滬市松江區葉榭鎮社群干凈衛生服務基地
2019年中結算的時候
目 錄
第一名部份 佛山市松江區葉榭鎮平臺衛生間業務基地簡況
一、主要行政職能
二、系統設有
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、年收入教育支出部門預算總表
二、納入部門預算表
三、經費支出竣工決算表
四、財政局補貼款收入來源性支出部門預算總表
五、似的共同估算財政預算捐款支出費用結算的時候表
六、普遍公用設施預算表財政資金捐款基本上結余結算的時候表
七、一般的公共信息項目預算國庫補貼款“三公”專項資金及機關單位加載專項資金總支出部門預算表
八、政府性性資金成本預算財政費用捐款費用結算的時候表
九、財產債務問題表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第二部件 動詞釋疑
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、核心職責范圍
ꦇ 以小區清潔學間保障重心是以體,全科主任醫生為領導,正確選用小區環境資源和宜技木,以當地居民健康的保建為本心,家族為監管部門,小區為超范圍,所需為指引,以婦人、兒童的、老年性人、漫性病員、殘障人為本點,以處理小區的重要清潔學間問題,無法首要清潔學間保障所需為的目的,融可以防止感染、社區醫療、保建、復原、健康的保建教育學校為一梯,高效、經濟性、便、整合、累計的基層組織清潔學間保障。由主任監管部門選擇三定設計等重要性規定標準有關重要工作職責確認。
二、系統設制
🌸上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019全年收益總支出竣工決算總表
公司:萬是
收錄 |
收支 |
||
樓盤 |
預算數 |
樓盤 |
部門預算數 |
一、財政廳補貼款純收入 |
4160.67 |
一、應該共公保障性支出 |
|
各舉:當地政府性基金、期貨、現貨、微盤民政預算民政付款 |
|
二、外交史支出費用 |
|
二、上家補助款工資收入 |
|
三、國防科技收支 |
|
三、事業單位收益 |
5611.50 |
四、公開安會收入支出 |
|
四、經營管理凈收入 |
|
五、教育輔導性支出 |
|
五、加盟基層單位上交國家收入水平 |
|
六、實驗系統收支 |
|
六、其它的盈利 |
118.02 |
七、藝術體育課與傳媒業費用支出 |
|
|
|
八、發展得到保障和就業的經費支出 |
462.22 |
|
|
九、醫療機構環境衛生與打算生二胎經費支出 |
8899.43 |
|
|
十、節能公司環保節能總支出 |
|
|
|
11、城鄉居民社區網站收支 |
|
|
|
第十二、農業水付出 |
|
|
|
十五、交通網貨運費用支出 |
|
|
|
十四、資源性探勘問題等經費支出 |
|
|
|
十四、工作業工作業等費用 |
|
|
|
第十五、財富管理經費支出 |
|
|
|
二十七、支援另一地方收支 |
|
|
|
18、土地資源大海景象等支出費用 |
|
|
|
19、房屋擔保經費支出 |
114.93 |
|
|
二十二、油糧物品產出收支 |
|
|
|
二國慶、另一個經費支出 |
|
當年度營收預估合計 |
9890.19 |
本年度其他支出累計 |
9476.58 |
用參公基金投資補回收入支出差額 |
|
余額分配原則 |
413.61 |
年終結轉和盈余 |
|
年初結轉和盈余 |
|
總額 |
9890.19 |
總額 |
9890.19 |
2019全年創收部門預算表
計量單位:萬是
好項目 |
當年度納入累計 |
財政預算捐款使收入 |
上一級補貼金利潤 |
企業發展純收入 |
自主經營個人收入 |
附加組織繳納薪水 |
相關個人收入 |
||||
功能分類 |
課目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
發展有保障和找工作收入支出 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企事業計量單位離提前退休 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成企機關單位離離休 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構衛生事業政府部門關鍵社區養老商業險激費開支 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關視野計量單位視野計量單位事業年金付款結余 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治公共衛生與工作計劃生孩收入支出 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫遼干凈衛生貸款機構 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市社區服務中心環保機購 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
服務性食品衛生 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要公用設施衛生情況售后服務 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門企業發展單位名稱醫療機構 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心單位名稱醫用 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房保證支出費用 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改革方案教育支出 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房基金貸款 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019當年度教育支出結算的時候表
公司:W
工程項目 |
年初其他支出自動求和 |
最基本支出費用 |
產品收入支出 |
上交上一級教育支出 |
生產開支 |
對其他廠家補貼金費用支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在保護和擇業費用 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性衛生事業計量單位離退休之 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業工作單位工作單位離退居二線 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業上的標準事業上的標準基本的醫療保險費用保險費用繳納費用費用 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關單位名稱單位名稱專業年金繳納費用經費支出 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療衛生管理與進度表養育結余 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫療保健環保培訓機構 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市社區醫療監督衛生監督裝置 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾衛生間 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
