蘇州市松江區泗涇鎮社區服務保障心中環衛服務保障心中
2019全年度結算的時候
目 錄
獨一這部分 南京市市松江區泗涇鎮特別環保服務性核心慨況
一、首要職能部門
二、培訓機構設有
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、創收花費部門預算總表
二、收入來源竣工決算表
三、撥出預算表
四、財政廳付款盈利撥出部門預算總表
五、普通公共服務成本預算民政付款性支出部門預算表
六、一般來說共同費用財務補貼款大體花費竣工決算表
七、通常公共性概預算不需要補貼款“三公”費用及部門作業費用教育支出結算的時候表
八、政府性性基金投資工程預算財政廳補貼款費用支出 結算的時候表
九、基金資產負債條件表
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮小區環衛保障中心局2019年度決算情況說明
第二步部份 代詞解讀
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、重點管理職能
🌳進行需承擔社區貼心服務中心社區醫療、營養培訓、干凈學防控、干凈學保健理療、康復護理、項目計劃生育政策技術水平貼心服務等崗位責任。
二、學校設為
給出上述內容部門職責,重慶市松江區泗涇鎮街道辦環境衛生提供服務機構設10ও個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年中年收入付出部門預算總表
公司:多萬元
盈利 |
經費支出 |
||
業務 |
竣工決算數 |
活動 |
竣工決算數 |
一、應該公開成本預算財政資金捐款納入 |
3390.74 |
一、似的公共性服務于其他支出 |
|
二、以政府性母基金工程預算財政支出捐款收入來源 |
|
二、外交史支出費用 |
|
三、上級部門補貼納入 |
|
三、航空航天收入支出 |
|
四、教育事業工資 |
6164.68 |
四、公益性安全保障結余 |
|
五、合作經營凈收入 |
|
五、基礎教育經費支出 |
|
六、附帶企業繳納薪資收入 |
|
六、專業的技術其他支出 |
|
七、其它收入來源 |
169.73 |
七、和文化休閑旅游田徑與傳媒業性支出 |
|
|
|
八、生活維護和工作花費 |
360.68 |
|
|
九、安全建康支出費用 |
9097.73 |
|
|
十、環保節能環保節能節能花費 |
|
|
|
十一月、縣域居委總支出 |
|
|
|
十三、農林業水收支 |
|
|
|
十四、交通線輸送結余 |
|
|
|
十四、產品堪探相關信息等教育支出 |
|
|
|
15場、商業運作售后快餐業等花費 |
|
|
|
第十六、財富管理結余 |
|
|
|
十二、救助別東北部教育支出 |
|
|
|
十九、自然生態資源英文浮游生物氣候等性支出 |
|
|
|
19、房產后勤保障費用支出 |
99.42 |
|
|
2、調味品工程設備與物資的自給率總支出 |
|
|
|
二11、災難防止及突發安全管理收支 |
|
|
|
二十三、同一經費支出 |
|
本年度薪資總計 |
9725.15 |
本年度性支出合計數 |
9557.83 |
用事業上債卷補上結余差額 |
|
節余分配比例 |
152.25 |
今年初結轉和盈余 |
31.61 |
歲末結轉和余額 |
46.68 |
總金額 |
9756.76 |
共計 |
9756.76 |
2019一年度收入水平結算的時候表
單位名稱:萬塊
該項目 |
當年度盈利總計 |
財務付款工資收入 |
上級領導政府補貼利潤 |
事業單位收錄 |
自主經營使收入 |
附設企業單位繳納工資收入 |
另外收錄 |
||||
功能分類 |
課目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
社會存在服務和就業前景開支 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務企事業政府部門離養老金 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業公司的離退職 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門企業機構最基本醫養人身險交費收入支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企事業計量單位職業選擇年金付費費用 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生正常總支出 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療機購公共衛生機購 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮區域衛生情況系統 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
公益性干凈 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
基本性公共信息環保產品 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
行政處企業發展院校社區醫療 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作單位名稱醫療服務 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房基本保障費用 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房轉型結余 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019一年度經費支出部門預算表
行業:千元
工程 |
年初付出累計數 |
大致支出費用 |
樓盤結余 |
上交上級部門撥出 |
營業收入支出 |
對所屬方補助金收入支出 |
||||
功能分類 |
課程名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上的保障和就業形勢付出 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業心工作單位離退休之 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性部門離退休之 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業有成企業單位基礎給養老穩妥付款經費支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關工作行業職位年金付費付出 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間身體收入支出 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層醫遼清潔設備 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區居委環境衛生系統 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生防疫 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公用傳染病防治服務質量 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業上方醫學 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展單位名稱醫療器械 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房后勤保障撥出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房教育體制改革付出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019年財政資金捐款收益教育支出竣工決算總表
的單位:萬美元
個人收入 |
費用 |
||||
好項目 |
竣工決算數 |
工作 |
自動求和 |
般公益性預決算財政局補貼款 |
政府部門性理財產品估算民政審批 |
一、一半公共信息概預算財政部門補貼款 |
3390.74 |
一、一般的公共信息業務總支出 |
|
|
|
二、國家性債卷財務預算財務撥付 |
|
二、外交活動教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育教育支出 |
|
|
|
|
|
四、通用健康安全費用支出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導開支 |
|
|
|
|
|
六、科學性工藝性支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術自助游體育競技與山東新農商軟件科技有限公司費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上保障機制和就業問題性支出 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、環保建康性支出 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、節能減排環保性總支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉居民社區服務站收入支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通銀行車輛運輸總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享探礦內容等收支 |
