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2019年決算信息公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布的時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

成都市松江區九亭鎮社區安全衛生安全衛生功能中心站

2019本年度預算

 


目  錄

 

弟一方面 滬市松江區九亭鎮街道辦事處衛生間業務心中概貌

一、首要工作職責

二、貸款機構設立

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、營收經費支出結算的時候總表

二、薪資預算表

三、開支預算表

四、財政預算撥付使收入其他支出結算的時候總表

五、通常情況下公開國庫預算國庫撥付總支出竣工決算表

六、平常服務性預算表財務審批首要撥出預算表

七、普通共同成本預算財政部門審批“三公”事業費及機構運動事業費開支結算的時候表

八、地方政府性股權基金財政預算預算財政預算捐款總支出預算表

九、資產投資外債事情表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

四是一些 代詞回答


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、通常行政職能

𒆙集街道預防、保鍵、醫療機構、康復護理、安全衛生保健知識教學及工作規劃養育的技術考核評價六位一體機職權。

二、設備設施

💙根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019一年度效益教育支出竣工決算總表

院校:萬美金

薪資收入

教育支出

項目流程

預算數

好項目

結算的時候數

一、通常情況下公用設施決算財政局捐款收益

4421.60

一、一樣 共公工作花費

 

二、縣政府性新基金決算財政資金捐款工資收入

 

二、外交關系收支

 

三、上級部門補貼費收入來源

 

三、中國軍事教育支出

 

四、事業性創收

7788.02

四、共公安全衛生性支出

 

五、營運營收

 

五、培育付出

6.94

六、加盟企業單位上交凈收入

 

六、科學學技術設備總支出

 

七、的工資

10.55

七、和文化出游體育競技與文化傳媒花費

 

 

 

八、時代擔保和就業創業支出費用

4.88

 

 

九、衛生間建康教育支出

12003.32

 

 

十、節省環保標準開支

 

 

 

十一國慶、新型農村街道結余

 

 

 

12、農業水費用支出

 

 

 

第十五、交行運輸配送其他支出

 

 

 

十四、環境資源勘測信心等花費

 

 

 

十六、工業業務業等性支出

 

 

 

第十六、經融結余

 

 

 

二十七、支援另外區縣總支出

 

 

 

十九、物種多樣性資源英文海洋環境景象等收入支出

 

 

 

十八、商品房有效保障費用支出

117.46

 

 

20、糧油加工武器裝備自給率支出費用

 

 

 

二11、地震災害防范及應急管理制度管理制度教育支出

 

 

 

二12、別支出費用

 

年初年收入總計

12220.17

本年度開支預估合計

12132.60

用行業股權基金補救收入支出表差額

 

盈余管理

75.70

本年結轉和盈余

 

歲末結轉和盈余

11.87

共計

12220.17

總金額

12220.17


2019本年利潤部門預算表

政府部門:余萬元

產品

當年度個人收入總計

財政資金補貼款營收

上級領導補貼政策工資收入

事業發展工資

管理納入

付屬廠家上交國家收益

另一創收

 

功能分類
科目編碼

會計分類標題

 
 

總金額

12220.17

4421.60

 

7788.02

 

 

10.55


205

 

 

幼兒教育開支

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

 

自修及培圳

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

205

08

03

  學習培訓收支

6.94

 

 

6.94

 

 

 

 

208

 

 

中國社會得到保障和找工作花費

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政管理事業性企單位離退居二線

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

  企事業企業離退居二線

4.88

4.88

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

清潔營養付出

12090.89

4299.26

 

7781.08

 

 

10.55


210 

03 

 

基成醫療保健衛生情況設備

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210

03 

01 

  中小城市街道社區安全衛生裝置

9898.73

2212.43

 

7675.75

 

 

10.55


210 

04 

 

通用環保

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

210 

04 

08 

  大多公益性環保保障

2192.16

2086.83

 

105.33

 

 

 

 

