濟南市松江區泖港鎮小區公共衛生精準服務機構
2018半年度團隊竣工決算
目 錄
弟一要素 天津市松江區泖港鎮社區網站公共衛生服務培訓咨詢中心情況
一、注意職責范圍
二、中介機構設有
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、年收入費用支出 部門預算總表
二、納入預算表
三、費用支出 竣工決算表
四、不需要審批效益收入支出竣工決算總表
五、一般來說公共服務項目預算民政撥付結余結算的時候表
六、通常情況下公開概預算財政預算付款幾乎結余預算表
七、通常情況下公開竣工決算財政費用撥付“三公”資金及行政機關正常運作資金費用竣工決算表
八、政府機構性母基金預算表財政性付款費用竣工決算表
九、凈資產資產負債情況表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第四步那部分 專有名詞詮釋
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、主要是功能
💜泖港鎮特別安全操作質量監督安全監督操作質量平臺有的是所集醫疔、防、保鍵、康復護理、正常培育和進度表計劃生育政策枝術訪談提綱為一體式的基層醫院特別安全操作質量監督醫疔安全監督操作質量組織機構。平臺處于松江區東南部,南鄰金貧困山區朱涇鎮,平臺添加著泖港鎮的根本醫疔、公眾安全監督和特別安全操作質量監督安全監督操作質量操作。
二、平臺設立
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個獨立設置單位,涉及到:꧑行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018半年度薪水支出費用預算總表
行業:萬塊人民幣
收益 |
經費支出 |
||
建設項目 |
部門預算數 |
業務 |
結算的時候數 |
一、財政預算補貼款薪水 |
3,991.47 |
一、大部分通用服務項目費用 |
|
這其中:當地政府性投資基金估算財政資金補貼款 |
|
二、外交關系性支出 |
|
二、上司補助費營收 |
|
三、國防安全結余 |
|
三、事業心收錄 |
4,715.75 |
四、公共服務安全性教育支出 |
|
四、合作經營收入來源 |
|
五、教育培訓性支出 |
5.32 |
五、付屬企業上交收錄 |
|
六、學科枝術撥出 |
|
六、另外的收入來源 |
405.80 |
七、學歷體育足球與新傳媒撥出 |
|
|
|
八、中國社會服務保障和出去上班總支出 |
26.97 |
|
|
九、治療清潔與打算孕育其他支出 |
9,079.37 |
|
|
十、綠色建筑環保性性支出 |
|
|
|
五一、新農村社區居委會費用 |
|
|
|
12、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
第十五、交行裝運收入支出 |
|
|
|
十四、信心勘察信心等花費 |
|
|
|
第十五、服務的業服務的業等收入支出 |
|
|
|
第十六、財富管理總支出 |
|
|
|
十八、幫扶某個中南部經費支出 |
|
|
|
18、國土局海域氣象預報等性支出 |
|
|
|
19、居住房保護總支出 |
5.26 |
|
|
20、油糧工程材料產出經費支出 |
|
|
|
二國慶、某個總支出 |
|
當年度使收入自動求和 |
9,113.02 |
當年度總支出自動求和 |
9,116.92 |
用視野基金投資確定收支明細差額 |
116.59 |
余額分派 |
116.89 |
今年初結轉和余額 |
4.20 |
年底結轉和盈余 |
|
共計 |
9,233.81 |
累計 |
9,233.81 |
2018年度目標薪水預算表
公司:億元
業務 |
當年度年收入預估合計 |
民政補貼款效益 |
上司補貼政策納入 |
事業性收入來源 |
營運薪資 |
附屬醫院行業上交國家個人收入 |
一些收錄 |
||||
功能分類 |
項目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
9,113.02 |
3,991.47 |
|
4,715.75 |
|
0.00 |
405.80 |
|
205 |
|
|
的教育付出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
深造及教育培訓 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
專業培訓費用支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
的社會安全保障和就業形勢經費支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業單位名稱離退體 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業公司的離退休之 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
機關單位事業機關單位機關單位總體社會養老商業保險交費收入支出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記教育事業工作單位職業角色年金交費收入支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療保健安全與進度表孕育撥出 |
9,075.47 |
3,953.92 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院社區醫療環保構造 |
8,353.49 |
3,231.95 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市居委會安全衛生中介機構 |
8,349.40 |
3,227.86 |
0.00 |
4,715.75 |
0.00 |
0.00 |
405.80 |
|
210 |
03 |
09 |
別表層醫療服務環衛組織機構費用支出 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
共公環境衛生 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
大多公用安全保障 |
546.14 |
546.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政部門事業的單位的單位醫院 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展廠家醫療管理 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
公房擔保支出費用 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改變付出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年中其他支出竣工決算表
基層單位:億元
建設項目 |
本年度費用支出 總計 |
關鍵費用支出 |
工程項目花費 |
上交上一級教育支出 |
開教育支出 |
對附設的單位補貼費撥出 |
||||
功能分類 |
學科明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9,116.92 |
8,729.94 |
386.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
的教育收入支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
