重慶市松江區中山大街社區居委會干凈衛生的服務辦公室站
2018年團隊部門預算
目 錄
首個部門 南京市松江區中山城市特別衛生管理服務性重點簡況
一、主要功能
二、科室結算的時候企業造成
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入來源費用支出 竣工決算總表
二、薪資結算的時候表
三、經費支出預算表
四、財政局付款工資開支部門預算總表
五、一半公共服務估算財政資金付款其他支出預算表
六、似的共同預預算民政審批大體費用支出 預算表
七、似的服務性估算財政部門撥付“三公”金費及政府機關程序運行金費經費支出竣工決算表
八、政府部性理財產品費用財政部門補貼款其他支出預算表
九、資產投資資產負債情況表
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四號區域 詞理解
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、基本權責
🐲成都市松江區中山銜道區域環衛服務于于管理中心是區衛計委下的一家表層醫療服務于保障部門。承擔起中山銜道廣泛中國人民民眾最基本醫療服務于保障與服務于性環衛防護養生服務于于。
二、設備裝置
꧒根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表
2018年終營收費用預算總表
企業:來萬
效益 |
結余 |
||
該項目 |
部門預算數 |
活動 |
預算數 |
一、財政預算捐款年收入 |
4592.73 |
一、平常公用設施產品其他支出 |
|
里面:地方政府性新基金成本預算國庫撥付 |
|
二、外交關系費用 |
|
二、上級領導補貼金工資 |
181.65 |
三、國防安全付出 |
|
三、視野收入來源 |
3541.72 |
四、公開安全性高總支出 |
|
四、營運盈利 |
|
五、教肓性支出 |
|
五、復屬基層單位上交盈利 |
|
六、科學研究水平花費 |
|
六、某個薪資收入 |
843.99 |
七、傳統文化體育文化與影視傳媒撥出 |
|
|
|
八、中國社會維護和畢業生就業教育支出 |
580.96 |
|
|
九、醫療器械安全衛生與打算懷孕性支出 |
8396.6 |
|
|
十、節能技術安全收入支出 |
|
|
|
十一月、成鄉社區居委會撥出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
第十三、交通運送運送費用 |
|
|
|
十四、成本探礦資訊等結余 |
|
|
|
二十、服務保障業服務保障業等結余 |
|
|
|
第十六、銀行業結余 |
|
|
|
十二、支助某個區縣費用 |
|
|
|
18、土地淺海氣象臺等經費支出 |
|
|
|
19、住宅后勤保障付出 |
128.58 |
|
|
四十、油糧物資采購貯備總支出 |
|
|
|
二國慶、相關花費 |
|
上年工資收入預估合計 |
9160.09 |
當年度撥出總金額 |
9106.14 |
用事業發展債券填補收入支出表差額 |
|
盈余確定 |
270.63 |
年終結轉和節余 |
402.78 |
年底結轉和盈余 |
186.1 |
總結 |
9562.87 |
總共 |
9562.87 |
2018半年度薪資結算的時候表
工作單位:萬
品牌 |
年初工資總計 |
不需要捐款收入水平 |
上家經濟補貼純收入 |
教育事業效益 |
營運納入 |
所屬院校上交個人收入 |
其它收入水平 |
||||
功能分類 |
管理費用名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9160.09 |
4592.73 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
208 |
|
|
社會生活有效保障和就業率 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理工作組織離退休工資 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事機關單位離辭職 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企事業標準基礎社區養老人身險激費總支出 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
機關公司的視野公司的職位年金繳納費用支出費用 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥公共衛生與籌劃二孩費用 |
8450.55 |
3883.19 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
|
基本社區醫療清潔企業 |
7456.42 |
2889.06 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
01 |
城區街道社區醫療防疫企業 |
7448.24 |
2880.88 |
181.65 |
3541.72 |
|
|
843.99 |
|
210 |
03 |
99 |
其它底層醫治安全衛生構造 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用健康 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公共服務于衛生監督服務于 |
835.42 |
835.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業心計量單位醫療衛生 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業機關單位機關單位整形 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房的保障總支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改變撥出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
2018月度支出費用預算表
企業單位:萬是
建設項目 |
本年度撥出自動求和 |
大多支出費用 |
建設項目教育支出 |
繳納上家撥出 |
經營的付出 |
對加盟基層單位補助款開支 |
||||
功能分類 |
項目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9106.14 |
8149.07 |
957.07 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上確保和擇業 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業發展標準離養老金 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育行政單位名稱離辭職 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企業發展部門專職年金納費收入支出 |
148.40 |
148.40 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
工商登記行業公司的總體社會養老保障保障資金的補貼 |
409.71 |
409.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療健康健康與年度計劃生孕教育支出 |
8396.60 |
7439.53 |
957.07 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫療保健清潔衛生機購 |
7402.47 |
6506.62 |
895.85 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市社區衛生服務管理衛生管理機購 |
