成都市松江區新浜鎮片區安全服務平臺
2019每年竣工決算
目 錄
首個地方 廣州市松江區新浜鎮街道社區清潔服務保障重點簡況
一、具體功能
二、裝置設施
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、納入結余預算總表
二、創收竣工決算表
三、付出竣工決算表
四、財政資金補貼款收入水平開支竣工決算總表
五、大部分公共服務費用國庫付款支出費用竣工決算表
六、普遍共同費用預算財政部門補貼款關鍵性支出預算表
七、一般的公開工程預算財政部門捐款“三公”資金預算及機關單位啟用資金預算花費結算的時候表
八、政府機關性貨幣基金概算財政撥出審批撥出預算表
九、固定資產流動負債原因表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四是這部分 代詞表述
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、其主要職責范圍
🌌重慶市松江區新浜鎮居委會食品清潔清潔衛生防疫安全貼心功能管理平臺點是重慶市松江區食品清潔清潔衛生防疫的健康聯合會會主任的基礎整形貼心功能食品清潔清潔衛生防疫整形機構。重點職能作用分為承受新浜東南部之所急老百姓廣大群眾常見整形貼心功能安全貼心功能及公共性食品清潔清潔衛生防疫安全貼心功能。
二、學校設置成
♛根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019每年收益性支出部門預算總表
公司的:萬元左右
收入來源 |
花費 |
||
產品 |
預算數 |
好項目 |
部門預算數 |
一、一樣公共性費用財政支出付款工資 |
2885.13 |
一、通常情況公益性服務培訓教育支出 |
|
二、現政府性基金投資概預算財政局補貼款收入水平 |
|
二、外交活動花費 |
|
三、領導補助金盈利 |
|
三、中國軍事教育支出 |
|
四、事業心收錄 |
4025.00 |
四、公開健康安全收入支出 |
|
五、合作經營效益 |
|
五、幼兒教育經費支出 |
|
六、其他方上交效益 |
|
六、學科技木收入支出 |
|
七、別凈收入 |
111.60 |
七、技術 自助游體育用品與新傳媒總支出 |
|
|
|
八、社會上保證和學生就業費用 |
328.00 |
|
|
九、衛生防疫的健康付出 |
6171.05 |
|
|
十、工業節能的環保結余 |
|
|
|
十一國慶、城鎮特別支出費用 |
|
|
|
十三、農業水付出 |
|
|
|
第十五、交通及運輸及運輸教育支出 |
|
|
|
十四、物資探勘消息等總支出 |
|
|
|
第十六、商業區售后服務行業等收支 |
|
|
|
十五、風險管控費用支出 |
|
|
|
十二、捐助任何的地方費用 |
|
|
|
18、自然而然材料海洋生物氣象預報等付出 |
|
|
|
第十九、房產基本保障付出 |
89.55 |
|
|
二是、糧油加工物品自給率花費 |
|
|
|
二十一國慶、災害性生物防治及應激治理經費支出 |
|
|
|
二12、其它的收入支出 |
|
本年度盈利累計 |
7021.73 |
上年收支總金額 |
6588.60 |
用事業有成貨幣基金化解結余差額 |
|
余額分銷 |
|
本年結轉和盈余 |
70.32 |
歲末結轉和余額 |
503.45 |
總共 |
7092.05 |
總額 |
7092.05 |
2019財政年度工資部門預算表
政府部門:萬美元
項目 |
本年度凈收入總計 |
財政廳付款營收 |
上級領導補帖收入來源 |
事業發展薪水 |
自主經營收入來源 |
付屬計量單位繳納效益 |
的薪資收入 |
||||
功能分類 |
會計科目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
7021.73 |
2885.13 |
|
4025.00 |
|
|
111.60 |
|
208 |
|
|
世界有保障和工作性支出 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企事業組織離離休 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業組織離退休工資 |
8.86 |
|
|
8.86 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業上的計量單位根本健康養老人身險交款結余 |
217.39 |
|
|
217.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企視野公司視野公司職業分析年金手機繳費教育支出 |
101.75 |
15.25 |
|
86.50 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學營養健康撥出 |
6604.18 |
2856.42 |
|
3636.16 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
|
面層醫療設備干凈組織 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城小區衛生學裝置 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
04 |
|
通用衛生間 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公共性環保安全服務 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務視野行業醫療設備 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野廠家醫療機構 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保障措施其他支出 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房教育體制改革費用 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
2019季度付出竣工決算表
組織:萬元左右
項目流程 |
本年度結余總計 |
首要撥出 |
樓盤其他支出 |
繳納領導經費支出 |
管理其他支出 |
對附設公司經濟補貼收入支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6588.60 |
6150.68 |
437.92 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性確保和就業形勢付出 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業性基層單位離離休 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業單位名稱離離休 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門創業院校通常養老服務保險費用交款付出 |
217.39 |
217.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關自己事業公司的職業年金納費花費 |
101.75 |
101.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
健康保健健康保健收支 |
6171.05 |
5733.13 |
