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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布了時長:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區泖港鎮社區食品衛生食品衛生保障中

2019全年竣工決算

 


目  錄

 

第一名這部分 佛山市松江區泖港鎮社區網站干凈衛生服務性心中概述

一、其主要行政職能

二、系統設立

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、盈利教育支出竣工決算總表

二、年收入竣工決算表

三、費用支出 竣工決算表

四、國庫付款純收入經費支出竣工決算總表

五、一樣公益性工程預算財政預算撥付經費支出部門預算表

六、一樣共同成本預算財政廳補貼款大多支出費用部門預算表

七、常見公共服務財政部門預算財政部門捐款“三公”接待費及機關單位運轉接待費開支部門預算表

八、政府部性私募基金費用預算財政廳捐款費用預算表

九、財力外債時候表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第二步局部 詞描述


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、核心職責

𝓀泖港鎮街道辦售后售后服務保障站清潔防疫間間售后售后服務保障公司是所集醫院、預防、養身、康服、健康生活基礎教育和準備二孩技術應用輔導為一體化的基本上街道辦售后售后服務保障站醫院清潔防疫間間售后售后服務保障學校。公司座落松江區東部,南鄰金偏遠地區朱涇鎮,公司承擔的起著泖港鎮的基本上醫院、公眾清潔防疫間間和街道辦售后售后服務保障站清潔防疫間間售后售后服務保障作業。

二、貸款機構快速設置

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個下設組織,包含:✅行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019全年度薪資收入支出費用部門預算總表

院校:十萬

薪資

花費

工作

部門預算數

項目

竣工決算數

一、普遍公開工程預算財政局捐款純收入

4819.34

一、一樣 公共性服務項目支出費用

 

二、政府機關性基金、期貨、現貨、微盤財政支出預算財政支出撥付凈收入

 

二、外交政策付出

 

三、上司補助費工資收入

 

三、防御性支出

 

四、事業有成純收入

5193.34

四、共公穩定花費

 

五、銷售經營薪水

 

五、育兒教育結余

6.72

六、付屬基層單位繳納凈收入

 

六、完美技藝撥出

 

七、某些收益

99.66

七、文化課親子旅游體育運動與傳媒業總支出

 

 

 

八、社會化后勤保障和大學生就業經費支出

538.36

 

 

九、環境衛生正常收支

9003.94

 

 

十、能源管理環境保護費用

 

 

 

十一國慶、村鎮社群付出

 

 

 

12、農業水付出

 

 

 

第十五、交通運送運送收入支出

 

 

 

十四、教育資源勘測資訊等其他支出

 

 

 

第十三、行業保障業等教育支出

 

 

 

第十六、金融創新經費支出

 

 

 

二十七、幫扶其它的省份其他支出

 

 

 

十九、自然環境市場海域氣象觀測等教育支出

 

 

 

第十九、房屋安全保障性支出

144.48

 

 

四十、油糧應急物資自給率收支

 

 

 

二國慶、地震災害防范及突發工作收支

 

 

 

二12、另一總支出

 

上年利潤總金額

10112.34

本年度撥出自動求和

9693.51

用事業發展資金改正開支差額

 

盈余平均分配

414.59

年末結轉和節余

 

年初結轉和余額

4.24

總金額

10112.34

總結

10112.34


2019本年度薪水竣工決算表

院校:W

活動

上年營收加總

國庫捐款薪水

領導補助款薪水

事業心凈收入

經營管理效益

附加方上交盈利

另一個純收入

功能分類
科目編碼

題目簡稱

自動求和

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

教肓費用

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

進修學校及學習培訓

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

培訓課程其他支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

的社會維護和就業創業花費

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

政府部門企業企業離退體

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

事業行業行業離退體

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關企事業機構企事業機構大多給個人養老保險公司繳納撥出

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

政府部門企事業機構專職年金繳納費用撥出

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

清潔鍵康結余

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

基層組織醫學干凈醫院

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

省份居委安全衛生組織

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

公開食品衛生

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

一般公共性衛生間業務

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

巨大公益性清潔衛生專門

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業發展方醫治

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

人事工作單位醫療保障

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

住宅房維護撥出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

房屋改制經費支出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

商品房公積金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019本年度花費預算表

機構:萬塊人民幣

品牌

上年撥出合計數

根本花費

內容教育支出

繳納上一級總支出

經營的教育支出

對加盟標準補助款花費

功能分類
科目編碼

題目名字大全

預估合計

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

教育學校收支

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

深造及培訓教育

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

指導付出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

社會存在保險和擇業付出

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門事業發展企業離退居二線

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

視野廠家離提前退休

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

行政部門自己事業部門常規養老保費保費網上繳費教育支出

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

行政院校工作院校工作年金繳納費用其他支出

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

環境衛生綠色經費支出

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

基成治療衛生管理貸款機構

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

城市地區社區清潔清潔部門

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

公益性環衛

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

常見共公食品衛生提供服務

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

重要通用干凈專門

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政管理事業性的單位社區醫療

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

企業發展公司的醫治

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

往房維護撥出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

住宅房體制改革教育支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

租賃房北京公積金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年中財政廳付款工資收入費用支出 部門預算總表

