必赢官方网站

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/婦幼健康保健所
2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健所)
信息來源: 正式發布時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市松江區婦幼保健理療所

2019季度結算的時候

 


目  錄

 

一有些北京市松江區婦幼保養所情況

一、包括職責范圍

二、醫院如何設置

第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

一、效益支出費用部門預算總表

二、薪資收入部門預算表

三、其他支出部門預算表

四、財政廳審批年收入撥出結算的時候總表

五、般公開預算表財政資金撥付教育支出結算的時候表

六、正常公眾民政預算民政付款一般經費支出結算的時候表

七、基本上公共服務工程預算財政資金審批“三公”預備費及機關單位啟動預備費性支出竣工決算表

八、政府部性股票基金成本預算財政結余補貼款結余部門預算表

九、房產欠債的登記表

第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

第4一些 代詞回答


第一部分    上海市松江區婦幼保健所概況

 

一、主要的管理職能

ꦓ杭州市松江區婦幼健康養生所擔負整個區各醫療管理清潔衛生醫院婦幼健康養生行業免費指導和計劃怎么寫生小孩督促檢查檢查。

二、單位使用

⛦可根據下列崗位工作職責,西安市松江區婦幼養生所4個中介機構設置中介機構,收錄:辦工室、進度表二孩科、婦保科、兒保科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表

2019年末工資結余部門預算總表

企業單位:十萬

盈利

總支出

樓盤

竣工決算數

工程

預算數

一、正常公用設施概預算財政資金撥付工資收入

1646.81

一、通常情況服務性性服務性花費

 

二、政府性性貨幣基金決算財政預算補貼款純收入

 

二、外交史花費

 

三、上家經濟補貼納入

 

三、中國軍事收支

 

四、衛生事業使收入

143.95

四、公用安全性花費

 

五、生意收錄

 

五、的教育其他支出

 

六、附加基層單位上交創收

 

六、小學科學技術費用支出

 

七、別薪資

178.19

七、文化產業旅游活動體育健康與傳媒廣告收支

 

 

 

八、發展有效保障了和人才需求撥出

119.76

 

 

九、食品衛生衛生撥出

1678.81

 

 

十、節能減排干凈總支出

 

 

 

十一國慶、成鄉居委會經費支出

 

 

 

第十二、農業和林業水總支出

 

 

 

十五、客運公路運輸性支出

 

 

 

十四、資源共享勘查問題等支出費用

 

 

 

15、工商業服務的業等花費

 

 

 

16、金融業教育支出

 

 

 

十二、捐助另一的地方開支

 

 

 

18、生態網絡資源淺海氣象觀測等其他支出

 

 

 

十八、公寓房保險開支

21.33

 

 

三十五、油糧工程材料產出撥出

 

 

 

二十一國慶、災情預治及應急救援管理系統花費

 

 

 

二十三、的經費支出

 

當年度工資收入預估合計

1968.95

年初收支合計數

1819.9

用事業上的新基金確定收支明細差額

 

節余重新分配

98.15

期初結轉和余額

516.85

年終結轉和盈余

567.75

總額

2485.8

共計

2485.8


2019年度目標工資收入預算表

計量單位:十萬

工程項目

上年工資收入加總

國庫審批收錄

上司補貼使收入

教育事業使收入

企業經營效益

所屬方繳納營收

某些凈收入

功能分類
科目編碼

課目明稱

預估合計

1,968.95

1,646.81

 

143.95

 

 

178.19

208

 

 

社會性保駕護航和工作結余

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業企業離離休

119.76

119.76

 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業政府部門離辭職

3.90

3.90

 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關事業有成企單位常見社會養老保費納費結余

52.95

52.95

 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記衛生事業廠家新職業年金繳納費用經費支出

24.23

24.23

 

 

 

 

 

208

05

07

對公司事業上的公司一般社區養老安全資金的經濟補貼

38.68

38.68

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生間衛生費用支出

1,827.86

1,505.72

 

143.95

 

 

178.19

210

04

 

公眾干凈

1,799.08

1,476.94

 

143.95

 

 

178.19

210

04

03

婦幼保健按摩組織

1,743.79

1,421.65

 

143.95

 

 

178.19

210

04

09

重大的公益性衛生管理專頂

55.29

55.29

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業心機關單位醫療機構

28.78

28.78

 

-

 

 

-

210

11

02

事業性機構醫用

28.78

28.78

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房服務撥出

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房創新費用支出

21.33

21.33

 

 

 

 

 

