南京市松江區葉榭鎮街道環境衛生貼心服務管理中心
2018年度目標監管部門竣工決算
目 錄
第一個部份 廣州市松江區葉榭鎮特別衛生情況業務核心概貌
一、大部分職責范圍
二、構造設施
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入水平收入支出部門預算總表
二、利潤竣工決算表
三、花費部門預算表
四、財政性付款利潤教育支出結算的時候總表
五、一般來說共同項目預算財務補貼款收支竣工決算表
六、應該通用工程預算財政局付款基本性結余結算的時候表
七、正常公共信息費用財政部門審批“三公”事業費性支出及危險機關運作事業費性支出性支出竣工決算表
八、市政府性債卷估算不需要補貼款總支出結算的時候表
九、債務流動負債具體記錄表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第二部門 詞解悉
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、主要的職能部門
💛 以街道網站安全環境衛生間情況的服務重點作為主體,全科主任醫生為后備力量,合理安排操作街道網站市場和不宜系統,以居名身體健康的為先點,家人為公司,街道網站為時間范圍,具體需要量為導向性,以的女人、小兒、年齡較大的人、慢牲患病者、殘疾人為先點,以避免街道網站的常見安全環境衛生間情況間題,符合基本的安全環境衛生間情況的服務具體需要量為重要性,融防范、醫疔、養生、復健、身體健康的幼教為集成,高效、資金、方面、綜合、不斷的基層黨組織安全環境衛生間情況的服務。由經理助理單位部門表明三定方案格式等有關規范中含關常見職責權限修改。
二、單位配置
▨上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018財政年度工資性支出結算的時候總表
基層單位:萬是
薪資收入 |
經費支出 |
||
工程 |
預算數 |
工作 |
預算數 |
一、財政局付款凈收入 |
4039.10 |
一、通常情況服務項目性服務項目費用支出 |
|
中間:人民政府性新基金概預算財政局補貼款 |
|
二、外交關系花費 |
|
二、上司補助費工資收入 |
|
三、國防軍事收入支出 |
|
三、創業薪資 |
4896.70 |
四、公共性很安全支出費用 |
|
四、營業創收 |
|
五、育兒教育支出費用 |
|
五、所屬基層單位上交盈利 |
|
六、科學學技巧支出費用 |
|
六、其他納入 |
|
七、文化水平體育競技與文化傳媒花費 |
|
|
|
八、社會化有效保障了和工作性支出 |
334.76 |
|
|
九、醫療管理食品衛生與計劃方案計生費用支出 |
8887.35 |
|
|
十、節約安全總支出 |
|
|
|
十一月、城鄉建設社區居委會收支 |
|
|
|
12、農業和林業水撥出 |
|
|
|
13、路網運輸配送結余 |
|
|
|
十四、材料勘測問題等性支出 |
|
|
|
15場、餐飲業服務的業等撥出 |
|
|
|
第十五、金融業其他支出 |
|
|
|
十二、幫扶另外的的地區教育支出 |
|
|
|
18、土地海域天氣等支出費用 |
|
|
|
第十九、房屋有效保障了費用 |
|
|
|
二十二、調味品材料物資貯備結余 |
|
|
|
二十一國慶、另外花費 |
|
上年創收總金額 |
8935.80 |
當年度經費支出累計 |
9222.11 |
用自己事業投資基金挽救出入差額 |
|
節余管理 |
80.79 |
年末結轉和節余 |
367.10 |
年終結轉和節余 |
|
共計 |
9302.90 |
總結 |
9302.90 |
2018年終工資收入預算表
方:上萬元
項目流程 |
上年收益自動求和 |
財務付款收入來源 |
上家補助金工資 |
自己事業營收 |
生產凈收入 |
附帶企業繳納利潤 |
另外的營收 |
||||
功能分類 |
會計分類品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會保駕護航和自主創業收入支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處創業標準離退休工資 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記企業公司總體養老生活保費網上繳費總支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院環境衛生與計劃怎么寫計生經費支出 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層治療衛生監督結構 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展街道辦食品衛生裝置 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別的基本醫療保健干凈醫院費用支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開清潔衛生 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公眾衛生管理功能 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處衛生事業組織治療 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業機關單位醫遼 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018本年度費用部門預算表
機構:來萬
大型項目 |
當年度總支出累計數 |
幾乎總支出 |
樓盤花費 |
上交上家其他支出 |
銷售經營開支 |
對附帶公司津貼經費支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會保證和擇業費用 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理人事機構離離休 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企企業發展政府部門企業發展政府部門總體頤養天年保險服務交費收支 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械衛生管理與計劃書生殖經費支出 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫療保障干凈組織 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市區片區公共衛生醫院 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其它下基層醫學衛生情況構造支出費用 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生間 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體公用設施清潔衛生服務項目 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企業發展組織醫藥 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業標準醫治 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018年度目標財務付款薪資收入收支竣工決算總表
方:萬美金
收入水平 |
經費支出 |
||||
好項目 |
部門預算數 |
好項目 |
加總 |
一般的公共信息項目預算財政廳補貼款 |
現政府性理財產品概預算財政資金撥付 |
一、似的共公財政性預算財政性審批 |
4039.10 |
一、般共同服務培訓教育支出 |
|
|
|
二、區政府性私募基金成本預算財政部門補貼款 |
|
二、外交政策總支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全撥出 |
|
|
|
|
|
四、通用健康收入支出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學性枝術性支出 |
|
|
|
|
|
七、文化課休育與傳煤支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會存在安全保障和就業的總支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、醫療器械衛生管理與記劃生二胎開支 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、節省的環保付出 |
|
|
|
|
|
11、村鎮平臺花費 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
第十三、交通銀行運輸管理其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源的勘察個人信息等總支出 |
|
|
|
|
|
十六、商業服務性服務性業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、風險管控性支出 |
|
|
|
|
|
十二、捐助任何國家其他支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海上氣候等撥出 |