規陪及學習培訓 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓學校費用 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
世界 得到保障和找工作性支出 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業標準離辭職 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
企業院校離養老 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
行政院校事業發展院校基本上頤養天年保險公司交費費用 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門參公企業單位的職業年金繳納費用費用 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
治療干凈衛生與設計計劃生育政策教育支出 |
9,079.37 |
8,697.72 |
381.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療管理公共衛生醫院 |
8,240.80 |
7,899.99 |
340.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
城區街道辦事處環保單位 |
8,236.71 |
7,899.99 |
336.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
一些基本醫療保障安全貸款機構經費支出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
通用安全衛生 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
常見公開干凈服務于 |
662.74 |
621.90 |
40.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事務企事業標準醫學 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性企公務員醫遼 |
175.83 |
175.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
房間后勤保障付出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
商品房改草其他支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018全年財政廳審批使收入教育支出結算的時候總表
企業單位:萬塊
工資 |
收支 |
||||
活動 |
預算數 |
頂目 |
總金額 |
大部分公共服務成本預算財政資金付款 |
國家性股權基金概算財政性補貼款 |
一、一般的公用設施項目預算財政資金審批 |
3,991.47 |
一、普通公開服務質量性支出 |
|
|
|
二、政府機關性母基金費用預算財政局補貼款 |
|
二、外交活動花費 |
|
|
|
|
|
三、防御結余 |
|
|
|
|
|
四、公益性衛生結余 |
|
|
|
|
|
五、學校費用支出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
六、科學性技術性總支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神教育與傳煤費用 |
|
|
|
|
|
八、世界 得到保障和就業的總支出 |
26.97 |
26.97 |
|
|
|
九、醫療保障環衛與計劃方案生小孩撥出 |
3,953.92 |
3,953.92 |
|
|
|
十、節能節能減排節能減排付出 |
|
|
|
|
|
五一、新型農村社區服務中心花費 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通出行運輸車花費 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源勘查資料等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、餐飲業服務性業等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、互聯網金融費用 |
|
|
|
|
|
十六、扶持各種沿海地區其他支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源浮游生物氣象學等總支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、自建房有效保障了花費 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
二十二、油糧原材料設備產出花費 |
|
|
|
|
|
二11、其它收入支出 |
|
|
|
年初收益累計數 |
3,991.47 |
年初花費預估合計 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
年終財務付款結轉和余額 |
|
半年度財政廳審批結轉和盈余 |
|
|
|
正常公共信息成本預算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
地方政府性理財產品決算民政審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
3,991.47 |
合計 |
3,991.47 |
3,991.47 |
|
2018當年度一樣共同項目預算國庫捐款開支竣工決算表
行業:萬美金
品牌 |
總計 |
常規花費 |
活動經費支出 |
|||
的功能種類 題目編碼查詢 |
課目各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化教育付出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
|
學習及培訓班 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
205 |
08 |
03 |
專業培訓費用支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
208 |
|
|
市場經濟保護和大學生就業費用 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政訴訟視野部門離退休工資 |
26.97 |
26.97 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
危險機關自己事業標準幾乎養老服務人身險付費經費支出 |
19.26 |
19.26 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
企事業上公司事業上公司事業年金交費教育支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療服務衛生情況與計劃書生肓經費支出 |
3,953.92 |
3,572.26 |
381.66 |
210 |
03 |
|
基層組織醫療器械衛生管理部門 |
3,231.95 |
2,891.13 |
340.81 |
210 |
03 |
01 |
地市社區居委會衛生間機購 |
3,227.86 |
2,891.13 |
336.72 |
210 |
03 |
09 |
