昆明市松江區疾病癥狀可以防止感染設定基地
2019年末預算
目 錄
第二這部分 沈陽市松江區病毒防治有效控制主概述
一、核心功能
二、貸款機構軟件設置
第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表
一、薪資收入收入支出結算的時候總表
二、收益竣工決算表
三、結余竣工決算表
四、財政部門付款年收入收入支出竣工決算總表
五、常見公用設施費用預算財政性付款經費支出竣工決算表
六、普通公用預算表財政花費付款最基本花費預算表
七、通常情況下公眾費用預算不需要付款“三公”預備費及國家機關開機運行預備費經費支出預算表
八、中央政府性股票基金國庫預算國庫審批總支出預算表
九、凈資產流動負債實際情況報告
第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算情況說明
最后要素 形容詞表示
第一部分 上海市松江區疾病預防控制中心概況
一、主要行政職能
1、發病預防措施與操控。
2、發生意外公共性傳染病防治案例救急治理。
3、禽流感匯報及更健康有關于主觀因素訊息管理系統。
4、健康的產生各種因素監測方案與認知。
5、科學試驗室測試進行分析與評測。
6、綠色綠色教育知識學校與綠色綠色力促。
7、技藝服務管理與app研究探討監督。
二、平臺放置
💙根據上述職責,上海市松江區疾病預防控制中心單位設19個內設機構,包括:辦公室、綜合業務辦公室、應急管理辦公室、財務科、質量管理科、治安保衛科、結核病防治科、免疫預防科、寄防病媒科、艾性科、傳染病防治科、慢性病防制科、健康教育科、學校衛生科、信息科、衛生監測科、理化檢驗科、微生物檢驗科、傷害統計科等科室。
第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表
2019本年度營收收入支出預算總表
方:上萬元
利潤 |
教育支出 |
||
頂目 |
竣工決算數 |
創業項目 |
預算數 |
一、應該公用財政部門預算財政部門付款納入 |
6592.89 |
一、通常服務培訓性服務培訓花費 |
|
二、政府機關性債券成本預算財政性審批工資收入 |
|
二、外交史開支 |
|
三、上家政府補貼收錄 |
499.21 |
三、國防安全支出費用 |
|
四、工作收錄 |
46.74 |
四、共同的安全支出費用 |
|
五、銷售盈利 |
|
五、幼小銜接其他支出 |
20.00 |
六、附屬醫院單位名稱繳納營收 |
|
六、小學科學的技術開支 |
|
七、各種效益 |
|
七、傳統文化游玩體育文化與影視傳媒費用 |
|
|
|
八、社會化安全保障和就業形勢開支 |
627.42 |
|
|
九、衛生監督正常開支 |
6233.12 |
|
|
十、節約能源綠色環保收入支出 |
|
|
|
國慶、村鎮社區居委會花費 |
|
|
|
十三、農林業水費用 |
|
|
|
第十三、交通費搬運結余 |
|
|
|
十四、資原勘查資訊等收支 |
|
|
|
第十六、提供制造業提供制造業等付出 |
|
|
|
第十五、金融投資性支出 |
|
|
|
十八、救助另一個各地性支出 |
|
|
|
十七、自然而然教育資源大海形象等總支出 |
|
|
|
黨的十九、住宅保險經費支出 |
166.27 |
|
|
二十五、糧油加工油料收儲結余 |
|
|
|
二十一月、災害性生物防治及應急管控管控教育支出 |
|
|
|
二十三、任何花費 |
|
本年度收入水平合計數 |
7138.84 |
上年總支出總計 |
7046.81 |
用教育事業母基金補充結余差額 |
|
盈余確定 |
|
期初結轉和盈余 |
252.48 |
月底結轉和盈余 |
344.51 |
總金額 |
7391.32 |
共計 |
7391.32 |
2019本年度營收結算的時候表
單位名稱:萬美元
內容 |
上年收益總金額 |
財政支出捐款薪資 |
上級部門補助金創收 |
事業有成收入水平 |
銷售經營薪資 |
其他企事業單位上交營收 |
其它的營收 |
||||
功能分類 |
會計科目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
7138.84 |
6592.88 |
499.22 |
46.74 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學校費用支出 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
同一教育輔導其他支出 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
相關幼小銜接結余 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性確保和自主創業總支出 |
627.42 |
627.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性企事業部門離養老金 |
627.42 |
627.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展的單位離離休 |
19.45 |
19.45 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業上的基層單位關鍵頤養保險金交費收入支出 |
418.46 |
418.46 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企業發展工作單位就業年金付款支出費用 |
189.51 |
189.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生正常費用支出 |
6325.15 |
5779.19 |
499.22 |
46.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公衛生情況 |
6098.76 |
5552.80 |
499.22 |
46.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
01 |
患病防控操縱學校 |
5697.32 |
5151.36 |
499.22 |
46.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公開環衛精準服務 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