|
|
|
|
|
15場、商業運作業務業等收支 |
|
|
|
|
|
第十五、金融業費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支援別地區劃分開支 |
|
|
|
|
|
二十、清新資源深海天氣等費用 |
|
|
|
|
|
第十九、公房保駕護航開支 |
|
|
|
|
|
二是、糧油加工東西貯備總支出 |
|
|
|
|
|
二11、洪澇預防治療及救急操作花費 |
|
|
|
|
|
二十三、另外費用 |
|
|
|
上年營收總計 |
3390.74 |
年初收支累計數 |
3390.74 |
3390.74 |
|
今年初財政廳付款結轉和余額 |
|
年尾不需要撥付結轉和節余 |
|
|
|
一、普遍公益性費用預算財務捐款 |
|
|
|
|
|
二、以政府性股權基金概預算不需要付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
3390.74 |
共計 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019本年度一般來說公開項目預算財務補貼款收支部門預算表
標準:萬余元
內容 |
加總 |
大多支出費用 |
項目流程付出 |
|||
功能鍵類型 課程和科目識別碼 |
學科分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代切實保障和就業創業總支出 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
行政處創業組織離退休年齡 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成方離養老金 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門行業公司主要養老服務穩定交費付出 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
衛生間健康保健費用支出 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
表層醫院干凈中介機構 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
大城市社區服務站安全裝置 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
服務性干凈衛生 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
基本的公開衛生管理服務質量 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019全年普通公用設施概預算財政局捐款基本上經費支出預算表
行業:十萬
建設項目 |
合計數 |
技術人員專項資金 |
通用專項資金 |
||
條件分類管理 科目表打碼 |
幾個會計科目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入福利微信花費 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
通常的薪資 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
經費津貼 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助費費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
工作績效底薪 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
計量單位事業有成計量單位大體社區養老人身險交費 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金付款 |
|
|
|
301 |
10 |
工人通常醫院保險公司繳納費用 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫疔補貼交款 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會各界得到保障付費 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
房屋北京公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他月薪社會福利收支 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
商品價格和服務性支出費用 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
用電 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安的保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
租金費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業相關管理費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為業務范圍費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
企業工會專項資金 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
公益福利費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
公務活動公務車啟用維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
的交通銀行手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它商品是和功能其他支出 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對小編和普通家庭的補助費 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
人個農耕的生產救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
另外對他人和家族的政府補貼 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修裝置新購 |
|
|
|
310 |
03 |
上用固定設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息微信網絡及app軟件租賃費升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
某些公共運輸工具軟件折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和陳列技巧品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資產投資購買 |
|
|
|
310 |
99 |
另一金融資本性總支出 |
|
|
|
預估合計 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
2019半年度正常公眾概預算財政部門捐款“三公”費用及行政單位正常運作費用經費支出竣工決算表
單位名稱:來萬
一般的服務性項目預算財政支出捐款“三公”金費 |
政府部門開機運行 經費支出結算的時候數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待公務車采購及開機運行費 |
公務接待廳接待廳費 |
|||||||||
小計 |
公務活動私車 采購費 |
公務活動小二租車 作業費 |
||||||||||
費用預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019每年部門性新基金估算財政性補貼款總支出結算的時候表
方:余萬元
活動 |
加總 |
核心費用 |
業務撥出 |
|||
作用分類別 項目項目編碼 |
考試科目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合計數 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年資產投資外債時候表 |
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稅額行業:余萬元 |
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次數 |
使用價值 |
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月初數 |
月底數 |
年終數 |
半年度數 |