7394.29 |
6506.62 |
887.67 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一個農村基層醫療保健環保單位 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施公共衛生管理 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公用設施衛生監督業務 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關衛生事業標準醫療設備 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成基層單位醫療服務 |
158.71 |
158.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房服務付出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改革創新支出費用 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
|
2018年財政局補貼款利潤其他支出預算總表
院校:來萬
納入 |
結余 |
||||
品牌 |
竣工決算數 |
頂目 |
總計 |
一半公眾成本預算財政部門撥付 |
當地政府性母基金不需要預算不需要捐款 |
一、平常公用設施工程預算財政部門審批 |
4592.73 |
一、常見公共信息安全服務經費支出 |
|
|
|
二、地方政府性股權基金估算財政部門撥付 |
|
二、外交政策其他支出 |
|
|
|
|
|
三、民防費用 |
|
|
|
|
|
四、公用健康安全撥出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學研究技藝撥出 |
|
|
|
|
|
七、民族文化體育教育與文化傳媒費用 |
|
|
|
|
|
八、社會上服務和出去上班收入支出 |
580.96 |
580.96 |
|
|
|
九、醫療服務健康與工作規劃發育結余 |
3893.19 |
3893.19 |
|
|
|
十、節電環保標準總支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉居民街道辦事處教育支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水撥出 |
|
|
|
|
|
十四、公共交通輸送費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘察圖片信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十三、商家服務的業等花費 |
|
|
|
|
|
16、金融服務支出費用 |
|
|
|
|
|
十二、捐助任何地區劃分收支 |
|
|
|
|
|
二十、國土局淺海氣象條件等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、公寓房安全保障總支出 |
128.58 |
128.58 |
|
|
|
第二十、調味品武器裝備存量費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、其它的開支 |
|
|
|
上年創收累計數 |
4592.73 |
上年收入支出總金額 |
4592.73 |
4592.73 |
|
月初國庫審批結轉和盈余 |
|
歲末國庫撥付結轉和盈余 |
|
|
|
一樣 公眾預決算民政付款 |
|
|
|
|
|
𝐆 縣政府性股票基金工程預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4592.73 |
合計 |
4592.73 |
4592.73 |
|
2018全年正常公開國庫預算國庫付款收入支出結算的時候表
企業:W
好項目 |
加總 |
首要花費 |
內容收支 |
|||
性能分為 幾個會計科目代碼 |
科目必名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會存在切實保障和求業 |
580.96 |
580.96 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政處事業性公司的離提前退休 |
580.96 |
580.96 |
0 |
208 |
05 |
02 |
企業企業離退休之 |
22.85 |
22.85 |
0 |
208 |
05 |
06 |
機關教育事業計量單位教育事業計量單位崗位年金網上繳費花費 |
148.40 |
148.40 |
0 |
208 |
05 |
07 |
對國家機關衛生事業工作單位基本性社區養老安全私募基金的補助款 |
409.71 |
409.71 |
0 |
210 |
|
|
醫院食品衛生與行動計劃二孩結余 |
3,883.19 |
3,290.26 |
592.93 |
210 |
03 |
|
面層診療衛生監督平臺 |
2,889.06 |
2,357.35 |
531.71 |
210 |
03 |
01 |
省會城市社區服務中心安全衛生公司 |
2,880.88 |
2,357.35 |
523.53 |
210 |
03 |
99 |
其他的群眾治療衛生情況學校 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公共性衛生監督 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
04 |
08 |
首要產品性干凈衛生產品 |
835.42 |
774.20 |
61.22 |
210 |
11 |
|
行政性行業方醫療衛生 |
158.71 |
158.71 |
0 |
210 |
11 |
02 |
人事組織醫療保障 |
158.71 |
158.71 |
0 |
221 |
|
|
公房有保障開支 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
|
住宅創新開支 |
128.58 |
128.58 |
0 |
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
128.58 |
128.58 |
0 |
總金額 |
4592.73 |
3999.8 |
592.93 |
2018本年度般公共性部門預算財政開支審批最基本開支部門預算表
機構:萬
產品 |
加總 |
人數經費預算 |
共用預備費 |
||
實惠分為 科目必識別碼 |
科目表明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司公益福利性支出 |
3813.73 |
3813.73 |
|
301 |
01 |
首要的薪資 |
421.95 |
421.95 |
|
301 |
02 |
津貼國家補貼國家補貼 |
210.48 |
210.48 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助費費 |
56.53 |
56.53 |
|
301 |
07 |
工作績效待遇 |
1460.15 |
1460.15 |
|
301 |
08 |
國家機關事業院校院校一般醫療保險金用保險金用費 |
409.71 |
409.71 |
|
301 |
09 |
的職業年金繳納費用 |
148.40 |
148.40 |
|
301 |
10 |
機關人員主要醫療機構穩妥網上繳費 |
158.71 |
158.71 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫藥補助金網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會的保駕護航網上繳費 |
65.47 |
65.47 |
|
301 |
