東莞市松江區佘山鎮社區保障中心點公共衛生保障中心點
2018半年度部門部門預算
目 錄
一方面 天津市松江區佘山鎮特別干凈衛生服務培訓服務網站簡況
一、 具體主要職責
二、 行業竣工決算院校搭建
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、利潤費用竣工決算總表
二、收錄預算表
三、費用竣工決算表
四、財政收支撥付收錄收支竣工決算總表
五、基本上公益性項目預算財政資金捐款教育支出竣工決算表
六、一樣 公用設施費用預算財務捐款常見教育支出竣工決算表
七、普通公用設施預算表財政廳補貼款“三公”預備費及國家機關運轉預備費撥出部門預算表
八、部門性新基金財政撥出預算財政撥出審批撥出部門預算表
九、財力過負債的現狀表
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四是部位 動詞描述
第一部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況
一、首要管理職能
ꦫ深圳市松江區佘山鎮特別環保的服務的質量重點是深圳市松江區環保安全常務促進會管理的農村基層醫院安全安全衛生環保設備。主要的管理職能還有:承受佘丘陵地形區廣大青年人們黨和政府大多醫院安全安全衛生的服務的質量及共同環保的服務的質量。
二、相關團隊竣工決算標準造成(僅有個標準的相關團隊,本位置信息內容為“結構設制”)
從項目預算的單位構造看,꧅上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。
第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018月度薪資收入經費支出部門預算總表
機關單位:萬是
工資 |
付出 |
||
工程 |
部門預算數 |
的項目 |
部門預算數 |
一、財務審批收益 |
3754.39 |
一、普通公用設施服務管理費用 |
|
另外:中央政府性投資基金估算民政捐款 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
二、上級領導補貼金收入水平 |
321.33 |
三、國家安全費用支出 |
|
三、視野納入 |
4552.80 |
四、公共服務平安開支 |
|
四、生意營收 |
|
五、培育教育支出 |
7.62 |
五、所屬工作單位上交使收入 |
|
六、合理枝術收支 |
|
六、某個收入水平 |
511.02 |
七、特色文化軍事體育與文化傳媒性支出 |
|
|
|
八、社會各界服務和擇業開支 |
379.62 |
|
|
九、醫院衛生防疫與計劃方案計生其他支出 |
8355.40 |
|
|
十、環保性環保性收入支出 |
|
|
|
11、城鄉統籌街道辦收支 |
|
|
|
十三、農業和林業水費用 |
|
|
|
13、交通出行輸送經費支出 |
|
|
|
十四、教育資源堪探的信息等總支出 |
|
|
|
第十五、商業圈產品業等經費支出 |
|
|
|
第十五、財經總支出 |
|
|
|
十二、扶持其他的國家收支 |
|
|
|
十七、國土局海底天氣等總支出 |
|
|
|
十八、居住房有保障花費 |
130.11 |
|
|
二十二、糧油加工資源儲備量支出費用 |
|
|
|
二國慶、其他的費用 |
|
當年度盈利累計數 |
9139.54 |
當年度收支累計數 |
8872.75 |
用自己事業債卷解決開支差額 |
|
節余計算 |
214.16 |
年末結轉和盈余 |
137.94 |
年底結轉和盈余 |
190.57 |
總結 |
9277.48 |
總共 |
9277.48 |
2018年中凈收入竣工決算表
標準:萬
頂目 |
年初凈收入自動求和 |
財政性付款年收入 |
上一級補貼利潤 |
事業凈收入 |
經驗工資收入 |
付屬組織上交國家凈收入 |
同一納入 |
||||
功能分類 |
題目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9139.54 |
3754.39 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
205 |
|
|
幼兒教育結余 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
的文化藝術培訓其他支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
相關學前教育教育支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
發展質量保障和人才需求其他支出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業心計量單位離提前退休 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業方離離休 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門人事企業通常關于養老地產個人養老保險服務繳付性支出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
單位名稱企行政單位名稱幾乎養老院保障激費性支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用干凈衛生與準備計生其他支出 |
8622.19 |
3237.04 |
321.33 |
4552.80 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療保健公共衛生部門 |
7473.93 |
2382.76 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
01 |
地方居委干凈機購 |
7461.66 |
2370.49 |
239.75 |
4340.40 |
|
|
511.02 |
|
210 |
03 |
99 |
某些基層人員醫療保健公共衛生設備收支 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施安全衛生 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致服務性食品衛生服務 |
1059.80 |
765.82 |
81.58 |
212.40 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門參公政府部門醫療保障 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業標準標準診療 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋服務收支 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間創新費用支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
2018半年度經費支出預算表
院校:上萬元
產品 |
上年付出總計 |
主要教育支出 |
投資項目教育支出 |
繳納領導收入支出 |
生意費用 |
對復屬公司的補帖撥出 |
||||
功能分類 |
題目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
8872.75 |
8430.51 |
442.24 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育教學支出費用 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外學前教育費用 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
一些學前教育支出費用 |
7.62 |
|
7.62 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性得到保障和學生就業結余 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業心企業單位離養老金 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業廠家離養老 |
