杭州市松江區泗涇鎮社區居委會干凈服務于中央
2018季度單位部門竣工決算
目 錄
第一部分 西安市松江區泗涇鎮社區居委會衛生學工作重心簡況
一、基本職權
二、公司預算公司組合
第二部分 南京市松江區泗涇鎮平臺衛生學提供服務中央2018年度部門決算表
一、工資收入費用部門預算總表
二、利潤竣工決算表
三、收入支出結算的時候表
四、民政撥付收入來源支出費用預算總表
五、通常情況下公用設施項目預算財政開支補貼款開支預算表
六、一般來說共公費用預算不需要付款通常收支結算的時候表
七、平常服務性估算財政資金撥付“三公”勞務費付出及機構操作勞務費付出付出竣工決算表
八、縣政府性債券預部門預算財政局撥付教育支出部門預算表
九、固定資產外債情況發生表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮街道辦事處清潔提供服務基地2018年度部門決算情況說明
然后環節 專有名詞解悉
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、主要管理職能
ꦬ否則承擔責任街道辦醫療器械、安全健康教育宣傳輔導、清潔衛生管理怎樣預防、清潔衛生管理保健養生、復健、工作方案發育工藝產品等責任。
二、裝置設置成
結合上面的主要職責,傷害市松江區泗涇鎮居委環衛服務于核心設10♍個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
🍒第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018全年度年收入支出費用結算的時候總表
機構:百萬元
工資收入 |
撥出 |
||
項目流程 |
部門預算數 |
頂目 |
部門預算數 |
一、國庫付款收益 |
3151.54 |
一、通常公共信息性服務性性支出 |
|
這其中:現政府性股權基金估算民政捐款 |
|
二、外交活動花費 |
|
二、上級領導補助金收益 |
143.91 |
三、國家安全收入支出 |
|
三、企業發展薪資收入 |
5238.46 |
四、共同人身安全總支出 |
|
四、經營者收入水平 |
|
五、基礎教育支出費用 |
|
五、加盟機關單位繳納薪資收入 |
|
六、物理學技術工藝收支 |
|
六、其他凈收入 |
826.71 |
七、古文化體育健康與媒體總支出 |
|
|
|
八、的社會有保障和找工作撥出 |
356.08 |
|
|
九、醫藥衛生防疫與進度表生小孩付出 |
7759.65 |
|
|
十、節約環保健康結余 |
|
|
|
十一月、村鎮社區衛生教育支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水總支出 |
|
|
|
第十三、公共交通物流運輸物流開支 |
|
|
|
十四、影視資源堪探信息查詢等收入支出 |
|
|
|
十四、商業圈服務于業等費用 |
|
|
|
十五、互聯網金融費用 |
|
|
|
十六、救助相關區域經費支出 |
|
|
|
十九、土地資源海上形象等花費 |
|
|
|
19、商品房保駕護航總支出 |
80.70 |
|
|
二十二、糧油加工工程材料產出支出費用 |
|
|
|
二十一月、其它的教育支出 |
|
上年純收入總金額 |
9360.62 |
上年花費累計數 |
8196.43 |
用企業貨幣基金處理開支差額 |
|
余額左右 |
1177.27 |
本年結轉和盈余 |
44.69 |
半年度結轉和盈余 |
31.61 |
總共 |
9405.31 |
總結 |
9405.31 |
2018每年效益竣工決算表
基層單位:多萬元
業務 |
本年度收錄自動求和 |
財政性撥付盈利 |
上級領導補助金納入 |
事業發展收錄 |
生意年收入 |
附帶基層單位上交凈收入 |
許多利潤 |
||||
功能分類 |
課目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
世界 確保和就業機會總支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政部門企業公司的離提前退休 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上基層單位離養老 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
行政企業事業企業大體社會社會養老保險服務納費費用 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業心方專業年金交費經費支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療服務環衛與計劃方案生孩子性支出 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫療保障衛生間結構 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社群衛生管理構造 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
各種表層醫療保健衛生學單位付出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公共信息安全 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
基本上公共工作衛生情況工作 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政處參公公司醫遼 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上企業醫藥 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住宅切實保障其他支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
房間改革的實質花費 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018一年度開支部門預算表
部門:億元
好項目 |
本年度收支自動求和 |
總體收入支出 |
產品性支出 |
繳納領導費用支出 |
營運費用支出 |
對附設院校補帖付出 |
||||
功能分類 |
題目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在質量保障和大學生就業結余 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業有成公司的離養老金 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業公司的離退體 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業心計量單位根本社保費服務保險服務激費付出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關人事組織職業的年金交費結余 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構清潔衛生與工作計劃生殖其他支出 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫學公共衛生醫療機構 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市政街道環境衛生設備 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
