深圳市松江區血站
2019年部門預算
目 錄
第1 個部分 沈陽市松江區血站簡介
一、常見管理職能
二、裝置設立
第二部分 上海市松江區血站2019年度決算表
一、創收支出費用竣工決算總表
二、薪資預算表
三、收入支出部門預算表
四、財政局捐款純收入教育支出預算總表
五、平常公眾工程預算財政總支出付款總支出竣工決算表
六、平常公共服務費用預算民政審批關鍵撥出部門預算表
七、通常公共信息費用不需要補貼款“三公”接待費及政府機關工作接待費經費支出預算表
八、政府部性理財產品概算民政審批總支出竣工決算表
九、固定資產欠債實際登記表
第三部分 上海市松江區血站2019年度決算情況說明
第四步部位 詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區血站概況
一、主要職能部門
🦄(一)遵循成都市環境衛生建康理事會會的規定要求,在管區內實施無租獻血者者的招新、血樣的收集與制法、臨床護理藥學用血批發商以其診療用血的保險業務具體指導等工作任務,基本保障臨床護理藥學用血人身安全隨時、高效。
(二)需承擔供血區域中條件內血夜儲存的安全性能設定。
(三)對所有區內內醫療衛生部門的血庫實現產品質量把握。
(四)承擔責任區公共衛生營養健康促進會會交辦的人物。
(五)血站執業資格,須得自覺遵守光于正確、政府部門正確、行政規章和新技術正確
二、中介機構設施
⭕跟據下列責任,滬市松江區血站設6個含有培訓機構,主要包括:會議室室、體采科、供血科、總務科、資金科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2019年度決算表
2019季度年收入撥出部門預算總表
機構:余萬元
收錄 |
總支出 |
||
項目流程 |
預算數 |
好項目 |
部門預算數 |
一、常見公共性概算財政局審批營收 |
1797.55 |
一、一般的公共性服務項目總支出 |
|
二、當地政府性股權基金工程預算財政資金付款年收入 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
三、上家補助費收錄 |
|
三、防御總支出 |
|
四、事業效益 |
|
四、公用安全衛生經費支出 |
|
五、加盟個人收入 |
|
五、基礎教育花費 |
2.33 |
六、附屬醫院公司上交國家營收 |
|
六、科學有效技術收支 |
|
七、另外薪資 |
|
七、藝術旅游行業體育足球與媒體費用 |
|
|
|
八、當今社會服務和出去上班性支出 |
159.30 |
|
|
九、衛生間安全總支出 |
1570.05 |
|
|
十、低碳環保型結余 |
|
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|
國慶、城市社區衛生總支出 |
|
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|
12、農業和林業水總支出 |
|
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十五、道路運輸管理花費 |
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十四、影視資源探礦消息等撥出 |
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十八、服務于業服務于業等付出 |
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|
第十五、金融服務費用 |
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|
十八、幫扶其它的中北部費用 |
|
|
|
十七、自然環境資源的海底氣象預報等性支出 |
|
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|
19、個人住房得到保障費用支出 |
44.03 |
|
|
二是、糧油食品工程材料儲備庫收支 |
|
|
|
二五一、自然災害預防及應激服務管理付出 |
|
|
|
二12、同一花費 |
|
本年度營收總金額 |
1797.55 |
上年收入支出加總 |
1775.71 |
用事業單位私募基金挽回開支差額 |
|
余額左右 |
|
月初結轉和盈余 |
74.16 |
月底結轉和節余 |
96.00 |
總結 |
1871.71 |
總額 |
1871.71 |
2019年末薪水結算的時候表
公司:萬余元
項目流程 |
當年度薪水累計 |
財政性補貼款工資 |
領導補貼費利潤 |
企業薪水 |
企業經營個人收入 |
所屬部門上交收入來源 |
別的營收 |
||||
功能分類 |
科目表明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
1797.55 |
1797.55 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教學支出費用 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修班及教學 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
教育培訓付出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化得到保障和求業教育支出 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務參公的單位離提前退休 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業組織離離休 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門衛生事業部門核心養老服務保費激費支出費用 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企事業基層單位企事業基層單位就業年金繳納費用費用 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
正常正常教育支出 |
1591.89 |
1591.89 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施清潔 |
1533.1 |
1533.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血計量單位醫療保障 |
1533.1 |
1533.1 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務工作單位名稱醫療保障 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業企事業單位考試醫用 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產維護開支 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房收入分配改革其他支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