437.92 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療干凈干凈企業 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮街道社區食品衛生醫院 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用環衛 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公共業務清潔業務 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業方醫藥 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展單位名稱醫療設備 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房服務保障付出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改善費用支出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
2019年終國庫捐款薪水費用預算總表
部門:萬
凈收入 |
撥出 |
||||
該項目 |
竣工決算數 |
活動 |
累計數 |
基本上共同預算表財政資金審批 |
當地政府性股權基金民政預算民政補貼款 |
一、一般的公眾決算民政付款 |
2885.13 |
一、大部分共同服務性撥出 |
|
|
|
二、相關部門性理財產品預決算財政部門捐款 |
|
二、國際關系結余 |
|
|
|
|
|
三、國防科技總支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息的安全支出費用 |
|
|
|
|
|
五、培養性支出 |
|
|
|
|
|
六、科學有效系統費用 |
|
|
|
|
|
七、文化水平度假旅游田徑運動與新傳媒性支出 |
|
|
|
|
|
八、市場后勤保障和就業機會付出 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
九、環保營養健康其他支出 |
2856.42 |
2856.42 |
|
|
|
十、發展節能低能耗低能耗其他支出 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮建設街道社區費用支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、交通費運載開支 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源探勘信息查詢等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、商務服務保障業等收入支出 |
|
|
|
|
|
16、科技金融支出費用 |
|
|
|
|
|
二十七、協助另外的地域結余 |
|
|
|
|
|
十九、很自然影視資源海洋能形象等撥出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間維護花費 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
二是、油糧工程物資自給率總支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、災情防治法及應急指揮控制收支 |
|
|
|
|
|
二十三、另一經費支出 |
|
|
|
本年度收入水平累計數 |
2885.13 |
上年性支出自動求和 |
2885.13 |
2885.13 |
|
年終財務補貼款結轉和余額 |
|
年初財政支出審批結轉和余額 |
|
|
|
一、普通共同決算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
二、市政府性股票基金工程預算財政部門審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
2885.13 |
共計 |
2885.13 |
2885.13 |
|
2019全年度一半公共性估算財政費用審批費用結算的時候表
組織:來萬
樓盤 |
自動求和 |
常規開支 |
品牌收支 |
|||
模塊歸類 幾個會計科目編碼查詢 |
課程和科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
中國社會有保障和專業教育撥出 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
|
行政部門工作部門離提前退休 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展政府部門離養老金 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企業發展企業企業發展企業職業年金納費教育支出 |
15.25 |
15.25 |
|
210 |
|
|
安全安全健康結余 |
2856.42 |
2528.56 |
327.86 |
210 |
03 |
|
基層黨組織診療環保構造 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
03 |
01 |
地市居委會衛生間單位 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生監督 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
04 |
08 |
大致公用設施衛生監督產品 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
11 |
|
行政部門視野單位名稱醫療服務 |
18.11 |
18.11 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展單位名稱醫療保障 |
18.11 |
18.11 |
|
221 |
|
|
房屋服務付出 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
|
住宅體制改革經費支出 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
總金額 |
2885.13 |
2557.27 |
327.86 |
2019一年度普遍共公費用國庫審批首要教育支出預算表
廠家:來萬
內容 |
累計 |
工作人員事業費 |
共公事業費 |
||
劃算總類 課程和科目打碼 |
項目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資褔利支出費用 |
2215.47 |
2215.47 |
|
301 |
01 |
差不多月工資 |
434.96 |
434.96 |
|
301 |
02 |
津貼補肋補肋 |
134.38 |
134.38 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼金費 |
72.00 |
72.00 |
|
301 |
07 |
績效考評月工資 |
772.95 |
772.95 |
|
301 |
08 |
部門事業性企單位大體頤養天年安全納費 |
6.17 |
6.17 |
|
301 |
09 |
角色年金納費 |
15.25 |
15.25 |
|
301 |
10 |
人大致醫用人壽保險繳納費用 |
18.11 |
18.11 |
|
301 |
11 |