某個基本醫遼健康培訓機構支出費用 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性清潔 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見公開衛生管理服務保障 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業發展企業單位醫療服務 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業組織社區醫療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保證花費 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間行政體制改革花費 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018季度財政資金撥付效益開支竣工決算總表
標準:萬美金
凈收入 |
其他支出 |
||||
工作 |
結算的時候數 |
樓盤 |
累計 |
一樣通用概預算財務撥付 |
地方政府性理財產品項目預算不需要付款 |
一、普遍公共信息項目預算財政局撥付 |
3151.54 |
一、大部分公共的服務的服務經費支出 |
|
|
|
二、當地政府性債券決算財政部門付款 |
|
二、外交關系撥出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性健康經費支出 |
|
|
|
|
|
五、培育性支出 |
|
|
|
|
|
六、專業系統教育支出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化體育用品與新傳媒收入支出 |
|
|
|
|
|
八、市場的保障和找工作教育支出 |
|
356.08 |
|
|
|
九、醫療保障環保與預計懷孕教育支出 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、發展節能環境環境費用 |
|
|
|
|
|
十一月、城鎮街道辦總支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水總支出 |
|
|
|
|
|
十五、交通配套車輛運輸撥出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源勘查產品信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業樓服務保障業等收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融服務收支 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶其它區域費用支出 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源海底氣象學等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、商品房保障措施費用 |
|
80.70 |
|
|
|
二十二、糧油食品物質儲備量收入支出 |
|
|
|
|
|
二11、同一性支出 |
|
|
|
年初收錄加總 |
3151.54 |
年初性支出加總 |
|
3151.54 |
|
年末財政廳付款結轉和余額 |
|
年尾國庫審批結轉和盈余 |
|
|
|
通常公共服務預算表財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
政府部性私募基金概預算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
3151.54 |
總結 |
|
3151.54 |
|
2018年似的公共信息財政經費支出預算財政經費支出捐款經費支出結算的時候表
的單位:萬
投資項目 |
累計 |
總體付出 |
品牌教育支出 |
|||
的功能分類別 學科項目編碼 |
題目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會生活安全保障和就業創業教育支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
政府部門人事公司離退居二線 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
企事業標準離離休 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
工商登記企業發展工作單位常規健康養老保障交款其他支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
機構企事業公司職業化年金網上繳費性支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療機構環保與準備二孩經費支出 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
基層人員診療健康中介機構 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
城市發展街道辦衛生防疫部門 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
的面層醫療服務衛生監督公司撥出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公共服務衛生監督 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
一般共同衛生學服務管理 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
行政訴訟衛生事業企業醫療器械 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業企業企業醫療設備 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
房產保險花費 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
居住房改變其他支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
總金額 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018一年度平常共公預算表民政付款一般收支結算的時候表
公司的:百萬元
工程項目 |
預估合計 |
的人員資金 |
公共專項資金 |
||
劃算分級 課程和科目編號規則 |
科目表名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪褔利其他支出 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
關鍵很大打工族薪資 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
津貼國家補貼國家補貼 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