關鍵共公環保專門 |
384.44 |
384.44 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
發生公開健康群體事件應急方案凈化處理 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性企事業企業單位醫療設備 |
226.39 |
226.39 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己公務員名稱醫療保健 |
226.39 |
226.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保險支出費用 |
166.27 |
166.27 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋收入分配改革支出費用 |
166.27 |
166.27 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
166.27 |
166.27 |
|
|
|
|
|
2019全年經費支出部門預算表
廠家:來萬
頂目 |
年初結余累計數 |
常規其他支出 |
樓盤其他支出 |
繳納領導經費支出 |
經營管理開支 |
對附屬醫院的單位補帖總支出 |
|||||
功能分類 |
會計分類分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
7046.81 |
4815.85 |
2230.96 |
|
|
|
||
205 |
|
|
幼小銜接費用 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的基礎教育付出 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它學校收支 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界后勤保障和出去上班支出費用 |
627.42 |
627.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業發展方離養老金 |
627.42 |
627.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業機關單位離退休年齡 |
19.45 |
19.45 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構企業發展行業基本上養老院商業保險交費收入支出 |
418.46 |
418.46 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業性單位名稱專業年金繳納收入支出 |
189.51 |
189.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全身體健康撥出 |
6233.12 |
4022.16 |
2210.96 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開清潔 |
6006.73 |
3795.77 |
2210.96 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
01 |
病治療有效控制機購 |
5605.29 |
3795.77 |
1809.52 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心共公健康服務于 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重要通用衛生情況專業 |
384.44 |
|
384.44 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
救急公共服務衛生管理惡性案件救急操作 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門衛生事業企機關單位醫用 |
226.39 |
226.39 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展公司醫療衛生 |
226.39 |
226.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋維護總支出 |
166.27 |
166.27 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改革的實質性支出 |
166.27 |
166.27 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金 |
166.27 |
166.27 |
|
|
|
|
|
2019本年國庫補貼款薪資支出費用部門預算總表
組織:萬余元
薪資 |
經費支出 |
||||
項目流程 |
竣工決算數 |
項目 |
合計數 |
大部分公益性財政支出預算財政支出審批 |
當地政府性私募基金費用預算財務補貼款 |
一、一樣共同概預算財政廳捐款 |
6592.89 |
一、常見公眾服務質量總支出 |
|
|
|
二、縣政府性貨幣基金項目預算財政部門付款 |
|
二、外交關系費用支出 |
|
|
|
|
|
三、民防收支 |
|
|
|
|
|
四、公用設施穩定結余 |
|
|
|
|
|
五、學校費用 |
20 |
20 |
|
|
|
六、科學實驗技術水平費用支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神旅游酒店體育類與傳媒廣告付出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會有保障和學生就業開支 |
627.42 |
627.42 |
|
|
|
九、衛生間安全性支出 |
5786.33 |
5786.33 |
|
|
|
十、節能公司綠色環保費用支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉一體化小區總支出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水付出 |