公務活動員診療補助款繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會中保駕護航交款 |
37.88 |
37.88 |
|
301 |
13 |
往房北京公積金 |
13.46 |
13.46 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一基本工資社會福利撥出 |
710.31 |
710.31 |
|
302 |
|
淘寶產品和的服務性支出 |
339.72 |
|
339.72 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
1.21 |
|
1.21 |
302 |
02 |
印費 |
1.72 |
|
1.72 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
0.72 |
|
0.72 |
302 |
04 |
消防手續約 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
煤氣費 |
2.74 |
|
2.74 |
302 |
06 |
水電費 |
10.17 |
|
10.17 |
302 |
07 |
郵電局費 |
2.85 |
|
2.85 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管理方法費 |
0.47 |
|
0.47 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
3.08 |
|
3.08 |
302 |
12 |
因公出境(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
15.27 |
|
15.27 |
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待室接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用物料費 |
269.24 |
|
269.24 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
27 |
都交給業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會經費預算 |
7.17 |
|
7.17 |
302 |
29 |
特權費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公買車啟用定期檢查費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
39 |
任何交通銀行價格 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
40 |
稅金及追加資金 |
|
|
|
302 |
99 |
同一品牌和的服務收支 |
22.10 |
|
22.10 |
303 |
|
對本人和家人的補貼申請書 |
0.70 |
0.70 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人綠植基地研發補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
各種對個體戶和家人的補貼費 |
0.70 |
0.70 |
|
310 |
|
資產性經費支出 |
1.38 |
|
1.38 |
310 |
02 |
商務辦公機械設備購買 |
0.49 |
|
0.49 |
310 |
03 |
常用的設備新購 |
0.89 |
|
0.89 |
310 |
07 |
信息內容手機網絡及小軟件購買版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的出行機器新購 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和商品陳列品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資源租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的資產管理性花費 |
|
|
|
總金額 |
2557.27 |
2216.17 |
341.10 |
🍨2019季度基本上共公工程預算國庫審批“三公”專項經費預算及政府機關運轉專項經費預算其他支出竣工決算表
機構:多萬元
尋常公共服務費用預算不需要審批“三公”金費 |
國家機關啟動 勞務費竣工決算數 |
|||||||||||
總計 |
因公回國 (境)費 |
國家公務公務車購買及開機運行費 |
公務服務服務費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛 租賃費費 |
公務活動私車 執行費 |
||||||||||
項目預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019半年度人民政府性新基金結算的時候財政性付款費用支出 結算的時候表
機構:來萬
品牌 |
累計 |
基本上收支 |
項目流程結余 |
|||
功能表類型 學科編碼查詢 |
課程和科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019半年度股本流動負債實際情況報告 |
||||
|
|
大額機構:千元 |
||
|
次數 |
幣值 |
||
年末數 |
年底數 |
本年數 |
年底數 |
|
一、金融資產加總 |
—— |
—— |
4056.19 |
4353.80 |
(一)傳播房產 |
—— |
—— |
1443.21 |
1766.34 |
(二)固定好凈資產 |
—— |
—— |
3974.26 |
4183.67 |
其中:1.房屋(平方米) |
7004.29 |
7004.29 |
2087.14 |
2087.14 |
ไ 2.適用機(臺/套/輛) |
836 |
928 |
502.11 |
560.00 |
☂ 在當中:(1)小車(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
ꩲ 基本公務活動私車 |
|
|
|
|
❀ 聯合執法值崗用車的 |
|
|
|
|
🐷 持種專業的方法車輛 |
|
|
|
|
♍ 另外私車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
946 |
1082 |
1139.81 |
1280.11 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.50 |
159.50 |
ܫ 4.另外統一財產 |
—— |
—— |
245.20 |
256.42 |
𝄹 減:總共使用折舊率及減值提供 |
—— |
—— |
1441.28 |
1661.60 |
(三)常年股份投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期的企業債券創業 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設網水利 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱匿資源 |
—— |
—— |
110.63 |
110.63 |
♛ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
30.63 |
