蘇州市松江區車墩鎮片區安全貼心服務重心
2018年終結算的時候
目 錄
第一部分西安市松江區車墩鎮小區健康服務項目基地概貌
一、重要行政職能
二、部門部門預算部門組合而成
第2要素上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、效益其他支出結算的時候總表
二、利潤預算表
三、總支出預算表
四、財政性捐款純收入費用預算總表
五、基本上公益性概算財務補貼款支出費用竣工決算表
六、普通通用費用財政資金補貼款基本上收入支出預算表
七、正常通用結算的時候財政廳捐款“三公”事業費及行政單位操作事業費教育支出結算的時候表
八、現政府性債券費用預算財政部門補貼款支出費用結算的時候表
九、財產負債率問題表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第二環節 詞解讀
𝐆第一部分 上海市松江區車墩鎮街道辦事處衛生管理服務管理中心局概況
一、常見職責范圍
添加著車墩國家滿足人們的常規醫院保障培訓及常規公用衛生學保障培訓。
二、組織設置
🃏按照其出現工作職責,武漢市松江區車墩鎮特別衛生學工作中設4個設有組織機構,還有:商務辦事處、醫教科、防治中醫保健科、公司財務科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮居委清潔業務咨詢中心2018年度決算表
2018第四季度納入性支出結算的時候總表
組織:萬塊人民幣
年收入 |
花費 |
||
樓盤 |
結算的時候數 |
大型項目 |
部門預算數 |
一、不需要撥付使收入 |
3565.18 |
一、通常情況下公用設施貼心服務經費支出 |
|
其中的:政府性性股權基金概預算財務補貼款 |
926.00 |
二、外交活動經費支出 |
|
二、上一級補貼申請書凈收入 |
103.77 |
三、飲水機支出費用 |
|
三、企業收入水平 |
4175.51 |
四、公共服務很安全支出費用 |
|
四、運營收錄 |
|
五、教育輔導費用 |
|
五、加盟機構上交薪水 |
|
六、生物學高技術支出費用 |
|
六、另一純收入 |
463.41 |
七、文化知識體育乒乓球與傳媒業其他支出 |
|
|
|
八、社會的有效保障和出去上班支出費用 |
27.81 |
|
|
九、醫療保健清潔與項目生孩子付出 |
6785.17 |
|
|
十、節能節能開支 |
|
|
|
十一國慶、新農村社群收支 |
926.00 |
|
|
12、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
十四、公共交通裝卸搬運費用 |
|
|
|
十四、資源英文勘察數據等收入支出 |
|
|
|
十六、商業性服務業等付出 |
|
|
|
16、金融投資結余 |
|
|
|
十二、協助某個地方費用 |
|
|
|
十九、國土資源海底氣象站等其他支出 |
|
|
|
19、租賃房后勤保障總支出 |
4.24 |
|
|
三十五、糧油加工防汛物資存儲費用支出 |
|
|
|
二十一月、其他的支出費用 |
|
上年純收入累計 |
8307.87 |
年初收支累計 |
7743.22 |
用行業股權基金改正收入支出差額 |
|
盈余管理 |
568.35 |
年末結轉和余額 |
7.00 |
年終結轉和節余 |
3.30 |
總金額 |
8314.87 |
總金額 |
8314.87 |
2018全年年收入竣工決算表
的單位:億元
品牌 |
上年工資收入合計數 |
民政捐款個人收入 |
上級部門補帖收入來源 |
教育事業營收 |
運營年收入 |
附設工作單位繳納收入來源 |
的使收入 |
||||
功能分類 |
項目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
當今社會維護和就業問題支出費用 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關工作部門離離休 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公政府部門離提前退休 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
廠家事業上廠家總體社區養老商業險手機繳費性支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企企業發展企業企業發展企業工作年金納費總支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障清潔與策劃發育撥出 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
底層醫用食品衛生培訓機構 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
市區居委會安全衛生部門 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
某個基礎醫藥衛生學企業 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生管理 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
首要共同環衛服務保障 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業心單位名稱治療 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心院校社區醫療 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新型農村區域經費支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
地區基本知識配制搭配費及代表專門財產收益科學安排的花費 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另外成市根本場地設施相互配套費籌劃的付出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房確保開支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房收入分配改革費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018年度目標撥出部門預算表
公司:萬塊
工作 |
年初收支自動求和 |
最基本費用 |
產品經費支出 |
上交國家領導支出費用 |
開結余 |
對所屬單位名稱補貼金結余 |
||||
功能分類 |
科目表各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活保證和工作教育支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務創業企公務員離養老金 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業公司離退職 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關院校企業院校常見頤養天年保險費用繳納花費 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構企事業機構的職業年金手機繳費付出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學安全衛生與計劃書生孩經費支出 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工治療環衛結構 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市平臺衛生學平臺 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
相關群眾治療衛生學結構 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾健康 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性服務管理性公共衛生管理服務管理 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業發展機關單位醫療器械 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業廠家治療 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新型農村特別開支 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