54.54 |
54.54 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政工作單位事業有成工作單位幾乎養老生活人身險繳付付出 |
186.74 |
186.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關衛生事業廠家差不多醫療保險公司保險公司繳納教育支出 |
138.34 |
138.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院清潔衛生與項目二孩其他支出 |
8355.40 |
7920.78 |
434.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫療器械食品衛生公司 |
7241.09 |
6915.82 |
325.27 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城平臺清潔平臺 |
7228.82 |
6915.82 |
313.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
同一基層組織醫治環衛系統花費 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同清潔 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公用設施安全功能 |
1025.85 |
916.50 |
109.35 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門創業公司的社區醫療 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事基層單位醫學 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房切實保障結余 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋變革撥出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
|
2018每年財政收入支出付款創收收入支出結算的時候總表
廠家:十萬
工資 |
結余 |
||||
創業項目 |
部門預算數 |
投資項目 |
總計 |
平常公眾費用財政預算捐款 |
區政府性理財產品估算財政局付款 |
一、通常情況下公益性項目預算國庫撥付 |
3754.39 |
一、正常服務性性服務性付出 |
|
|
|
二、以政府性債券決算民政補貼款 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
|
|
|
|
三、防御開支 |
|
|
|
|
|
四、通用安全管理收入支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓教育支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、數學系統費用支出 |
|
|
|
|
|
七、學歷軍事體育與影視文化收支 |
|
|
|
|
|
八、發展保護和找工作撥出 |
379.62 |
379.62 |
|
|
|
九、治療衛生監督與工作方案養育撥出 |
3237.04 |
3237.04 |
|
|
|
十、能效環境保護開支 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉一體化居委會教育支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、出行運輸管理付出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源地質勘察新信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、商業圈安全制造業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、風險管控教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助其他的地段支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源海洋環境景象等花費 |
|
|
|
|
|
十八、租賃房保障措施費用支出 |
130.11 |
130.11 |
|
|
|
2、調味品防汛物資貯備教育支出 |
|
|
|
|
|
二11、的總支出 |
|
|
|
上年薪資收入總計 |
3754.39 |
上年性支出自動求和 |
3754.39 |
3754.39 |
|
期初財政局審批結轉和盈余 |
|
年尾民政付款結轉和節余 |
|
|
|
通常情況下共同工程預算財務付款 |
|
|
|
|
|
部門性股權基金概預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
3754.39 |
總共 |
3754.39 |
3754.39 |
|
2018國庫年度應該公共服務成本預算國庫審批支出費用結算的時候表
廠家:萬元左右
項目 |
合計數 |
一般結余 |
產品收入支出 |
|||
功效類別 課目簡碼 |
會計科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育學校支出費用 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
|
同一教肓經費支出 |
7.62 |
|
7.62 |
205 |
99 |
99 |
其他幼教其他支出 |
7.62 |
|
7.62 |
208 |
|
|
市場經濟服務保障和求業性支出 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企事業工作單位離退體 |
379.62 |
379.62 |
|
208 |
05 |
02 |
工作機構離退休工資 |
54.54 |
54.54 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關參公機構一般養老生活保障激費費用 |
186.74 |
186.74 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關創業企業基本上社區養老險金網上繳費費用 |
138.34 |
138.34 |
|
210 |
|
|
醫療服務衛生間與計劃書生肓收支 |
3237.04 |
2994.17 |
242.87 |
210 |
03 |
|
基層工作治療衛生間組織 |
3282.76 |
2201.61 |
181.15 |
210 |
03 |
01 |
旅游城市平臺環境衛生貸款機構 |
2370.49 |
2201.61 |
168.88 |
210 |
03 |
99 |
某個基層醫院醫藥清潔衛生系統經費支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公共性干凈 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
04 |
08 |
幾乎公用衛生防疫服務管理 |
765.82 |
704.10 |
61.72 |
210 |
11 |
|
行政事務企業發展方醫療服務 |
88.46 |
88.46 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心企業單位社區醫療 |
88.46 |
88.46 |
|
221 |
|
|
居住房確保其他支出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
|
往房改善性支出 |
130.11 |
130.11 |
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
合計數 |
3754.39 |
3503.90 |
250.49 |
2018當年度常見公共性概預算財政開支撥付首要開支預算表
公司:萬余元
活動 |
合計數 |
師預備費 |
公共事業費 |
||
