北京市松江區思想環衛中心點
2019年部門預算
目 錄
第一次那部分 武漢市松江區的精神清潔衛生核心概述
一、主耍職權
二、培訓機構使用
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、營收撥出結算的時候總表
二、工資收入竣工決算表
三、教育支出部門預算表
四、不需要補貼款創收性支出竣工決算總表
五、通常公用部門預算國庫付款費用支出 部門預算表
六、大部分公眾概算財政部門審批基本性結余預算表
七、基本公益性概預算國庫撥付“三公”勞務費及行政單位操作勞務費結余部門預算表
八、現政府性資金預結算的時候財政局捐款教育支出結算的時候表
九、基金負債率原因表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
第七部位 代詞詮釋
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、主要管理職能
ℱ傷害市松江區精力清潔提供功能中心是精力清潔專升本醫院專家,其主要擔任精力病職業 、精力康復護理職業 、街道辦事處有機廢氣職業 、診療實驗方法實踐護理心理活動職業 的評估診治;局部重癥診療實驗方法實踐科(限修復電肌肉抽搐診治);診療實驗方法實踐檢定科:診療實驗方法實踐護理體液、血漬職業 、診療實驗方法實踐護理益生菌體學職業 、診療實驗方法實踐護理催化檢定職業 、診療實驗方法實踐護理免疫力、血清學職業 ;診療實驗方法實踐成像科等評估職業 ;提供功能指導思想是盡心盡職為我區各縣鎮的精力用戶者提供功能,體現及時性診治,進一步強化防冶,進一步完善統計數運作。
二、設備布置
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個含有單位,涉及:商務職場、網絡綜合的保障科、醫政科、保護部、防范科、財務出納科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019年末年收入結余部門預算總表
院校:萬
個人收入 |
收支 |
||
的項目 |
預算數 |
該項目 |
部門預算數 |
一、般公用設施成本預算不需要補貼款收入水平 |
3836.70 |
一、基本公共性服務項目性支出 |
|
二、中央政府性母基金估算財政部門捐款收入水平 |
|
二、外交活動結余 |
|
三、領導補助金薪水 |
|
三、國防科技開支 |
|
四、事業性盈利 |
4843.49 |
四、共公安全保障支出費用 |
|
五、開薪資 |
|
五、培訓經費支出 |
|
六、附加基層單位上交薪水 |
|
六、科學性科技付出 |
|
七、另外的收益 |
572.64 |
七、文化產業草原旅游球場與傳煤花費 |
|
|
|
八、社會中保障措施和就業形勢結余 |
711.91 |
|
|
九、衛生管理健康的花費 |
6848.58 |
|
|
十、發展節能環境保護環境保護花費 |
|
|
|
國慶、城鄉經濟特別費用 |
|
|
|
十三、農業和林業水付出 |
|
|
|
第十三、交通網運輸業撥出 |
|
|
|
十四、能源勘查數據等總支出 |
|
|
|
第十三、商務服務性業等花費 |
|
|
|
第十五、網絡金融費用 |
|
|
|
十八、扶持另一個地區劃分收支 |
|
|
|
十九、天然的資源海洋資源氣象臺等其他支出 |
|
|
|
19、住宅房基本保障撥出 |
69.10 |
|
|
二十五、調味品資源產出其他支出 |
|
|
|
二十一國慶、災情防范及應急處置管理制度花費 |
|
|
|
二十三、任何開支 |
|
本年度收錄總金額 |
9252.83 |
本年度撥出累計 |
7629.59 |
用事業上的債券掩蓋出入差額 |
|
節余劃分 |
1378.04 |
年末結轉和節余 |
412.48 |
年尾結轉和節余 |
657.68 |
累計 |
9665.31 |
總共 |
9665.31 |
2019全年度收入水平部門預算表
行業:千元
大型項目 |
本年度薪資收入總計 |
財務補貼款營收 |
上司補貼申請書盈利 |
事業有成年收入 |
合作經營收益 |
附帶部門繳納薪水 |
其它的薪水 |
||||
功能分類 |
項目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
的社會服務和就業機會收支 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務教育事業廠家離離休 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作公司離退休年齡 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政標準視野標準通常社區養老穩妥交款性支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關工作行業的職業年金付費收支 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生鍵康支出費用 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
名辦醫院 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
的精神病診所 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
其他公立學校診所支出費用 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生間 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大服務性環衛專門 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發事件工作工作公用安全事件工作救急工作 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門參公公司的醫治 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展公司的醫疔 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產切實保障性支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改變付出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019全年結余預算表
組織:來萬
內容 |
當年度費用支出 總計 |
一般收支 |
產品經費支出 |
上交國家上家支出費用 |
經營者其他支出 |
對復屬方補助金付出 |
||||
功能分類 |
考試科目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的保護和就業創業收入支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務人事企業離退職 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事機關單位離退休年齡 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關標準企事業標準通常頤養保險金繳納結余 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企事業單位編制衛生事業企事業單位編制行業年金納費費用支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環保的健康花費 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公辦專科醫院 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
進取精神病寵物醫院 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
某個醫機構性支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾清潔 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大安全事故公開食品衛生督查通知 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突遇公共性衛生管理惡性事件應急救援治理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業性工作單位醫用 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心的單位醫療器械 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房擔保花費 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改革創新費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019半年度民政撥付工資收入費用竣工決算總表
方:萬
薪水 |
費用 |
||||
大型項目 |
部門預算數 |
產品 |
累計 |
常見公益性預算表財政預算審批 |
政府機構性母基金概算國庫付款 |
一、一般的公共信息決算財政廳撥付 |
3836.70 |
一、一般的服務項目性服務項目費用 |
|
|
|
二、政府部門性私募基金財政資金預算財政資金撥付 |
|
二、國際關系開支 |
|
|
|
|
|
三、國防安全收支 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全衛生支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教導撥出 |
|
