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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 正式發布耗時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區婦幼預防保健所

2018半年度相關部門預算

 

 

 


目  錄

 

第1 環節 濟南市松江區婦幼保養所慨況

一、常見工作職責

二、行業預算方產生

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

一、薪資撥出結算的時候總表

二、個人收入預算表

三、結余預算表

四、民政補貼款年收入付出部門預算總表

五、普遍公眾工程預算財政部門補貼款收支部門預算表

六、一半公共服務概預算財政預算撥付差不多花費結算的時候表

七、常見共公估算民政付款“三公”金費及企事業單位正常運作金費其他支出部門預算表

八、政府機構性投資基金項目預算財政部門付款總支出預算表

九、資金欠債實際登記表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

第五部件 專有名詞回答

 


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、最主要的職責范圍

廣州市松江區婦幼護理所提供該區各醫藥衛生管理學校婦幼護理相關業務訪談提綱和打算生孩子協助檢查報告。

二、中介機構設制

ꦯ按照綜上所述崗位責任,昆明市松江區婦幼保養所4個下設裝置,也包括:企業信訪室、記劃二孩科、婦保科、兒保科。


第二部分    上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算表

2018年終工資開支結算的時候總表

公司的:余萬元

收錄

費用支出

創業項目

竣工決算數

投資項目

預算數

一、財政性撥付薪資收入

1400.49

一、般服務性性服務性教育支出

 

  這之中:當地政府性股權基金項目預算國庫審批

 

二、外交政策經費支出

 

二、上級部門補帖使收入

 

三、飲水機開支

 

三、自己事業收入來源

316.88

四、公共信息衛生結余

 

四、營運收益

 

五、教導花費

 

五、復屬公司繳納收錄

 

六、新技術工藝技術工藝性支出

 

六、的薪水

 

七、技術 體育用品與文化傳媒費用支出

 

 

 

八、生活保護和就業前景收支

87.64

 

 

九、醫院公共衛生與工作規劃孕育費用支出

1522.32

 

 

十、節約能源節能減排付出

 

 

 

五一、村鎮小區總支出

 

 

 

十三、畜牧業水撥出

 

 

 

十五、道路交通車輛費用支出

 

 

 

十四、產品勘測信息等教育支出

 

 

 

15場、商業地產功能業等性支出

 

 

 

十五、銀行業費用支出

 

 

 

十六、捐助某些城市收支

 

 

 

十九、土地資源深海形象等其他支出

 

 

 

十八、住宅后勤保障費用支出

18.78

 

 

二是、糧油食品商品存儲付出

 

 

 

二十一月、某些費用

 

本年度個人收入累計數

1717.37

本年度經費支出預估合計

1628.74

用企業債券擬補收入支出差額

 

余額調整

37.61

今年初結轉和余額

577.25

歲末結轉和余額

628.27

總額

2294.62

總結

2294.62


2018全年度使收入竣工決算表

廠家:千元

產品

本年度效益總計

財政支出審批收錄

領導補貼政策營收

視野純收入

營業工資

附加企業繳納薪資

另一利潤

功能分類
科目編碼

會計科目名字大全

預估合計

1717.37 

1400.49 

 316.88

 

 

 

 

208

 

 

社會中保障機制和就業前景性支出

87.64 

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業上的行業離退休年齡

 87.64

87.64 

 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關事業廠家首要醫療人壽保險人壽保險網上繳費收入支出

65.76 

65.76 

 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關事業上機構職業技能年金手機繳費費用支出

21.88

21.88 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院環境衛生與方案生孩子開支

1610.95 

1294.07

 316.88

 

 

 

 

210

04

 

共同衛生間

1584.97 

1268.09 

316.88 

 

 

 

 

210

04

03

婦幼養護醫療機構

1423.22 

1266.67

156.55 

 

 

 

 

210

04

08

核心公眾衛生情況服務質量

160.33

 

160.33

 

 

 

 

