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2018年度部門決算公開(原上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所)
信息來源: 正式發布日期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018半年度單位部門預算

 

 

 

 


目  錄

 

弟一個部分 天津市松江區安全衛生和計劃方案計生常務醫學會質量監督所慨況

一、關鍵行政職能

二、團隊結算的時候標準組合而成

第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表

一、收益其他支出預算總表

二、個人收入結算的時候表

三、總支出部門預算表

四、財務付款使收入花費部門預算總表

五、基本公共信息估算財政收支捐款收支結算的時候表

六、應該共同概算不需要捐款大多結余結算的時候表

七、通常情況下公共性估算國庫捐款“三公”專項金費及部門執行專項金費費用支出 結算的時候表

八、現政府性基金投資費用財政資金補貼款費用支出 竣工決算表

九、財產過負債的環境表

第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

然后方面 代詞釋意

 


第一部分    上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況

 

一、重要職能部門

♈沈陽市松江區健康和行動行動計劃書生肓常務編委會財政監管所是松江區健康和行動行動計劃書生肓常務編委會所在區域的財政市場監管結構,大部分承擔起本區公共性健康、醫治健康和行動行動計劃書生肓市場監管財政監管等崗位責任制,涉及根據因公員法管控范圍之內。大部分崗位責任制有以下:

🐲1.貫徹落實情況強制執行部委和北京市、本區公共衛生監管和項目生殖監管的規律、法律規定、地方性法規、和戰略方針、政策措施,團隊使用本區行政事務地區內公共衛生監管和項目生殖監督管理做工作上總體規劃和財政年度項目,設定以及的做工作上制度管理和規范了。

꧙2.受深圳市松江區干凈和項目生孕常務管委會委托代為,守法對本區易傳疾病防范、技術學校干凈、生話飲水水與營養健康關于軟件、情況干凈、放射線干凈的犯法案情制定一個嚴查。

🐎3.受北京市松江區衛生情況和計劃方案生殖促進會會授權委托書,依法行政管理對本區醫療服務衛生保健執業醫師證、衛生情況水平師、醫療服務衛生保健專向水平與重量衛生、采供血的構成犯罪刑案制定一個查辦;責任醫療服務衛生保健死亡事故、醫護人員勞動合同爭議行政管理處里的基本運作。

😼4.受重慶市松江區清潔干凈衛生操作和行動計劃生孩促進會會委托人,履行本區重大項目運動的清潔干凈衛生操作質量督察保險事業;履行本消防通道傳播病、衣食住行食沖水、公用設施場所、放射線、該校及營養關聯企業產品等突發心梗公用設施清潔干凈衛生操作事件處理的質量督察操作、應激救治和療效評估報告格式事業。

🐈5.受杭州市松江區干凈和方案懷孕理事會會代為,擔負本區干凈和行政訴訟審批權的工作和干凈工程工程招標備案注銷的工作的干凈的技術水平預審、的建設的工作的防治性干凈的技術水平預審、各類飲食健康各個企業原則工程工程招標備案注銷的日常生活經營的工作。

💖6.共同承擔本風景區內公眾清潔環衛、醫藥清潔環衛督察的消費者投訴人舉報人;執行力祖國和上海市、本區清潔環衛督察驗收、在線檢測任務卡。

𓆏7.集體推行本區安全環境健康和事情記劃書生殖督查消息化基礎建設,負擔本區安全環境健康和事情記劃書生殖督查消息處理數據了解、了解進行、統計和發表,甚至涉及到相關部門消息公開的事情;負擔本區安全環境健康和事情記劃書生殖專向治理行動方案、安全環境健康和事情記劃書生殖規律、法律規定校園宣傳培養事情。