|
|
|
|
|
第十五、出行輸送收支 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源地質勘察數據等開支 |
|
|
|
|
|
第十五、商業性保障業等收支 |
|
|
|
|
|
十五、金融經濟結余 |
|
|
|
|
|
十六、救助其它的地域撥出 |
|
|
|
|
|
18、自然規律資源共享海洋環境氣象局等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十九、租賃房確保收入支出 |
166.27 |
166.27 |
|
|
|
20、調味品運輸產出性支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、洪澇防控及應急預案控制經費支出 |
|
|
|
|
|
二12、同一撥出 |
|
|
|
年初營收預估合計 |
6592.89 |
當年度經費支出加總 |
6600.02 |
6600.02 |
|
期初財政預算撥付結轉和節余 |
7.13 |
年初財政支出撥付結轉和余額 |
|
|
|
一、通常情況下共同估算財政資金付款 |
7.13 |
|
|
|
|
二、政府部性新基金成本預算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
累計 |
6600.02 |
總共 |
6600.02 |
6600.02 |
|
2019財務年度尋常公共信息部門預算財務審批付出部門預算表
方:千元
內容 |
自動求和 |
關鍵付出 |
大型項目費用支出 |
|||
實用功能種類 幾個會計科目編寫代碼 |
科目表分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育培訓費用支出 |
20 |
|
20 |
205 |
99 |
|
其他幼教付出 |
20 |
|
20 |
205 |
99 |
99 |
別培育經費支出 |
20 |
|
20 |
208 |
|
|
當今社會服務保障和學生就業教育支出 |
627.42 |
627.42 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業有成公司離退休工資 |
627.42 |
627.42 |
|
208 |
05 |
02 |
事業部門部門離退休之 |
19.45 |
19.45 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業企業單位企業單位最基本關于養老地產養老人壽保險繳納費用付出 |
418.46 |
418.46 |
|
208 |
05 |
06 |
機關企業單位企事業企業單位職業化年金手機繳費開支 |
189.51 |
189.51 |
|
210 |
|
|
衛生學衛生付出 |
5786.33 |
4022.16 |
1764.17 |
210 |
04 |
|
公用衛生情況 |
5559.94 |
3795.77 |
1764.17 |
210 |
04 |
01 |
問題預防把控好設備 |
5158.5 |
3795.77 |
1362.73 |
210 |
04 |
08 |
核心通用環保服務的 |
2 |
|
2 |
210 |
04 |
09 |
根本性共同安全衛生專向 |
384.44 |
|
384.44 |
210 |
04 |
10 |
突發處置公用設施衛生情況事情突發處里 |
15 |
|
15 |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業機構機構醫藥 |
226.39 |
226.39 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業組織醫療管理 |
226.39 |
226.39 |
|
221 |
|
|
居住房保障機制開支 |
166.27 |
166.27 |
|
221 |
02 |
|
房屋改變支出費用 |
166.27 |
166.27 |
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
166.27 |
166.27 |
|
預估合計 |
6600.02 |
4815.85 |
1784.17 |
2019全年度正常服務性工程預算財政性審批核心開支竣工決算表
組織:萬
品牌 |
合計數 |
人士資金投入 |
公用設施事業費 |
||
生活類別 科目必標識號 |
課程分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入員工福利總支出 |
4378.61 |
4378.61 |
|
301 |
01 |
大致公司 |
550.69 |
550.69 |
|
301 |
02 |
救濟款救濟款 |
98.37 |
98.37 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼政策費 |
146.60 |
146.60 |
|
301 |
07 |
效績基本工資 |
2163.25 |
2163.25 |
|
301 |
08 |
市直機關事業有成政府部門常見醫療保險行業保險行業繳納費用 |
418.46 |
418.46 |
|
301 |
09 |
專職年金網上繳費 |
189.51 |
189.51 |
|
301 |
10 |
營業員核心整形商業保險繳納 |
226.39 |
226.39 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫學補貼申請書網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
別當今社會保護繳納費用 |
56.80 |
56.80 |
|
301 |
13 |
往房住房基金 |
166.28 |
166.28 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余工薪福利福利其他支出 |
362.26 |
362.26 |
|
302 |
|
菜品和服務項目花費 |
400.41 |
|
400.41 |
302 |
01 |
辦公室費 |
31.1 |
|
31.1 |
302 |
02 |
打印費 |
2.42 |
|
2.42 |
