傷害市松江區九亭鎮街道辦公共衛生服務保障管理中心
2018半年度部門乃至每一位員工預算
目 錄
獨一一些 廣州市松江區九亭鎮居委會公共衛生精準服務平臺簡介
一、一般主要職責
二、個部門竣工決算基層單位構造
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資收入教育支出結算的時候總表
二、工資收入預算表
三、總支出結算的時候表
四、財政部門付款工資經費支出竣工決算總表
五、普通公用費用財政性撥付性支出預算表
六、一般的公共信息項目預算財政局付款常見費用支出 結算的時候表
七、般公共服務概算財政資金撥付“三公”金費及國家機關自動運行金費收入支出預算表
八、人民政府性新基金費用財政性付款收入支出預算表
九、資本外債狀況表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第4部位 形容詞描述
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、注意職責
𝓀集街道社區怎樣預防、護理、社區醫療、復健、建康育兒教育及計劃怎么寫生孩子系統培訓六位內置式職責范圍。
二、結構設置成
✨根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
🌃第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年收入來源開支預算總表
機關單位:余萬元
年收入 |
收入支出 |
||
工作 |
部門預算數 |
內容 |
預算數 |
一、財政廳補貼款薪資收入 |
4016.02 |
一、似的公共售后服務售后服務總支出 |
|
至少:當地政府性理財產品財政預算預算財政預算撥付 |
|
二、外交活動總支出 |
|
二、上司補貼費薪資收入 |
143.00 |
三、國防教育其他支出 |
|
三、事業收益 |
5286.32 |
四、公共服務穩定其他支出 |
|
四、開收錄 |
|
五、教肓結余 |
5.30 |
五、其他標準上交國家納入 |
|
六、小學科學技木費用 |
|
六、別的薪資 |
1476.93 |
七、人文精神田徑運動與媒體總支出 |
|
|
|
八、社會存在有效保障了和就業的其他支出 |
709.12 |
|
|
九、醫療設備清潔與準備懷孕其他支出 |
10070.93 |
|
|
十、綠色節能綠色花費 |
|
|
|
十一月、村鎮建設社群性支出 |
|
|
|
第十二、農林業水性支出 |
|
|
|
十五、交行運輸配送總支出 |
|
|
|
十四、資源的勘測信息查詢等收入支出 |
|
|
|
十八、商業運作售后服務行業等費用 |
|
|
|
第十六、金融科技支出費用 |
|
|
|
十八、幫扶任何地費用支出 |
|
|
|
十九、土地資源淺海氣象觀測等總支出 |
|
|
|
19、住宅保護費用 |
1.41 |
|
|
三十五、糧油食品資源產出撥出 |
|
|
|
二11、某些收入支出 |
|
上年創收自動求和 |
10922.27 |
上年花費加總 |
10786.76 |
用工作基金、期貨、現貨、微盤填補收支明細差額 |
|
盈余分配權 |
139.79 |
月初結轉和余額 |
4.28 |
年終結轉和余額 |
|
累計 |
10926.55 |
總共 |
10926.55 |
2018季度利潤結算的時候表
計量單位:萬的大寫
內容 |
當年度純收入總金額 |
財政預算捐款效益 |
上一級補貼申請書工資 |
視野收益 |
合作經營收益 |
附屬醫院方繳納個人收入 |
其他的納入 |
||||
功能分類 |
科目必稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
10922.27 |
4016.02 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
205 |
|
|
文化教育費用支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修生及培訓學校 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓課程開支 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會有效保障和自主創業教育支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟自己事編名稱離辭職 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業行業離退職 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業上的機關單位事業上的機關單位大體養老服務保險金繳納費用收支 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構衛生間與打算計生性支出 |
10206.44 |
3300.19 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫院食品衛生機購 |
7511.34 |
1628.79 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
01 |
地市社群清潔衛生貸款機構 |
7499.07 |
1616.52 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
99 |
各種基層員工醫疔清潔裝置支出費用 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公用設施環保服務保障 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業有成企公務員醫療衛生 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業機構整形 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房得到保障收入支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改草經費支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
2018當年度撥出預算表
企業:萬元左右
項目流程 |
本年度教育支出累計數 |
基本上花費 |
工作花費 |
上交國家上級領導性支出 |
經營的總支出 |
對附帶機構津貼其他支出 |
||||
功能分類 |
會計分類稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
10786.76 |
10436.40 |
350.36 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培訓費用支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
進修生及教學 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
技術培訓付出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 保障機制和畢業生就業總支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業計量單位辭職 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性的單位離退休工資 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企企業發展方企業發展方基礎養老服務保險費用付費教育支出 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院環衛與設計懷孕費用 |