8.對本區各鎮、社區安全行政監督協管工作做好的業務具體指導、監督檢查。

9.受重慶市松江區清潔和方案養育常務編委會委派,共同承擔本區影響“兩非”作業。

10.籌備廣州市松江區衛生防疫和計劃書生肓協會會交辦的別的要點。

二、醫療機構設有

♐根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。

明確管于中規定設計紀檢督查學校。

ꦉ    受濟南市松江區干凈安全衛生和工作計劃怎么寫發育理事會會都交給,濟南市松江區醫療設備故障補救室內室加設濟南市松江區干凈安全衛生和工作計劃怎么寫發育理事會會督查所。

 

 

 

第二部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018年中竣工決算表

2018一年度薪資撥出預算總表

組織:百萬元

薪資收入

教育支出

該項目

竣工決算數

業務

預算數

一、財政部門捐款使收入

2777.81

一、一般來說公共信息服務結余

 

  各舉:政府機構性新基金項目預算不需要補貼款

 

二、外交政策支出費用

 

二、上級領導政府補貼創收

 

三、飲水機費用

 

三、事業心個人收入

 

四、公共服務人身安全收支

 

四、自主經營收錄

 

五、教育培訓付出

4.90

五、加盟行業上交效益

 

六、小學科學工藝經費支出

 

六、其它營收

2.50

七、文化藝術球場與傳媒業費用

 

 

 

八、社會化的保障和求業性支出

241.13

 

 

九、醫遼食品衛生與年度計劃發育費用支出

2060.46

 

 

十、干凈干凈支出費用

 

 

 

11、城鄉建設小區開支

 

 

 

12、農業和林業水費用

 

 

 

十四、出行搬家費用支出

 

 

 

十四、成本勘查短信等花費

 

 

 

十四、商業樓安全夜場服務等費用支出

 

 

 

第十六、科技金融收支

 

 

 

十六、支援的城市總支出

 

 

 

18、土地資源海底天氣等撥出

 

 

 

十八、房產保駕護航結余

435.97

 

 

三十五、調味品材料物資自給率開支

 

 

 

二十一月、其余性支出

 

當年度使收入合計數

2780.31

上年收支累計

2742.46

用事業發展股票基金挽回結余差額

 

節余確定

 

今年初結轉和余額

139.48

年底結轉和節余

177.33

共計

2919.79

合計

2919.79


2018年工資部門預算表

企業單位:萬多

工程

本年度工資合計數

國庫付款薪資

上一級補助款收入水平

參公使收入

運營營收

其他單位名稱繳納利潤

某個效益

功能分類
科目編碼

科目必名號

加總

2780.31 

2777.81 

 

 

 

 

2.5

205

 

 

教肓花費

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

205

99

 

其他培育費用

4.90

4.90 

 

 

 

 

 

205

99

99 

其它的文化教育教育支出

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

208

 

 

生活服務保障和大學生就業總支出

241.13

241.13

 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業上組織離養老金

241.13

241.13 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口標準化管理的行政事務企業單位離離休

19.53

19.53

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關單位名稱事業上的單位名稱基本的關于養老地產養老保費繳付付出

144.46 

144.46

 

 

 

 

 

208

05

06

行政部門參公部門職業化年金交款開支

77.14

77.14 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備清潔衛生和行動計劃生孩花費

2098.31 

2095.81

 

 

 

 

2.5  

210

04

 

共公衛生間

2034.95

2032.45 

 

 

 

 

      2.5

210

04

02 

環保執法監督構造

2032.17 

2029.67

 

 

 

 

2.5

210

04

10

的突發公共性干凈事件真相作為應急的正確處理

2.78

2.78

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業心方醫用

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政管理企業單位醫藥

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

221

 

 

房間基本保障撥出

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

 

房間機構改革支出費用

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

01

居住房北京公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

 

221

02

03

選房補帖

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018全年度開支結算的時候表

院校:上萬元

工程項目

年初費用預估合計

通常開支

業務開支

繳納上家經費支出

經營的經費支出

對附屬企業單位政府補貼付出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目公司名稱

累計數

2742.46 

2385.55 

356.91 

 