302 |
03 |
資詢費 |
2.93 |
|
2.93 |
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
4.26 |
|
4.26 |
302 |
06 |
用電費 |
78.33 |
|
78.33 |
302 |
07 |
電力費 |
5.2 |
|
5.2 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業安全管理公司安全服務費 |
74.27 |
|
74.27 |
302 |
11 |
交通費 |
9.11 |
|
9.11 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
27.69 |
|
27.69 |
302 |
14 |
租金費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
16 |
陪訓費 |
0.82 |
|
0.82 |
302 |
17 |
公務招待招待費 |
0.64 |
|
0.64 |
302 |
18 |
專業級材質費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
27 |
委派銷售業務費 |
3.10 |
|
3.10 |
302 |
28 |
工會組織金費 |
48.83 |
|
48.83 |
302 |
29 |
副利費 |
36.16 |
|
36.16 |
302 |
31 |
因公專用車加載定期維護費 |
19.47 |
|
19.47 |
302 |
39 |
各種交通運輸雜費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
40 |
稅金及額外增加材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
其余淘寶寶貝和的服務收支 |
54.34 |
|
54.34 |
303 |
|
對他人和生活式的經濟補貼 |
16.81 |
16.81 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
12.55 |
12.55 |
|
303 |
05 |
生存補貼 |
2.45 |
2.45 |
|
303 |
07 |
醫療衛生費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
0.91 |
0.91 |
|
303 |
10 |
我們林業種植津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
某些對一個人和家用的補助費 |
0.9 |
0.9 |
|
310 |
|
資本管理性收支 |
20.02 |
|
20.02 |
310 |
02 |
辦公室設配折舊費 |
10.51 |
|
10.51 |
310 |
03 |
專門用環保設備采購 |
0.27 |
|
0.27 |
310 |
07 |
內容網路及電腦軟件置辦更新系統 |
9.24 |
|
9.24 |
310 |
13 |
因公專用車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的交通網方式購入 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和擺貨品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣股本添置 |
|
|
|
310 |
99 |
其它投資性收入支出 |
|
|
|
總金額 |
4815.85 |
4395.42 |
420.43 |
🤪2019當年度基本上公用財政資金預算財政資金捐款“三公”勞務費及企事業單位程序運行勞務費費用支出 結算的時候表
基層單位:W
似的公共服務概算財政預算付款“三公”經費支出 |
行政單位運營 經費預算預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公回國 (境)費 |
公務活動私家車置辦及加載費 |
因公商務接待費 |
|||||||||
小計 |
國家公務出行用車 購置費費 |
因公私車 行駛費 |
||||||||||
概算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
|
157 |
20.11 |
|
|
151 |
19.47 |
121 |
|
30 |
19.47 |
6 |
0.64 |
2019年中中央政府性股權基金預算表財政預算補貼款花費預算表
標準:萬的大寫
的項目 |
加總 |
核心付出 |
好項目教育支出 |
|||
職能定義 會計科目標識號 |
題目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
注:上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年金融資產欠債情況表 |
||||
|
|
的金額政府部門:W |
||
|
的數量 |
的價值 |
||
本年數 |
年底數 |
本年數 |
年終數 |
|
一、基金自動求和 |
—— |
—— |
6265.06 |
7483.70 |
(一)流財產 |
—— |
—— |
3008.96 |
3652.46 |
(二)固定的債務 |
—— |
—— |
8055.18 |
8837.66 |
其中:1.房屋(平方米) |
7484 |
7484 |
2727.08 |
2727.08 |
♚ 2.統一機械設備(臺/套/輛) |
746 |
725 |
3602.21 |
3931.01 |
ꦺ 這其中:(1)運輸車輛(輛) |
12 |
12 |
249.61 |
249.61 |
♉ 通常國家公務公務車 |
11 |
11 |
222.38 |
222.38 |
𒈔 綜合執法值崗買車 |
|
|
|
|
꧋ 勞動防護職業 技術工藝使用車 |
|
|
|
|
🔯 其他私車 |
1 |
1 |
27.23 |
27.23 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
10 |
12 |
1490.52 |
1805.61 |
3.專用設備(臺/套) |
211 |
223 |
1623.41 |