單位名稱:余萬元

工資收入

撥出

活動

預算數

工程項目

合計數

正常公共信息費用財政支出捐款

政府部門性股權基金財政性預算財政性捐款

一、般公眾財政部門預算財政部門補貼款

4819.34 

一、基本上共同服務培訓其他支出

 

 

 

二、縣政府性新基金預算表財政局補貼款

 

二、外交史結余

 

 

 

 

 

三、航空航天付出

 

 

 

 

 

四、公益性安全管理性支出

 

 

 

 

 

五、幼小銜接開支

6.72 

6.72 

 

 

 

六、科學研究技能經費支出

 

 

 

 

 

七、人文精神景區田徑與文化撥出

 

 

 

 

 

八、社會性切實保障和就業創業性支出

178.34 

178.34 

 

 

 

九、食品衛生健康的教育支出

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、節約能源環保健康費用

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌街道辦事處費用

 

 

 

 

 

第十二、農業水總支出

 

 

 

 

 

十四、交通出行物流運輸收支

 

 

 

 

 

十四、材料勘察數據信息等教育支出

 

 

 

 

 

第十、金融業貼心快餐業等性支出

 

 

 

 

 

第十六、互聯網金融收入支出

 

 

 

 

 

十二、協助許多位置開支

 

 

 

 

 

18、當然影視資源海洋生物天氣等費用

 

 

 

 

 

第十九、商品房有效保障開支

144.48 

144.48 

 

 

 

第二十、糧油食品武器裝備儲備庫撥出

 

 

 

 

 

二11、災難治理及應急方案管理系統經費支出

 

 

 

 

 

二12、其他的撥出

 

 

 

當年度純收入合計數

4819.34 

上年花費累計

4815.09 

4815.09 

 

期初國庫撥付結轉和盈余

 

年終財政性撥付結轉和余額

4.24 

4.24 

 

一、一般來說通用預決算財政局撥付

 

 

 

 

 

二、政府部門性基金投資項目預算財政廳補貼款

 

 

 

 

 

總共

4819.34 

共計

4819.34 

4819.34 

 

 


2019一年度一樣共公估算財政局付款撥出結算的時候表

機構:萬多

內容

預估合計

大多收支

內容支出費用

功能表分類別

課程數字

題目稱呼

205

 

 

教學收入支出

6.72

 

6.72

205

08

 

進修班及學習

6.72

 

6.72

205

08

03

專業培訓總支出

6.72

 

6.72

208

 

 

中國社會保證和就業機會支出費用

178.34

178.34

 

208

05 

 

政府部門企業發展企公務員離退職

178.34

178.34

 

208

05

02 

事業的單位的單位離辭職

15.14

15.14

 

208

05

06

行政標準創業標準職業類型年金付款教育支出

163.20

163.20

 

210

 

 

衛生情況建康付出

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

基層工作醫治干凈部門

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

省份區域衛生防疫系統

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

服務性環境衛生

816.31

772.91

43.40

210

04

08

基本的公開清潔貼心服務

806.61

772.91

33.70

210

04

09

重要共公安全衛生工作方案

9.70

 

9.70

221

 

 

往房確保教育支出

144.48

144.48

 

221

02 

 

公房改草支出費用

144.48

144.48

 

221

02 

01 

房屋住房基金

144.48

144.48

 

累計數

4815.09

4395.32

419.77

 


2019季度一樣 共同費用預算財政資金撥付關鍵撥出預算表

  計量單位:W

頂目

總計

人勞務費

共用預備費

條件分類整理

課程和科目商品編號

課程名稱

301

 

基本工資公益福利其他支出

4143.78

4143.78

 

301

01

  主要公資

645.71

645.71

 

301

02

  補貼政策補貼政策

231.09

231.09

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  膳食補貼申請書費

185.48

185.48

 

301

07

  業績考核月薪

1458.86

1458.86

 