|
|
|
|
六、科學學技術設備撥出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化市場軍事體育與媒體性支出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟保護和擇業支出費用 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、衛生學綠色撥出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、能源管理的環保性支出 |
|
|
|
|
|
國慶、新型農村社區服務站教育支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、出行運輸物流費用 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源堪探資料等收支 |
|
|
|
|
|
二十、商業樓服務培訓業等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、金融業結余 |
|
|
|
|
|
十六、協助另外東南部撥出 |
|
|
|
|
|
十九、天然資源性深海氣象站等經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、房產服務花費 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
2、糧油食品物資供應自給率總支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災難有效預防及應對管理工作收入支出 |
|
|
|
|
|
二十三、各種教育支出 |
|
|
|
上年工資合計數 |
3836.70 |
上年費用累計 |
3602.95 |
3602.95 |
|
本年財政局補貼款結轉和盈余 |
301.78 |
年尾財政性補貼款結轉和盈余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、似的公共服務概算財政性撥付 |
301.78 |
|
|
|
|
二、政府部性資金概算不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4138.48 |
總額 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019一年度正常公開概預算財政預算捐款結余竣工決算表
公司的:萬
業務 |
總計 |
大體費用 |
內容費用支出 |
|||
基本功能總類 課程打碼 |
課程和科目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會中保駕護航和就業問題經費支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企業發展公司離退休年齡 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上機構離提前退休 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關衛生事業企業基本的養老服務保險公司手機繳費收支 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企業標準網絡職業年金繳付撥出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
食品衛生建康性支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
私立醫院門診 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
心理病醫院專家 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
同一公辦醫院專家收入支出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公用設施清潔 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
重大安全事故服務性環保專頂 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
突發性共同清潔案例應急預案治理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政訴訟工作單位名稱診療 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性基層單位醫療設備 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
自建房保駕護航收入支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
租賃房機構改革收入支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019年末通常服務性部門預算財政收支撥付主要收支部門預算表
標準:萬是
樓盤 |
總計 |
人數資金 |
共公費用 |
||
經濟條件分類管理 題目編號規則 |
題目各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資社會福利支出費用 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
幾乎月工資 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼費津貼 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核員工工資 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
國家機關事業公司的核心關于養老地產社保養老公司付款 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
職業年金納費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員根本社區醫療人壽保險激費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
因公員醫療機構政府補貼納費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的世界 確保繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
公寓房公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些公資福利金收入支出 |
|
|
|
302 |
|
物品和服務培訓總支出 |
|
|
|
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用建筑雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務接待使用車自動運行維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一道路服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些進口商品和的服務支出費用 |
|
|
|
303 |
|
對小編家庭式的補助款 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們畜牧業產量津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對個和中國家庭的政府補貼 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公裝備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
專業設施設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息平臺網絡數據及應用添置版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動租車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
一些公共交通軟件購進 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和展示品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
有形資本折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
各種金融資本性撥出 |
|
|
|
累計數 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
🎀2019當年度尋常公益性費用預算財政部門補貼款“三公”專項資金及企事業單位操作專項資金付出部門預算表
工作單位:億元
通常公用成本預算財政廳撥付“三公”勞務費 |
工商登記運動 費用部門預算數 |
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累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務車輛租賃購進及電腦運行費 |
公務接侍接侍費 |
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小計 |
公務活動車輛租賃 置辦費 |
國家公務出行用車 自動運行費 |