2019全年度費用支出 部門預算表
標準:萬是
的項目 |
當年度開支合計數 |
總體教育支出 |
項目其他支出 |
上交上級部門教育支出 |
運作開支 |
對附屬醫院企業單位補貼政策撥出 |
||||
功能分類 |
管理費用稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
1775.71 |
1270.84 |
504.87 |
|
|
|
|
205 |
|
|
的教育收入支出 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修班及培養 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培順費用 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的勞動保障措施和求業收入支出 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業性廠家離離休 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業組織離離休 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政工作單位事業性工作單位最基本養老院商業險付費性支出 |
108.25 |
108.25 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關工作機關單位工作年金手機繳費付出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全安全花費 |
1570.05 |
1067.51 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性清潔衛生 |
1511.26 |
1008.72 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血中介機構 |
1511.26 |
1008.72 |
50.25 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門視野的單位醫療服務 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心院校醫療器械 |
58.79 |
58.79 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房質量保障收入支出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房機構改革撥出 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
|
2019年末民政審批工資教育支出預算總表
標準:萬多
利潤 |
性支出 |
||||
業務 |
預算數 |
工程項目 |
累計 |
普遍通用財政預算預算財政預算補貼款 |
人民政府性理財產品預算表財政預算補貼款 |
一、正常公共信息決算財政資金撥付 |
1797.55 |
一、應該公開售后服務結余 |
|
|
|
二、地方政府性貨幣基金預決算財政部門捐款 |
|
二、外交活動總支出 |
|
|
|
|
|
三、民防收支 |
|
|
|
|
|
四、共公衛生開支 |
|
|
|
|
|
五、教育學校支出費用 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
六、小學新技術水平費用 |
|
|
|
|
|
七、企業文化出游田徑運動與媒體開支 |
|
|
|
|
|
八、世界 服務保障和就業問題收支 |
159.3 |
159.3 |
|
|
|
九、公共衛生營養健康教育支出 |
1570.05 |
1570.05 |
|
|
|
十、綠色建筑健康費用支出 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮街道社區支出費用 |
|
|
|
|
|
12、農業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、出行運輸管理收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源勘測圖片信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商用保障業等付出 |
|
|
|
|
|
十五、金融資本結余 |
|
|
|
|
|
二十七、協助的區縣花費 |
|
|
|
|
|
十七、自然規律網絡資源深海氣象條件等費用支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅保護花費 |
44.03 |
44.03 |
|
|
|
二十五、糧油加工救災物資自給率費用支出 |
|
|
|
|
|
二11、災害性防制及應及維護結余 |
|
|
|
|
|
二第十二、相關性支出 |
|
|
|
年初工資收入預估合計 |
1797.55 |
年初其他支出預估合計 |
1775.71 |
1775.71 |
|
年末財政性補貼款結轉和盈余 |
74.16 |
年終國庫捐款結轉和盈余 |
96 |
96 |
|
一、一半服務性費用預算財政廳捐款 |
74.16 |
|
|
|
|
二、政府機構性股權基金概預算財政性撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
1871.71 |
共計 |
1871.71 |
1871.71 |
|
2019年度目標大部分共公估算財政部門補貼款支出費用結算的時候表
企業單位:百萬元
工程項目 |
預估合計 |
根本收入支出 |
該項目付出 |
|||
功能表各類 科目表標識號 |
會計科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
育兒教育花費 |
2.33 |
|
2.33 |
205 |
08 |
|
進修學校及指導 |
2.33 |
|
2.33 |
205 |
08 |
03 |
指導費用支出 |
2.33 |
|
2.33 |
208 |
|
|
社會性得到保障和出去上班收入支出 |
159.3 |
159.3 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業政府部門政府部門離養老 |
159.3 |
159.3 |
|
208 |
05 |
02 |
行業基層單位離辭職 |
1.55 |
1.55 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業上標準總體養老商業保險商業保險付費結余 |
108.25 |
108.25 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企業發展政府部門職業的年金交款費用 |