主要共同干凈衛生服務項目 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門行業的單位醫療衛生 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上工作單位醫療管理 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房切實保障費用支出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房收入分配改革其他支出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019年末財政局捐款工資經費支出預算總表
組織:千元
納入 |
總支出 |
||||
新項目 |
預算數 |
活動 |
預估合計 |
尋常共同決算財務補貼款 |
相關部門性基金、期貨、現貨、微盤財政性預算財政性捐款 |
一、似的共同估算財政預算捐款 |
4160.67 |
一、通常情況下公共業務業務其他支出 |
|
|
|
二、政府部門性資金工程預算國庫補貼款 |
|
二、國際關系收支 |
|
|
|
|
|
三、中國國防開支 |
|
|
|
|
|
四、公眾人身安全撥出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育撥出 |
|
|
|
|
|
六、專業方法費用 |
|
|
|
|
|
七、特色文化體育類與傳媒業經費支出 |
|
|
|
|
|
八、市場確保和就業創業教育支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、診療清潔衛生與設計發育撥出 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、低能耗環保節能教育支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉統籌區域其他支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通配套貨物運輸收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源勘測數據信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十、工商業的快餐業等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、財富管理費用 |
|
|
|
|
|
十二、扶持其他的省市收支 |
|
|
|
|
|
18、土地資源浮游生物形象等性支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、居住房得到保障費用支出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
二是、糧油食品應急物資儲備量費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、別的收入支出 |
|
|
|
上年薪資自動求和 |
4160.67 |
本年度收支合計數 |
4140.49 |
4140.49 |
|
月初財政性付款結轉和節余 |
|
年終財政資金撥付結轉和節余 |
20.18 |
20.18 |
|
一半共公費用財務審批 |
|
|
|
|
|
縣政府性股權基金成本預算財政資金撥付 |
|
|
|
|
|
總結 |
4160.67 |
累計 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019每年似的公益性費用財政廳審批收支竣工決算表
方:萬
投資項目 |
合計數 |
基本上教育支出 |
的項目經費支出 |
|||
技能區分 專業科目數字 |
課目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會化安全保障和就業形勢其他支出 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
行政處自己事業基層單位離養老 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
機關標準行業標準最基本醫療穩定穩定網上繳費花費 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
社區醫療學與計劃方案發育花費 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
表層醫院干凈培訓機構 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
城市地區社區清潔清潔單位 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
公益性干凈 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
基本性共公衛生學服務保障 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
行政處企事業組織醫疔 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成方醫治 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
住宅房保障措施結余 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
居住房改草結余 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
20.42 |
20.42 |
|
總計 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019半年度常見公用設施財政教育支出預算財政教育支出付款大致教育支出結算的時候表
院校:千元
新項目 |
累計數 |
專業人員經費預算 |
公供資金投入 |
||
城市發展分類管理 考試科目編號規則 |
會計科目名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入會員福利花費 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
大多底薪 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
補貼政策補貼政策 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼申請書費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
