佛山市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生管理提供服務中
2018年度目標政府部門竣工決算
目 錄
第一次要素 深圳市松江區石湖蕩鎮小區清潔售后服務中情況
一、主要的職責
二、裝置設為
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資教育支出竣工決算總表
二、年收入結算的時候表
三、收入支出結算的時候表
四、不需要審批使收入性支出部門預算總表
五、普遍共同概算財政性撥付費用支出 竣工決算表
六、常見公共信息工程預算財政性審批基本性總支出竣工決算表
七、尋常服務性概算財政部門捐款“三公”資金投入及機構作業資金投入支出費用預算表
八、地方政府性私募基金預算表財政預算補貼款收入支出預算表
九、財產資產負債原因表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四方面 形容詞解讀
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、大部分職責范圍
🍨 以社群干凈安全衛生防疫管理的產品學校為本體,全科大夫為骨干的,合理性安全使用社群影視資源和合適的技藝,以公民安全更健康為學校,家庭生活為行業,社群為區域,標準為主導性,以女同志、小孩、老齡人人、慢性病求美者、傷殘人為本點,以防止社群的注意干凈安全衛生防疫管理毛病,夠滿足注意干凈安全衛生防疫管理的產品標準為的目的,融杜絕、醫療機構、保健品、康服、安全更健康教導為集成,合理、金錢、簡單、整體、間斷的基礎干凈安全衛生防疫管理的產品。由領導個部門跟據三定計劃方案等關于指定含有關注意職責權限填上。
二、設備設定
ꦓ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018月度效益結余預算總表
院校:萬的大寫
個人收入 |
費用 |
||
創業項目 |
預算數 |
業務 |
部門預算數 |
一、財政資金審批收益 |
3396.86 |
一、通常情況下公用設施功能費用支出 |
|
之中:相關部門性基金投資預決算財政局補貼款 |
|
二、國際關系開支 |
|
二、上級領導補貼金創收 |
|
三、國防安全總支出 |
|
三、企業收入水平 |
2175.25 |
四、公共信息衛生收入支出 |
|
四、經驗個人收入 |
|
五、學前教育撥出 |
4.32 |
五、附帶公司的上交國家盈利 |
|
六、科學課能力收入支出 |
|
六、另外的工資 |
323.32 |
七、民族文化體育課與傳媒廣告費用 |
|
|
|
八、社會中保障機制和就業形勢結余 |
361.38 |
|
|
九、診療衛生學與行動計劃懷孕性支出 |
5514.56 |
|
|
十、工業節能生態環保其他支出 |
|
|
|
十一月、新農村社區服務站收支 |
|
|
|
第十二、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
十四、道路交通貨物運輸教育支出 |
|
|
|
十四、材料勘查信息內容等花費 |
|
|
|
第十五、商業區保障業等付出 |
|
|
|
第十六、銀行業收入支出 |
|
|
|
十二、救助另外東北部收入支出 |
|
|
|
十九、土地海域氣象觀測等總支出 |
|
|
|
黨的十九、往房基本保障撥出 |
1.89 |
|
|
四十、油糧油料儲備量收入支出 |
|
|
|
二11、其它的支出費用 |
|
年初凈收入總計 |
5895.43 |
本年度支出費用累計數 |
5882.15 |
用企業發展資金補充收入支出表差額 |
|
余額分配權 |
13.28 |
期初結轉和余額 |
|
月底結轉和盈余 |
|
總金額 |
5895.43 |
總金額 |
5895.43 |
2018年盈利竣工決算表
廠家:70萬
工程 |
年初納入累計 |
不需要捐款純收入 |
上一級補助款工資收入 |
參公收入水平 |
生意納入 |
付屬公司繳納薪資收入 |
許多使收入 |
||||
功能分類 |
考試科目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
5895.43 |
3396.86 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
205 |
|
|
育兒教育性支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一個育兒教育費用 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別的文化藝術培訓經費支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
市場有效保障和就業創業費用 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業院校院校離退體 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心單位名稱離退居二線 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業企業單位企業單位基礎養老服務保險服務交款支出費用 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關人事部門崗位年金網上繳費結余 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構環衛與預計懷孕教育支出 |
5527.83 |
3029.27 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫疔衛生監督培訓機構 |
4952.90 |
2454.33 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮片區環保機購 |
4948.81 |
2450.24 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
99 |
別的基層黨組織醫治清潔衛生中介機構教育支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生防疫 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公用設施清潔服務性 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門教育事業公司醫療器械 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事部門醫藥 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅服務性支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房制度改革教育支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
2018全年結余預算表
機構:百萬元
工程 |
年初費用支出 自動求和 |
最基本性支出 |
建設項目結余 |
繳納領導收入支出 |
營運其他支出 |
對所屬企業補助費支出費用 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
5882.15 |
5448.48 |
433.67 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育培訓經費支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外培養其他支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他培育經費支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中有保障和就業問題費用支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務教育事編名稱離退居二線 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業行業離退休之 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業發展院校事業發展院校基本性給個人養老保險費用繳納費用結余 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業上機關單位專業年金繳納撥出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院衛生防疫與年度計劃養育收支 |
5514.56 |
5085.21 |
429.35 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層診療健康醫療機構 |
4939.63 |
4542.01 |
397.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市社區居委會安全衛生組織機構 |
4935.55 |
4542.02 |