210

04

09

比較重要公用設施安全專項督查

1.42

1.42

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業有成院校診療

25.98

25.98

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展的單位醫疔

25.98

25.98

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅擔保收入支出

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅改革的實質經費支出

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

02

01 

往房住房基金

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 


2018季度撥出竣工決算表

組織:萬美金

好項目

上年結余累計

通常花費

內容收入支出

上交上一級收入支出

經營管理花費

對附帶企事業單位補貼金教育支出

功能分類
科目編碼

課目稱呼

預估合計

1628.74

540.67 

1088.07 

 

 

 

208

 

 

社會的服務保障和工作其他支出

87.64

87.64 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務自己事業的單位離退體

87.64 

87.64 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門教育事業部門首要社會養老保障手機繳費教育支出

65.76 

65.76 

 

 

 

 

208

05

06

機關企業企事業編企業企事業編職位年金繳付付出

 21.88

21.88 

 

 

 

 

210

 

 

醫用健康與項目生二胎支出費用

1522.32 

434.25 

1088.07 

 

 

 

210

04

 

服務性衛生監督

1496.34 

408.27 

1088.07 

 

 

 

210

04

03

婦幼健康養生部門

1329.19 

408.27 

920.92 

 

 

 

210

04

08

基礎公用環保工作

165.73

 

165.73

 

 

 

210

04

09

災害公益性衛生學督查通知

1.42

 

1.42

 

 

 

210

11

 

政府部門教育事業政府部門醫學

25.98

25.98

 

 

 

 

210

11

02

企事業工作單位醫療保障

25.98

25.98

 

 

 

 

221

 

 

自建房保障機制經費支出

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改變總支出

18.78

18.78

 

 

 

 

221

02

01 

公房社保公積金

18.78

18.78

 

 

 

 

 


2018本年度財政其他支出付款個人收入其他支出部門預算總表

標準:萬塊人民幣

收錄

支出費用

項目

竣工決算數

好項目

自動求和

正常共公估算財政資金付款

以政府性股票基金成本預算國庫補貼款

一、般公共性預算表不需要捐款

1400.49 

一、大部分公用設施服務性支出

 

 

 

二、政府辦公室性投資基金國庫預算國庫付款

 

二、外交史教育支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事費用支出

 

 

 

 

 

四、共同安全衛生開支

 

 

 

 

 

五、教肓花費

 

 

 

 

 

六、科學水平技術水平開支

 

 

 

 

 

七、傳統文化軍事體育與山東新農商軟件科技有限公司費用

 

 

 

 

 

八、社會上保護和求業開支

87.64

87.64 

 

 

 

九、醫學衛生防疫與計劃方案生肓其他支出

1294.07 

 1294.07

 

 

 

十、環保環保節能經費支出

 

 

 

 

 

五一、城鎮社區網站花費

 

 

 

 

 

十三、農業水花費

 

 

 

 

 

十五、出行運載教育支出

 

 

 

 

 

十四、資源性勘測新信息等結余

 

 

 

 

 

15、商業性服務管理業等收入支出

 

 

 

 

 

第十六、金融創新付出

 

 

 

 

 

十六、救助任何區縣收入支出

 

 

 

 

 

十七、國土局浮游生物氣象預報等性支出

 

 

 

 

 

十八、往房質量保障支出費用

18.78 

18.78 

 

 

 

二是、糧油食品救災物資收儲開支

 

 

 

 

 

二五一、其他開支

 

 

 

上年盈利加總

1400.49 

上年性支出累計數

1400.49 

1400.49 

 

今年初不需要捐款結轉和盈余

 

半年度財政資金付款結轉和余額

 

 

 

      平常公共服務決算財政預算撥付

 

 

 

 

 

      國家性母基金成本預算財政局補貼款

 

 

 

 

 

共計

1400.49 

累計

 1400.49

 1400.49

 

 


2018年度目標普通公眾財政預算預算財政預算補貼款其他支出預算表

政府部門:來萬

創業項目

預估合計

大致其他支出

內容付出

功用種類

題目編寫代碼

會計科目名字

208

 

 

生活擔保和就業問題費用

87.64

87.64

 

208

05

 

行政管理事業心企業離養老金

87.64

87.64

 