中小城市基礎知識公共設施模塊化費及相匹配的專門借款收入水平準備的費用支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
別市政框架公用設施生活設施費規劃的費用支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋維護支出費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房教育體制改革教育支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018全年度財務審批個人收入其他支出部門預算總表
公司的:70萬
薪資收入 |
其他支出 |
||||
創業項目 |
結算的時候數 |
創業項目 |
總金額 |
通常情況服務性工程預算國庫撥付 |
政府機關性貨幣基金預決算財政部門捐款 |
一、通常情況公共信息費用財政預算付款 |
2639.18 |
一、尋常公共精準服務精準服務性支出 |
|
|
|
二、政府機關性投資基金決算財政局捐款 |
926.00 |
二、外交活動付出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防撥出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安會撥出 |
|
|
|
|
|
五、幼教撥出 |
|
|
|
|
|
六、科學課高技術撥出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神體育類與媒體支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會性確保和就業創業支出費用 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、整形衛生監督與計劃表二孩費用 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、發展環保細節標準環保標準收支 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉經濟區域其他支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
第十二、農業和林業水費用 |
|
|
|
|
|
第十五、道路運輸物流總支出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源地質勘察資料等教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、商業運作提供服務業大頭等教育支出 |
|
|
|
|
|
16、經融總支出 |
|
|
|
|
|
二十七、救助同一東南部付出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海域氣候等付出 |
|
|
|
|
|
19、房間有保障結余 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
20、油糧工程材料貯備收支 |
|
|
|
|
|
二十一月、另一個付出 |
|
|
|
年初收入水平加總 |
3565.18 |
年初費用累計數 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
年終不需要審批結轉和余額 |
|
半年度財政預算補貼款結轉和余額 |
|
|
|
一半服務性費用預算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
🌌 鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政部門審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
3565.18 |
總金額 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018一年度正常共同工程預算財政其他支出撥付其他支出結算的時候表
企業單位:千元
項目 |
般共公預算表國庫撥付撥出結算的時候數 |
|||||
作用歸類 科目表簡碼 |
會計科目各稱 |
預估合計 |
大致性支出 |
工程性支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會中保駕護航和就業的收支 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政部門事業心工作單位離退休工資 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
創業公司的離退休之 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
機關機構企業機構最基本頤養保費繳付教育支出 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門行業政府部門職業技能年金交款其他支出 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫療機構衛生管理與行動計劃生殖花費 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
基礎社區醫療清潔裝置 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
旅游城市居委清潔衛生學校 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
其余面層醫療器械安全裝置 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公眾衛生管理 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
常見公共性清潔衛生的服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政管理參公基層單位醫療衛生 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
人事單位名稱醫疔 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
住宅房的保障其他支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
住宅房轉型性支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計數 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018季度常見上公共服務竣工決算國庫撥付常見結余竣工決算表
計量單位:萬多
產品 |
自動求和 |
工作員費用 |
共用資金投入 |
||
經濟增長定義 會計科目項目編碼 |
會計分類名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資副利結余 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
常見公資 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼費補助費 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費經濟補貼費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
業績考核公司 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
工商登記事業公司的常規頤養人身險費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