 

 

205

 

 

教育教學費用支出

4.90 

 

4.90 

 

 

 

205

99

 

任何學校開支

4.90

 

4.90

 

 

 

205

99

99 

其他培養付出

4.90

 

4.90

 

 

 

208

 

 

市場經濟服務和就業前景教育支出

241.13

241.13

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟企事業院校離退休工資

241.13

241.13 

 

 

 

 

208

05

01

歸口方法的行政管理政府部門離退休年齡

19.53

19.53

 

 

 

 

208

05 

05 

機關基層單位事業基層單位基層單位差不多養老服務穩妥付費開支

144.46 

144.46 

 

 

 

 

208

05

06

行政廠家參公廠家專業年金繳納費用花費

77.14

77.14

 

 

 

 

210

 

 

醫用環衛和行動計劃生孩其他支出

2060.46 

1708.45 

352.01

 

 

 

210

04

 

公用設施衛生情況

1997.10

1645.09

352.01 

 

 

 

210

04

02 

衛生防疫監督管理組織

1994.32 

1645.09 

349.23

 

 

 

210

04

10

意外惡性案件公用衛生監督惡性案件應及治理

2.78

 

2.78 

 

 

 

210

11

 

行政管理參公計量單位醫療機構

63.36 

63.36 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政部門工作單位醫疔

63.36

63.36

 

 

 

 

221

 

 

商品房確保收支

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

 

公房改草其他支出

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

01

住宅房北京公積金

198.58

198.58

 

 

 

 

221

02

03

全民購房補助

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018季度財政廳補貼款收益收支竣工決算總表

企業:十萬

創收

花費

產品

部門預算數

創業項目

總計

一般的公益性概預算財政支出審批

中央政府性母基金估算財務審批

一、一半通用費用預算財政部門撥付

2777.81 

一、基本上服務培訓性服務培訓花費

 

 

 

二、中央政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政局審批

 

二、外交史其他支出

 

 

 

 

 

三、防御付出

 

 

 

 

 

四、共公安全可靠開支

 

 

 

 

 

五、學校費用支出

 4.90 

 4.90 

 

 

 

六、科學有效技木花費

 

 

 

 

 

七、學歷體育教育與媒體教育支出

 

 

 

 

 

八、社會上保障機制和畢業生就業撥出

241.13 

 241.13

 

 

 

九、醫療保障干凈衛生與進度表發育撥出

 2047.05

 2047.05

 

 

 

十、低能耗優質開支

 

 

 

 

 

五一、城鄉建設特別花費

 

 

 

 

 

十三、農業水付出

 

 

 

 

 

十四、交通費裝卸搬運付出

 

 

 

 

 

十四、資原勘查信息內容等費用支出

 

 

 

 

 

第十、商家服務質量業等費用支出

 

 

 

 

 

16、銀行業花費

 

 

 

 

 

十六、幫扶其他東北部費用支出

 

 

 

 

 

十七、土地資源海底氣象局等費用

 

 

 

 

 

19、個人住房擔保付出

435.97 

435.97 

 

 

 

二是、油糧工程材料儲備庫結余

 

 

 

 

 

二十一月、另一費用支出

 

 

 

本年度收入來源累計數

2777.81 

當年度收支自動求和

2729.05 

2729.05 

 

年末財政預算付款結轉和余額

17.53 

年底財政廳付款結轉和余額

66.29 

 66.29

 

      一般的服務性決算財政支出審批

17.53 

 

 

 

 

      縣政府性母基金估算財政性付款

 

 

 

 

 

共計

2795.34 

總共

2795.34 

 2795.34

 

 


2018財政預算年度一樣 公眾估算財政預算審批收入支出結算的時候表

機關單位:千元

 

建設項目

自動求和

差不多性支出

大型項目花費

性能分類管理

課程和科目簡碼

課程種類

205

 

 

幼小銜接結余

4.90

 