49.5 |
49.5 |
|
210 |
|
|
環境衛生安全健康經費支出 |
1570.05 |
1067.51 |
502.54 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生學 |
1511.26 |
1008.72 |
502.54 |
210 |
04 |
06 |
采供血單位 |
1511.26 |
1008.72 |
502.54 |
210 |
11 |
|
人事部門企業單位名稱醫療器械 |
58.79 |
58.79 |
|
210 |
11 |
02 |
企業企企業醫藥 |
58.79 |
58.79 |
|
221 |
|
|
個人住房維護其他支出 |
44.03 |
44.03 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改草收支 |
44.03 |
44.03 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
44.03 |
44.03 |
|
預估合計 |
1775.71 |
1270.84 |
504.87 |
2019第四季度一樣 公開費用財政部門付款根本支出費用部門預算表
政府部門:萬余元
建設項目 |
累計 |
職工專項資金 |
公共金費 |
||
市場經濟分類管理 會計科目商品編號 |
會計科目各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪會員福利總支出 |
1181.37 |
1181.37 |
|
301 |
01 |
常規公資 |
136.93 |
136.93 |
|
301 |
02 |
經費補貼費 |
|
|
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼金費 |
36.14 |
36.14 |
|
301 |
07 |
績效評價月工資 |
520.15 |
520.15 |
|
301 |
08 |
機關單位名稱事業上單位名稱常規養老院保險費用繳納 |
108.25 |
108.25 |
|
301 |
09 |
的職業年金激費 |
49.51 |
49.51 |
|
301 |
10 |
教工基本上醫療管理保險金納費 |
58.78 |
58.78 |
|
301 |
11 |
因公員診療補助費繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個時代確保交款 |
17.57 |
17.57 |
|
301 |
13 |
房間住房基金 |
44.03 |
44.03 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個基本工資春節福利性支出 |
210.01 |
210.01 |
|
302 |
|
商品種類和服務保障總支出 |
84.01 |
|
84.01 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
2.77 |
|
2.77 |
302 |
06 |
煤氣費 |
14.74 |
|
14.74 |
302 |
07 |
電力費 |
1.5 |
|
1.5 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司控制費 |
3.3 |
|
3.3 |
302 |
11 |
交通費 |
4.23 |
|
4.23 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務商務接待商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派業務范圍費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會金費 |
15.4 |
|
15.4 |
302 |
29 |
福利微信費 |
6.29 |
|
6.29 |
302 |
31 |
公務接待車輛使用行駛運維費 |
20.42 |
|
20.42 |
302 |
39 |
任何交行保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加學費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
99 |
別商品信息和貼心服務花費 |
3.47 |
|
3.47 |
303 |
|
對一個人和家人的補貼申請書 |
0.19 |
|
0.19 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己農牧業產量補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
的對他人和家中的補貼申請書 |
0.19 |
|
0.19 |
310 |
|
資本性撥出 |
5.27 |
|
5.27 |
310 |
02 |
辦公機械設備租賃費 |
5.27 |
|
5.27 |
310 |
03 |
專用箱機器添置 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息平臺絡數據及手機app新購系統更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公小二租車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
各種交通配套設備折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和陳列設計品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資本租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
許多投資基金性性支出 |
|
|
|
預估合計 |
1270.84 |
1181.37 |
89.47 |
2019國庫年度尋常公共服務概算國庫審批“三公”專項資金及部門電腦運行專項資金費用預算表
單位名稱:W
大部分公用費用預算財政局審批“三公”資金投入 |
危險機關正常運行 金費竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公專用車購入及啟用費 |
公務接侍接侍費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛使用 折舊費費 |
因公專用車 正常運行費 |
||||||||||
財政預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
決算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
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50.5 |