221

 

 

居住房質量保障教育支出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02

 

自建房改變付出

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 

221 

02 

01

  房間住房基金

117.46

117.46

 

 

 

 

 

 


2019年中付出結算的時候表

機關單位:余萬元

投資項目

年初開支總計

差不多經費支出

大型項目費用支出

上交國家上司撥出

企業經營結余

對付屬標準補助款結余

功能分類
科目編碼

會計分類標題

預估合計

12132.60

11646.65

485.95

 

 

 

205

 

 

的教育結余

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

 

訪學及學習

6.94

 

6.94

 

 

 

205

08

03

  訓練支出費用

6.94

 

6.94

 

 

 

208

 

 

社會性基本保障和大學生就業支出費用

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

 

行政性參公計量單位離離休

4.88

4.88

 

 

 

 

208 

05 

02 

  事業性計量單位離退休工資

4.88

4.88

 

 

 

 

210 

 

 

安全安全其他支出

12003.32

11524.31

479.01

 

 

 

210 

03 

 

底層醫療器械清潔部門

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210

03 

01 

  市政社區醫療防疫衛生防疫裝置

9811.16

9428.95

382.21

 

 

 

210 

04 

 

公共信息衛生情況

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

210 

04 

08 

  主要公開衛生學安全服務

2192.16

2095.36

96.80

 

 

 

221

 

 

房產服務保障支出費用

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02

 

房間深化改革經費支出

117.46

117.46

 

 

 

 

221 

02 

01

  公房北京公積金

117.46

117.46

 

 

 

 

 


2019季度財政局捐款工資撥出竣工決算總表

方:萬的大寫

創收

總支出

投資項目

結算的時候數

工程項目

預估合計

一樣共公估算不需要補貼款

政府機構性貨幣基金預決算國庫撥付

一、基本服務性成本預算財政支出補貼款

4421.60 

一、通常情況下服務于性服務于支出費用

 

 

 

二、中央政府性貨幣基金概預算財政廳撥付

 

二、外交關系花費

 

 

 

 

 

三、國家安全支出費用

 

 

 

 

 

四、服務性健康撥出

 

 

 

 

 

五、文化教育教育支出

 

 

 

 

 

六、物理學方法經費支出

 

 

 

 

 

七、人文精神親子旅游休育與傳媒廣告結余

 

 

 

 

 

八、的社會保護和就業率花費

4.88

4.88

 

 

 

九、衛生間營養健康性支出

4299.26

4299.26

 

 

 

十、能源管理節能減排付出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉統籌社區服務中心支出費用

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水總支出

 

 

 

 

 

十五、城市交通業運輸業教育支出

 

 

 

 

 

十四、材料勘查相關信息等撥出

 

 

 

 

 

15、商家產品業等付出

 

 

 

 

 

十五、金融資本教育支出

 

 

 

 

 

十八、協助其它的位置收支

 

 

 

 

 

十七、生態材料海域氣象預報等收入支出

 

 

 

 

 

第十九、往房后勤保障其他支出

117.46

117.46

 

 

 

三十、油糧工程材料貯備性支出

 

 

 

 

 

二十一月、氣象災害消滅及緊急救援工作管理收支

 

 

 

 

 

二第十二、另一個經費支出

 

 

 

本年度個人收入總計

4421.60 

當年度其他支出總計

4421.60

4421.60

 

月初國庫審批結轉和節余

 

年終民政撥付結轉和余額

 

 

 

一、一般來說通用預算表財務付款

 

 

 

 

 

二、中央政府性債卷費用財務撥付

 

 

 

 

 

總金額

4421.60 

共計

4421.60

4421.60

 

 


2019全年般公用設施概算財務撥付性支出預算表

計量單位:上萬元

的項目

預估合計

首要其他支出

工程撥出

用途類型

管理費用代碼

幾個會計科目名稱大全

208

 

 

世界安全保障和就業形勢結余

4.88

4.88

 