4.90

205

99

 

相關文化藝術培訓經費支出

4.90

 

4.90 

205

99

99 

別的教學性支出

4.90

 

4.90

208

 

 

社交確保和專業教育其他支出

241.13

241.13

 

208

05

 

行政處事業上的組織離辭職

241.13

241.13 

 

208

05

01

歸口方法的行政部門企業單位離退體

19.53

19.53

 

208

05 

05 

企業單位教育事業企業單位通常健康養老人身險付費收入支出

144.46

144.46 

 

208

05

06

國家機關事業上的部門的職業年金網上繳費收入支出

77.14

77.14

 

210

 

 

整形清潔衛生和年度計劃生二胎收入支出

2047.05

1700.58 

346.47

210

04

 

公開衛生監督

1983.69

1637.22

346.47 

210

04

02 

衛生情況監督的管理職能醫療機構

1980.91

1637.22 

343.69

210

04

10

突然發生服務性衛生行為應急響應進行處理

2.78

 

2.78 

210

11

 

行政機關參公企事業單位編制醫學

63.36

63.36 

 

210

11 

01 

政府部門院校醫疔

63.36

63.36

 

221

 

 

公寓房有效保障了支出費用

435.97

435.97

 

221

02

 

往房體制改革性支出

435.97

435.97

 

221

02

01

往房公積金貸款

198.58

198.58

 

221

02

03

買房子補助

237.39

237.39

 

累計數

2729.05

2377.68

351.37

 


2018財務年度通常公眾概算財務補貼款主要經費支出部門預算表

  企業:萬

產品

預估合計

工作員勞務費

公共預備費

市場經濟各類

幾個會計科目商品編碼

題目簡稱

301

 

待遇會員福利性支出

2132.10

2132.10

 

301

01

  基本的底薪

232.86

232.86

 

301

02

  補肋補肋

852.50

852.50

 

301

03

  績效工資

220.23

220.23

 

301

06

  飯食政府補貼費

 

 

 

301

07

  績效考評工薪

 

 

 

301

08

國家機關創業院校最基本養老服務穩定費

133.39

133.39

 

301

09

職業化年金激費

77.14

77.14

 

301

10

機關人員基本性醫用保險公司繳付

63.36

63.36

 

301

11

公務接待員醫療保障補帖交款

 

 

 

301

12

同一社會生活維護手機繳費

11.75

11.75

 

301

13

住宅房住房基金

198.58

198.58

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  另一個年薪公益福利經費支出

342.29

342.29

 

302

 

設備和保障收入支出

214.45

 

214.45

302

01

  辦公場所費

5.98

 

5.98

302

02

  彩色印刷費

2.00

 

2.00

302

03

  詢問費

0.60

 

0.60

302

04

  手序費

0.01

 

0.01

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  水電費

16.53

 

16.53

302

07

  電力費

4.82

 

4.82

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管理工作費

5.38

 

5.38

302

11

  旅差費

5.11

 

5.11

302

12

  因公出國留學(境)花銷

 

 

 

302

13

  修補(護)費

7.52

 

7.52

302

14

  租用費

0.87

 

0.87

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  陪訓費

0.35

 

0.35

302

17

  因公到訪費

0.17

 

0.17

302

18

  專門裝修成本費

10.74

 

10.74

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專屬燃油費

 

 

 

302

26

  勞務費費

0.18

 

0.18

302

27

  申請銷售業務費

 

 

 

302

28

  工會組織費用

19.63

 

19.63

302

29

  好處費

101.38

 

101.38

302

31

  公務活動專車開機運行維護與保養費

15.14

 

15.14

302

39

  某個交通出行加盟費

7.20

 

7.20

302

40

  稅金及擴展收費

 

 

 

302

99

  各種物品和保障性支出

10.84

 

10.84

303

 

對自己的和人的政府補貼

20.45

20.45

 

303

01

  離休費

9.30

9.30

 