13 |
房產個人公積金 |
132.73 |
132.73 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種薪資福利福利收入支出 |
749.60 |
749.60 |
|
302 |
|
進口商品和功能結余 |
179.11 |
|
179.11 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
45.16 |
|
45.16 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待室接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具的管理費 |
116.10 |
|
116.10 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
常用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織費用 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
17.85 |
|
17.85 |
302 |
31 |
公務活動出行用車運動運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的流量服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除花費 |
|
|
|
302 |
99 |
其余品牌和服務花費 |
|
|
|
303 |
|
對我和家長的補貼金 |
6.96 |
6.96 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.00 |
5.00 |
|
303 |
05 |
工作補貼費 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫用費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人農產品加工研發補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
同一人和家中的津貼費用 |
1.61 |
1.61 |
|
310 |
|
資本投資性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作儀器折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專門的環保設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
信息平臺咯及app軟件購入升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公出行新購 |
|
|
|
310 |
19 |
別的出行方法購入 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中債務添置 |
|
|
|
310 |
99 |
某個投資性撥出 |
|
|
|
累計 |
3999.8 |
3820.69 |
179.11 |
❀2018財政部門年度一樣 公共性預竣工決算財政部門捐款“三公”專項資金及行政單位正常運行專項資金花費竣工決算表
行業:萬塊人民幣
一半公共信息民政預算民政審批“三公”事業費 |
政府機關運動 資金預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待專用車購進及執行費 |
公務客服客服費 |
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小計 |
國家公務出行用車 采購費 |
公務活動用車的 電腦運行費 |
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費用預算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
費用數 |
預算數 |
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2018季度地方政府性債券工程預算民政撥付性支出結算的時候表
公司的:千元
該項目 |
總金額 |
基本上付出 |
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作用分為 項目編號 |
會計分類名稱大全 |
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類 |
款 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年度目標財力外債情況報告表 |
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票額方:萬的大寫 |
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規模 |
社會價值 |
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今年初數 |
月底數 |
年末數 |
年終數 |
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一、債務累計 |
—— |
—— |
4784.19 |
5491.8 |
(一)外溢股本 |
—— |
—— |
1844.1 |
2137.33 |
(二)固定住資本 |
—— |
—— |
2903.66 |
3274.7 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
920 |
874 |
513.01 |
531.98 |
(1)車輛 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
🐼 通常情況下因公私家車 |
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🎃 聯合執法值勤私家車 |
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🍸 防化專業枝術車輛 |
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𝔉 許多小二租車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
305 |
337 |
1688.72 |
1948.66 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
444.6 |
444.6 |
♋ 4.的緊固資源 |
—— |
—— |
273.3 |
365.43 |
൩ 減:當年度折舊費及減值做好準備 |
—— |
—— |
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(三)長時進行投資 |
—— |
—— |
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(四)新建工程項目 |
—— |
—— |
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(五)無型房產 |
—— |
—— |
36.43 |
79.78 |
🃏 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
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(六)某個房產 |
—— |
—— |
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二、欠債累計 |
