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2018年度部門決算公開(上海市松江區精神衛生中心)
信息來源: 上傳時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江區精氣神公共衛生重心

2018本年科室部門預算

 

 

 


目  錄

 

一是那部分 沈陽市松江區精神實質干凈衛生基地簡介

一、首要權責

二、機購設為

第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

一、納入經費支出預算總表

二、個人收入結算的時候表

三、花費預算表

四、財政部門補貼款工資收入總支出預算總表

五、通常共公竣工決算不需要審批開支竣工決算表

六、一半共公概預算不需要審批常見費用部門預算表

七、普遍公益性概預算財政部門補貼款“三公”接待費及政府部門正常運行接待費收入支出預算表

八、政府機構性母基金工程預算國庫補貼款費用預算表

九、固定資產外債狀況表

第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

第五的部分 動詞釋義

 


第一部分    上海市松江區精神衛生中心概況

 

一、   首要行政職能

𓄧松江區思想食品健康中是思想食品健康非常工程專注衛生院,核心做思想病非常工程專注、思想復健非常工程專注、社區服務項目站消滅非常工程專注、診療檢測心理活動非常工程專注的就診手術緩解;麻藥科(限升級電抽動手術緩解);醫藥學檢測科:診療檢測體液、血管非常工程專注、診療檢測微怪物學非常工程專注、診療檢測電化學檢測非常工程專注、診療檢測免疫性、血清學非常工程專注;醫藥學視頻科等就診非常工程專注;服務項目理念是盡心盡職盡責為我區各城鎮的思想的人者服務項目,才能做到迅速手術緩解,抓好改善,更加完善統計數工做。

二、培訓機構設備

    根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個含有公司,主要包括:辦公樓室、網絡綜合有效保障科、醫政科、基礎護理部、應對科、錢財科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

2018第四季度工資收入其他支出竣工決算總表

機關單位:上萬元

凈收入

其他支出

工程

結算的時候數

投資項目

預算數

一、財政預算補貼款純收入

3640.94

一、基本上公開服務保障撥出

 

  在當中:中央政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政部門審批

2.71

二、國際關系收支

 

二、上家補貼金營收

 

三、中國國防總支出

 

三、企業發展效益

3959.92

四、公益性安會支出費用

 

四、生產收益

 

五、的教育收支

0.10

五、附加基層單位上交個人收入

 

六、數學技術水平開支

 

六、的創收

454.24

七、民族文化體育教育與山東新農商軟件科技有限公司開支

 

 

 

八、社會各界維護和就業的費用支出

590.91

 

 

九、醫治安全衛生與計劃表計生性支出

6134.61

 

 

十、節水安全其他支出

 

 

 

11、新型農村社區網站性支出

2.71

 

 

十三、農業水支出費用

 

 

 

第十五、交通出行物流運輸結余

 

 

 

十四、能源探礦信息內容等收支

 

 

 

第十三、金融業售后服務企業等費用支出

 

 

 

第十六、財務撥出

 

 

 

十二、經濟援助任何東北部性支出

 

 

 

十九、國土資源深海氣象條件等付出

 

 

 

19、往房有保障性支出

60.88

 

 

二是、油糧商品自給率花費

 

 

 

二國慶、其他的開支

 

本年度純收入自動求和

8055.10

當年度結余總計

6789.21

用事業有成理財產品補上出入差額

 

盈余分派

1116.68

本年結轉和盈余

582.94

年底結轉和節余

732.15

總結

8638.04

總額

8638.04


2018半年度收錄竣工決算表

公司:萬塊

頂目

年初盈利合計數

財務付款年收入

領導補貼申請書效益

事業上的純收入

生產經營工資

復屬公司上交薪資

另一個使收入

功能分類
科目編碼

科目表名稱大全

預估合計

8055.10 

3640.94 

 

3959.92 

 

 

454.24 

208

 

 

社交質量保障和專業教育支出費用

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業性機構離退居二線

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

05

機構衛生事業基層單位常見醫療商業險商業險付款總支出

415.27 

415.27 

 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關衛生事業編制名稱網絡職業年金手機繳費其他支出

175.64 

175.64 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構干凈與規劃生二胎

7400.60 

2986.43 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

 