303

02

  退休之費

10.23

10.23

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補貼費

 

 

 

303

07

  診療費經濟補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  贈送金

0.54

0.54

 

303

10

我們漁業產生補貼費

 

 

 

303

99

  某些私人和的家庭的補貼申請書收支

0.38

0.38

 

310

 

資本性性支出

   10.68

 

    10.68

310

02

  企業辦公機器設備折舊費

 9.59

 

 9.59

310

03

  專門的機器設備購進

1.09

 

1.09

310

07

  信息查詢系統及游戲添置升級更新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛租賃購置費

 

 

 

310

19

  其它公共交通APP新購

 

 

 

310

22

  隱形的房產新購

 

 

 

310

99

  其它投資性收入支出

 

 

 

總計

2377.68

2152.55

225.13

 


2018年度目標一半公共性國庫預算國庫捐款“三公”金費及部門程序運行金費開支結算的時候表

組織:W

一般的共公預算表民政審批“三公”經費支出

行政機關行駛

接待費預算數

加總

因公出國旅游

(境)費

公務活動出行用車置辦及電腦運行費

國家公務接待處費

小計

因公車輛

折舊費費

公務活動車輛租賃

正常運作費

工程預算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

概預算數

預算數

決算數

預算數

估算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

225.13

148.50

136.91

0

0

147.50

136.74

130.00

121.60

17.50

15.14

1.00

0.17

 


2018季度縣政府性母基金結算的時候不需要審批教育支出結算的時候表

組織:W

項目

加總

總體教育支出

投資項目支出費用

技能總類

課程和科目編碼查詢

課程和科目簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018季度股本流動負債環境表

 

 

收入額標準:萬塊

 

需求量

交換價值

年末數

年終數

本年數

年底數

一、基金總計

——

——

2112.55 

2240.08

   (一)純凈水債務

——

——

159.96 

181.62

   (二)加固資金

——

——

1802.59

1908.46

          其中:1.房屋(平方米)

3983.3

3983.3

769.12

769.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 16

 8

324.56

218.48

                   (1)車輛

 15

 7

249.30

143.22

ꦺ                          尋常國家公務出行用車

 

 

 

 

⛄                          市場監管值崗用車的

 15

 7

249.30

143.22

❀                          重型工程專業技術人員設備專用車

 

 

 

 

𓄧                          其他買車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

75.26

75.26

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

𓄧               4.某些調整財力

——

——

708.91

920.86

🐼        減:累計額累計折舊及減值籌備

——

——

 

 

   (三)持久創業

——

——

 

 

   (四)現建項目工程

——

——

 

 

   (五)隱匿凈資產

——

——

150.00

150.00 

𒆙        減:累加攤銷

——

——

 

 

   (六)另一個房產

——

——

 

 

二、欠債合計數

——

——

20.48

4.29

三、凈財力加總

——

——

2092.07

2235.79

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園東莞市松江區食品衛生和計劃表生小孩管委會會參與所2018一年度薪水收支部門預算總的前提闡明

南京市松江區衛生情況和打算計劃生育政策理事會會參與所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;🐎工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、就北京市松江區安全衛生和打算生二胎理事會會監控功能所2018本年度使收入結算的時候癥狀就說明

年初♚收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。

三、對于沈陽市松江區環保和年度計劃生孕常務委會監督的管理職能所2018一年度總支出竣工決算環境說明書

年初♔支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。

四、相對于滬市松江區環衛和工作方案生孩子理事會會監控功能所2018年中財政性付款工資教育支出總體目標狀況說明怎么寫

東莞市松江區食品衛生和工作計劃生肓理事會會執法監督所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;𝓀工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。

五、對于深圳市松江區衛生間和計劃怎么寫生小孩醫學會會進行監督所2018每年基本共同部門預算財政性付款花費部門預算原因闡明

(一)正常共同預算財務審批教育支出預算總體性情況

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。✅主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。