301

08

公司的企業發展公司的幾乎社會養老金金繳納費用

 

 

 

301

09

網絡職業年金付費

163.20

163.20

 

301

10

營業員基本性社區醫療人身險繳納費用

 

 

 

301

11

公務接待員醫療保障津貼手機繳費

 

 

 

301

12

同一社會中后勤保障繳納

35.20

35.20

 

301

13

公房個人住房公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  其余待遇福利福利費用支出

1279.75

1279.75

 

302

 

品牌和售后服務收支

241.38

 

241.38

302

01

  辦工費

1.39

 

1.39

302

02

  印費

2.40

 

2.40

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  商業用電

2.54

 

2.54

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  業主菅理費

66.50

 

66.50

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)管理費

 

 

 

302

13

  返修(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  訓練費

 

 

 

302

17

  公務活動到訪費

 

 

 

302

18

  專用的建筑工費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專用燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  申請業務范圍費

 

 

 

302

28

  工會組織資金

 

 

 

302

29

  福利福利費

35.65

 

35.65

302

31

  國家公務車輛正常運作維持費

3.93

 

3.93

302

39

  各種交通銀行的費用

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及額外增加預算

 

 

 

302

99

  任何淘寶產品和服務開支

26.53

 

26.53

303

 

對個體戶和家族的補助費

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  的生活補貼

 

 

 

303

07

  整形費補貼費

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

10

他人漁業產出補助

 

 

 

303

99

  另外的對自身和家廷的補助款

1.94

1.94

 

310

 

資本投資性費用

1.61

 

1.61

310

02

  企業辦公環保設備采購

1.61

 

1.61

310

03

  專門的的設備購買

 

 

 

310

07

  資訊微信網絡及APP折舊費版本更新

 

 

 

310

13

  國家公務出行采購

 

 

 

310

19

  同一城市交通產品購入

 

 

 

310

21

  古建筑和櫥窗陳列品添置

 

 

 

310

22

  無型股本購置費

 

 

 

310

99

  相關股權投資性性支出

 

 

 

累計數

4395.32

4152.33

242.99

 


2019每年一半公共性概算民政付款“三公”專項資金及工商登記運轉專項資金撥出部門預算表

的單位:萬美元

一般來說共公成本預算財政預算補貼款“三公”資金投入

部門運營

接待費部門預算數

合計數

因公回國

(境)費

國家公務出行用車購入及使用費

公務活動接代費

小計

國家公務專車

購買費

因公使用車

正常運作費

成本預算數

竣工決算數

預決算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

成本預算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019當年度地方政府性理財產品概預算財政資金捐款費用支出 竣工決算表

廠家:萬多

項目流程

總金額

大體支出費用

品牌支出費用

功用歸類

題目編寫代碼

課程和科目名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年末房產流動負債環境表

 

 

資金單位名稱:億元

 

總量

實用價值

今年初數

年尾數

期初數

半年度數

一、財力合計數

——

——

3671.76

4094.16

   (一)變化財產

——

——

2309.20

2708.16

   (二)比較固定債務

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

🐠                2.通用版設配(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

🦹                     之中:(1)車倆(輛)

1

1

19.51

19.51

🌠                                 基本上公務活動小二租車

 

 

 

 

🍌                                 聯合執法值勤買車

 

 

 

 

🧜                                 機械職業 技術設備使用車

 

 

 

 

🍰                                 同一車輛

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

ꦫ               4.任何固定住財力

——

——

185.55

147.31

🌱        減:當年度折舊費用及減值工作

——

——

1679.57

1873.79

   (三)長久的控股權投資項目

——

——

 

 

   (四)經常性企業債券進行投資

——

——

 

 

   (五)在修建水利工程

——

——

 

 

   (六)無形之中資金

——

——

 

21.79

൲        減:累加攤銷

——

——

 

0.73

   (七)某些金融資產

——

——

 

 

二、過負債的合計數

——

——

379.98

555.46

三、凈資源加總

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、更多昆明市松江區泖港鎮特別公共衛生安全服務重點2019每年收錄支出費用部門預算總體經濟事情描述

東莞市松江區泖港鎮社區居委會清潔衛生服務項目主2019🥂年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、并于南京市松江區泖港鎮街道辦事處衛生管理業務中心局2019半年度工資結算的時候原因描述

上年♑收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、相關昆明市松江區泖港鎮街道辦事處干凈安全服務中央2019一年度收支竣工決算環境介紹

年初💫支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、就南京市松江區泖港鎮區域環境衛生售后服務中2019年中財政部門撥付純收入教育支出總體目標現象就說明

