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的交通費花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加學費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
99 |
其它貨品和提供服務撥出 |
9.33 |
|
9.33 |
303 |
|
對他人和家長的補帖 |
70.83 |
70.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
27.21 |
27.21 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
43.19 |
43.19 |
|
303 |
05 |
現在的生活補貼 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
07 |
社區住院費用補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人林果業生產制造補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對個人賬戶和家廷的補助款 |
0.32 |
0.32 |
|
310 |
|
資產投資性經費支出 |
3 |
|
3 |
310 |
02 |
接待室設備購置費 |
3 |
|
3 |
310 |
03 |
用生產設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
信心網洛及手機軟件購置費的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行購買 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通出行產品購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
中國文物和擺貨品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的股本購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
其它基金性付出 |
|
|
|
累計 |
1798.29 |
1711.6 |
86.69 |
2019全年度常見共公費用財政性審批“三公”費用及企事業單位操作費用費用支出 竣工決算表
組織:萬是
一半公共信息預算表財政局撥付“三公”費用 |
政府機關運作 事業費竣工決算數 | |||||||||||
累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公公務車添置及使用費 |
公務活動接受費 | |||||||||
小計 |
公務接待出行用車 購入費 |
因公小二租車 行駛費 | ||||||||||
財政預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
預算數 |
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1 |
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1 |
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2019每年縣政府性債卷部門預算財政局審批結余部門預算表
機構:W
的項目 |
自動求和 |
核心開支 |
投資項目付出 | |||
效果分級 科目必編號 |
科目表標題 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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累計 |
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無地方政府性母基金費用國庫補貼款開支的公司的,仍繼承該ex表格式,并在本表以下作下傾述明:
注:上海市松江區農業技術推廣中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年基金債務癥狀表 | ||||
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總額企業:來萬 | ||
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需求量 |
作用 | ||
年末數 |
月底數 |
月初數 |
年底數 | |
一、債務加總 |
—— |
—— |
2538.31 |
2554.82 |
(一)游動資本 |
—— |
—— |
1516.28 |
1599.74 |
(二)放置資源 |
—— |
—— |
1668.81 |
1671.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
3819 |
3819 |
172.17 |
172.17 |
𝐆 2.公用裝置(臺/套/輛) |
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🍎 至少:(1)汽車(輛) |
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𒁏 常見因公私家車 |
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💯 行政執法交警執法出行 |
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꧑ 特殊工種專業的新技術車輛租賃 |
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🌜 別小二租車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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🌳 4.同一進行固定金融資產 |
—— |
—— |
1496.64 |
1499.64 |
ཧ 減:連續折舊費及減值準備好 |
—— |
—— |
655.78 |
725.73 |
(三)經常性股份資金 |
—— |
—— |
9 |
9 |
(四)長年企業債券投資費用 |
—— |
—— |
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(五)開建過程 |
—— |
—— |
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(六)隱匿固定資產 |
—— |
—— |
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ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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(七)同一債務 |
—— |
—— |
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二、債務總金額 |
—— |
—— |
1367.75 |
1584.84 |
三、凈財力總金額 |
—— |
—— |
1170.55 |
969.98 |
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算
事情闡明
一、關羽傷害市松江區現代農業枝術推廣宣傳服務中心2019本年盈利費用支出 預算整體來說事情說明書
濟南市松江區農耕技術應用優化重心2019♐年度收入總計為3037.24萬元、支出總計為3011.02元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加599.35萬元、573.13萬元。主要原因:專項資金增加。
二、觀于重慶市松江區農牧業的技術產品推廣學校2019全年度工資收入竣工決算實際情況描述
上年ꦫ收入合計3037.24萬元,其中:財政撥款收入3011.61萬元,占99%;其他收入25.63萬元,占1%。
三、觀于東莞市松江區漁業技能線下推廣心中2019年付出部門預算的說明怎么寫
當年度💧支出合計3011.02元,其中:基本支出1798.29萬元,占59.72%;項目支出1212.73萬元,占40.28%。
四、介紹西安市松江區農產品加工的技術營銷推廣基地2019民政年度民政付款純收入其他支出總體布局前提說明書怎么寫
西安市松江區農林牧方法宣傳推廣中心局2019🌳年度財政撥款收支總決算3011.61萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加672.59萬元,增長28.7%。主要原因:專項經費增加。
五、管于西安市松江區林果業技術線上推廣服務中心2019月度一般的公共性費用財政局撥付花費預算癥狀就說明
(一)一半通用概算財政性付款結余結算的時候整體環境
重慶市松江區現代農業技巧品牌推廣重心2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,占本年支出合計的99%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加646.37萬元,增長27.63%。主要原因:專項經費增加。