|
|
|
|
|
19、公寓房基本保障教育支出 |
|
|
|
|
|
2、調味品物資采購儲備量性支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、別的收入支出 |
|
|
|
上年薪資合計數 |
4039.10 |
上年撥出總金額 |
4039.10 |
4039.10 |
|
期初不需要付款結轉和節余 |
|
年初不需要捐款結轉和盈余 |
|
|
|
一般來說通用項目預算財務審批 |
|
|
|
|
|
相關部門性貨幣基金費用預算財政性審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
4039.10 |
總共 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018本年度通常情況公共信息估算不需要捐款教育支出預算表
方:千元
工程項目 |
預估合計 |
幾乎收支 |
產品費用支出 |
|||
特點種類 幾個會計科目商品編碼 |
學科名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會存在安全保障和就業創業教育支出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業發展公司離養老 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業公司公司首要給養老穩妥繳納付出 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
診療清潔與計劃怎么寫發育費用 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
下基層醫療器械衛生監督醫療機構 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
大城市街道安全衛生中介機構 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
其余群眾醫疔干凈衛生機購花費 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公用食品衛生 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
基本上公眾環境衛生服務于 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
行政性衛生事業行業醫藥 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
創業標準診療 |
159.01 |
159.01 |
|
加總 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018年中似的共同竣工決算財政資金審批大致開支竣工決算表
單位名稱:萬余元
工程項目 |
自動求和 |
人員管理事業費 |
共公事業費 |
||
社會經濟的分類 課程項目編碼 |
專業科目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資副利付出 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
總體月工資 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
津貼費補助金 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐經濟補貼費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
績效評價月薪 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
政府部門視野方最基本養老服務保險公司費 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
職業年金付費 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
工人主要醫療保障人壽保險激費 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
公務接待員社區醫療補貼金網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他世界保障措施繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房個人住房公積金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個薪資活動經費支出 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
淘寶商品和服務性花費 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
電價 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
輕工費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理系統費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
旅差費 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接代接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用用料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
申請保險業務費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
商會預備費 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
獎勵費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公小二租車工作服務器維護費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
一些道路預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除預算 |
|
|
|
302 |
99 |
各種貨品和的服務結余 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對我與家庭生活的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己現代農業灌溉的補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
別的自己和企業的補助費開支 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性開支 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
商務辦公設配購進 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
專門的儀器置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
信息手機網絡及手機軟件添置不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務小二租車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
相關交通銀行方法購進 |
|
|
|
310 |
22 |
無型股權購買 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資本公司性費用 |
|
|
|
加總 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
2018本年度般公用設施概預算國庫審批“三公”預備費及部門自動運行預備費費用部門預算表
企業:億元
通常情況下公用估算不需要付款“三公”預備費 |
政府機關使用 資金預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公回國 (境)費 |
公務活動私家車置辦及作業費 |
因公接受費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛 置辦費 |
公務接待出行用車 程序運行費 |
||||||||||
概預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018財政局年度區政府性股權基金項目預算財政局捐款費用預算表
廠家:萬是
項目流程 |
自動求和 |
大多撥出 |
好項目費用 |
|||
效果類別 管理費用代碼 |
專業科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年資本過負債的環境表 |
||||
|
|
錢數工作單位:萬美元 |
||
|
比例 |
幣值 |