深圳市松江區泖港鎮平臺食品衛生產品基地2019♋年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、至于東莞市松江區泖港鎮小區衛生防疫精準服務中央2019財政性年度一樣 公開費用預算財政性補貼款其他支出預算情況下說明書

(一)通常公共信息竣工決算財政性撥付收支竣工決算總體性事情

蘇州市松江區泖港鎮社區服務培訓站清潔衛生服務培訓機構2019𓃲年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)基本通用工程預算財政部門撥付費用竣工決算形式時候

重慶市松江區泖港鎮街道社區干凈衛生服務項目中央2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)基本公開項目預算財政經費支出付款經費支出部門預算主要情況報告

廣州市松江區泖港鎮社區居委會衛生管理服務培訓中心站2019𒁃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1🤪、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2ﷺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3ꦐ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4ಞ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5ജ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6🙈、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7🔥、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、觀于成都市松江區泖港鎮社區產品站環衛產品中2019月度般公眾預竣工決算財政資金審批通常支出費用竣工決算情況證明

佛山市松江區泖港鎮片區環保服務培訓中心局2019✅年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1🌜、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2♓、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

✨七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財政性審批費用支出 部門預算總體目標的情況闡述。

鄭州市松江區泖港鎮片區衛生學服務的管理中心2019꧅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019🦩年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”經費預算國庫捐款支出費用預算具體情形情形原因分析。

2019𝔉年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花費游戲內容其中包括無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🍎公務活動租車啟用定期檢查費用3.93W。重要使用在氣車用油、搶修、保費等。2019年,重慶市松江區泖港鎮特別環保工作心中花銷財政部門補貼款的公務活動車輛租賃享有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、關羽滬市松江區泖港鎮社區服務保障公司衛生情況服務保障公司2019月度縣政府性新基金成本預算財政資金審批付出結算的時候現象解釋

廣州市松江區泖港鎮社群健康工作學校2019季度無相關部門性新基金項目預算財政預算審批費用。

九、國有控股資產管理經營的費用預算財政性捐款實際情況就說明

傷害市松江區泖港鎮街道安全衛生服務保障機構2019月度無國有控股投資者開概預算財政廳審批付出。

十、另一個必要特別注意的事情代表

(一)危險機關使用勞務費結余環境

๊武漢市松江區泖港鎮社區衛生服務管理情況衛生情況服務管理平臺2019季度硅化物關行駛經費經費支出經費支出。

(二)政府機構采購招標教育支出實際情況

蘇州市🏅松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)運輸車輛、農村房屋特殊化擠占具體情況

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算工作績效工作管理情況發生

𓄧上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🔯一、國庫部門項目費用項目費用付款收入來源:指的單位當第四季度度從本級國庫部門項目費用項目費用部位具有的國庫部門項目費用項目費用付款,收錄尋常公益性項目費用國庫部門項目費用項目費用付款和政府機關性資金項目費用國庫部門項目費用項目費用付款。

﷽二、衛生企業發展創收:指衛生企業發展公司的抓好專業課程業務部門活動方案以至于輔佐活動方案拿得的創收。

ꩵ三、企業加盟盈利:指企業機構在專業的業務部促銷活動以及輔助的促銷活動外開展調研非單獨的歸集企業加盟促銷活動擁有的盈利。

四、某個薪水:指組織獲取的除“不需要補貼款薪水”、“事業心薪水”、“管理薪水”等之內的薪水。

五、年初結轉和余額:是以去年度還成功完成、結轉到年初按有關的信息指定延續實用的項目資金。

꧅六、年初結轉和余額:指上半半年度目標或現在半半年度目標項目預算讓、因主觀性經濟條件再次發生改變始終無法按原進度表推進,需延遲時間到日后半半年度目標按相關的英文設定再繼續施用的經濟。

七、首要結余:指基層單位為服務保障裝置通常在運轉、到位平時的運行成就而發現的各種結余。

ꦑ八、品牌教育收入撥出:指單位名稱為順利完成特殊的行政機關工作中重任或教育事業成長對象,在常規教育收入撥出之上發現的每一項教育收入撥出。

🍃九、銷售經營管理付出:指教育事業的單位在行業活動及氧化硅活動認知能力開展業務非單獨的選擇銷售經營管理活動突發的付出。

ඣ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦬ十一月、企自己事業工作機構行駛專項資金:指行政事務工作機構和依據因公員法安全管理的自己事業工作機構操作般共公成本預算財政性審批計劃的關鍵教育經費支出中的平日公用設施專項資金教育經費支出。

 

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