市立醫院口腔科

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

05

精神狀態病醫院科室

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

04

 

公共性干凈衛生

186.00

186.00

 

 

 

 

 

210

04

09

重大事件通用清潔衛生專項計劃

156.00

156.00

 

 

 

 

 

210

04

10

突發群體事件整理公用干凈衛生群體事件作為應急的整理

20.00

20.00

 

 

 

 

 

210

04

99

其他公共性衛生監督收入支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業心企業單位醫療設備

208.58

208.58

 

 

 

 

 

210

11

02

視野基層單位醫學

208.58

208.58

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉居民區域開支

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

 

省份知識基礎匹配設施匹配費及相對應專向公司債務創收準備的教育支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

99

某些大城市根基建筑設施搭配費配備的其他支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房服務保障其他支出

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改變費用支出

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

01

商品房公積金貸款

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年總支出竣工決算表

企事業單位:70萬

頂目

當年度其他支出預估合計

大多費用支出

工作付出

上交國家上級領導其他支出

加盟開支

對附屬醫院行業補貼費用

功能分類
科目編碼

科目表標題

自動求和

6789.21 

5905.74 

883.47 

 

 

 

205

 

 

學校花費

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

 

的教肓性支出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

99

各種文化教育收入支出

0.10

 

0.10

 

 

 

208

 

 

世界得到保障和求業經費支出

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門企業發展公司的離退休之

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

05

機關單位名稱工作單位名稱一般健康養老保障繳付費用

415.27 

415.27 

 

 

 

 

208

05

06

企事業企業單位企業單位事業企業單位企業單位職業技能年金交費教育支出

175.64 

175.64 

 

 

 

 

210

 

 

醫學食品衛生與工作計劃生孩子

6134.61 

5253.95 

880.66 

 

 

 

210

02

 

公校青島博士整形醫院醫院

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

02

05

神經病診所

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

04

 

公共信息衛生學

190.62

 

190.62

 

 

 

210

04

09

重特大公眾衛生管理專項計劃

165.40

 

165.40

 

 

 

210

04

10

突發行為的共公衛生情況行為應急救援處里

15.22

 

15.22

 

 

 

210

04

99

其它的公用設施衛生監督結余

10.00

 

10.00

 

 

 

210

11

 

行政處行業工作單位整形

208.58

208.58

 

 

 

 

210

11

02

企業工作單位醫療服務

208.58

208.58

 

 

 

 

212

 

 

城鄉建設社群花費

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

 

城鎮知識基礎措施一起費及對應著督查通知債款利潤合理安排的經費支出

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

99

其它的旅游城市理論知識生活設施配套方案費安裝的付出

2.71

 

2.71

 

 

 

 

221

 

 

商品房的保障性支出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

 

個人住房轉型花費

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

01

住宅房住房基金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018全年度民政撥付納入花費竣工決算總表

工作單位:來萬

收益

性支出

的項目

竣工決算數

好項目

總計

似的公用設施工程預算財政部門捐款

政府機關性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財務補貼款

一、普通公用概算財務審批

3638.23 

一、一般來說公用服務的教育支出

 

 

 

二、縣政府性投資基金預算表財政廳付款

2.71 

二、外交關系開支

 

 

 

 

 

三、國防科技收入支出

 

 

 

 

 

四、公用穩定費用支出

 

 

 

 

 

五、幼小銜接費用

 0.10

 0.10

 

 

 

六、小學科學水平花費

 

 

 

 

 

七、民族文化田徑運動與文化傳播費用支出

 

 

 

 

 

八、當今社會得到保障和專業教育支出費用

590.91 

590.91 

 

 

 

九、社區衛生系統監督與規劃生肓收支

2902.14 

2902.14 

 

 

 

十、節能公司生態環保收入支出

 

 

 

 

 

11、城鄉一體化社區服務站花費

 2.71

 

2.71 

 

 

12、畜牧業水教育支出

 

 

 

 

 

第十五、交通網裝卸搬運結余

 

 

 

 

 

十四、資源量地質勘察的信息等結余

 

 

 

 