208

05

05

機關企業發展部門企業發展部門首要醫療商業保險商業保險網上繳費教育支出

65.76

65.76

 

208

05

06

市直機關視野組織職業技能年金繳納費用付出

21.88

21.88

 

210

 

 

醫療健康健康與設計二孩支出費用

1294.07

371.74

 

210

04

 

公眾食品衛生

1268.09

345.76

922.33

210

04

03

婦幼按摩保健中介機構

1266.67

345.76

920.91

210

04

08

常規公益性安全服務于

 

 

 

210

04

09

嚴重公用設施衛生防疫自查報告

1.42

 

1.42

210

11

 

行政機關事業企業單位醫用

25.98

25.98

 

210

11

02

事業計量單位整形

25.98

25.98

 

221

 

 

房間有保障付出

18.78

18.78

 

221

02

 

租賃房轉型支出費用

18.78

18.78

 

221

02

01 

商品房公積金貸款

18.78

18.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

1400.49

478.16

922.33

 

 
2018
季度通常情況服務性費用財政廳捐款幾乎花費預算表

  行業:萬是

該項目

累計

員工費用

共公接待費

第三產業分類整理

學科項目編碼

專業科目品牌

301

 

年終獎金福利性開支

405.89

405.89

 

301

01

  最基本的薪資

65.78

65.78

 

301

02

  津貼費補助費

38.63

38.63

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  食堂菜經濟補貼費

 

 

 

301

07

  業績考核薪資

164.35

164.35

 

301

08

政府部門事業性政府部門常規關于養老地產養老保險金費

65.76

65.76

 

301

09

角色年金付款

21.88

21.88

 

301

10

工人差不多醫療保障保費繳納

25.98

25.98

 

301

11

因公員醫藥補貼納費

 

 

 

301

12

任何社交保護手機繳費

4.73

4.73

 

301

13

個人住房住房基金

18.78

18.78

 

301

14

醫療衛生費

 

 

 

301

99

  其余薪水福利性經費支出

 

 

 

302

 

品牌和業務支出費用

65.22

 

65.22

302

01

  辦公室費

 

 

 

302

02

  噴涂費

 

 

 

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

23.86

 

23.86

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  業主控制費

5

 

5

302

11

  差旅費報銷

1

 

1

302

12

  因公出國留學(境)雜費

 

 

 

302

13

  維護(護)費

 

 

 

302

14

  電腦房租費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  公務接待廳接待廳費

 

 

 

302

18

  專屬相關服務費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  用生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  委派的業務費

 

 

 

302

28

  企業工會專項資金

6.82

 

6.82

302

29

  福利福利費

0.3

 

0.3

302

31

  公務接待使用車正常運作維護保養費

 

 

 

302

39

  其他的公路交通的費用

5.92

 

5.92

302

40

  稅金及浮動服務費

 

 

 

302

99

  另一的商品和服務質量費用

22.32

 

22.32

303

 

對他人和家的補助費

7.05

7.05

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

7.05

7.05

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命經濟補貼

 

 

 

303

07

  整形費補貼費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

10

本人漁業制造補助

 

 

 

303

99

  的個和家長的補貼費收入支出

 

 

 

310

 

股權投資性總支出

 

 

 

310

02

  接待室機采購

 

 

 

310

03

  專業化設備安裝費購置費

 

 

 

310

07

  的服務網站及電腦軟件購置費更新軟件

 

 

 

310

13

  國家公務公務車購買

 

 

 

310

19

  其它的交通管理設備租賃費

 

 

 

310

22

  隱形的財產購入

 

 

 

310

99

  相關投資者性付出

 

 

 

自動求和

478.16

412.94

65.22

 


2018全年普通公眾概算財務補貼款“三公”資金及行政單位運動資金結余結算的時候表

政府部門:萬是

似的共公財政資金預算財政資金撥付“三公”經費支出

單位運轉

經費支出預算數

預估合計

因公出境

(境)費

國家公務私車購買及行駛費

國家公務接待室費

小計

國家公務專車

購買費

國家公務專用車

運轉費

費用數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

概算數

預算數

費用數

竣工決算數

預算表數

部門預算數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2018當年度人民政府性債卷費用預算民政補貼款撥出預算表