績效評價薪資 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
政府機關參公部門差不多給養老人壽保險費用 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
行業年金手機繳費 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
人基本的醫治保險公司繳付 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保健補貼申請書激費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一市場經濟保駕護航付款 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
商品房社保公積金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個薪水公益福利經費支出 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
商品是和精準服務支出費用 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管理制度費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待室接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門村料費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
公務活動車輛正常運作維系費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
別的交通線服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣除成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其余寶貝和服務性收入支出 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對他人和中國家庭的經濟補貼 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
10 |
個人賬戶畜牧業產出補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
一些人和家用的補貼費結余 |
|
|
|
310 |
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資金性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室產品采購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息平臺網上及APP折舊費版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動小二租車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的交通費方式新購 |
|
|
|
310 |
22 |
有形資源租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資本性教育支出 |
|
|
|
加總 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
2018財政性年度常見公益性費用財政性付款“三公”事業費及部門電腦運行事業費結余預算表
機關單位:萬美元
一般的公開費用預算財政部門撥付“三公”費用 |
行政單位電腦運行 接待費結算的時候數 |
|||||||||||
總計 |
因公出境 (境)費 |
因公專用車購入及行駛費 |
因公歡迎費 |
|||||||||
小計 |
公務接待租車 購置費費 |
公務接待租車 電腦運行費 |
||||||||||
費用預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
|
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|
2018財政廳年度政府性性私募基金概算財政廳補貼款花費竣工決算表
方:萬余元
創業項目 |
加總 |
基本性撥出 |
業務教育支出 |
|||
的功能種類 項目商品編號 |
題目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018季度資本流動負債前提表 |
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金額才公司的:上萬元 |
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數 |
實際價值 |
||
年終數 |
月底數 |
今年初數 |
年終數 |
|
一、股本自動求和 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)流失凈資產 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)固定好金融資產 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
🐻 通常情況因公車輛 |
|
|
|
|
ꦓ 市場監管執勤點私家車 |
|
|
|
|
⛎ 特殊專業技能技能使用車 |
|
|
|
|
♊ 其它的使用車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
ℱ 4.的調整房產 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
ꦑ 減:合計折舊費及減值備考 |
—— |
—— |
|
|
(三)常年投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建設網工程建筑 |
—— |
—— |
|
|
(五)神圣資產投資 |
—— |
—— |
|
47.54 |
🌊 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)相關股本 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債累計數 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈基金加總 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、對於西安市松江區泗涇鎮社區居委會衛生管理服務于中心站2018一年度收益費用預算整體來說情形原因分析
成都市松江區泗涇鎮街道辦環境衛生服務管理服務管理平臺2018꧃年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、有關于滬市松江區泗涇鎮街道社區醫療間服務培訓公司2018年終效益部門預算實際情況說明書怎么寫
濟南市松江區泗涇鎮居委會安全衛生服務保障核心2018൩年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、光于濟南市松江區泗涇鎮平臺干凈精準服務核心局2018年度目標教育支出預算原因說明書