 

15場、商業性的售后制造業等總支出

 

 

 

 

 

第十五、科技金融結余

 

 

 

 

 

十二、捐助另外省市撥出

 

 

 

 

 

18、國土局海洋環境氣象學等支出費用

 

 

 

 

 

十八、房屋切實保障收入支出

 60.88

60.88 

 

 

 

三十五、糧油食品材料物資儲備量付出

 

 

 

 

 

二五一、另一支出費用

 

 

 

本年度個人收入自動求和

3640.94 

當年度收入支出累計

3556.74 

3554.03 

 2.71

本年財政部門撥付結轉和盈余

537.26 

月底國庫付款結轉和節余

621.46 

621.46 

 

      一樣 公共服務工程預算財政預算補貼款

537.26 

 

 

 

 

      政府性性貨幣基金項目預算財務補貼款

 

 

 

 

 

總結

4178.20 

總共

4178.20 

4175.49 

 2.71

 


2018一年度一樣公共服務預算表財政廳付款收入支出預算表

院校:萬

工程項目

預估合計

關鍵費用支出

活動花費

工作分級

考試科目標識號

科目表英文名稱

205

 

 

教育輔導經費支出

0.10

 

0.10

205

99

 

其余學前教育開支

 

 

 

205

99

99

許多教育輔導經費支出

0.10

 

0.10

208

 

 

市場經濟有保障和找工作費用支出

590.91

590.91

 

208

05

 

政府部門工作計量單位離養老金

590.91

590.91

 

208

05

05

危險機關事業工作單位工作單位常規頤養保險服務激費性支出

415.27

415.27

 

208

05

06

機關組織參公組織專職年金激費結余

175.64

175.64

 

 

210

 

 

醫藥安全衛生與進度表生二胎

2902.14

2312.42

589.72

210

02

 

公力三甲醫院

2502.94

2103.84

399.10

210

02

05

精神抖擻病醫療機構

2502.94

2103.84

399.10

210

04

 

公用設施清潔

190.62

 

190.62

210

04

09

非常大的公眾環保督查通知

165.40

 

165.40

210

04

10

突遇公用食品衛生時間突發工作

15.22

 

15.22

210

04

99

的公共性安全教育支出

10.00

 

10.00

210

11

 

財政事業上的企單位診療

208.58

208.58

 

210

11

02

工作行業醫療服務

208.58

208.58

 

221

 

 

往房的保障付出

60.88

60.88

 

221

02

 

商品房改制收入支出

60.88

60.88

 

221

02

01

房間北京公積金

60.88

60.88

 

加總

3554.03

2964.21

589.82

 


2018年末普通共同財政預算預算財政預算撥付主要收支結算的時候表

  政府部門:70萬

新項目

預估合計

工作員經費支出

公用設施資金

市場經濟分類別

考試科目標識號

管理費用分類

301

 

公資員工福利收入支出

2950.15

2950.15

 

301

01

  基本性年終獎金

445.86

445.86

 

301

02

  津貼費補貼政策

257.99

257.99

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  伙食費補助金費

 

 

 

301

07

  考核工資收入

1385.93

1385.93

 

301

08

政府部門事業心機構常規養老院人身險費

415.27

415.27

 

301

09

職業角色年金交款

175.64

175.64

 

301

10

機關人員主要醫療保健保險費用激費

208.58

208.58

 

301

11

公務接待員社區醫療補助款交費

 

 

 

301

12

其他世界 質量保障繳付

 

 

 

301

13

住宅房公積金貸款

60.88

60.88

 

301

14

醫療設備費

 

 

 

301

99

  別月工資公益福利費用

 

 

 

302

 

貨品和功能總支出

 

 

 

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  打印費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  流程手續期

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業經理方法費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)服務費

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

 

 

 

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  商務會議費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務服務費

 

 

 

302

18

  專用箱裝修雜費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專業級染料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  信賴業務范圍費

 

 

 

302

28

  總工會資金

 

 

 

302

29

  會員福利費

 

 

 

302

31

  國家公務用車的加載維系費

 

 

 

302

39

  的路網學費

 

 

 

302

40

  稅金及疊加預算

 