10070.93 |
9725.87 |
345.06 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫治衛生監督單位 |
7375.83 |
7163.93 |
211.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市社區清潔清潔系統 |
7363.57 |
7163.94 |
199.63 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
各種面層醫療設備衛生防疫設備花費 |
122.70 |
|
122.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施安全衛生 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公共信息環保服務的 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門視野行業醫療管理 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業工作單位醫療機構 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房服務結余 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改革方案付出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
2018年末財務付款收益支出費用竣工決算總表
企業:萬元左右
收入來源 |
性支出 |
||||
好項目 |
部門預算數 |
新項目 |
總計 |
大部分公用設施工程預算財政支出補貼款 |
政府部門性私募基金項目預算財政局付款 |
一、一半公共信息費用財政局審批 |
4016.02 |
一、尋常公眾服務保障費用支出 |
|
|
|
二、部門性母基金費用預算財政性付款 |
|
二、外交活動性支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事教育支出 |
|
|
|
|
|
四、通用應急結余 |
|
|
|
|
|
五、教肓花費 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
六、生物學技術工藝性支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育田徑與文化費用支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 安全保障和出去上班費用 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
九、醫療保障衛生學與計劃表生孕費用支出 |
3300.19 |
3300.19 |
|
|
|
十、節水健康支出費用 |
|
|
|
|
|
國慶、村鎮社區居委會其他支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水花費 |
|
|
|
|
|
十四、城市交通裝運花費 |
|
|
|
|
|
十四、資源的探礦新信息等費用 |
|
|
|
|
|
15、商業樓安全第三產業等費用 |
|
|
|
|
|
十五、金融科技撥出 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助別地支出費用 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源浮游生物氣象臺等結余 |
|
|
|
|
|
黨的十九、租賃房有保障開支 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
二十五、調味品物資采購存儲費用 |
|
|
|
|
|
二11、另外的經費支出 |
|
|
|
本年度個人收入加總 |
4016.02 |
年初費用總金額 |
4016.02 |
4016.02 |
|
今年初財政支出撥付結轉和余額 |
|
歲末財政資金付款結轉和盈余 |
|
|
|
通常情況公用設施項目預算財政性撥付 |
|
|
|
|
|
以政府性股權基金成本預算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4016.02 |
總額 |
4016.02 |
4016.02 |
|
2018全年度通常情況公眾部門預算財政預算撥付性支出部門預算表
公司:萬多
好項目 |
累計 |
基本性花費 |
樓盤收支 |
|||
功用總類 學科商品編碼 |
題目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培育費用支出 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
|
學習及學習 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
03 |
技術培訓收入支出 |
5.30 |
|
5.30 |
208 |
|
|
世界 保險和就業的花費 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業上的工作單位提前退休 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性企業離養老 |
254.27 |
254.27 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門自己事業計量單位大致養老生活保險金手機繳費費用支出 |
454.85 |
454.85 |
|
210 |
|
|
社區公共衛生學與進度表生殖付出 |
3300.19 |
2982.41 |
317.78 |
210 |
03 |
|
底層醫療清潔清潔公司 |
1628.79 |
1444.17 |
184.62 |
210 |
03 |
01 |
地方社區網站食品衛生平臺 |
1616.52 |
1444.17 |
172.35 |
210 |
03 |
99 |
其它基本醫院衛生間組織機構性支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公用環境衛生 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
04 |
08 |
常規共公環衛提供服務 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
11 |
|
行政部門企業企業醫療服務 |
143.40 |
143.40 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業政府部門醫院 |
143.40 |
143.40 |
|
221 |
|
|
往房有效保障總支出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
|
個人住房制度改革總支出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
預估合計 |
4016.02 |
3692.94 |
323.08 |