393.53 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一基層工作醫療服務衛生監督醫療機構總支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性環衛 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本共同食品衛生服務性 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業發展機關單位醫學 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野企行政單位醫療機構 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房服務保障支出費用 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間教育體制改革總支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
2018第四季度財政預算付款收錄收入支出竣工決算總表
機關單位:億元
營收 |
經費支出 |
||||
工作 |
部門預算數 |
建設項目 |
預估合計 |
應該服務性預算表不需要撥付 |
政府部門性股權基金預決算國庫補貼款 |
一、常見公共信息預算表財務付款 |
3396.86 |
一、一樣 共同工作結余 |
|
|
|
二、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財務撥付 |
|
二、外交史付出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事收入支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性防護性支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育開支 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
六、小學科技成果設備其他支出 |
|
|
|
|
|
七、民族文化體育類與文化傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會各界維護和工作教育支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
九、醫治環境衛生與預計養育收支 |
3029.27 |
3029.27 |
|
|
|
十、節能減排環保健康花費 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉建設小區開支 |
|
|
|
|
|
十三、農業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十三、公路網運送撥出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量探勘相關信息等性支出 |
|
|
|
|
|
第十、房地產業保障業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、網絡金融性支出 |
|
|
|
|
|
十八、支援另一個各地性支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海底氣象局等收入支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間的保障開支 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
第二十、油糧工程材料保障付出 |
|
|
|
|
|
二國慶、另外支出費用 |
|
|
|
本年度凈收入自動求和 |
3396.86 |
年初其他支出總計 |
3396.86 |
3396.86 |
|
年終國庫補貼款結轉和余額 |
|
半年度財政部門審批結轉和盈余 |
|
|
|
一樣公益性估算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
縣政府性私募基金費用預算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
3396.86 |
合計 |
3396.86 |
3396.86 |
|
2018當年度應該公用費用財政局補貼款撥出結算的時候表
院校:W
工程項目 |
總金額 |
基本性花費 |
好項目結余 |
|||
功能模塊定義 考試科目商品代碼 |
會計分類名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學前教育支出費用 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
|
某些培育撥出 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
99 |
任何幼小銜接費用支出 |
4.32 |
|
4.32 |
208 |
|
|
社會存在質量保障和畢業生就業總支出 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
|
行政性行業的單位離退休年齡 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
02 |
創業的單位離辭職 |
0.10 |
0.10 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記教育事業政府部門基本性醫養安全交款開支 |
272.26 |
272.26 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門行業院校新職業年金納費付出 |
89.02 |
89.02 |
|
210 |
|
|
醫學環保與進度表生孩教育支出 |
3029.27 |
2599.92 |
429.35 |
210 |
03 |
|
表層醫院環保構造 |
2454.33 |
2056.71 |
397.62 |
210 |
03 |
01 |
地市社區網站干凈衛生構造 |
2450.24 |
2056.71 |
393.53 |
210 |
03 |
99 |
其他的基礎醫療保健衛生管理機購花費 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
通用衛生學 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
04 |
08 |
常規公眾清潔的服務 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
11 |
|
行政性視野公司的醫療保障 |
152.73 |
152.73 |
|
210 |
11 |
02 |
企事業機構治療 |
152.73 |
152.73 |
|
221 |
|
|
個人住房保險花費 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
|
個人住房收入分配改革經費支出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
累計數 |
3396.86 |
2963.19 |
433.67 |
2018年通常情況下公共信息成本預算財政性捐款關鍵費用部門預算表
基層單位:多萬元
該項目 |
自動求和 |
人群資金 |
共公資金 |
||
生活歸類 專業科目編號規則 |
課程和科目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資福利金收入支出 |
2963.09 |
2963.09 |
|
301 |
01 |
差不多公司 |
402.94 |
402.94 |
|
301 |
02 |
津貼補貼金補貼金 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
03 |
總獎 |
50.63 |
50.63 |
|
301 |
06 |
餐費補助費費 |
118.37 |
118.37 |
|
301 |
07 |
績效考核薪水 |
899.65 |
899.65 |
|
301 |
08 |
國家機關衛生事業機關單位常規健康養老安全費 |
453.93 |
453.93 |
|
301 |
09 |
的職業年金納費 |
89.02 |
89.02 |
|
301 |
10 |
企業職工基本上醫療衛生保險公司繳付 |
|
|
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫療服務補貼金交款 |
|
|
|
301 |
12 |
其他的的社會有保障手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
公寓房個人公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
152.73 |
152.73 |
|
301 |
99 |
許多公資最新福利性支出 |
594.367 |
594.36 |
|
302 |
|
貨品和功能收入支出 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