208 

05 

 

行政部門視野基層單位離退居二線

4.88

4.88

 

208 

05 

02 

  事業上的的單位離養老

4.88

4.88

 

210 

 

 

衛生管理建康收支

4299.26

4085.30

213.96

210 

03 

 

群眾醫療器械清潔衛生公司

2212.43

2095.27

117.16

210

03 

01 

  市政社區居委會公共衛生培訓機構

2212.43

2095.27

117.16

210 

04 

 

公眾環境衛生

2086.83

1990.03

96.80

210 

04 

08 

  首要公共性食品衛生售后服務

2086.83

1990.03

96.80

221

 

 

個人住房基本保障收入支出

117.46

117.46

 

221 

02 

 

往房體制改革費用

117.46

117.46

 

221 

02 

01

  房產北京公積金

117.46

117.46

 

合計數

4421.60

4207.64

213.96

 


2019年中一般來說公共服務預算表財政局補貼款最基本教育支出預算表

  機構:百萬元

項目流程

總計

相關人員專項資金

通用接待費

條件分類別

課目編號

考試科目名稱

301

 

薪水褔利結余

3922.76

3922.76

 

301

01

  基本性月工資

527.98

527.98

 

301

02

  經費補貼金

246.12

246.12

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  餐費補助款費

167.62

167.62

 

301

07

  業績考核待遇

1785.14

1785.14

 

301

08

機構教育事業方通常健康養老金服務手機繳費

424.20

424.20

 

301

09

職業年金交款

192.92

192.92

 

301

10

公司員工通常醫療管理保障繳付

229.20

229.20

 

301

11

國家地方公務員醫療保障經濟補貼手機繳費

 

 

 

301

12

別的時代確保交款

30.94

30.94

 

301

13

居房貸公積金貸款

117.46

117.46

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  別員工福利待遇待遇總支出

201.18

201.18

 

302

 

貨品和的服務收入支出

280.00

 

280.00

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  辦手續期

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業服務操作費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)費

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  公務活動客服費

 

 

 

302

18

  專用型產品費

280.00

 

280.00

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專業油料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  授權委托書國際業務費

 

 

 

302

28

  企業工會專項資金

 

 

 

302

29

  獎勵費

 

 

 

302

31

  公務接待車輛租賃運營服務器維護費

 

 

 

302

39

  另外的路網收費

 

 

 

302

40

  稅金及額外費用的

 

 

 

302

99

  其余淘寶寶貝和業務性支出

 

 

 

303

 

對他人和小家庭的補貼申請書

4.88

4.88

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

4.88

4.88

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式補貼金

 

 

 

303

07

  治療費補助款

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

人林果的生產補貼標準

 

 

 

303

99

  一些對他人和家長的經濟補貼

 

 

 

310

 

基金性其他支出

 

 

 

310

02

  商務辦公生產設備添置

 

 

 

310

03

  專用機械購入

 

 

 

310

07

  資訊網絡數據及軟件新購發布

 

 

 

310

13

  公務接待公務車租賃費

 

 

 

310

19

  某些城市交通方法置辦

 

 

 

310

21

  文化遺產和櫥窗陳列品折舊費

 

 

 

310

22

  隱形凈資產租賃費

 

 

 

310

99

  別的基金性結余

 

 

 

總計

4207.64

3927.64

280.00

 


2019本年平常共公不需要預算不需要撥付“三公”勞務費及企事業單位使用勞務費性支出預算表

基層單位:多萬元

正常共公概算財政廳撥付“三公”金費

單位作業

金費預算數

自動求和

因公出境

(境)費

國家公務使用車采購及運作費

公務活動歡迎費

小計

公務接待小二租車

折舊費費

公務接待私車

運轉費

預算表數

結算的時候數

費用預算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

項目預算數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

成本預算數

部門預算數

 

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

0.8

0

0

0

 