(二)一般的服務性成本預算財政經費支出付款經費支出部門預算空間結構情況下

🌃上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。

(三)基本公共信息預結算的時候國庫補貼款支出費用結算的時候中應環境

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:✨人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:

1💫、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。♊主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:🌠退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

8🥃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

9♒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

ꦰ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:

1🦄、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2💜、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。

ꦿ七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財務付款花費預算總體設計情況報告證明。

🌃上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。

2018🧸年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

(二)“三公”資金民政撥付付出部門預算準確情況報告這說明。

2018ܫ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

൲公務活動私家車加載維保總支出15.14萬。大部分適用清潔食藥監檢查探測、專項計劃操作要求國家公務出行油料、保修維護保養費、人行道現行費、保險行業費及保修維護保養維護保養等費用支出 。2018年,南京市松江區安全衛生和工作計劃生肓常務編委會督促所院校隸屬各估算院校花銷民政補貼款的公務活動小二租車享有量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中:

⭕國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國企金融資本銷售費用財政支出捐款現象介紹

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其余核心事宜的情況報告這說明

(一)工商登記正常運行資金付出時候

ꦓ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。

(二)市公開招標流程撥出現狀

🔯上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018ജ年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。

(三)此車、住房層次性使用率狀態

1.小轎車

👍截止2018年12月31日,滬市松江區干凈衛生和準備生肓常務管委會監察所運行的平常因公出行中,由區機關事業單位事宜維護局制定在產品擔保的平常因公出行為7輛。

2.

深圳市松江區環境衛生和年度計劃發育理事會會執法監督所2018年終無樓房特色侵占。

(四)估算工作績效經營條件

北京市松江區衛生監督檢查和記劃二孩常務促進會監督檢查所2018年末項目項目決算上班考核安全處理工學作深入開展環境如表:本企業單位創建了如表項目項目決算上班考核安全處理制度的重要性:《昆明市松江區衛生標準化經營和規劃發育促進會會監督的標準化經營職能所項目項目決算安全處理辦法》;上班策略角度健全完善上班考核指標編制程序、上班考核定位和上班考核評估等。全的過程 上班考核安全處理制定一個環境:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個✤,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

ඣ一、國庫捐款純收入:指工作單位年初度從本級國庫行政部門獲取的國庫捐款,是指通常公共信息估算國庫捐款和國家性股票基金估算國庫捐款。

二、事業收益:指事業機關單位進行非常專業銷售項目還有輔助器項目提供的收益。

三、銷售納入:指事業上企業在職業銷售項目試述外掛項目外組織開展非自立計算成本銷售項目完成的納入。

💧四、其他的薪資:指院校爭取的除“財政廳捐款薪資”、“事業有成薪資”、“企業經營薪資”等除外的薪資。其主要是:教學研究薪資等。

五、年終結轉和節余:意指上一年度還未已完成、結轉到本年度按相關的法律規定接著安全使用的財力。

🌊六、半年末結轉和盈余:指上年末或之前年末預算表籌劃、因從客觀先決條件再次發生波動就沒有辦法按原行動計劃進行,需網絡延時到后年末按關干標準重新應用的費用。

七、核心費用花費 :指的單位為的保障組織 沒問題轉運、提交守則業務世界任務而出現的各個費用花費 。

ꦏ八、項目收入撥出費用:指公司為順利完成獨特的行政訴訟工作的級任務或視野發展制定目標,在大多收入撥出費用之上情況的貼心的售后服務收入撥出費用。

﷽九、運營經費總支出:指事業上的廠家在專業主題的活動方案及輔助器主題的活動方案之中推進非經濟獨立成本核算運營主題的活動方案會出現的經費總支出。

﷽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ဣ五一、行政性機關自動運行資金投入:指行政性行業和定義公務活動員法治理的事業企業單位行業使用的般公眾費用財政廳捐款讓的總體撥出中的平時共用資金投入撥出。

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