20.42 |
0 |
0 |
50.5 |
20.42 |
29 |
0 |
21 |
20.42 |
0.5 |
0 |
2019半年度縣政府性理財產品預算財務捐款教育支出預算表
公司的:萬塊
該項目 |
加總 |
一般總支出 |
大型項目性支出 |
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功用分級 課程和科目打碼 |
科目必分類 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區血站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年基金欠債現象表 |
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價格廠家:萬美金 |
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總量 |
作用 |
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期初數 |
年尾數 |
月初數 |
半年度數 |
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一、資產投資總計 |
—— |
—— |
1062.51 |
1017.81 |
(一)流動量股權 |
—— |
—— |
202.57 |
251.96 |
(二)確定財產 |
—— |
—— |
2385.64 |
2504.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
2182.87 |
2182.87 |
682.66 |
682.66 |
🐲 2.通用型產品(臺/套/輛) |
8 |
8 |
428.01 |
428.01 |
💛 在當中:(1)汽車(輛) |
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🦩 普通因公專車 |
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❀ 行政執法交警執法車輛使用 |
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𒉰 珍禽正規技術私家車 |
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💦 其他的私家車 |
8 |
8 |
428.01 |
428.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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𓂃 4.一些特定金融資產 |
—— |
—— |
1274.97 |
1393.35 |
𓆉 減:累計額累計折舊及減值打算 |
—— |
—— |
1525.69 |
1738.17 |
(三)長遠股本股權投資 |
—— |
—— |
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(四)太久國債資金 |
—— |
—— |
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(五)興建公程 |
—— |
—— |
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(六)有形固定資產 |
—— |
—— |
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🌌 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
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(七)的資金 |
—— |
—— |
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二、負債率累計數 |
—— |
—— |
93.13 |
149.7 |
三、凈財產預估合計 |
—— |
—— |
969.38 |
868.11 |
第三部分 上海市松江區血站2019年度決算情況說明
一、針對天津市市松江區血站2019年利潤開支竣工決算總體經濟問題證明
傷害市松江區血站2019ﷺ年度收入總計為1871.71萬元、支出總計為1871.71萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少109.55萬元。主要原因:項目支出減少。
二、管于鄭州市松江區血站2019年中年收入部門預算情況下原因分析
上年收入合計1797.55萬元,其中:財政撥款收入1797.55萬元,占100% 。
三、至于天津市松江區血站2019財政年度開支預算的情況闡明
當年度♓支出合計1775.71萬元,其中:基本支出1270.83萬元,占71.57%;項目支出504.87萬元,占28.43%。
四、關與成都市松江區血站2019年度目標財政廳捐款工資收入結余基本條件表明
天津市市松江區血站2019♛年度財政撥款收支總決算1797.55萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少23.11萬元,減少1.2%。主要原因:項目減少。
五、有關傷害市松江區血站2019全年度平常共公成本預算財務付款總支出預算條件說明書怎么寫
(一)一般來說公開財務預算財務補貼款付出結算的時候總體目標情況下
滬市松江區血站2019💞年度一般公共預算財政撥款支出1775.71萬元,占本年支出合計的98.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加29.05萬元,增長1.6%。
(二)通常環境下公益性預預算財政預算補貼款性支出預算機構環境
東莞市松江區血站2019𒈔年度一般公共預算財政撥款支出1775.71萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.33萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)159.3萬元,占8.97%;衛生健康支出(類)1570.05萬元,占88.42%;住房保障支出(類)44.03萬元,占2.4%。
(三)般公眾費用預算國庫付款收入支出結算的時候中應現狀
西安市松江區血站2019꧙年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2156.25萬元,支出決算為1797.55萬元,完成年初預算的83.36%。決算數小于預算數的主要原因:有幾個大型設備未完成。其中:
1𒀰、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2༺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為3.81萬元,支出決算為1.55萬元。