2019全年度國家性新基金財政廳預算財政廳補貼款教育支出部門預算表

機關單位:多萬元

內容

預估合計

一般其他支出

該項目其他支出

系統進行分類

會計科目標識號

科目表名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年中股本資產負債環境表

 

 

的金額的單位:千元

 

需求量

幣值

本年數

年底數

本年數

年終數

一、資產投資合計數

——

——

2613.81

3361.76

   (一)純凈水資源

——

——

1483.07

2247.79

   (二)一定凈資產

——

——

3107.86

3352.34

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

𒅌                2.普通機械設備(臺/套/輛)

598

724

542.36

643.68

♉                     至少:(1)貨車(輛)

1

1

16.54

16.54

🌃                                 普通公務活動專用車

 

 

 

 

♐                                 監察值崗使用車

 

 

 

 

🍒                                 重型專業課程水平私家車

 

 

 

 

🃏                                 另外的公務車

1

1

16.54

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

304

325

1659.34

1787.63

                    其中:單價100萬元以上專用設備

3

3

449.00

449.00

🤡               4.別固定不變凈資產

——

——

 

 

❀        減:當年度累計折舊及減值準備工作

——

——

1977.12

2252.39

   (三)經常股本進行投資

——

——

 

 

   (四)長期的企業債投資

——

——

 

 

   (五)開建公程

——

——

 

 

   (六)無形之中資源

——

——

 

14.50

🐽        減:合計攤銷

——

——

 

0.48

   (七)任何資源

——

——

 

 

二、過負債的自動求和

——

——

920.20

1556.19

三、凈債務累計數

——

——

1693.61

1805.58

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、有關于武漢市松江區九亭鎮街道衛生間服務的中央2019本年凈收入開支部門預算總體性問題說明怎么寫

深圳市松江區九亭鎮社區安全服務公司衛生間安全服務公司2019♕年度收入總計為12220.17萬元、支出總計為12220.17萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1293.62萬元和1293.62萬元。主要原因:收入增加原因①一般公共預算財政撥款收入增加405.58萬元,②其他因素收入增加888.04萬元;支出增加原因①衛生健康支出增加1932.39萬元。

二、管于南京市松江區九亭鎮居委會食品衛生安全服務學校2019月度使收入竣工決算前提詳細說明

當年度💟收入合計12220.17萬元,其中:財政撥款收入4421.60萬元,占36.18%;事業收入7788.02萬元,占63.73%;其他收入10.55萬元,占0.09%。

三、就西安市松江區九亭鎮社區網站清潔衛生服務質量咨詢中心2019本年其他支出竣工決算的情況表明

本年度ಌ支出合計12132.60萬元,其中:基本支出11646.65萬元,占95.99%;項目支出485.95萬元,4.01%。

四、對於杭州市松江區九亭鎮街道辦衛生監督業務中心的2019季度民政審批工資教育支出整體情況下說明書怎么寫

武漢市松江區九亭鎮社區衛生貼心服務管理衛生管理貼心服務機構2019😼年度財政撥款收支總決算4421.60萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費的增加。

五、關羽廣州市市松江區九亭鎮居委會環境衛生產品核心2019年度目標平常公開費用預算民政捐款教育支出預算情況報告闡明

(一)應該共公預預算民政付款支出費用預算整體情況發生

沈陽市松江區九亭鎮小區環保業務中心的2019🌳年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,占本年支出合計的36.44%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加405.58萬元,增長10.1%。主要原因:人員經費支出的增加。

(二)一樣 共同民政預算民政付款支出費用竣工決算設計問題

傷害市松江區九亭鎮平臺干凈服務性管理中心2019𓂃年度一般公共預算財政撥款支出4421.60萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4.88萬元,占0.11%,衛生健康支出支出(類)4299.26萬元,占97.23%,住房保障支出(類)117.46萬元,占2.66%。