221

02

01 

居住房基金貸款

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 


2019財政年度其他支出部門預算表

廠家:萬塊人民幣

業務

當年度花費加總

常見收支

工程性支出

上交領導收入支出

操作其他支出

對復屬單位名稱補貼費撥出

功能分類
科目編碼

學科各稱

自動求和

1,819.90

624.46

1,195.44

 

 

 

208

 

 

社會發展確保和就業的撥出

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

 

行政訴訟衛生事業公司的離退休之

119.76

81.08

38.68

 

 

 

208

05

02

事業性的單位離退職

3.90

3.90

 

 

 

 

208

05

05

政府機關企事業計量單位基本的社會社保養老行業繳付花費

52.95

52.95

 

 

 

 

208

05

06

企自己事業機關單位自己事業機關單位職業分析年金網上繳費費用

24.23

24.23

 

 

 

 

208

05

07

對企事業心單位名稱事業心單位名稱最基本醫養保險費用投資基金的補助費

38.68

 

38.68

 

 

 

210

 

 

食品衛生健康生活結余

1,678.81

522.05

1,156.76

 

 

 

210

04

 

通用干凈衛生

1,650.03

493.27

1,156.76

 

 

 

210

04

03

婦幼健康養生結構

1,594.74

493.27

1,101.47

 

 

 

210

04

09

根本性公共信息衛生情況工作方案

55.29

 

55.29

 

 

 

210

11

 

行政機關視野機構醫療服務

28.78

28.78

 

 

 

 

210

11

02

創業廠家醫療保障

28.78

28.78

 

 

 

 

221

 

 

房產服務總支出

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

 

公房創新支出費用

21.33

21.33

 

 

 

 

221

02

01 

住宅房個人公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 


2019年度目標財政性補貼款利潤付出結算的時候總表

計量單位:萬美金

工資收入

經費支出

產品

預算數

工程

累計

應該公共信息概預算財政性捐款

人民政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政預算捐款

一、普通服務性概算財政預算捐款

1646.81 

一、般共同服務質量結余

 

 

 

二、國家性母基金費用預算財政支出撥付

 

二、外交政策收入支出

 

 

 

 

 

三、國防科技費用

 

 

 

 

 

四、公用健康安全結余

 

 

 

 

 

五、教肓總支出

 

 

 

 

 

六、生物學能力費用

 

 

 

 

 

七、文明國內旅游運動與傳媒廣告費用

 

 

 

 

 

八、社會中質量保障和找工作收入支出

 119.76

119.76 

 

 

 

九、衛生監督身體健康撥出

1501.11 

1501.11 

 

 

 

十、節約節能減排經費支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉居民小區花費

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水費用支出

 

 

 

 

 

13、公路交通公路運輸總支出

 

 

 

 

 

十四、的資源探勘產品信息等撥出

 

 

 

 

 

第十三、工商業貼心夜場服務等性支出

 

 

 

 

 

十五、風險管控教育支出

 

 

 

 

 

十八、支援其余地經費支出

 

 

 

 

 

二十、大自然影視資源海上氣象局等總支出

 

 

 

 

 

黨的十九、往房保證教育支出

 21.33

21.33 

 

 

 

二十五、糧油食品資源儲備量費用

 

 

 

 

 

二五一、災難防制及應急指揮管控開支

 

 

 

 

 

二十三、其它的費用支出

 

 

 

上年個人收入合計數

1646.81 

本年度開支合計數

 1642.2

1642.2 

 

月初財政預算補貼款結轉和余額

 

月底財政支出捐款結轉和節余

 4.61

 4.61

 

一、一樣 公眾概預算財政預算審批

 

 

 

 

 

二、地方政府性資金成本預算財政局付款

 

 

 

 

 

總金額

1646.81 

累計

 1646.81

 1646.81

 

 


2019一年度通常情況公共信息概預算財政收入支出捐款收入支出竣工決算表

單位名稱:萬余元

活動

合計數

大致開支

好項目撥出

用途總類

考試科目簡碼

幾個會計科目名字

208

 

 

社會發展維護和人才需求支出費用

119.76

81.08

38.68

208

05

 

行政部門工作的單位離退休之

119.76

81.08

38.68

208

05

02

事業企機關單位企機關單位離退休之

3.90

3.90

 

208

05

05

機關公司工作公司核心社區養老金金激費費用支出

52.95

52.95

 

208

05

06

政府機關事業發展的單位的職業年金付費費用

24.23

24.23

 