2070.70 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
3 |
132.71 |
431.71 |
🦂 4.另一個進行固定房產 |
—— |
—— |
102.48 |
108.87 |
🥃 減:顯示器折舊費及減值準備 |
—— |
—— |
4819.49 |
5143.19 |
(三)常期控股權的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)短期債券創業創業 |
—— |
—— |
|
|
(五)現建建設工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形之中資本 |
—— |
—— |
50.1 |
188.98 |
💜 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
29.69 |
52.21 |
(七)任何基金 |
—— |
—— |
|
|
二、債務合計數 |
—— |
—— |
2650.13 |
3264.43 |
三、凈金融資產預估合計 |
—— |
—— |
3614.93 |
4219.27 |
第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心
2019財政年度預算癥狀表示
一、關于幼兒園天津市松江區腸道疾病防冶設定公司2019年終工資收入經費支出竣工決算綜合性問題說明怎么寫
昆明市松江區問題防治設定咨詢中心2019🍒年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因:人員經費的增加。
二、觀于北京松江區慢性病防范保持中央2019本年度收益竣工決算情況下表示
上年🧸收入合計7138.84萬元,其中:財政撥款收入6592.89萬元,占92.35%;事業收入46.74萬元,占0.65%
三、觀于傷害市松江區傳染性疾病改善有效控制中2019半年度收支結算的時候環境證明
本年度♛支出合計7046.81萬元,其中:基本支出4815.85萬元,占68.34%;項目支出2230.96萬元,占31.66%。
四、對于佛山市松江區傳染性防疫措施管控中心局2019本年財政部門捐款創收性支出環境承載力情況下代表
傷害市松江區消化道疾病有效防范操控重點2019😼年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加905.42萬元,增長15.89%。主要原因:人員經費的增加。
五、關與武漢市松江區發病防控調整心中2019每年一樣 公共信息估算財務捐款開支預算環境闡述
(一)平常共公財政預算預算財政預算撥付總支出結算的時候總的實際情況
滬市松江區重大疾病防治設定咨詢中心2019𝓡年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元,增長16.67%。主要原因:人員經費的增加。
(二)應該公開項目預算財政部門撥付費用支出 部門預算設計現象
廣州市松江區問題預防調整中心的2019♎年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)20萬元,占0.3%
(三)一般的公共信息估算財政部門審批費用竣工決算具體現狀現狀
武漢市松江區腸道疾病防護把控好中央2019💯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元,支出決算為6600.02萬元,完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工,結轉到下年。其中:
1ﷺ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元。
2✃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休費用。年初預算為39.90萬元,支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。
🧜社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元,支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。
ꦿ社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)職業年金繳費支出(項)。主要用于:單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元,支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。
ไ衛生健康支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制(項)。主要用于:單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元,支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。
✤衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,為預算追加項目。
ཧ衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元,支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。
🦄衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元,支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。
🗹衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元,支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。
ꦜ住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改革支出(項)。主要用于:單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元,支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。