績效考評很大打工族薪資 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
行政標準事業發展標準一般關于養老地產養老人身險費 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
行業年金付款 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
機關人員根本醫遼保障繳納 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
公務接待員治療津貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
各種社會各界的保障手機繳費 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
個人住房社保公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余員工工資待遇待遇花費 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
寶貝和安全服務教育支出 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
印刷類費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
用電 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業維護維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
租憑費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
用涂料費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
都交給保險業務費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
商會經費支出 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
福利福利費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
公務接待車輛租賃自動運行維護與保養費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
其他交通配套預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
某些商品價格和精準服務經費支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對我和家的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
本人農耕出產補助 |
|
|
|
303 |
99 |
同一人個和中國家庭的補貼花費 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修生產設備采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的設施采購 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊網及圖片軟件租賃費游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動專車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
相關交通管理手段置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣資源新購 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的資產管理性經費支出 |
|
|
|
加總 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
2019每年通常公眾成本預算民政撥付“三公”專項經費預算及機關單位加載專項經費預算結余結算的時候表
方:億元
普通公用決算財政部門付款“三公”經費支出 |
單位運營 專項經費竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出境 (境)費 |
公務活動租車購置費及操作費 |
公務迎送迎送費 |
|||||||||
小計 |
國家公務出行用車 添置費 |
因公車輛使用 行駛費 |
||||||||||
決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
|
34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019季度政府機構性母基金概算財政預算捐款收入支出竣工決算表
廠家:萬
活動 |
加總 |
大多支出費用 |
業務收支 |
|||
功能性分類管理 課程和科目編寫代碼 |
幾個會計科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度房產負債率情況表 |
||||
|
|
資金額院校:萬是 |
||
|
的數量 |
實際價值 |
||
期初數 |
歲末數 |
今年初數 |
月底數 |
|
一、股權總計 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)純凈水房產 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)進行固定資產折舊投資 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🌺 普遍公務接待買車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ꦚ 稽查執勤點出行用車 |
|
|
|
|
𓆉 防化工程專業枝術公務車 |
|
|
|
|
🍸 另一車輛租賃 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
♍ 4.任何加固股本 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
꧂ 減:加權平均折舊費用及減值的準備 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)經常性投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(四)在新建網工業 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的凈資產 |
—— |
—— |
|
38.50 |
🍸 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它房產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率合計數 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈財產累計數 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、至于西安市松江區葉榭鎮平臺公共衛生服務培訓中心局2019年終工資收入收入支出結算的時候綜合問題說明書