區域經濟類別 會計分類商品代碼 |
專業科目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪好處付出 |
3302.81 |
3302.81 |
|
301 |
01 |
通常底薪 |
422.96 |
422.96 |
|
301 |
02 |
經費津貼 |
251.78 |
251.78 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評月工資 |
1141.95 |
1141.95 |
|
301 |
08 |
部門事業性行業通常養老保障保障費 |
263.98 |
263.98 |
|
301 |
09 |
專職年金交費 |
138.33 |
138.33 |
|
301 |
10 |
工作人員幾乎醫療保健保費繳納費用 |
88.46 |
88.46 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫遼補貼金納費 |
|
|
|
301 |
12 |
同一中國社會基本保障繳納費用 |
40.02 |
40.02 |
|
301 |
13 |
居住房公積金 |
130.11 |
130.11 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種基本工資待遇待遇教育支出 |
825.22 |
825.22 |
|
302 |
|
菜品和服務保障撥出 |
182.20 |
|
182.20 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租金費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級板材費 |
105.60 |
|
105.60 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
會員福利費 |
48.29 |
|
48.29 |
302 |
31 |
因公租車執行服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
別交行相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外預算 |
|
|
|
302 |
99 |
別的貨品和產品撥出 |
28.31 |
|
28.31 |
303 |
|
對人和人的補助款 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
18.89 |
18.89 |
|
303 |
05 |
生活中補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
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303 |
10 |
個人的農林牧生育補助金 |
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303 |
99 |
其它他人和人的經濟補貼開支 |
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310 |
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投資者性付出 |
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310 |
02 |
辦公室專用設備購進 |
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310 |
03 |
專業級環保設備購進 |
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310 |
07 |
資訊網洛及圖片軟件購買系統更新 |
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310 |
13 |
公務活動小二租車折舊費 |
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310 |
19 |
任何客運輔助工具購進 |
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310 |
22 |
無形中資本新購 |
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310 |
99 |
各種資金性開支 |
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累計數 |
3503.90 |
3321.70 |
182.20 |
2018民政年度一樣公開預竣工決算民政補貼款“三公”專項資金及機構運轉專項資金花費竣工決算表
機關單位:百萬元
尋常公共性決算不需要審批“三公”勞務費 |
市直機關使用 預備費部門預算數 |
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預估合計 |
因公出境 (境)費 |
公務接待車輛租賃購買及操作費 |
因公招待費 |
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小計 |
國家公務私車 置辦費 |
因公使用車 啟用費 |
||||||||||
預算表數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年部門性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政預算捐款教育支出預算表
政府部門:百萬元
內容 |
累計 |
基礎總支出 |
好項目總支出 |
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效果分級 專業科目商品編號 |
幾個會計科目種類 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末資金外債環境表 |
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額度院校:萬美金 |
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占比 |
商業價值 |
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年末數 |
月底數 |
期初數 |
月底數 |
|
一、金融資產加總 |
—— |
—— |
3702.78 |
4318.08 |
(一)流資金 |
—— |
—— |
1601.29 |
2026.99 |
(二)比較固定財產 |
—— |
—— |
2066.55 |
2213.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
4469.40 |
4287.16 |
131.72 |
97.46 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
2 |
2 |
74.77 |
74.77 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
𓄧 普遍公務活動車輛租賃 |
|
|
|
|
🍒 執法檢查值崗車輛租賃 |
|
|
|
|
🐽 特種作業正規專業科技租車 |
|
|
|
|
ꦦ 各種車輛租賃 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
56.82 |
56.82 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
118.80 |
118.80 |
ꩲ 4.某個固定不變資產投資 |
—— |
—— |
1741.26 |
1922.78 |
🦹 減:顯示器折舊費及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)持續投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建項目水利工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形股本 |