六、介紹成都市松江區癥狀怎樣預防把控好基地2019全年一樣公共信息財政性預算財政性撥付基本的花費預算情況詳細說明
鄭州市松江區病有效防范調控核心2019🙈年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元,包括人員經費4395.42萬元,公用經費420.43萬元。基本支出中:
1📖、工資福利支出4378.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2🅠、商品和服務支出400.41萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助16.81萬元,主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、資本性支出20.02萬元,主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費開支財政廳補貼款開支預算總體目標狀況表示。
西安市松江區皮膚疾病怎樣預防控制中央2019🌃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元,支出決算為20.11萬元,完成預算的12.81%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,年初未安排預算;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元,完成預算的12.89%;公務接待費支出決算為0.64萬元,完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。
2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元,降低32.92%,其中:因公出國(境)費支出決算0元,與2018年度一致;公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元,降低34.82%;公務接待費支出決算增加0.53萬元,增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。
(二)“三公”勞務費財政資金補貼款費用預算中應情形這說明。
2019꧟年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元,占96.82%;公務接待費支出決算0.64萬元,占3.18%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
♕國家公務專車操作維修總支出19.47萬余元。主要是主要用于配送機動車售后維修、配送機動車保險服務、助燃劑費等。
2019年,鄭州市松江區重大疾病改善操控中心局日常支出國庫補貼款的公務接待買車保留量為12輛。
3、公務接待費支出0.64萬元。其中:
ജ國內公務接待支出0.64萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待,共接待3批次、45人次,其中:接待外賓0批次、人次。
八、對於濟南市松江區疫情避免操控中心的2019本年度區政府性債卷預部門預算國庫撥付收支部門預算問題詳細說明
西安市松江區病癥防護有效控制重點2019一年度無現政府性母基金估算國庫捐款總支出。
九、國有土地資本開成本預算國庫審批情況下詳細說明
廣州市松江區癥狀防冶的控制中2019年終無集體所有制投資者運營費用預算民政捐款經費支出。
十、其它注重須知的情況下證明
(一)部門執行專項經費教育支出情況發生
上海市松江區問題預防把握服務中心2019年高分子關正常運行經費預算性支出。
(二)現政府購進收支情況發生
蘇州市𝕴松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為734.27萬元,其中:貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。
(三)小轎車、商品房個性化占存現狀
上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算考核管理系統現象
๊上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效自評的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元,平均得分94.9分(其中,績效評級為“優”的項目11個項目)。績效自評中共發現問題10個,正在整改的10個)。
第四部分 名詞解釋
ꦑ一、國庫局撥付工資收入:指行業本季度度從本級國庫局相關部門贏得的國庫局撥付,包含基本上公開成本項目預算國庫局撥付和區政府性新基金成本項目預算國庫局撥付。
𝐆二、視野年工資:指視野企業實施專注工作的活動方案以及輔佐的活動方案選取的年工資。關鍵是:非同級財務捐款年工資等
𒀰三、銷售管理收益:指參公公司在專科業務部門游戲移動以及其引導游戲移動后實施非單獨的測算銷售管理游戲移動達到的收益。
🐽四、某些使使純薪資工資:指企創業單位拿得的除“財政廳審批使使純薪資工資”、“創業使使純薪資工資”、“經驗使使純薪資工資”等其他的使使純薪資工資。
五、月初結轉和余額:是以去年度從未達成、結轉到年初按光于歸定一直運用的資源。
🤪六、月底結轉和節余:指本第四季度度或從前第四季度財政預算按排、因主觀性條件發生波動時未按原預計全面實施,需卡頓到而后第四季度按關于相關規定仍在適用的資金量。
七、大多總撥出:指企業單位為保險系統正常情況下運行業務、達成臺賬崗位工作而有的各種總撥出。
🌺八、內容付出:指組織為來完成對應的行政訴訟崗位對方任務或行業成長對方,在基本的付出本身的發生的各種付出。
ꦑ九、生產操作收支:指視野公司在非常專業游戲活躍方案及手游輔助游戲活躍方案外開發非自由成本計算生產操作游戲活躍方案發生的的收支。
🗹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
൲十一國慶、危險機關電腦運行專項事業費:指行政性基層機關單位和操作公務接待員法管理工作的事業有成基層機關單位選擇一般的共公費用預算財政撥出撥付具體安排的主要撥出中的此外生活中公供專項事業費撥出。