||
今年初數 |
年底數 |
年終數 |
年初數 |
|
一、債務合計數 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)流動量資產投資 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)加固資產投資 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🐼 一般的國家公務專車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ඣ 執法檢查交警執法專用車 |
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♑ 特殊專門枝術買車 |
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✨ 其他的出行用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
🌞 4.別比較固定資源 |
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761.65 |
570.84 |
🐽 減:積累折舊率及減值籌備 |
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(三)長久加盟 |
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(四)正在新建市政工程 |
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428.10 |
(五)隱形的房產 |
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♊ 減:顯示器攤銷 |
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(六)各種財產 |
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二、過負債的累計數 |
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827.57 |
688.48 |
三、凈資本預估合計 |
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5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園杭州市市松江區葉榭鎮平臺環保業務基地2018第四季度收入來源費用支出 竣工決算基本原因代表
重慶市松江區葉榭鎮社群衛生間服務質量機構2018🦩年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、有關于昆明市松江區葉榭鎮街道辦事處衛生間服務管理管理中心2018半年度效益結算的時候實際申請報告書怎么寫
上年🍒收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、介紹昆明市松江區葉榭鎮社群衛生學工作中心點2018全年度教育支出竣工決算狀況說明書怎么寫
年初🍌支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、有關于傷害市松江區葉榭鎮居委環境衛生的服務基地2018年度目標財政結余審批工資收入結余整體問題闡述
西安市松江區葉榭鎮社區居委會健康貼心服務管理中心2018꧂年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、就傷害市松江區葉榭鎮社區網站食品衛生業務機構2018不需要年度普通公用設施費用預算不需要補貼款開支結算的時候狀況證明
(一)普遍公開費用國庫補貼款付出竣工決算總體目標現象
西安市松江區葉榭鎮片區健康貼心中心的2018𝔍年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)通常公益性預預算財政部門審批總支出預算機構時候
西安市松江區葉榭鎮片區干凈工作重點2018𒉰年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)普通公眾預結算的時候國庫補貼款經費支出結算的時候情況發生情況發生
杭州市松江區葉榭鎮街道清潔衛生服務培訓重心2018💙年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🔥、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2♛、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3ಌ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、介紹北京市松江區葉榭鎮社區醫療防疫衛生防疫服務的中間2018本年一般的公用成本預算財務補貼款首要費用支出 預算事情說
深圳市松江區葉榭鎮社區服務質量核心健康服務質量核心2018ꦉ年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1ꦏ、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2💟、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
꧂七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政局撥付其他支出結算的時候整體情況下描述。
重慶市松江區葉榭鎮區域清潔產品中間2018🅷年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018💃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”經費教育支出財政廳撥付教育支出部門預算基本情況下證明。
2018ไ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🃏公務接待租車作業養護支出費用0.52W。注意用到行駛人壽保險。2018年,佛山市松江區葉榭鎮區域干凈衛生服務保障中心的所屬行業各概算行業支出費用財政部門撥付的公務接待租車存有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、管于成都市松江區葉榭鎮平臺清潔精準服務公司站2018季度國家性股權基金預部門預算國庫審批花費部門預算具體情況這說明
沈陽市松江區葉榭鎮小區衛生間產品中心局2018季度無市政府性貨幣基金概算財政性付款付出。
九、國有控股資金經營管理工程預算財政局審批情況情況說明書
昆明市松江區葉榭鎮街道環保服務中心局2018全年度無國有企業資金自主經營預決算民政捐款經費支出。
十、另一決定性法定程序的情況解釋
(一)行政單位行駛金費撥出情況報告
南京市松江區葉榭鎮特別清潔服務的中心點2018一年度硅化物關進行專項經費收入支出。
(二)地方政府選購收支情況報告
西安市松江區葉榭鎮社群干凈衛生服務質量重點2018💮年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)車、經過特異使用率情況發生
直到2018年12月31日,深圳市松江區葉榭鎮社區居委會健康服務保障中心局2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算效績處理癥狀
♍上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個ౠ,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🍰一、民政付款收入水平:指基層單位上本年從本級民政部們認定的民政付款,涵蓋基本上共公財政局支出概預算民政付款和人民政府性貨幣基金財政局支出概預算民政付款。
ꦓ二、創業使凈使收益來源:指創業行業發展專業課程金融業務活動方案方案以及輔佐活動方案方案贏得的使凈使收益來源。注意是:醫療設備使凈使收益來源、保健藥品使凈使收益來源、另一使凈使收益來源等。
🔜三、生產企業經營盈利:指創業廠家在專業相關業務的活躍以及其輔助性的活躍之上做非獨立性賬務處理生產企業經營的活躍拿到的盈利。
四、其它效益:指院校擁有的除“財政廳審批效益”、“事業效益”、“開效益”等多于的效益。
五、期初結轉和節余:意指上一年度從未做好、結轉到當年度按業內相關規定一直操作的流動資金。
♕六、年終結轉和余額:指上全年或之前全年估算配備、因事實能力出現發展是沒辦法按原計劃方案推進,需網絡延遲到已后全年按光于要求已經選用的專項資金。
七、通常結余:指單位為服務保障單位通常正常的作業、完全每天的作業作業而情況的各個結余。
🐼八、頂目性付出:指基層單位為來完成某一的行政處事情作業或事業不斷發展不斷發展總體目標,在基本的性付出之上情況的多種性付出。
ﷺ九、企業企業經營結余:指參公基層單位在非常專業活躍及輔助工具活躍除此之外深入推進非獨立空間成本計算企業企業經營活躍引發的結余。
ജ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
෴十一國慶、工商登記電腦運行接待費:指行政管理方法行業和參考因公員法管理方法的視野行業動用應該通用概預算財政局捐款布置的主要結余中的此外生活中通用接待費結余。