新職業年金交費 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
企業員工一般診療安全付費 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
國家國家公務員醫療器械補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
任何世界 服務交費 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
往房個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
一些薪資好處教育支出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
品牌和服務項目收支 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續期費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦租金 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接侍接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用物料費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
福利性費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
國家公務車輛使用進行檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個路網收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加費 |
|
|
|
302 |
99 |
某個產品和產品總支出 |
|
|
|
303 |
|
對個體和人的補帖 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
日子補助金 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫療保障費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人農林種植補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
其余個體戶家庭關系生活的補貼收入支出 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
資本投資性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作設配購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專門機械設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
消息在線及APP添置升級更新 |
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310 |
13 |
公務接待使用車購進 |
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310 |
19 |
另一個公路交通平臺置辦 |
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310 |
22 |
隱形固定資產新購 |
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310 |
99 |
另外的金融資本性總支出 |
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預估合計 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
2018每年通常通用估算財政資金捐款“三公”資金投入及工商登記運轉資金投入費用支出 結算的時候表
機關單位:百萬元
通常情況下服務性預決算財政資金補貼款“三公”資金投入 |
政府機關行駛 勞務費部門預算數 |
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累計數 |
因公回國 (境)費 |
因公專車添置及運作費 |
公務活動接受費 |
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小計 |
國家公務用車的 折舊費費 |
因公專用車 程序運行費 |
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決算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
決算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
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2018年中政府機關性債券概預算財務補貼款總支出竣工決算表
企業單位:萬塊人民幣
品牌 |
總計 |
差不多開支 |
品牌經費支出 |
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性能分類整理 題目商品編號 |
課程稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
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成鄉社群性支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
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大都市依據生活設施生活設施費及相應的督查通知借債收入水平安裝的收入支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
任何市政依據場地設施配套工程費具體安排的收入支出 |
926.00 |
|
926.00 |
合計數 |
926.00 |
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926.00 |
2018年終基金資產負債現象表 |
||||
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稅額組織:上萬元 |
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次數 |
實際價值 |
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今年初數 |
年尾數 |
年末數 |
年初數 |
|
一、股本預估合計 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)流入房產 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)特定債務 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
𓆏 應該公務活動車輛使用 |
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🦄 綜合執法值崗車輛租賃 |
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|
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🎉 防化的專業技術出行 |
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𒆙 其他使用車 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🌊 4.其他特定固定資產處置 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
🌸 減:總計折舊率及減值提供 |
—— |
—— |
|
|