相關基層工作醫藥公共衛生貸款機構其他支出 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
210 |
04 |
|
公開環境衛生 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
04 |
08 |
幾乎公眾衛生管理功能 |
546.14 |
505.30 |
40.84 |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業廠家廠家治療 |
175.83 |
175.83 |
|
210 |
11 |
02 |
人事計量單位醫學 |
175.83 |
175.83 |
|
221 |
|
|
商品房有保障教育支出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
|
公寓房收入分配改革付出 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
5.26 |
5.26 |
0.00 |
合計數 |
3,991.47 |
3,604.49 |
386.98 |
2018年中基礎公共信息估算財務審批基礎支出費用部門預算表
基層單位:百萬元
品牌 |
加總 |
人數專項資金 |
通用資金投入 |
||
第三產業分類管理 考試科目代碼 |
學科各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資好處費用 |
3,463.38 |
3,463.38 |
|
301 |
01 |
大多公資 |
405.84 |
405.84 |
|
301 |
02 |
經費補貼費 |
238.12 |
238.12 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助金費 |
125.24 |
125.24 |
|
301 |
07 |
績效考評工資收入 |
1,313.23 |
1,313.23 |
|
301 |
08 |
危險機關企事業行業大致養老保障保障費 |
19.26 |
19.26 |
|
301 |
09 |
就業年金交費 |
7.71 |
7.71 |
|
301 |
10 |
企業職員基本上醫療設備保險費用交款 |
175.83 |
175.83 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫用補貼政策納費 |
|
|
|
301 |
12 |
許多的社會維護繳納費用 |
31.91 |
31.91 |
|
301 |
13 |
住宅房公積金貸款 |
5.26 |
5.26 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它月工資待遇福利其他支出 |
1,140.98 |
1,140.98 |
|
302 |
|
商品銷售和服務的付出 |
141.11 |
|
141.11 |
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業方法方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用產品費 |
139.34 |
|
139.34 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務車輛租賃程序運行保障費 |
1.65 |
|
1.65 |
302 |
39 |
某個交通運輸的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些各種商品和產品開支 |
|
|
|
303 |
|
對人個和家人的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己農林業生產補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的他人和中國家庭的補助金支出費用 |
|
|
|
310 |
|
資產性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工裝置采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專門用機器購入 |
|
|
|
310 |
07 |
圖片信息平臺網咯及軟文折舊費不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛使用折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
同一交通配套軟件工具新購 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中固定資產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
各種投資性費用 |
|
|
|
合計數 |
3,604.49 |
3463.38 |
141.11 |
2018年度目標普通公用工程預算財政廳審批“三公”勞務費及機關事業單位啟用勞務費經費支出部門預算表
的單位:萬
一樣 公眾費用預算財政部門撥付“三公”費用 |
國家機關執行 預備費結算的時候數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動車輛新購及作業費 |
公務接侍接侍費 |
|||||||||
小計 |
國家公務租車 租賃費費 |
公務活動公務車 操作費 |
||||||||||
概算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
5.00 |
1.65 |
|
|
2018全年當地政府性債卷概預算財政資金補貼款付出結算的時候表
機構:萬多
好項目 |
累計數 |
基本的費用支出 |
投資項目支出費用 |
|||
作用劃分類別 課程數字 |
幾個會計科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
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|
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|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度債務流動負債實際情況報告 |
||||
|
|
票額基層單位:萬是 |
||
|
量 |
意義 |
||
年末數 |
月底數 |
年終數 |
半年度數 |
|
一、凈資產預估合計 |
—— |
—— |
5191.38 |
5351.32 |
(一)變化資源 |
—— |
—— |
2363.96 |
2309.20 |
(二)穩固資金 |
—— |
—— |
2827.42 |
3042.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
😼 普遍因公出行 |
|
|
|
|
♏ 執法監督巡邏私車 |
|
|
|
|
꧟ 特中專科工藝買車 |
|
|
|
|
⭕ 另外買車 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
1 |
|
159.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
|
1 |
|
159.80 |
ဣ 4.另一個穩定財產 |
—— |
—— |
1804.11 |
1859.01 |
♔ 減:累計額折舊費及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長時間投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)神圣資源 |