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一、股本合計數 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)的流動債務 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)固定的股本 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
🤡 2.通用型系統(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
ও 至少:(1)避免(輛) |
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🧸 通常情況公務活動車輛租賃 |
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𒁏 行政執法執勤點車輛使用 |
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🐻 特總專注工藝小二租車 |
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🔯 一些使用車 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
♕ 4.另外的統一財力 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
ღ 減:積累固定資產折舊及減值開始準備 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)長時股份權進行投資 |
—— |
—— |
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(四)長期性的債券投入投入 |
—— |
—— |
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(五)新建水利工程 |
—— |
—— |
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(六)無形中固定資產 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
🃏 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)其它股本 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、流動負債總金額 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈凈資產預估合計 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、至于佛山市松江區泗涇鎮街道社區醫療防疫安全服務中2019半年度收入水平費用支出 預算環境承載力的情況介紹
重慶市松江區泗涇鎮街道社區清潔衛生售后服務主2019🔯年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、介紹鄭州市松江區泗涇鎮社區服務培訓站環保服務培訓基地2019本年度效益部門預算環境說明書
上年꧅收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、針對昆明市松江區泗涇鎮平臺衛生管理服務性中央2019全年費用支出 預算現象原因分析
本年度🌌支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、關羽北京市松江區泗涇鎮社區服務項目站衛生情況服務項目咨詢中心2019不需要年度不需要捐款薪資收入收入支出基本狀況申請報告
東莞市松江區泗涇鎮居委會衛生情況服務的咨詢中心2019✅年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:公司企業員工曾加,相對應的員專項資金補貼申請書效益曾加。
五、光于重慶市松江區泗涇鎮區域衛生監督提供服務公司2019月度似的公眾竣工決算財政部門付款花費竣工決算原因代表
(一)通常情況報告下共同部門預算財政廳補貼款花費部門預算綜合情況報告
沈陽市松江區泗涇鎮社區居委會健康服務平臺2019꧅年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:公司的勞務派遣員工新增,響應的員工接待費收入支出新增。
(二)一般的共同費用預算財政性支出補貼款性支出部門預算設計的情況
傷害市松江區泗涇鎮居委健康功能主2019❀年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)普通服務性預竣工決算財政資金付款花費竣工決算按照實際情況
佛山市松江區泗涇鎮片區干凈業務中間2019𝄹年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于單位名稱員工的延長有少量的延長、頂目花費本年概預算數與年底真實當然也有小量搬家
1🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🎀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3💯、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4ဣ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、至于濟南市松江區泗涇鎮社區網站安全服務保障心中2019本年度似的公益性財政資金預算財政資金補貼款基本性結余部門預算條件這說明
鄭州市松江區泗涇鎮片區公共衛生服務保障中間2019🅘年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1✱、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2꧃、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、管于傷害市松江區泗涇鎮街道衛生管理產品重心2019財政撥出年度一樣公共服務費用預算財政撥出審批“三公”費用撥出部門預算的請示報告書怎么寫
鄭州市松江區泗涇鎮社群衛生監督售后服務基地2019全年無“三公”經費預算財政資金付款收支。
八、有關鄭州市松江區泗涇鎮社區網站衛生情況貼心服務管理中心2019全年度市政府性債卷估算財政資金撥付收入支出竣工決算情況發生表明
深圳市松江區泗涇鎮街道環保服務管理中心站2019全年無人民政府性股權基金費用財政性補貼款付出。
九、國家股投資基金營運概預算財政預算捐款情況報告講解
佛山市松江區泗涇鎮區域安全衛生業務基地2019本年度無國有土地資金銷售估算財政部門補貼款花費。
十、各種決定性相關事宜的情況報告講解
廣州市市松江區泗涇鎮社區網站安全服務的中央2019本年硅酸關運轉事業費付出。
(二)地方集中采購員費用狀態
蘇州市松江區泗涇鎮社區網站干凈衛生的服務學校2019📖年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)小車、房源特殊化霸占時候
1、車
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,滬市松江區泗涇鎮區域衛生監督售后服務咨詢中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、房屋面積
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,滬市松江區♈泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房層。
(四)成本預算工作績效服務管理情況報告
𒁃上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🧜編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
♒一、財務資金項目概算單位付款收入來源:指組織當半年度度從本級財務資金項目概算單位單位拿得的財務資金項目概算單位付款,還有一半公開項目概算財務資金項目概算單位付款和當地政府性股權基金項目概算財務資金項目概算單位付款。
二、視野薪水:指視野廠家組織開展專門行業行為下列關于幫助行為得到的薪水。一般是醫療服務薪水等
♋三、營運使納入:指企事業標準在正規專業業務領域生活以至于幫助生活囿于開設非自己結算營運生活獲取的使納入。
𓃲四、許多盈利:指公司的得到的除“國庫撥付盈利”、“事業上的盈利”、“操作盈利”等除外的盈利。具體是:醫藥盤盈盈利等。
五、月初結轉和盈余:意指上一年度尚末結束、結轉到年初按相關的的規定立即運行的財政資金。
ꦐ六、年底結轉和余額:指上季度或之前季度費用預算布置、因合理性具體條件情況轉變是沒辦法按原計劃表方案,需廷遲到后期季度按相關法規再選擇的資產。
七、首要收支:指廠家為服務保障組織機構生活持續運行、搞定生活業務任務卡而遭受的多種收支。
🧜八、創業項目撥出費用:指的單位為完全某個的人事部門崗位任務卡或事業發展前景發展前景對方,在主要撥出費用之中引發的基本撥出費用。
🔯九、合作生產經營費用:指企事業公司的在專業課程話動及鋪助話動模版推進非自由統計合作生產經營話動發生了的費用。
🐭十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🉐十一月、機構自動運行專項經費撥出:指行政處行業和參考公務活動員法操作的事業上的行業應用一般的服務性預決算財政預算撥付科學安排的最基本撥出中的平時公共專項經費撥出撥出。