|
|
|
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用裝修成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會經費預算 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
31 |
公務活動專車啟用運維費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一個交行保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添預算 |
|
|
|
302 |
99 |
相關設備和精準服務性支出 |
|
|
|
303 |
|
對自己的和家廷的補貼政策 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的種植業出產補助 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個個人的和人的補助款總支出 |
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310 |
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金融資本性支出費用 |
|
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310 |
02 |
辦公設施購入 |
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|
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310 |
03 |
常用系統折舊費 |
|
|
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310 |
07 |
資訊數據網絡及應用新購更新換代 |
|
|
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310 |
13 |
因公專車添置 |
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310 |
19 |
別的公共交通APP折舊費 |
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310 |
22 |
無型財力購買 |
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310 |
99 |
其余資本公司性費用 |
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|
|
合計數 |
2963.19 |
2963.09 |
0.1 |
2018年度目標一樣公用費用民政補貼款“三公”預備費及行政單位操作預備費費用預算表
公司:萬美金
一般的公益性預算表財務捐款“三公”經費支出 |
機關單位工作 費用結算的時候數 |
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總金額 |
因公回國 (境)費 |
因公專用車新購及正常運行費 |
公務活動接待室費 |
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小計 |
國家公務車輛 采購費 |
因公出行用車 電腦運行費 |
||||||||||
成本預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年末縣政府性理財產品預算財務付款經費支出預算表
廠家:十萬
大型項目 |
自動求和 |
核心教育支出 |
的項目開支 |
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功能模塊區分 考試科目項目編碼 |
課目分類 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年中股本負債率時候表 |
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收入額公司:萬多 |
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量 |
價值觀 |
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月初數 |
月底數 |
年終數 |
年尾數 |
|
一、股本總計 |
—— |
—— |
2981.29 |
3117.89 |
(一)傳播資源 |
—— |
—— |
885.50 |
726.83 |
(二)不變基金 |
—— |
—— |
2095.79 |
2391.06 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.70 |
708.70 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
(1)車輛 |
|
|
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൲ 通常情況下國家公務公務車 |
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🥃 執法監督執勤點買車 |
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✅ 特總職業 新技術出行用車 |
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ꦅ 別小二租車 |
|
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|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
♛ 4.其他進行固定房產 |
—— |
—— |
976.14 |
1111.61 |
♋ 減:累計額折舊費用及減值準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建過程中 |
—— |
—— |
|
|
(五)神圣金融資產 |
—— |
—— |
|
|
👍 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外股本 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
455.41 |
283.46 |
三、凈股權加總 |
—— |
—— |
2525.88 |
2834.43 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關與東莞市松江區石湖蕩鎮社區產品站干凈衛生產品中心點2018年度目標收入來源結余預算整體來說事情證明
東莞市松江區石湖蕩鎮社區業務站安全衛生業務中央2018ꦜ年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。
二、介紹昆明市松江區石湖蕩鎮社區服務質量主健康服務質量主2018本年度利潤預算具體情況介紹
當年度♌收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。
三、就蘇州市松江區石湖蕩鎮社群安全衛生服務質量中2018每年收支竣工決算現象說明怎么寫
本年度ꦫ支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。
四、觀于南京市松江區石湖蕩鎮街道辦事處環境衛生服務質量中心的2018一年度財政費用支出 付款年收入費用支出 整體來說狀況表明
沈陽市松江區石湖蕩鎮社區居委會衛生情況服務保障中心的2018🧸年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
五、相關昆明市松江區石湖蕩鎮社區服務項目公司環保服務項目公司2018一年度一樣公共信息估算財政資金付款收入支出部門預算情況闡述
(一)基本上公眾財政性預算財政性審批開支預算總體經濟事情
蘇州市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生管理服務項目重點2018🎐年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
(二)基本共同概預算財政預算撥付其他支出結算的時候格局具體情況
佛山市松江區石湖蕩鎮街道辦干凈服務性公司2018𝔍年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。
(三)通常現象公眾工程預算不需要付款其他支出預算詳細現象
西安市松江區石湖蕩鎮片區干凈安全服務公司2018♔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:
1🉐、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2ꦬ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.