—— |
—— |
34.94 |
77.28 |
ꩵ 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他的債務 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的累計 |
—— |
—— |
885.08 |
1023.91 |
三、凈債務加總 |
—— |
—— |
2817.70 |
3294.17 |
第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、更多成都市松江區佘山鎮社群清潔衛生服務保障中心點2018第四季度年收入總支出竣工決算整體來說情況闡述
成都市松江區佘山鎮區域食品衛生產品咨詢中心2018𝐆年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、關與杭州市松江區佘山鎮居委衛生防疫貼心服務核心2018半年度收益結算的時候具體情況原因分析
上年🤡收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。
三、關與上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018全年度性支出部門預算狀況講解
上年💝支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。
四、就成都市松江區佘山鎮社區工作重心安全工作重心2018一年度國庫付款創收總支出總體性具體情況反映
東莞市松江區佘山鎮居委環衛服務管理中心2018🌟年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
五、至于北京市松江區佘山鎮社區居委會安全衛生保障中心局2018當年度應該服務性財政性預算財政性審批總支出竣工決算問題這說明
(一)尋常服務性項目預算國庫付款費用結算的時候總體目標情況報告
成都市松江區佘山鎮社群衛生管理安全服務主2018꧙年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。
(二)一半公益性部門預算財政廳付款教育支出部門預算架構環境
蘇州市松江區佘山鎮片區健康服務管理公司2018🍨年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。
(三)應該通用費用財政廳捐款花費預算請況下情況下
深圳市松江區佘山鎮片區公共衛生售后服務中間2018🌸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:
1ཧ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。
2🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。
3𝓀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。
4🍷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。
5꧑、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。
6ꩲ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。
7💧、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。
8ꦜ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。
9ꦇ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。
六、相關杭州市松江區佘山鎮街道社區環衛服務項目中心點2018年終一般共同工程預算財政廳付款一般開支結算的時候具體情況代表
武漢市松江區佘山鎮社區居委會衛生間服務保障機構2018🐭年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:
1෴、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。
4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。
🌌七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政性補貼款性支出竣工決算綜合性現象表明。
西安市松江區佘山鎮街道社區醫療防疫功能中心的2018🐼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因🌸上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。
(二)“三公”費用財政資金撥付支出費用預算重要的情況情況報告。
濟南市松江區佘山鎮社區居委會安全貼心服務心中2018財務年度無“三公”事業費財務撥付開支。
八、就成都市松江區佘山鎮街道社區安全功能中央2018月度現政府性債卷概算不需要付款性支出預算時候情況說明書
傷害市松江區佘山鎮特別公共衛生服務項目公司2018年無國家性股票基金費用財政預算撥付其他支出。
九、集體所有制基金自主經營概算財政部門審批癥狀說明怎么寫
天津市松江區佘山鎮片區食品衛生服務于核心2018年末無國有企業資本管理銷售決算財政局撥付教育支出。
十、任何重點事由的情況報告說明書
(一)機構電腦運行勞務費總支出情況報告
上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。
(二)政府部門選購撥出前提
蘇州市松江區佘山鎮社區業務中心站公共衛生業務中心站2018ꦿ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。
(三)來往車輛、快裝特別的負載具體情況
1.行駛
🌌直到2018年12月31日,深圳市松江區佘山鎮社區清潔衛生清潔衛生提供服務咨詢中心無車子特殊化占地實際情況。
2.自建房
༺房屋建筑在使用部分(公司):截止目前2018年12月31日,天津市松江區佘山鎮特別衛生學服務培訓基地采用的房中由機管事務局一致的調配出的屬北京佘山基金開方法有限的公司的產權年限的房,表面積為10530.80一平米米。
(四)估算績效考評治理狀態
🃏上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
🐬一、財務捐款收錄:指工作單位當年末度從本級財務部門管理認定的財務捐款,涉及應該公用設施概工程預算財務捐款和縣政府性私募基金概工程預算財務捐款。
🦩二、衛生事業上盈利:指衛生事業上部門深入開展專注業務部門活躍及輔佐活躍確認的盈利。其主要是:醫用盈利等。
♎三、經驗工資個人薪水:指事業發展企業在非常專業業務領域活躍以及其幫助活躍之中開展調研非獨力成本核算經驗活躍獲取的工資個人薪水。首要是:自建房轉租等工資個人薪水等。
ꦍ四、其余年凈創收:指標準獲得的除“財務撥付年凈創收”、“企業發展年凈創收”、“自主經營年凈創收”等其它的年凈創收。注意是:有價苗年凈創收和公共服務衛生防疫醫考年凈創收等。
五、期初結轉和盈余:意指當年度還達到、結轉到本年度按想關法律法規不斷安全使用的流動資金。
ဣ六、月底結轉和節余:指本學年目標度或以上全年目標決算配備、因主客觀生活條件發現變現未能按原規劃具體實施,需推遲了到時候全年目標按關以法律法規隨時運行的專項資金。
七、最基本付出:指基層單位為維護結構通常旋轉、到位日常化作業任務卡而造成的杜六房加盟總部的付出。
♏八、創業項目總經費經費支出:指工作中單位為已完成某個的行政管理工作中工作進度或事業不斷發展目的,在基本的總經費經費支出外遭受的四項總經費經費支出。
九、加盟結余:指事業上機關單位在行業活躍及協助活躍后做非獨立性選擇加盟活躍有的結余。
♚十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧟十一月、行政處計量計量單位運轉專項經費預算:指行政處計量計量單位和參照物因公員法監管的事業計量計量單位施用通常情況公共性概算民政撥付準備的主要總收入支出中的日常化公共專項經費預算總收入支出。