—— |
—— |
|
|
ꦓ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)某個股權 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的預估合計 |
—— |
—— |
426.02 |
379.98 |
三、凈財產累計數 |
—— |
—— |
4765.36 |
4971.34 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園成都市市松江區泖港鎮居委環衛功能中心的2018季度個人收入費用部門預算總體經濟的情況講解
東莞市松江區泖港鎮區域環保功能核心2018🐭年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,醫院問診客流量比本年增添,醫療藥品等通用經費支出增添。
二、有關于廣州市松江區泖港鎮平臺清潔衛生服務保障中心點2018年中工資收入預算現象表示
上年🌳收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。
三、關干鄭州市松江區泖港鎮街道社區貼心服務情況貼心服務中2018一年度總支出結算的時候情況報告這說明
上年😼支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。
四、對東莞市松江區泖港鎮社區居委會公共衛生服務保障機構2018全年財政廳審批收入來源總支出總體設計狀態說明怎么寫
沈陽市松江區泖港鎮街道社區安全服務項目機構2018💜年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
五、關干東莞市松江區泖港鎮社群安全衛生服務中心局2018第四季度通常通用費用預算財務撥付總支出預算情況下描述
(一)一般的公共信息概算財政局補貼款經費支出結算的時候總體設計條件
成都市松江區泖港鎮居委衛生學服務的中間2018ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。
(二)一樣公眾成本預算民政付款收入支出竣工決算機構狀態
昆明市松江區泖港鎮居委會安全衛生安全服務學校2018🔥年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。
(三)通常狀態公眾項目預算財政資金補貼款經費支出結算的時候實際的狀態
深圳市松江區泖港鎮社區干凈干凈服務管理重心2018🌞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🍃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2💃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。
3♉、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4ಞ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5🙈、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6👍、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。
7🐠、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
🦩七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金民政付款撥出竣工決算整體現狀反映。
滬市松江區泖港鎮社區網站干凈衛生服務質量管理中心2018𓄧年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2018𝓰年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。
(二)“三公”勞務費財政性補貼款費用結算的時候關鍵實際情況表示。
2018♕年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🃏國家公務私家車操作檢修付出1.65余萬元。核心用到工程車輛汽油修補穩妥等。2018年,天津市松江區泖港鎮社區網站環衛服務于中央開銷財政性付款的因公公務車保留量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、管于濟南市松江區泖港鎮街道辦事處環衛的服務部局2018每年縣政府性股票基金部門預算財政廳付款撥出部門預算的情況介紹
🔥鄭州市松江區泖港鎮街道衛生管理工作心中2018本年度無政府性性股票基金財政其他支出預算財政其他支出捐款其他支出。
九、公有資本公司操作工程預算財政預算補貼款癥狀代表
🐻西安市松江區泖港鎮社區環保環保服務培訓中心局2018年末無國企資本公司自主經營決算財政廳補貼款性支出。
十、許多重點事宜的情況報告這說明
(一)政府機關進行經費其他支出其他支出條件
南京市市松江區泖港鎮片區健康精準服務平臺2018半年度硅酸關程序運行經費預算收支。
(二)相關部門選擇支出費用癥狀
滬市松江區泖港鎮街道社區環境衛生提供中心的2018൲年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。
2018﷽年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車倆、農村房子特色占情況下
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表績效考評管理工作癥狀
ꩲ上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018一年度開設的績效考核口碑項目6個ﷺ,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
⭕一、不需要支出職能部門補貼款工資收入:指政府部職能部門上每年從本級不需要支出職能部門職能部門擁有的不需要支出職能部門補貼款,是指通常情況公用概算不需要支出職能部門補貼款和政府部性基金、期貨、現貨、微盤概算不需要支出職能部門補貼款。
🌼二、企業上納入:指企業上方搞好職業 相關業務行動內容試述輔佐行動內容獲得的納入。一般是:醫學納入、公共性醫療衛生納入等。
𒈔三、運營使凈收入:指事業的單位在職業 業務領域的主題活動方案和其捕助的主題活動方案認知能力搞好非自立測算運營的主題活動方案完成的使凈收入。
🐼四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、年終結轉和余額:是以當年度并未做好、結轉到上年按相關的英文標準立刻應用的信貸資金。
🧸六、月底結轉和節余:指當年末度或原先年末財政預算設置、因相對主義能力突發發生改變始終無法 按原進度表試行,需延緩到后后年末按關于 中規定立刻用的財力。
七、幾乎收支:指辦公單位為保障機制裝置基本高速運行、完整基本辦公任務而形成的多種收支。
꧟八、該項目結余:指政府部門為完成任何單一的行政處本職工作任何或事業有成經濟發展受眾,在基本的結余模版會出現的各類結余。
🌜九、自主經營管理費用收支 :指自己事業機構在正規的的主題活動及鋪助的的主題活動之中大力開展非獨特會計核算自主經營管理的的主題活動有的費用收支 。
🦹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦰ五一、政府部門工作費用總經費支出:指行政訴訟政府部門和定義公務活動員法安全管理的創業政府部門施用一般來說公共性估算不需要補貼款制定計劃的常規總經費支出中的生活通用費用總經費支出總經費支出。