(二)普通共公費用不需要補貼款收支竣工決算架構現象
佛山市松江區種植業水平線上推廣中間2019♔年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2985.39萬元,占100%。
(三)大部分通用預結算的時候財政預算審批教育支出結算的時候特定情況
南京市市松江區農產品加工新技術線上推廣服務中心2019ཧ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2542.56萬元,支出決算為2985.39萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:專項經費增加。其中:
1✃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)70.61萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為106.78萬元,支出決算為70.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。
2🤪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)161.1萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為189.59萬元,支出決算為161.1萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
3🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)72.99萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為75.83萬元,支出決算為72.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。
4、🧜醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)86.67萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為90.05萬元,支出決算為86.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:年終調減概預算。
5、農林業水性支出(類)草業(款) ♊事業運行(項)1342.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1205.81萬元,支出決算為1342.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。
6ও、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)1117.9萬元,主要用于補貼穩定農民收入的各項專項。年初預算為808.12萬元,支出決算為1117.9萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增項目資金。
7🙈、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)69.2萬元,主要用于其他農業支出的各項專項。年初預算為0萬元,支出決算為69.2萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加項目。
8、⛄住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)64.26萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為66.35萬元,支出決算為64.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:在編離休職工離休。
六、對廣州市松江區農產品加工技術應用營銷服務中心2019本年度常見公開預算財政局捐款核心其他支出預算具體情況講解
杭州市松江區農林業技術應用優化核心2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款基本支出1798.29萬元,包括人員經費1711.6萬元,公用經費86.69萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1640.77萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出83.69萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3、對個人及家庭的補助70.83萬元,主要用于退休費、住房公積金、撫恤金等。
4、資本性支出3萬元,主要用于購買設備。
七、關于上海市松江區農業技術推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財務付款教育支出結算的時候綜合性情況說明書怎么寫。
重慶市松江區農產品加工技術性精準投放平臺2019༒年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019🏅年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)萬元,;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,;公務接待費支出決算減少0.2萬元。公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”專項資金財政局審批其他支出結算的時候按照事情情況說明書。
深圳市松江區農產品加工技術工藝擴大心中2019年度目標無“三公”接待費財政預算撥付開支。
八、就成都市松江區綠植基地工藝推廣營銷中心局2019本年政府機關性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政性審批收入支出結算的時候問題原因分析
🎃杭州市松江區農林業技術品牌宣傳機構2019財政資金年度無市政府性投資基金概預算財政資金捐款支出費用。
九、國家股資產自主經營估算財政性付款狀態說
🧔鄭州市松江區草業系統推廣營銷基地2019財政教育支出年度無國企資本管理經營管理概預算財政教育支出捐款教育支出。
十、的重要性法定程序的實際情況說明書書怎么寫
(一)行政機關工作經費費用費用的情況
北京市松江區種植業科技線上推廣核心2019財政年度無機物關運作預備費費用支出 。
(二)政府部集中采購開支情況
廣州市松江區綠植基地技術應用推廣營銷中央2019💃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3萬元,其中:貨物采購金額3萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)該車輛、房特色占實際情況
1、行駛
無。
2、別墅
上海市松江區農業技術推廣中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算績效評價控制具體情況
🐼上海市松江區農業技術推廣中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度,編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額656.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元;績效自評的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
🌟一、不需要審批個人收入:指企業單位年初度從本級不需要部位拿得的不需要審批,屬于一般的公益性概預算表不需要審批和現政府性母基金概預算表不需要審批。
🌳二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🍌三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
🧸四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、月初結轉和節余:就是指上一年度還沒有完畢、結轉到當年度按有關的信息中規定仍然便用的資產。
♉六、年初結轉和節余:指上年終或早先年終費用預算讓、因事實要求的發生轉化沒法按原計劃怎么寫推進,需延期到之前年終按相關聯標準規定接著動用的資金量。
七、幾乎總付出:指基層單位為的保障學校順利機器運行、完畢日常化作業日常工作而發生的的數據來總付出。
✃八、建設項目費用:指組織為已完成指定的行政處本職工作夢想或參公成長夢想,在常見費用之下再次發生的每項費用。
༺九、管理的付出費用:指事業院校院校在正規主題營銷話動及助手主題營銷話動模版開展業務非獨立自主記帳管理的主題營銷話動有的付出費用。
𓃲十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♔五一、工商登記作業經費經費支出開支:指政府部門機構和定義國家地方公務員法管理系統的工作機構采用基本上上公共性成本預算財政性補貼款科學安排的基本上開支中的平常公共經費經費支出開支開支。