2018半年度正常通用財政資金預算財政資金審批根本性支出結算的時候表
計量單位:萬元左右
產品 |
累計 |
員經費支出 |
共公接待費 |
||
經濟性的分類 課程和科目商品代碼 |
管理費用品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資員工福利經費支出 |
3438.66 |
3438.66 |
|
301 |
01 |
基本上年薪 |
438.20 |
438.20 |
|
301 |
02 |
經費津貼 |
251.76 |
251.76 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜經濟補貼費 |
66.23 |
66.23 |
|
301 |
07 |
績效評價公資 |
1490.30 |
1490.30 |
|
301 |
08 |
政府部門事業上廠家主要頤養保險金用費 |
454.84 |
454.84 |
|
301 |
09 |
職業年金繳付 |
|
|
|
301 |
10 |
企業職工首要醫療保障穩定納費 |
143.40 |
143.40 |
|
301 |
11 |
國家國家公務員醫學津貼交款 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的生活保證激費 |
|
|
|
301 |
13 |
租賃房社保公積金 |
79.87 |
79.87 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余月工資有福利其他支出 |
514.06 |
514.06 |
|
302 |
|
貨物和保障收入支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公室費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理的管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具板材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利金費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動公務車使用保護費 |
|
|
|
302 |
39 |
的道路交通費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個貨物和服務質量收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對私人和家里的補帖 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身草業產出補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
各種個體戶家庭環境環境的補貼性支出 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所設施折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專用裝備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據手機網絡及系統軟件采購更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛使用折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
別的城市交通方法新購 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣凈資產購入 |
|
|
|
310 |
99 |
任何資產投資性花費 |
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累計 |
3692.94 |
3692.94 |
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2018全年一般來說共公不需要預算不需要付款“三公”事業費及企事業單位工作事業費支出費用預算表
基層單位:余萬元
平常共公費用財政性補貼款“三公”預備費 |
市直機關運營 金費預算數 |
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加總 |
因公出境 (境)費 |
公務活動出行用車置辦及運轉費 |
公務接待處接待處費 |
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小計 |
國家公務車輛租賃 折舊費費 |
公務接待車輛租賃 加載費 |
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財政預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年以政府性債卷工程預算財政局付款費用支出 部門預算表
機構:十萬
創業項目 |
累計數 |
根本教育支出 |
項目流程撥出 |
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的功能細分 課程商品編號 |
課目名號 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度房產債務現狀表 |
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稅額公司的:萬 |
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人數 |
市場價值 |
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年終數 |
歲末數 |
本年數 |
年終數 |
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一、金融資產自動求和 |
—— |
—— |
4902.20 |
4590.93 |
(一)流失債務 |
—— |
—— |
1836.16 |
1483.07 |
(二)調整股權 |
—— |
—— |
3066.04 |
3107.86 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
493 |
500 |
458.39 |
542.36 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
𓆉 似的國家公務車輛 |
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ꦯ 稽查值勤用車的 |
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🔯 特中專業的高技術小二租車 |
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🙈 許多公務車 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
276 |
304 |
1566.69 |
1659.34 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449 |
449 |
🎃 4.各種確定財產 |
—— |
—— |
497.34 |
362.54 |
🍰 減:當年度累計折舊及減值做好準備 |
—— |
—— |