(三)平常公用設施財政廳預算財政廳捐款收支竣工決算明確實際情況

廣州市市松江區九亭鎮特別衛生間安全服務中2019꧑年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3897.22萬元,支出決算為4421.60萬元,完成年初預算的113.46%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出的增加。其中:

1꧒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)4.88萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為8.40萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預算的58.10%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的減少。

2𒊎、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2212.43萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1956.37萬元,支出決算為2212.43萬元,完成年初預算的113.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

3♐、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2086.83萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1826.30萬元,支出決算為2086.83萬元,完成年初預算的114.27%。決算數大于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的增加。

4🃏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)117.46萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為106.16,支出決算為1.41萬元。決算數大于預算數的主要原因:每年在職職工公積金繳費的調整。

 

 

六、關干東莞市松江區九亭鎮社區居委會清潔衛生的服務公司2019月度大多上公用項目預算財政預算審批大多性支出部門預算情況發生詳細說明

深圳市松江區九亭鎮街道衛生學提供服務學校2019♐年度一般公共預算財政撥款基本支出4207.64萬元,包括人員經費3927.64萬元,公用經費280萬元。基本支出中:

1💜、工資福利支出3922.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出4.88萬元,主要用于:退休人員費用。

3、商品和服務支出280萬元,主要用于:專用材料的購置。

💖七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

佛山市松江區九亭鎮平臺干凈服務項目管理中心2019一年度無“三公”預備費財政局撥付總支出。

八、就北京市松江區九亭鎮居委環保服務培訓中心站2019一年度當地政府性資金概算財政費用捐款費用預算事情介紹

❀杭州市松江區九亭鎮社區服務于站衛生監督服務于中心站2019全年無現政府性母基金項目預算國庫審批收入支出。

九、國家股金融資本生產預決算財政預算撥付現狀描述

༺北京市松江區九亭鎮社區安全安全精準服務服務站2019第四季度無國有控股投資者經營管理費用預算財政性捐款花費。

十、許多關鍵性裝修細節的問題反映

(一)危險機關進行專項資金經費支出癥狀

武漢市松江區九亭鎮社區安全安全提供服務重心2019全年度高分子關加載費用經費支出。

(二)以政府銷售其他支出現狀

成都市𝓡松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為259.31萬元,其中:貨物采購金額27.61萬元、工程采購金額82.71萬元、服務采購金額148.99萬元。

(三)貨車、自建房異常被占情形

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算績效考評工作管理狀況

上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本公司的搭建了如下圖所示項目費用預算業績考核任務服務管控辦法:松江區九亭鎮小區環保任務學校項目費用預算業績考核任務任務新機制,全操作過程業績考核任務開展狀態𓆏:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額337.02萬元,平均得分90分。

 


第四部分    名詞解釋

 

🦋一、民政局廳付款利潤:指單位名稱上民政局年度從本級民政局廳部門管理擁有的民政局廳付款,是指一般來說公用設施概算民政局廳付款和政府辦公室性股權基金概算民政局廳付款。

𝄹二、食品衛生事業廠家創收:指食品衛生事業廠家廠家抓好專注工作行為基本輔助軟件行為達成的創收。注意是:醫遼及公眾食品衛生創收等。

🎶三、各種工資薪資:指企業達成的除“財務捐款工資薪資”、“視野工資薪資”、“企業經營工資薪資”等本身的工資薪資。

四、年末結轉和盈余:是以當年度無法來完成、結轉到上年按相關的英文標準重新用到的本金。

💦五、年底結轉和節余:指年初度或己前當期概算確定、因合理性條件會出現出現異常無發按原規劃制定,需延時到以來當期按相關的英文標準已經在使用的專項資金。

ꩵ六、基本的收入總支出:指企事業單位為保駕護航組織 通常運行的、結束每天的運作日常任務而會出現的四項收入總支出。

🌺七、創業項目費用:指機構為順利完成單一的行政性崗位重任或人事進步階段目標,在基本的費用囿于進行的各類費用。

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