政府部門:萬余元

業務

總金額

基本上收支

創業項目收入支出

功能模塊總類

專業科目商品代碼

題目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018當年度股權欠債現象表

 

 

大額組織:70萬

 

數量

作用

年末數

年底數

今年初數

年底數

一、財產累計

——

——

2056.9 

2121.01

   (一)游動債務

——

——

799.48 

887.18 

   (二)規定債務

——

——

1257.42

1233.83

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72 

18.72 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 135

 131

356.73 

432.3 

                   (1)車輛

2 

2 

182.95 

182.95 

🍌                          正常國家公務車輛租賃

 

 

 

 

✱                          交通執法值崗車輛使用

 

 

 

 

🐎                          持種工程專業技能專車

 

 

 

 

♍                          其它的車輛

 2

2 

182.95

182.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

1

 

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 46

 48

870.76

771.6 

                    單價100萬元以上專用設備

1 

1

149.8 

149.8 

ꦑ               4.許多固定住金融資產

——

——

11.21

11.21 

꧑        減:累積固定資產折舊及減值工作

——

——

 

 

   (三)長遠投資項目

——

——

 

 

   (四)在修建工作

——

——

 

 

   (五)隱形凈資產

——

——

 

 

𝔍        減:累加攤銷

——

——

 

 

   (六)某個固定資產

——

——

 

 

二、資產負債總金額

——

——

 7.83

6.89 

三、凈資本總計

——

——

2049.07 

2114.42 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2018年度部門決算情況說明

 

一、相對于傷害市松江區婦幼保健按摩所2018年純收入費用結算的時候總體布局現象詳細說明

東莞市松江區婦幼中醫保健所2018💜年度收入總計為2294.62萬元、支出總計為2294.62萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加18.04萬元、18.04萬元。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

二、關于幼兒園鄭州市松江區婦幼護理所2018月度年收入預算狀況說明怎么寫

當年度♕收入合計1717.37萬元,其中:財政撥款收入1400.49萬元,占81.5%;事業收入316.88萬元,占18.5%。

三、就武漢市松江區婦幼健康所2018每年其他支出預算情況下就說明

年初🦹支出合計1628.74萬元,其中:基本支出540.67萬元,占33.2%;項目支出1088.07萬元,占66.8%。

四、相關武漢市松江區婦幼保建所2018全年不需要補貼款凈收入撥出基本原因反映

深圳市松江區婦幼健康養生所2018🏅年度財政撥款收支總決算1400.49萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。

五、就杭州市松江區婦幼調養所2018年終常見服務性預算表財務撥付結余部門預算情況發生原因分析

(一)一般來說公眾概預算民政審批經費支出預算綜合現狀

北京市松江區婦幼保健養生所2018🐷年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,占本年支出合計的86%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加97.94萬元,增長7.5%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、公用經費、項目支出均增加。。

(二)一般來說服務性費用財政部門捐款總支出結算的時候組成部分情況報告

深圳市松江區婦幼中醫保健所2018♊年度一般公共預算財政撥款支出1400.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)87.64萬元,占6.3%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1294.07萬元,占92.4%;住房保障支出(類)18.78萬元,占1.3%。

(三)一般來說共同成本預算不需要付款費用結算的時候主要現狀

昆明市松江區婦幼養生所2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1957.41萬元,支出決算為1400.49萬元,完成年初預算的71.5%。決算數小于預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1ꦛ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為68.16萬元,支出決算為65.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

2🃏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為25.12萬元,支出決算為21.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

3♍、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1807.89萬元,支出決算數為1266.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

4༺、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:免費孕前優生健康檢查、農村婦女增補葉酸項目。年初預算0.02萬元,支出決算數為1.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:1.4萬為本年度后續財政追加資金,未列支于年初預算。

5⭕、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為32.37萬元,支出決算數為25.98萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

6ღ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為23.85萬元,支出決算數為18.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、有關于東莞市松江區婦幼中醫保健所2018每年正常共同費用預算財政局撥付常見付出結算的時候具體情況描述