208

05

07

對部門教育事業企業單位幾乎醫養安全貨幣基金的津貼

38.68

 

38.68

210

 

 

環保身體性支出

1,501.11

476.25

1,024.86

210

04

 

公共信息衛生學

1,472.33

447.47

1,024.86

210

04

03

婦幼保養裝置

1,417.04

447.47

969.57

210

04

09

重點公益性環保自查報告

55.29

 

55.29

210

11

 

政府部門企業發展行業治療

28.78

28.78

 

210

11

02

教育事業政府部門整形

28.78

28.78

 

221

 

 

房間保障機制其他支出

21.33

21.33

 

221

02

 

往房改草支出費用

21.33

21.33

 

221

02

01 

公寓房社保公積金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

    1,642.20

      578.66

1,063.54

 


2019年終一般的通用項目預算財政局審批基本的撥出預算表

  方:余萬元

樓盤

累計

人費用

公用設施經費支出

經濟增長分類管理

幾個會計科目數字

題目名號

301

 

薪水社會福利經費支出

530.32

530.32

0.00

301

01

  基本上工資收入

75.34

75.34

 

301

02

  經費補貼費

38.87

38.87

 

301

03

  獎金稅

0.00

 

 

301

06

  食堂菜經濟補貼費

12.62

12.62

 

301

07

  業績考核年薪

270.57

270.57

 

301

08

行政機構事業性機構差不多給社會養老保險金手機繳費

52.95

52.95

 

301

09

職位年金網上繳費

24.23

24.23

 

301

10

企業職員差不多醫治人壽保險手機繳費

28.78

28.78

 

301

11

公務活動員社區醫療補貼政策激費

0.00

 

 

301

12

某些社會中有效保障了手機繳費

5.63

5.63

 

301

13

房屋個人公積金

21.33

21.33

 

301

14

醫療器械費

0.00

 

 

301

99

  其他月工資副利付出

0.00

 

 

302

 

商品信息和精準服務開支

44.44

0.00

44.44

302

01

  辦公費

2.12

 

2.12

302

02

  紙箱印刷費

0.00

 

 

302

03

  在線咨詢費

0.00

 

 

302

04

  證件費

0.00

 

 

302

05

  有水費

0.00

 

 

302

06

  電費繳費

22.68

 

22.68

302

07

  郵電通信費

0.00

 

 

302

08

  供暖費

0.00

 

 

302

09

  物業客服工作費

0.00

 

 

302

11

  旅差費

1.15

 

1.15

302

12

  因公出境(境)材料費

0.00

 

 

302

13

  搶修(護)費

0.00

 

 

302

14

  租費

0.00

 

 

302

15

  會議內容費

0.00

 

 

302

16

  培訓學校費

0.00

 

 

302

17

  因公迎送費

0.00

 

 

302

18

  用涂料費

0.00

 

 

302

24

  被裝置辦費

0.00

 

 

302

25

  常用油料費

0.00

 

 

302

26

  勞務派遣費

0.00

 

 

302

27

  委托代為渠道費

0.00

 

 

302

28

  總工會專項經費

7.25

 

7.25

302

29

  春節福利費

3.18

 

3.18

302

31

  因公買車工作定期維護費

0.00

 

 

302

39

  許多客運成本

5.00

 

5.00

302

40

  稅金及扣除花費

0.00

 

 

302

99

  其他商品種類和售后服務支出費用

3.06

 

3.06

303

 

對自身和小家庭的補貼申請書

3.90

3.90

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

3.90

3.90

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生存政府補貼

 

 

 

303

07

  醫疔費津貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

人草業生育補貼費

 

 

 

303

99

  其它的對自身和家居的補貼金

 

 

 

310

 

資源性收支

 

 

 

310

02

  辦公樓設備新購

 

 

 

310

03

  轉用裝置置辦

 

 

 

310

07

  數據微信網絡及app折舊費更換

 

 

 

310

13

  公務接待私車購進

 

 

 

310

19

  相關公路網生產工具購進

 

 

 

310

21

  中國文物和陳列技巧品折舊費

 

 

 

310

22

  神圣股本添置

 

 

 

310

99

  相關資金性性支出

 

 

 

自動求和

578.66

534.22

44.44

 