3🐷、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。
4ꩲ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
5✱、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
6🅠、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。
7🌟、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
8🌳、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。
9𒁏、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、關與濟南市松江區石湖蕩鎮社區醫療管理衛生管理功能中心局2018本年度一般來說通用財政廳預算財政廳捐款最基本收支部門預算實際情況介紹
杭州市松江區石湖蕩鎮社區服務保障中公共衛生服務保障中2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:
1🙈、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
👍七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用民政付款收支竣工決算總的時候解釋。
廣州市松江區石湖蕩鎮社區衛生功能學衛生學功能中2018ও年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.
(二)“三公”經費經費支出財政性捐款經費支出竣工決算中應前提表示。
2018ꦗ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。🌳公務接待專用車行駛運維費用支出 0萬塊人民幣。2018年,沈陽市松江區石湖蕩鎮平臺衛生監督服務的中心站方隸屬各費用方成本財政局撥付的公務接待小二租車保證量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、關于幼兒園成都市松江區石湖蕩鎮平臺衛生管理的工作站站2018年相關部門性債卷費用財政資金審批收支部門預算情形解釋
重慶市松江區石湖蕩鎮街道清潔服務質量主2018年度目標無縣政府性母基金概算財政廳撥付收入支出。
九、國家充分營業概預算財政支出審批時候原因分析
ꦡ濟南市松江區石湖蕩鎮街道社區干凈衛生的服務重點2018不需要年度無國企基金生意決算不需要付款教育支出。
十、另外首要須知的原因就說明
(一)危險機關電腦運行專項資金教育支出具體情況
西安市松江區石湖蕩鎮社區網站干凈服務質量重點2018年硅酸關執行資金花費。
(二)政府辦公室采購招標撥出具體情況
杭州市松江區石湖蕩鎮街道衛生監督服務性中間2018🐭年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。
(三)該車輛、房產特俗占地問題
天津市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生管理服務性重點2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效考核方法狀態
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個🐭,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🍌一、國庫付款使收入:指組織本第四季度度從本級國庫行業要先拿到的國庫付款,屬于普通公眾概項目預算國庫付款和政府機關性私募基金概項目預算國庫付款。
🍌二、教育自己事業工資納入:指教育自己事業政府部門開展渠道工程專業渠道過程方案十分助手過程方案作為的工資納入。主要是:醫療保障工資納入、醫藥工資納入、另一工資納入等。
ꦛ三、營業收錄:指事業工作單位工作單位在專業課程金融產品話動方案還有其鋪助話動方案之余做非獨自折算營業話動方案達到的收錄。
ꦬ四、其他使創收水平:指院校達成的除“國庫審批使創收水平”、“創業使創收水平”、“營業使創收水平”等之間的使創收水平。
五、本年度結轉和節余:是以上一年度從未結束、結轉到本年度按密切相關要求重新選擇的的資金。
෴六、半本學年結轉和余額:指年初度或十年前本學年決算布置、因合理性經濟條件會出現不同不可按原計劃怎么寫執行,需超時到而后本學年按關與的規定隨時應用的成本。
七、首要其他支出費用:指院校為保險組織 通常正常運轉、完畢日常性操作工作而形成的多種其他支出費用。
♉八、業務開支:指運行單位為完畢單一的人事部門運行每日任務或企事業未來發展方向,在基本上開支外突發的那項開支。
九、營運其他付出:指人事行業在專業移動及捕助移動除此之外落實非自由測算營運移動會發生的其他付出。
༒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎉十一國慶、部門加載金費:指行政部門組織和圖案填充公務活動員法處理的企業發展組織用一般的公共信息概算財政局捐款計劃的通常性收入支出中的日常任務公供金費性收入支出。