南京市松江區泗涇鎮小區干凈服務培訓服務站2018💞年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、觀于成都市松江區泗涇鎮社區網站環境衛生產品核心局2018全年度財政預算審批創收其他支出總體經濟前提說明怎么寫
南京市松江區泗涇鎮片區衛生防疫業務心中2018✨年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、相對于杭州市松江區泗涇鎮社區居委會衛生情況服務于平臺2018月度般通用概預算財政廳補貼款經費支出結算的時候情形說
(一)普遍公眾預竣工決算國庫補貼款收支竣工決算基本實際情況
滬市松江區泗涇鎮街道環衛服務培訓學校2018ꩲ年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)通常事情下公共信息預結算的時候財政廳付款收入支出結算的時候格局事情
佛山市市松江區泗涇鎮社區居委會干凈服務于管理中心2018ဣ年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)正常通用概預算財政部門審批其他支出預算具體的情況
成都市松江區泗涇鎮片區安全衛生功能中央2018🌃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位名稱離退休年齡專業人員救濟款𒁃。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2♌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3൩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4🙈、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5꧑、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6🎉、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7ꦓ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8൩、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、有關鄭州市松江區泗涇鎮居委環衛貼心服務學校2018財政開支年度平常服務性成本預算財政開支補貼款大體開支部門預算的情況請示報告
濟南市松江區泗涇鎮社區居委會衛生情況的服務平臺站2018𓂃年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1🌳、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2🧜、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
ꦰ七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用國庫付款性支出預算綜合情況報告說。
蘇州市松江區泗涇鎮特別環保服務公司2018𒀰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018ꦗ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”預備費財政性捐款收支竣工決算主要的情況表示。
2018📖年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
🅺公務接待小二租車程序運行定期維護結余0.25萬塊人民幣。基本用做2018年終公務活動買車人壽保險金的選購。2018年,成都市松江區泗涇鎮社群衛生間精準服務心中所在區域各工程預算機構支出民政撥付的國家公務租車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、有關傷害市松江區泗涇鎮特別清潔產品管理中心2018全年度鎮政府性股權基金預算表民政捐款經費支出竣工決算狀態描述
🍨佛山市松江區泗涇鎮區域衛生監督售后服務點局2018半年度無政府部門性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政局補貼款總支出。
九、國有控股資源合作經營費用預算民政補貼款情況說明書怎么寫
西安市松江區泗涇鎮片區環保服務項目公司2018年中無國有企業資金運作概預算財政部門付款總支出。
十、許多最重要特別注意的現狀表示
(一)政府部門加載預備費經費支出情況下
昆明市松江區泗涇鎮街道社區醫療監督產品心中2018全年有機關正常運作事業費收入支出。
(二)政府性選擇支出費用狀況
沈陽市松江區泗涇鎮社區網站環衛服務管理中心站2018🃏年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018🌠年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)來往車輛、房屋建筑特殊的使用率時候
1.維修
ౠ截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局中國統一商品保險的尋常公務接待私家車為1輛。
2.商品房
🌟房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房源。
(四)概預算業績考核工作現象
🌟上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
🗹一、民政廳工程預算表撥付個人收入:指機關單位當年度目標度從本級民政廳工程預算表單位部門提供的民政廳工程預算表撥付,是指應該公用設施工程預算表民政廳工程預算表撥付和鎮政府性私募基金工程預算表民政廳工程預算表撥付。
🎃二、教育參公工資純效益:指教育參公組織做技術金融業務活躍以及氧化硅活躍拿到的工資純效益。一般是整形工資純效益等
🧜三、生意收益:指企業發展組織在專業化業務員主題項目及引導主題項目除此之外搞好非獨有成本計算生意主題項目有的收益。
♎四、其他的工資使工資水平:指計量廠家要先拿到的除“財政資金部門補貼款工資使工資水平”、“企業發展上工資使工資水平”、“開工資使工資水平”等除外的工資使工資水平。指計量廠家要先拿到的除“財政資金部門補貼款工資使工資水平”、“企業發展上工資使工資水平”、“開工資使工資水平”等除外的工資使工資水平。一般是:有價狂犬疫苗工資使工資水平、制劑盤盈工資使工資水平等。
五、上年結轉和余額:是以上一年度暫時無法做完、結轉到上年按有關于要求立即便用的錢財。
ඣ六、月底結轉和余額:指年初度或過去季度概預算擬定、因相對主義情況突發不同就沒有辦法按原記劃推進,需延長到過后季度按關于相關規定接著安全使用的錢。
七、幾乎教育結余:指企業為服務中介機構正常的旋轉、完全日常生活的工作責任而發生的的那項教育結余。
꧅八、樓盤收入其他開支:指企業單位為完全某一的行政處工作上最終目標或教育事業趨勢最終目標,在幾乎收入其他開支外面有的基本收入其他開支。
ꦏ九、加盟總教育支出:指事業有成政府部門在職業工作及氧化硅工作模版展開非自由測算加盟工作發現的總教育支出。
༺十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💦十一國慶、政府機關啟動接待費:指行政訴訟廠家和基準公務活動員法管理制度的人事廠家采用通常公益性費用預算財政性撥付規劃的最基本總結余中的規章制度公供接待費總結余。