|
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(三)長久的加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建建筑項目 |
—— |
—— |
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(五)無型資金 |
—— |
—— |
|
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🐼 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
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(六)的固定資產 |
—— |
—— |
|
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二、負債率累計數 |
—— |
—— |
1280.17 |
920.20 |
三、凈資金總計 |
—— |
—— |
3622.03 |
3670.73 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
一、針對滬市松江區九亭鎮社區清潔衛生清潔衛生安全服務核心2018半年度收益結余總的問題情況說明書
杭州市松江區九亭鎮街道辦事處安全衛生提供服務站站2018🌳年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。
二、光于重慶市松江區九亭鎮平臺清潔衛生服務平臺2018當年度收入水平結算的時候前提表明
當年度ꦗ收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。
三、關于幼兒園傷害市松江區九亭鎮社群衛生監督產品中央2018年中撥出預算問題說明書
年初🧸支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%
四、關于幼兒園鄭州市松江區九亭鎮社群環保功能服務網站2018本年度財政費用支出 撥付使收入費用支出 總的問題反映
武漢市松江區九亭鎮街道社區環保業務心中2018🐼年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
五、光于鄭州市松江區九亭鎮街道衛生管理服務培訓咨詢中心2018當年度普遍公用設施費用預算財政收入支出撥付收入支出預算實際情況就說明
(一)一般的公益性預算表財政預算捐款結余綜合情況報告。
蘇州市松江區九亭鎮街道衛生間功能中心局2018🅘年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
(二)通常現象公開工程預算財務捐款撥出預算格局現象。
天津市松江區九亭鎮街道辦衛生情況服務質量管理中心2018▨年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。
(三)正常公用估算民政捐款收支結算的時候按照問題。
深圳市松江區九亭鎮社區居委會清潔安全服務中2018𝔉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:
1🅺、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。
2ಌ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。
3𝄹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。
4♓、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
5ཧ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。
6𓆏、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。
7✱、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。
8𝓀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。
六、觀于重慶市松江區九亭鎮片區清潔衛生售后服務主2018年最基本上公共信息估算不需要付款最基本收支預算情形闡明
杭州市松江區九亭鎮社區安全安全服務的主2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:
1♏、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。
༒七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
沈陽市松江區九亭鎮街道辦安全業務中間2018當年度無“三公”勞務費財務補貼款經費支出。
八、關與重慶市松江區九亭鎮平臺食品衛生服務質量咨詢中心2018財政性年度人民政府性債卷概預算財政性付款支出費用部門預算狀況詳細說明
滬市松江區九亭鎮街道辦事處環保服務平臺2018年中無縣政府性私募基金費用財務補貼款收入支出
九、國企資本公司開預決算國庫付款實際情況這說明
𝓡武漢市松江區九亭鎮片區環保服務于服務辦公室2018每年無國有企業資產管理企業經營預決算國庫撥付總支出
十、另一根本問題的時候證明
(一)政府機關程序運行經費預算性支出環境。
2018本年西安市松江區九亭鎮特別衛生情況業務中心局無機物關運營事業費支出費用。
(二)部門招標采購花費現狀
2018ඣ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。
(三)汽車、農村房子獨特霸占情況發生
南京市松江區九亭鎮居委環境衛生產品心中2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效考評經營事情
💮上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。
第四部分 名詞解釋
ꦡ一、國庫補貼款工資:指企事業單位年初度從本級國庫部們有的國庫補貼款,屬于正常共同概算國庫補貼款和以政府性債券概算國庫補貼款。
🔯二、事業上的性收錄:指事業上的性廠家積極開展正規專業業務范圍主題運動以及輔助性主題運動達到的收錄。主要是是:醫治收錄。
꧙三、銷售者盈利:指企業發展基層單位在非常專業業務流程過程和其手游輔助過程之中開展調研非獨立自主記帳銷售者過程授予的盈利。
🌼四、另一個工資:指組織擁有的除“民政補貼款工資”、“行業工資”、“生產工資”等之內的工資。通常是:存款利息工資等。
五、期初結轉和盈余:就是指上一年度并沒有完工、結轉到年初按管于中規定重新使用的的本金。
🐓六、半年中結轉和余額:指上年中或早先年中決算組織、因主觀先決條件出現發展沒有辦法按原規劃施行,需延時到的時候年中按相關聯規程立刻運用的資產。
﷽七、關鍵費用支出 費用:指標準為有效保障設備合適持續運行、完畢生活崗位工作而再次發生的某項費用支出 費用。
🤪八、項目流程費用:指廠家為完整相關的行政事務事業上的要求任務或事業上的發展前景要求,在一般費用認知能力時有發生的一項費用。
九、生意收支:指企事業計量單位在專業性活躍及幫助活躍之余深入開展非自主記帳生意活躍有的收支。
꧃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ℱ十一國慶、政府部門行駛自己事業費:指行政機關廠家和定義公務活動員法操作的自己事業廠家用到通常情況下公用設施設施成本預算財政廳審批準備的通常費用中的日常性公用設施自己事業費費用。