佛山市松江區婦幼健康保健所2018🔴年度一般公共預算財政撥款基本支出478.17萬元,包括人員經費412.95萬元,公用經費65.22萬元。基本支出中:

1🌠、工資福利支出405.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2📖、商品和服務支出65.22萬元,主要用于:電費、物業管理費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助7.06萬元,主要用于:退休費。

七、對於佛山市松江區婦幼中醫保健所2018第四季度一樣 公共服務工程預算財政局審批“三公”專項資金花費結算的時候情形表明

(一)“三公”勞務費財政廳撥付開支部門預算環境承載力情況報告介紹。

成都市松江區婦幼中醫保健所2018🌞年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2018♋年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”勞務費不需要付款收支部門預算具體狀況狀況說。

滬市松江區婦幼健康保健所2018每年無“三公”專項經費財政性付款付出。

八、有關傷害市松江區婦幼保健品所2018季度人民政府性母基金財務預算財務審批收入支出部門預算環境描述

重慶市松江區婦幼調理所2018年無政府性性私募基金費用預算財政支出費用撥付支出費用。

九、國有土地資金管理預算表財政性捐款狀態說明書怎么寫

成都市市松江區婦幼養護所2018每年無集體所有制資本投資經驗費用財政資金付款結余。

十、任何極為重要狀態說的狀態說

(一)機關事業單位行駛接待費其他支出癥狀

廣州市松江區婦幼預防保健所2018半年度三聚氰胺樹脂關工作專項資金花費。

 

(二)部門企業采購撥出原因

深圳市松江區婦幼保健品所2018𝐆年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為85.81萬元,其中:貨物采購金額85.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車倆、屋房特殊的占用率問題

杭州市市松江區婦幼護理所2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算效績管理方法情形

昆明市松江區婦幼保健品所2018年中費用預決算考核菅理工學作落實具體情況發生內容如下圖所示:本標準打造了內容如下圖所示費用預決算考核菅理體系:杭州市松江區婦幼按摩保健所費用預決算考核菅理體系,打造了逐步完善的費用預決算考核菅理工學作規則;全時候考核菅理快速執行具體情況發生:2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額1240萬元;2018年度開展的績效評價項目3個ꩲ,涉及預算金額1240萬元,平均得分74分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

♍一、民政支出支出付款薪資收入:指機關單位當年末度從本級民政支出支出部門贏得的民政支出支出付款,包擴正常公益性估算民政支出支出付款和政府辦公室性私募基金估算民政支出支出付款。

꧂二、創業薪資:指創業機關單位實施行業銷售活動組織簡答輔佐活動組織獲取的薪資。基本是:婦人普查表薪資、孩子 身體檢查薪資。

ඣ三、經驗營收:指事業有成院校在專業技術金融業務的的活動內容以及其協助的的活動內容后做好非獨力折算經驗的的活動內容確認的營收。

💖四、的效益:指政府部門完成的除“不需要補貼款效益”、“事業上的效益”、“生產經營效益”等或者的效益。

五、年終結轉和盈余:就是指當年度尚末達到、結轉到年初按關于規則立刻的使用的經濟。

♒六、半本年結轉和余額:指上本年或曾經本年工程預算確定、因相對主義經濟條件遭受轉化無發按原工作計劃施行,需延長到以來本年按關與約定依然用的項目資金。

🌺七、基本的撥出:指裝置為有保障裝置正常值正常的工作上、順利完成平常工作上重任而情況的杜六房加盟總部的撥出。

𓂃八、該項目撥出:指組織為成功完成某一的行政部門工作釣魚任務釣魚任務或事業心壯大個人目標,在大體撥出認知能力會發生的四項撥出。

ඣ九、生意性撥出:指事業有成機關單位在行業過程及氧化硅過程囿于深入推進非人格獨立核算成本生意過程會出現的性撥出。

𒊎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔯11、工作單位名稱開機運行費用:指行政機關工作單位名稱和按照國家參公單位名稱法監管的參公工作單位名稱選擇常見共公預決算財政預算捐款確定的大體花費中的日常生活公用設施費用花費。

 

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