45.24 |
(七)別資源 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率預估合計 |
—— |
—— |
329.12 |
139.80 |
三、凈凈資產自動求和 |
—— |
—— |
3727.07 |
4214.00 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對於濟南市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
重慶市松江區新浜鎮社群安全產品中心局2019ꦑ年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、至于沈陽市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
年初𒈔收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。
三、更多南京市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
當年度🦄支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。
四、觀于廣州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
傷害市松江區新浜鎮社區功能站食品衛生功能中2019🌱年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、有關重慶市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一半公眾費用財政性付款收支部門預算綜合現狀
昆明市松江區新浜鎮社區居委會干凈衛生業務重點2019ღ年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)尋常服務性民政預算民政審批開支結算的時候結構特征實際情況
濟南市松江區新浜鎮社區網站衛生監督安全服務中2019𒁃年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。
(三)通常前提下公益性概算財政廳付款其他支出部門預算按照前提
南京市市松江區新浜鎮片區干凈衛生服務管理中心局2019🐎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🌄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
2♛、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
3🌌、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
4🦄、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
5𓆉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、關于幼兒園佛山市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
成都市松江區新浜鎮居委安全服務培訓中2019🅘年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:
1、ꩵ工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、💛商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。
𝔉七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政廳審批開支竣工決算整體來說情況反映。
滬市松江區新浜鎮社區貼心服務平臺環保貼心服務平臺2019🐼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:🐼因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦責任編制管理,并一致性發表,本工作單位不要再再行連續發表;新燃料車倆租賃費未達到選用工作流程,因公車輛選用購買事業費未選用;國家公務招待費基本公益性預算表財政部門專項資金未擬定。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”預備費財政廳捐款花費預算明確具體情況描述。
沈陽市松江區新浜鎮居委會健康的服務咨詢中心2019全年無“三公”預備費財政預算審批費用支出 。
八、至于滬市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
鄭州市松江區新浜鎮社區居委會環保業務主2019全年無市政府性債卷財政廳預算財政廳撥付經費支出。
九、國有控股資本投資生產費用預算民政捐款情況發生解釋
東莞市松江區新浜鎮區域干凈服務管理平臺2019全年無公有資本投資銷售經營預決算財政資金捐款開支。
十、別的重要的事情的現狀反映
(一)國家機關開機運行金費其他支出現狀
廣州市松江區新浜鎮街道社區環衛貼心服務中2019年有機物關電腦運行專項經費撥出。
(二)現政府購置費用支出 條件
天津市松江區新浜鎮社區居委會清潔服務的學校2019ꩲ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。
(三)小轎車、房特有占用率癥狀
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算績效考核管理工作前提
♎上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(🍌其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
꧋一、不需要部門性局補貼款收錄:指企業年初度從本級不需要部門性局行政部門獲取的不需要部門性局補貼款,收錄應該公共信息概算不需要部門性局補貼款和相關部門性私募基金概算不需要部門性局補貼款。
🐬二、視野效益:指視野的單位開設技術專業項目工作形式舉例輔助器工作形式選取的效益。其主要是:醫院效益、公眾健康效益等。
🍌三、銷售效益:指事業的單位的單位在正規專業相關業務游戲行為內容以至于外掛游戲行為內容認知能力積極開展非獨特賬務處理銷售游戲行為內容爭取的效益。
🍒四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、月初結轉和盈余:是以當年度還進行、結轉到年初按相關的英文規定標準已經安全使用的項目資金。
𝓀六、年尾結轉和節余:指本當期度或之前當期費用預算科學安排、因理性必備條件再次發生發生改變不可按原年中計劃執行,需網絡延時到往后當期按關于規則仍然操作的財政資金。
七、基本上付出:指企事業單位為服務保障部門一般旋轉、結束基本業務主線任務而突發的那項付出。
🐓八、活動其他經費開支:指企參公單位為順利完成某些的行政性操作人物或參公發展進步受眾,在大多其他經費開支以外形成的那項其他經費開支。
ꦜ九、企業運作其他教育支出:指工作單位名稱在技術促銷過程形式及幫助促銷過程形式以外做好非獨力結轉企業運作促銷過程形式會出現的其他教育支出。
๊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌌十一月、工商登記行駛資金:指財政資金公司和圖案填充公務活動員法管理工作的事業上公司食用一半公共服務預算表財政資金補貼款規劃的常規收入支出費用中的日常性共用資金收入支出費用。