2019全年一半公用概算財政性審批“三公”預備費及政府部門操作預備費性支出預算表

院校:萬塊人民幣

般公共信息費用預算不需要審批“三公”資金

單位運營

經費預算預算數

合計數

因公出國工作

(境)費

公務活動買車購入及程序運行費

國家公務接侍費

小計

因公買車

購買費

因公專車

運作費

費用數

預算數

財政預算數

預算數

概預算數

結算的時候數

項目預算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

費用數

結算的時候數

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 


2019當年度以政府性股權基金成本預算財政性補貼款經費支出預算表

行業:萬多

頂目

累計

關鍵付出

大型項目開支

工作總類

幾個會計科目數字

幾個會計科目各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年終基金過負債的環境表

 

 

額度企業:70萬

 

數據

商業價值

年末數

年終數

本年數

年尾數

一、財產總計

——

——

1206.53

1272.81

   (一)的流動資本

——

——

887.18

918.92

   (二)比較固定金融資產

——

——

1233.83

1302.01

          其中:1.房屋(平方米)

 370

370 

18.72

18.72

𝐆                2.代用生產設備(臺/套/輛)

 131

132

432.3

470.97

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ                     這當中:(1)車子(輛)

 2

 2

182.95

182.95

▨                                 一半公務接待車輛租賃

 

 

 

 

🔯                                 執法檢查巡邏車輛

 

 

 

 

💎                                 重型非常技術職稱設備車輛使用

 

 

 

 

♑                                 其余車輛使用

 2

 2

182.95

182.95

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

78.43

78.43

               3.專用設備(臺/套)

 48

 50

771.59

801.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

149.8

149.8

💜               4.另一穩固資源

——

——

 

 

♔        減:連續折舊率及減值工作

——

——

914.48

1024.13

   (三)長久股份的投資

——

——

 

 

   (四)太久企業債券投資者

——

——

 

 

   (五)興建項目

——

——

 

 

   (六)隱約基金

——

——

 

79.32

ꦗ        減:積攢攤銷

——

——

 

3.31

   (七)別財力

——

——

 

 

二、欠債預估合計

——

——

6.89

10.64

三、凈金融資產預估合計

——

——

1199.64

1262.17

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明

 

一、至于成都市松江區婦幼保健理療所2019年度目標收入水平收入支出預算總體目標時候講解

成都市松江區婦幼養身所2019🌳年度收入總計為2485.8萬元、支出總計為2485.8萬元。與2018年度相比,收入總計增加191.18萬元、支出總計增加191.18萬元。主要原因:財政撥款收入增加。人員經費、項目支出均增加。

二、至于武漢市松江區婦幼按摩保健所2019月度使收入竣工決算情形反映

上年🐓收入合計1968.95萬元,其中:財政撥款收入1646.81萬元,占83.64%;事業收入143.95萬元,占7.3%;經營收入其他收入178.19萬元,占9.06%。

三、觀于昆明市松江區婦幼調理所2019年付出結算的時候時候表明

年初⛦支出合計1819.9萬元,其中:基本支出624.46萬元,占34.31%;項目支出1195.44萬元,占65.69%。

四、關于幼兒園深圳市松江區婦幼保養所2019年中財政資金付款年收入結余總體性狀況詳細說明

西安市松江區婦幼養護所2019♔年度財政撥款收支總決算1646.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.32萬元,增長17.59%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、項目支出均增加。。

五、介紹佛山市松江區婦幼保健養生所2019本年一半公眾工程預算財政部門補貼款性支出預算原因申請報告

(一)應該通用預算表財政開支撥付開支預算環境承載力癥狀

東莞市松江區婦幼按摩保健所2019ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,占本年支出合計的90.24%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加241.71萬元,增長17.26%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、項目支出均增加。。

(二)基本上公眾項目預算財政性捐款結余竣工決算設計具體情況

深圳市松江區婦幼中醫保健所2019𝓡年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)119.76萬元,占7.29%;衛生健康支出(類)1501.11萬元,占91.41%;住房保障支出(類)21.33萬元,占1.3%。

(三)一半公開預算表國庫付款花費預算具體實施條件

東莞市松江區婦幼保鍵所2019💧年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1988.8萬元,支出決算為1646.81萬元,完成年初預算的82.8%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:

1ꦑ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費的發放。年初預算為11.23萬元,支出決算為3.9萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年退休職工發放的福利費減少。

2⛎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為72.46萬元,支出決算為52.95萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。

3😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為28.99萬元,支出決算為24.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。

4🍨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為40.68萬元,支出決算為38.68萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年該類款項支出減少。

5🍎、衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1736.76萬元,支出決算數為1594.74萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。

6🌄、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:中央資金艾滋病專項,免費孕前優生健康檢查。年初預算35萬元,支出決算數為55.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度后續下撥中央艾滋病專項資金,未列支于年初預算。