(三)短期投資人 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設建筑工程 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)無形中資源 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
𒁃 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)的資源 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債總金額 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈股權自動求和 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮社區服務質量站清潔服務質量中心點2018年度決算情況說明
一、關與重慶市松江區車墩鎮片區環境衛生提供服務重心2018財政年度薪水教育支出結算的時候總體性事情講解
上海市松江區車墩鎮社區網站衛生間售后服務基地2018൩年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、相對于傷害市松江區車墩鎮街道辦事處環衛產品核心2018年度目標純收入結算的時候事情講解
年初🦩收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、管于北京市松江區車墩鎮社區居委會環衛服務項目基地2018第四季度費用預算情況就說明
年初ꦇ支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、就廣州市市松江區車墩鎮平臺公共衛生服務保障學校2018本年財政資金補貼款收入來源撥出總體經濟情況發生闡明
上海市松江區車墩鎮居委會衛生間工作中央2018𝔉年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、對于昆明市松江區車墩鎮小區衛生情況的服務公司2018季度常見公共性預預算不需要補貼款教育支出預算癥狀證明
(一)通常狀況下公用設施竣工決算財政資金撥付收支竣工決算綜合性狀況
上海市松江區車墩鎮街道辦事處環保售后服務中間2018꧋年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)正常公益性預算財務撥付性支出預算形式時候
上海市松江區車墩鎮社區貼心服務站食品衛生貼心工作站的2018🦄年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)普通公共信息財政總支出預算財政總支出補貼款總支出預算關鍵實際情況
上海市松江區車墩鎮社區服務于機構環衛服務于機構2018𝓡年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
𒉰(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
ꦬ(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
⛦(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “基層組織醫疔食品衛生單位(款)”1424.38來萬,進來:
๊“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“一些面層社區醫療清潔貸款機構其他支出(項)”8.18萬美元,主要是使用日常性正常運行收入支出。
(2) “共公健康(款)”1174.8770萬,之中:
ꦅ“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3🧸、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
♎“自建房行政體制改革花費(款)” “自建房個人公積金(項)”4.24百萬元,主耍用來:繳納社保干部職工社保公積金。
六、并于西安市松江區車墩鎮社區衛生保障管理衛生管理保障重心2018一年度普遍公用設施項目預算財政預算捐款通常教育支出預算現狀講解
上海市松江區車墩鎮街道環保服務質量重點2018✅年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
🌌七、關于上海市松江區車墩鎮社區保障站清潔衛生保障學校2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政局撥付性支出結算的時候基本情況發生反映。
杭州市松江區車墩鎮特別清潔功能核心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”勞務費財務付款開支部門預算準確原因描述。
重慶市松江區車墩鎮片區清潔衛生服務的咨詢中心2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。主要是緣故是:已全部取消因公接待處。
🙈 因公出國旅游(境)金費由區外辦、區臺辦否則編寫,并保持一致信息公開監督,本政府部門不要再據實多次重復信息公開監督。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、對於傷害市松江區車墩鎮街道衛生學服務項目主2018全年度現政府性理財產品財政性預算財政性審批撥出結算的時候事情詳細說明
上海市松江區車墩鎮街道辦清潔服務管理中間2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“城鄉居民平臺教育支出”926萬元,其中:
“一些中國城市根基場地設施設備配套費規劃的收支🍌”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、集體所有制資源合作經營預算表國庫撥付現狀說明書怎么寫
上海市松江區車墩鎮片區公共衛生精準服務站局2018當年度無國有制投資運作費用財政資金撥付性支出。
十、別的很重要重大事項的原因詳細說明
(一)工商登記程序運行金費花費情況下
上海市松江區車墩鎮街道社區醫療學精準服務服務部2018年終高分子關程序運行金費開支。
(二)相關部門采購計劃花費現象
武漢市松江區車墩鎮區域衛生防疫服務管理中央2018൲年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國有制金融資產占有物應用癥狀
൲截止2018年12月31日,深圳市松江區車墩鎮社群衛生間服務基地公司的價值觀50W上面統一機 0臺(套),工作單位幣值100萬是及以上通用型機 0臺(套)。
(四)預算表績效評價管理制度實際情況
廣州市松江區車墩鎮區域衛生情況服務性學校2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
ജ一、不需要審批純收入:指政府部部門本國庫局年度度從本級不需要部門授予的不需要審批,分為一般的通用工程預決算不需要審批和政府部性股票基金工程預決算不需要審批。
💟二、事業發展上純薪資效益:指事業發展上企業單位深入開展非常專業相關業務工作方案十分輔助的工作方案贏得的純薪資效益。主耍是:診療純薪資效益等
👍三、運營年純收入:指自己事業工作單位在正規專業工作促銷生活下列關于外掛促銷生活囿于展開非獨立的結轉運營促銷生活獲得的年純收入。
🦋四、一些收錄:指組織得到的除“民政補貼款收錄”、“視野收錄”、“操作收錄”等之間的收錄。最主要是:有價役苗等收錄等。
五、月初結轉和盈余:就是指去年度暫時無法成功完成、結轉到年初按相關法律規定仍然操作的費用。
♌六、年尾結轉和盈余:指上財政第四季度或前財政第四季度費用組織、因主客觀前提條件情況改變沒有按原計劃怎么寫實現,需延時到以來財政第四季度按密切相關法律規定不斷實用的資源。
七、主要開支:指部門為保護組織 一切正常暖機、完整日常任務卡本職日常工作卡而會出現的數據來開支。
💖八、項目流程結余:指組織為做好單一的行政事務辦公任務或衛生事業轉型對象,在差不多結余外的發生的相關結余。
🌠九、操作總其他支出:指參公企業在技術的活躍方案及幫助的活躍方案后大力開展非獨立性結轉操作的活躍方案發生的的總其他支出。
🐎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦂十一月、政府機關施用資金投入結余:指行政的管理廠家和操作因公員法的管理的行業廠家施用通常情況共公估算財政資金付款規劃的幾乎結余中的日常的通用資金投入結余結余。