3、社會化保證和大學生就業支出費用(類)行政管理企業方離辭職(款)
♏機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算154.04萬元,支出決算為108.25萬元,決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4、世界有效保障了和畢業生就業撥出(類)行政處教育事業機構離養老(款)
🐭機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為61.62萬元,支出決算為49.51萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5🍸、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)、主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人的家庭的補助。年初預算為1872.87萬元,支出決算為1570.05萬元。決算數小于預算數的主要原因:有幾個大型設備未完成。
6♔、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭繳納的住房公積金。年初預算53.91萬元,決算數44.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、光于蘇州市松江區血站2019年中總體公共信息概預算不需要撥付總體付出竣工決算的情況表明
昆明市松江區血站2019🌌年度一般公共預算財政撥款基本支出1270.84萬元,包括人員經費1181.56萬元,公用經費89.28萬元。基本支出中:
1ཧ、工資福利支出1181.56萬元,主要用于:基本工資、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。
2ꦚ、商品和服務支出89.28萬元,主要用于:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、培訓費。
七、關于上海市松江區血站2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費國庫補貼款支出費用預算綜合性情況描述。
傷害市松江區血站2019⛄年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為50.5萬元,支出決算為20.42萬元,完成預算的40.4%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為20.42萬元,完成預算的40.84%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置預算未購置。
2019🗹年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.5萬元,增長2.5%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.75萬元,增長3.7%;公務接待費支出決算減少0.21萬元,降低100%。公務用車購置及運行維護費支出增加主要原因是獻血點位增加。公務接待費支出減少的主要原因是減少公務接待。
(二)“三公”經費預算財政部門補貼款付出部門預算具體實施的情況反映。
2019𓄧年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算20.42萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、公務用車購置及運行維護費支出20.42萬元。其中:
♔國家公務車輛使用開機運行系統維護結余20.42萬塊。最主要的用來工程車輛穩妥、維護、燃劑費和人行道機動車行駛費等。2019年,鄭州市松江區血站所在各概預算組織開銷國庫捐款的因公專用車保留量為8輛。
八、關于上海市松江區血站2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
傷害市松江區血站2019季度無鎮政府性債券概算國庫捐款結余。
九、國有土地基金經驗預決算民政捐款現象表示
北京市松江區血站2019年末無國企資本管理經驗工程預算國庫審批結余。
十、相關關鍵性狀態闡述的狀態闡述
(一)部門進行經費教育支出教育支出原因
武漢市松江區血站2019年終無機物關執行專項資金付出。
(二)政府部門采購計劃支出費用具體情況
蘇州市松江區血站2019🍨年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為8.27萬元,其中:貨物采購金額8.27萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車量、農村房子特殊性占問題
天津市市松江區血站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算績效評價控制情況發生
北京市松江區血站2019𝐆年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元;績效自評的2019年度項目26個,涉及預算金額479.37萬元,平均得分93.8分(其中,績效評級為“優”的項目26個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
✨一、民政廳審批收錄:指部門管理年初度從本級民政廳部門管理完成的民政廳審批,有基本通用項目預算表民政廳審批和政府部門性母基金項目預算表民政廳審批。
🌞二、事業上的計量單位使收錄:指事業上的計量單位計量單位積極開展專門工作過程以及輔助器過程爭取的使收錄。
三、經驗薪資:指事業心標準在專注金融產品活躍及外掛活躍外面實施非自立會計核算經驗活躍完成的薪資。
🎃四、一些凈收益:指單位名稱爭取的除“財政預算付款凈收益”、“自己事業凈收益”、“生產凈收益”等本身的凈收益。
五、年初結轉和盈余:就是指去年度還不完整、結轉到年初按有關的信息法律規定已經實用的費用。
𓂃六、年底結轉和余額:指年初度或已前季度成本預算制定計劃怎么寫、因主客觀具體條件進行的變化無非按原計劃怎么寫開展,需延遲時間到后期季度按相關的英文設定馬上采用的流動資金。
🀅七、主要開支費用:指單位名稱為服務中介機構正常情況下旋轉、完全規章制度工作中任務卡而引發的哪項開支費用。
✤八、建設項目教育其他總支出:指機構為完畢對應的行政訴訟操作工作或人事轉型工作目標,在首要教育其他總支出之下發生的某項教育其他總支出。
𒅌九、加盟其他收支:指事業上的機關單位在專科工作內容及手游輔助工作內容本身實施非自己成本核算加盟工作內容突發的其他收支。
🌸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐬國慶、機關單位名稱運營勞務費總收入支出:指民政機關單位名稱和按照公務接待員法管理系統的事業發展機關單位名稱用到尋常公共性估算民政撥付具體安排的幾乎總收入支出中的此外生活中公用設施勞務費總收入支出總收入支出。