7📖、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為34.42萬元,支出決算數為28.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。

8ꦛ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為25.36萬元,支出決算數為21.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。

六、觀于武漢市市松江區婦幼養護所2019本年應該公眾工程預算國庫捐款關鍵經費支出竣工決算具體情況介紹

昆明市松江區婦幼保健品所2019ꩲ年度一般公共預算財政撥款基本支出578.66萬元,包括人員經費534.22萬元,公用經費44.44萬元。基本支出中:

1💞、工資福利支出530.32萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

2𓆉、商品和服務支出44.44萬元,主要用于:辦公費、電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助3.9萬元,主要用于:退休費。

七、關于上海市松江區婦幼保健所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政預算撥付費用部門預算綜合性實際情況請示報告。

滬市松江區婦幼保鍵所2019🎃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。

2019🔜年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。

(二)“三公”經費付出不需要捐款付出部門預算具體的的情況反映。

重慶市松江區婦幼預防保健所2019財政局年度無“三公”資金投入財政局付款支出費用。

八、光于東莞市松江區婦幼保建所2019月度地方政府性股票基金工程預算財務捐款開支預算的申請報告書怎么寫

天津市松江區婦幼保健養生所2019年度目標無政府機構性私募基金概預算財政預算撥付經費支出。

九、國有化資產操作項目預算財政性捐款情形說明怎么寫

滬市松江區婦幼養護所2019季度無國家股資產生產項目預算國庫補貼款費用支出 。

十、另一關鍵法定程序的情況發生反映

(一)機關單位電腦運行勞務費教育支出條件

杭州市松江區婦幼預防保健所2019年中無機物關開機運行費用付出。

(二)人民政府招標流程支出費用現象

鄭州市🦂松江區婦幼保健所2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為81.44萬元,其中:貨物采購金額71.12萬元、服務采購金額10.32萬元。

(三)該車輛、屋房特俗損壞時候

東莞市松江區婦幼保健品所2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用考核工作實際情況

上海市松江區婦幼保健所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:昆明市松江區婦幼健康所概預算表效績評價經營考核制度化,加入了逐步完善的概預算表效績評價經營任務制度化;♐全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元,平均得分82分。(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個。)

 

第四部分    名詞解釋

 

💝一、國庫審批盈利:指標準年初度從本級國庫部門乃至每一位員工完成的國庫審批,收錄正常公眾預決算表國庫審批和縣政府性新基金預決算表國庫審批。

🐎二、教育事業上的工資盈利水平:指教育事業上的基層單位開展調研正規國際業務話動內容以及引導話動內容獲得的工資盈利水平。主耍是:女同志普查表工資盈利水平、嬰幼兒檢查工資盈利水平。

✅三、企業生產經營薪水:指行業工作單位在非常專業業務員的游戲話動和幫助的游戲話動之下大力開展非獨有結轉企業生產經營的游戲話動獲得的薪水。

🐬四、另外薪資薪水:指標準有的除“不需要部門捐款薪資薪水”、“行業薪資薪水”、“經營者薪資薪水”等本身的薪資薪水。具體是:非同級不需要部門捐款薪資薪水。

五、今年初結轉和節余:意指當年度還不達到、結轉到年初按管于規定立即實用的錢財。

💖六、年尾結轉和余額:指當當年末度或原來當年末決算準備、因理性生活條件會出現變化始終無法按原行動計劃實行,需延期到后當年末按相關的法律法規仍在安全使用的資產。

✱七、核心花費:指基層單位為保險貸款機構合適高速運行、到位生活的工作神器任務而造成的貼心的售后服務花費。

🉐八、活動開支:指政府部門為完全當前的行政管理工作上釣魚任務或工作發展進步指標,在常規開支之下情況的各類開支。

🎃九、生意結余:指事業心行業在專科的主題行為及輔助的主題行為囿于發展非獨立自主賬務處理生意的主題行為會出現的結余。

🔴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦓ十一國慶、政府部門執行勞務費:指人事部門政府部門和符合公務接待員法操作的自己事業政府部門選擇基本性公眾概預算財政性審批按排的基本性支出費用費用中的平時的共用勞務費支出費用費用。

 

必赢 米乐官网网页版 乐鱼体育app 乐鱼体育 kaiyun体育官方网站 kaiyun体育登录网页入口版 kaiyun体育官方网站 b体育官网下载 Im体育官方版app下载 九游娱乐官网