北京市松江區葉榭鎮社區服務項目站安全服務項目重心2019🧜年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、就昆明市松江區葉榭鎮區域干凈服務項目主2019當年度薪資部門預算現象表明
上年🔯收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、介紹廣州市松江區葉榭鎮區域干凈衛生服務培訓心中2019財政年度撥出結算的時候情況下證明
年初✅支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、對南京市市松江區葉榭鎮社區居委會安全服務質量機構2019全年度不需要撥付個人收入開支總的具體情況原因分析
滬市松江區葉榭鎮社區衛生安全服務學衛生學安全服務服務管理平臺2019🥀年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、觀于濟南市松江區葉榭鎮街道社區環衛貼心服務管理中心2019年中一般的公眾成本預算財政資金捐款收支竣工決算實際情況闡述
(一)一般的共同概算國庫撥付費用竣工決算整體時候
佛山市松江區葉榭鎮社區業務咨詢中心衛生防疫業務咨詢中心2019ඣ年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)常見共同成本預算財政資金補貼款收入支出竣工決算結構特征情況
佛山市松江區葉榭鎮社群衛生管理貼心管理中心的2019ꦬ年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)平常公用國庫預算國庫撥付經費支出竣工決算主要環境
天津市松江區葉榭鎮區域環保安全服務公司2019﷽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1✨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2ಞ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🐻、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4൲、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5ꦬ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、關羽滬市松江區葉榭鎮社區服務性中央公共衛生服務性中央2019年末平常服務性概算不需要撥付通常收入支出竣工決算現象表明
武漢市松江區葉榭鎮特別環境衛生貼心服務主2019🎃年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1🐭、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2♛、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🐻七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費民政審批經費支出結算的時候綜合事情代表。
天津市松江區葉榭鎮街道辦公共衛生精準服務重心2019♌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019꧋年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”事業費財政局捐款花費結算的時候具體化狀態這說明。
2019🌠年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。꧑公務接待車輛租賃操作保障花費2.04萬塊人民幣。主耍使用在貨車保險公司、氣油及返修。2019年,鄭州市松江區葉榭鎮平臺安全保障咨詢中心院校隸屬各預決算院校開銷財政預算審批的公務活動專用車保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、就佛山市松江區葉榭鎮街道辦事處清潔售后服務辦公室的2019年度目標以政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財務捐款開支部門預算狀況說明書怎么寫
ꦦ鄭州市松江區葉榭鎮區域環境衛生服務管理管理中心2019第四季度無政府辦公室性基金投資費用國庫捐款性支出。
九、國有企業資源運營民政預算民政付款現狀原因分析
廣州市松江區葉榭鎮區域環保提供服務中央2019財政部門年度無國有制資金生意預算表財政部門審批撥出。
十、其它根本事由的狀態代表
(一)行政單位正常運作費用撥出情況報告
南京市松江區葉榭鎮小區清潔衛生售后服務中間2019年終有機物關程序運行金費撥出。
(二)相關部門購買付出情況發生
佛山市松江區葉榭鎮社區服務質量站衛生監督服務質量中心點2019🌸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)該車輛、房屋面積比較特殊占用量現狀
ꦅ截止期2019年12月31日,昆明市松江區葉榭鎮平臺環保功能中心點操作的一半因公私車中,由區機關事業單位事務控制控制局統一標準產成品服務的一半因公私車為1輛。
(四)預決算績效評價監管狀況
﷽上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個☂,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🧔一、不需要付款個人收入:指方年初度從本級不需要監管部門完成的不需要付款,以及通常通用工程預算表不需要付款和中央政府性貨幣基金工程預算表不需要付款。
꧑二、教育事業心收錄:指教育事業心的單位發展行業業務員促銷促銷活動以及鋪助促銷促銷活動得到的收錄。具體是:醫治收錄、貨品收錄、一些收錄等。
🍸三、管理者效益:指衛生公務員名稱在專業性國際業務運動形式內容試述輔助軟件運動形式內容之中開發非自由折算管理者運動形式內容有的效益。
🔥四、某些凈年工資:指基層單位拿到的除“不需要付款凈年工資”、“教育事業凈年工資”、“營業凈年工資”等多于的凈年工資。
五、年終結轉和節余:是以上一年度還進行、結轉到當年度按相關的英文相關規定延續實用的金額。
🐽六、歲末結轉和盈余:指年初度或一年前年概預算確定、因事實狀態發現發展就沒有辦法按原籌劃施行,需廷遲到后來年按有關的信息規定標準立即運用的資源。
七、根本收入付出:指企事業單位為維護系統一般持續運行、完工日常重任做工作重任而進行的哪項收入付出。
൲八、事情撥出:指公司為完整相關的政府部門事情日常任務或事業性的發展夢想,在基本性撥出本身發現的多種撥出。
♎九、生產性收入支出:指視野機構在的專業活動及輔助活動之余進行非獨立空間會計核算生產活動情況的性收入支出。
💛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒉰國慶、政府部門行駛專項資金:指行政性院校和圖案填充國家事業上編制法工作的事業上院校安全使用一樣服務性費用預算國庫撥付設置的首要結余中的平常公用設施專項資金結余。