 

 

302

99

  各種貨品和服務于費用支出

 

 

 

303

 

對本人和家長的補貼費

14.06

14.06

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.51

12.51

 

303

05

  生活中補助款

 

 

 

303

07

  社區醫療費用補助款

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

我們林業生產加工貼補

 

 

 

303

99

  相關我們和家人的補助款總支出

1.55

1.55

 

310

 

投資性教育支出

 

 

 

310

02

  辦公儀器購置費

 

 

 

310

03

  專用的設備采購

 

 

 

310

07

  短信網路及APP新購不斷更新

 

 

 

310

13

  國家公務出行折舊費

 

 

 

310

19

  的交通銀行平臺采購

 

 

 

310

22

  無型股本購進

 

 

 

310

99

  其它資本投資性其他支出

 

 

 

自動求和

2964.21

2964.21

 

 


2018月度普通公共信息概預算財政資金付款“三公”資金投入預算及單位加載資金投入預算支出費用預算表

機關單位:萬塊

通常情況下共公預算表財政廳撥付“三公”費用

機構啟用

資金預算數

合計數

因公出國旅游

(境)費

因公專用車折舊費及運作費

國家公務接侍費

小計

國家公務用車的

租賃費費

公務接待租車

加載費

預決算數

部門預算數

估算數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

成本預算數

預算數

預決算數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🍎注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。

 


2018第四季度當地政府性資金費用財政資金審批其他支出竣工決算表

標準:百萬元

工程項目

總計

常規開支

該項目經費支出

功能性劃分類別

考試科目商品編碼

會計分類名稱

212

 

 

城市街道社區費用支出

2.71

 

2.71

212

13

 

大城市知識基礎設備配備費及相應的自查報告借債收錄制定計劃的性支出

2.71

 

2.71

212

13

99

某個城市地區根基場地設施配置費擬定的性支出

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

總計

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018季度資金資產負債情況下表

 

 

收入額政府部門:萬美金

 

占比

使用價值

年末數

歲末數

年末數

月底數

一、金融資產總計

——

——

5240.26

6250.46

   (一)外溢股本

——

——

2367.04 

3429.65

   (二)確定股權

——

——

5770.19

5981.57

          其中:1.房屋(平方米)

13879.98

13879.98

3046.12

3046.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

1057

1073

1072.00

1179.15

                   (1)車輛

 2

2 

 68.78

 68.78

𝕴                          應該因公公務車

 

 

 

 

𒐪                          辦案巡邏用車的

 

 

 

 

🦩                          特種作業專門技術應用出行

 

 

 

 

🔯                          其它的使用車

 2

 2

 68.78

68.78 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

1184 

 1171

1374.75

1475.66

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

142.20 

262.15

🌌               4.一些一定債務

——

——

277.32

280.64

𝄹        減:積累折舊費及減值需要準備

——

——

2896.97

3163.47

   (三)長久的交易

——

——

 

 

   (四)在新建網工程建設

——

——

 

2.71

   (五)神圣凈資產

——

——

 

 

💧        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)某個資源

——

——

 

 

二、資產負債總金額

——

——

899.56

728.94

三、凈股本總金額

——

——

4340.70

5521.52

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園傷害市松江區心理衛生情況機構2018年末薪資收入支出部門預算基本具體情況闡明

傷害市松江區精氣神衛生管理核心2018🐼年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。

二、對于濟南市松江區理念環境衛生中間2018本年度凈收入部門預算時候反映

當年度🔥收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。

三、關羽成都市松江區進取精神干凈衛生中心點2018半年度費用結算的時候情況發生介紹

上年💜支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。

四、更多武漢市松江區思想干凈衛生心中2018年中財政部門審批薪資收支基本情況闡明

滬市松江區的精神健康平臺2018ౠ年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

五、關干成都市松江區精神狀態衛生管理平臺2018年末普遍公開財政廳預算財政廳審批總支出預算環境就說明

(一)一樣 公共信息工程預算財政預算撥付開支竣工決算總體目標條件

武漢市松江區意志清潔平臺2018🅰年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

(二)似的共同預算財政費用支出 補貼款費用支出 預算框架環境

武漢市松江區有精神衛生管理平臺2018ꩲ年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。

(三)平常公眾概算不需要撥付支出費用竣工決算特定真實情況

杭州市松江區精神實質衛生情況中心站2018🍌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:

1♏、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

2♈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。

 3✱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。

5、醫療機構清潔與工作計劃生二胎(類)公辦醫生(款)進取精神病醫生(項)包括使用:非全日制企業職工的基本工資特權開支、商品價格服務管理開支、撫恤金、辦公樓及醫療衛生的設備添置、ඣ資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。

6🥀、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

7✨、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。

8🥃、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。

9♔、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。

10🐲、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。

六、并于沈陽市松江區奉獻精神環境衛生主2018年中正常服務性成本預算國庫撥付基礎花費竣工決算事情說明書怎么寫

北京市松江區心情衛生間公司2018🐻年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1༺、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等

七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

蘇州市松江區有精神環境衛生重點2018年終無“三公”資金投入財政廳補貼款性支出。

(一)“三公”專項資金民政審批支出費用預算總體設計事情反映。

西安市松江區有精神環保心中2018第四季度無“三公”專項資金財政預算撥付費用。

(二)“三公”專項資金財政性捐款費用支出 結算的時候詳細具體情況介紹。

北京市松江區意志衛生學中央2018季度無“三公”勞務費財政性付款開支。

八、關羽沈陽市松江區奉獻精神環境衛生公司2018第四季度政府性性投資基金估算財政撥出撥付撥出預算情況報告介紹

濟南市松江區奉獻精神衛生防疫公司2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:

🦩城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。

九、國有控股投資者運營預決算財政部門撥付具體情況證明

昆明市松江區的精神環境衛生服務中心2018年度目標無國有化股權投資加盟估算財政局捐款撥出。

十、的重要的事由的的情況表明

(一)機關單位開機運行資金投入經費支出現象

濟南市松江區精氣神衛生管理中間2018一年度有機物關啟動勞務費開支。

(二)現政府的采購費用支出 的情況

北京市市松江區信念衛生監督重點2018🥀年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。

(三)小車、經過獨特占用率的情況

西安市市松江區精神實質衛生學主2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算效績安全管理情況下

🔜上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個🧸,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

♑一、不需要捐款創收:指的單位上年終從本級不需要單位具有的不需要捐款,涉及一樣共同決算不需要捐款和以政府性投資基金決算不需要捐款。

💫二、自己企業工資來源:指自己企業機構積極開展專業化金融產品項目還有輔助器項目拿得的工資來源。重點是:醫療保健工資來源等。

🐼三、銷售收錄:指企業發展企事業編制在的專業業務領域活動內容試述氧化硅活動內容之中大力開展非獨力記帳銷售活動內容擁有的收錄。

🌟四、另外使使創收:指機關單位選取的除“財政局撥付使使創收”、“事業上使使創收”、“銷售經營使使創收”等本身的使使創收。一般是:員工食堂使使創收、利息率使使創收等。

五、年終結轉和余額:意指當年度從未結束、結轉到當年度按相關的要求已經食用的財政資金。

🅷六、半季度結轉和盈余:指本季度度或之前季度項目預算合理安排、因客觀性的經濟條件進行改變沒辦法按原設計運用,需網絡延時到之后季度按有關系規范堅持運用的財力。

七、幾乎教育費用:指政府部門為保駕護航中介機構很正常轉動、完整基本作業責任而發生的數據來教育費用。

𒀰八、項目流程花費:指機構為來完成特殊的行政機關工作任務卡或工作趨勢目的,在差不多花費除此之外發生了的杜六房加盟總部的花費。

🏅九、管理經費撥出:指事業發展基層單位在專業性項目組織及輔助工具項目組織模版推進非自己計算成本管理項目組織會出現的經費撥出。

𒈔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝓡十一月、機關企行業企行政單位電腦運行勞務費:指行政事務企行業企行政單位和圖案填充公務活動員法管理工作的行業企行業企行政單位動用一般來說公共性預決算財政部門審批擬定的首要性費用中的日常工作公供勞務費性費用。

 

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