—— |
—— |
760.3 |
991.84 |
三、凈資產投資總金額 |
—— |
—— |
4023.89 |
4499.96 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關羽廣州市松江區中山銜道街道衛生防疫服務質量中心站2018季度工資結余預算總體目標具體情況介紹
東莞市松江區中山銜道街道辦衛生情況精準服務網站2018年度收入總計為9562.87億元、結余累計為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
二、關干西安市松江區中山銜道平臺健康服務管理中間2018季度納入預算具體情況原因分析
當年度🦄收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。
三、至于東莞市松江區中山的大街上居委健康服務性平臺2018年末費用結算的時候狀況講解
本年度🍌支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。
四、關于幼兒園昆明市松江區中山街區小區衛生管理服務項目公司2018每年財政資金捐款薪資經費支出總體目標時候講解
南京市松江區中山城市街道社區衛生服務監督服務學校2018🐲年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、介紹成都市松江區中山大街小區衛生情況服務的管理中心2018年終正常共同成本預算財政部門付款收支預算前提描述
(一)一般的公用設施費用預算財政收支補貼款收支竣工決算環境承載力具體情況
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018𝔍年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)一樣 共公竣工決算不需要補貼款收入支出竣工決算組成現象
濟南市松江區中山社群精準服務所點社群衛生防疫精準服務所點2018🍎年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。
(三)般公用設施費用預算不需要撥付收入支出結算的時候關鍵情況下
佛山市松江區中山社群服務質量公司社群安全衛生服務質量公司2018ꦡ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1♔、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。
2▨、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
3♔、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4♏、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
5♛、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6⛦、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。
7▨、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。
8ꩵ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。
六、觀于沈陽市松江區中山居委會社區居委會衛生監督精準服務網的2018每年平常公用工程預算國庫付款差不多收支結算的時候條件這說明
鄭州市松江區中山街社區的服務情況衛生情況的服務中2018𓃲年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:
1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2☂、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3🅠、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、對於深圳市松江區中山片區片區清潔衛生安全服務中間2018年中一般的公共性財政預算預算財政預算撥付“三公”資金收支部門預算具體情況請示報告
(一)“三公”金費財政部門補貼款收入支出預算總體經濟狀況介紹。
鄭州市松江區中山社區服務項目站社區服務項目站衛生監督服務項目心中2018𝓰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
♍因公出國留學(境)費用由區外辦、區臺辦主要負責預算編制,并統一的公示的,本企業單位不要予以相似公示的。
已采取國家公務活動車輛使用轉型,國家公務活動車輛使用添置及自動運行維系費未籌劃。
公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平
(二)“三公”經費其他支出財務付款其他支出部門預算詳細癥狀闡述。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
杭州市松江區中山大街平臺環保產品重心2018年無政府辦公室性資金決算國庫捐款撥出。
九、國有化投資經營者預決算財政預算捐款事情反映
𝕴深圳市松江區中山城市社區居委會環保工作中心點2018本年無國有企業投資者開民政預算民政捐款教育支出。
十、的極為重要相關事宜的癥狀情況說明書
(一)行政單位使用費用收支情況報告
🧸武漢市松江區中山街道辦事處社區產品管理中心衛生學產品管理中心2018年末硅酸關使用專項資金經費支出。
(二)政府部企業采購支出費用情況報告
廣州市松江區中山街道社區居委會街道社區醫療間功能服務管理平臺2018🐷年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。
(三)該車輛、房子比較特殊使用率的情況
1.機動車
🎶已于2018年12月31日,上海市松江區中山社區食品衛生安全服務核心社區食品衛生食品衛生安全服務核心共設車2輛,之中,另一車輛使用2輛
2.快裝
北京市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)概算效績控制時候
🧜上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分 名詞解釋
༺一、民政審批利潤:指廠家年初度從本級民政部有的民政審批,具有普遍公共服務決算民政審批和地方政府性債卷決算民政審批。
二、事業工資:指事業院校開展銷售技術專業銷售活躍極其協助活躍具有的工資。最主要是:醫療保健工資等。
ꦇ三、生產經營的納入:指教育事業方在技術金融業務移動基本手游輔助移動之下開展業務非自己結算生產經營的移動有的納入。
﷽四、另外的年純使創收來源:指行業達成的除“國庫捐款年純使創收來源”、“事業上的年純使創收來源”、“經驗年純使創收來源”等在內的年純使創收來源。主要是是:公共性安全體驗年純使創收來源、預防針年純使創收來源等。
五、月初結轉和余額:是以當年度未能提交、結轉到上年按關于 的規定立刻施用的流動資金。
🧔六、歲末結轉和節余:指當財政財政年中度或以上財政財政年中決算配備、因相對主義條件造成轉變不可按原準備落實,需超時到未來的日子里財政財政年中按相關的規程依然運用的金額。
七、常規付出:指計量單位為服務平臺普通持續運行、完成級任務基本工作級任務級任務而發生的每一項付出。
♓八、建設項目收入收入總支出:指機構為成功某些的行政管理操作工作或人事發展進步目標值,在關鍵收入收入總支出外面造成的基本收入收入總支出。
♓九、銷售經營的收入結余:指行業公司的在工程專業生活及輔助制作生活外深入推進非自由成本核算銷售經營的生活時有發生的收入結余。
🧜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌳11、機構作業接待費:指政府部門機構和按照因公員法的管理的教育事業機構安全使用一樣 共用設施費用財政局審批安裝的主要費用中的臺賬共用接待費費用。