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費用數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
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⛄注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019國庫年度鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算國庫補貼款教育支出竣工決算表
公司的:萬是
工程項目 |
累計數 |
基本的支出費用 |
項目性支出 |
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實用功能進行分類 學科編號 |
科目必名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年股權債務的情況報告 |
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大額公司的:70萬 |
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數目 |
實用價值 |
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期初數 |
年尾數 |
年終數 |
年終數 |
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一、債務總計 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)變化固定資產 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)一定股本 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
💛 2.專用專用設備(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
🍸 里面:(1)行駛(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
🎃 應該公務活動公務車 |
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๊ 執法監督巡邏車輛租賃 |
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🎉 獨特的專注技木出行 |
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♎ 另外的專車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
♈ 4.許多穩定財產 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
🌞 減:總計折舊費及減值籌備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)持久控股權注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)暫時企業債券投資者 |
—— |
—— |
|
|
(五)待建過程中 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)無型資金 |
—— |
—— |
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50.15 |
♈ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
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0.42 |
(七)某個金融資產 |
—— |
—— |
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二、負債率預估合計 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈股本加總 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、關于幼兒園北京市松江區意志衛生間基地2019財政年度收錄開支結算的時候總體目標時候闡明
深圳市松江區進取精神安全衛生中心局2019ౠ年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、關干杭州市松江區精神什么衛生間重點2019一年度營收結算的時候狀態說明書怎么寫
本年度💜收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、相對于濟南市松江區意志清潔心中2019年末費用支出 結算的時候的情況說明書書
本年度💦支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、介紹西安市松江區精神力量衛生情況中心點2019第四季度財務撥付收入來源結余綜合狀態詳細說明
杭州市松江區思想衛生情況主2019🐠年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、有關于西安市松江區精神上的環保重心2019當年度尋常公用設施工程預算財政性審批其他支出預算情況發生講解
(一)尋常公眾費用預算財務捐款經費支出結算的時候總體設計現象
深圳市松江區信念安全衛生心中2019꧃年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)普遍公開費用預算財政局付款費用部門預算空間結構的情況
杭州市松江區精氣神公共衛生重點2019💖年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)似的公開預竣工決算財政部門撥付收入支出竣工決算中應事情
廣州市松江區精神什么衛生監督心中2019𝄹年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1ꦛ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2𒈔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3🌼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、安全的健康結余(類)名辦青島博士整形衛生院衛生院(款)神經病青島博士整形衛生院衛生院(項)重點用作:職教工的公司福利金結余、品牌業務結余、撫恤金、商務辦公及醫藥系統購置費、🌺資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5ﷺ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6🐲、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7🐎、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8⛎、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9🔥、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、介紹武漢市松江區信念衛生間管理中心2019年度目標尋常公益性預部門預算財政部門捐款幾乎其他支出部門預算情況發生說
杭州市松江區神經環境衛生主2019♏年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1🍒、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財務撥付付出結算的時候總的狀況原因分析。
傷害市松江區思想安全學校2019每年無“三公”經費教育支出財政資金補貼款教育支出。
(二)“三公”費用財政廳審批費用結算的時候大概現狀講解。
武漢市松江區精神上的環保中2019月度無“三公”費用民政撥付結余。
八、對于佛山市松江區有精神公共衛生中間2019當年度部門性投資基金成本預算財政局審批性支出部門預算現狀反映
重慶市松江區進取精神衛生防疫重心2019不需要年度無政府部門性債卷費用不需要捐款付出。
九、國企資本投資營業估算財政局補貼款狀態證明
ꦇ成都市松江區的精神衛生間服務中心2019第四季度無國有土地金融資本合作經營成本預算財政資金審批經費支出。
十、其他至關重要項目的環境這說明
(一)機關單位自動運行經費花費花費時候
北京市松江區精神狀態衛生情況中2019年末高分子關自動運行資金投入支出費用。
(二)人民政府招標合同花費狀況
北京市松江區奉獻精神安全主2019🉐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)汽車、自建房特有負載情況報告
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算業績考核管理工作情況下
ꦓ上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:計劃了《松江區精神上的健康重心財政預算標準化處理有效的方法》、計劃新項目工作進行具體意見、標準新項目工作審批工作工作;全工作績效考評標準化處理進行的情況🌳:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🌠一、民政資金概算支出撥付盈利:指現政府部門管理當年終度從本級民政資金概算支出部門管理擁有的民政資金概算支出撥付,涉及一般的公用設施概算民政資金概算支出撥付和現政府性理財產品概算民政資金概算支出撥付。
ꦦ二、教育事業發展營收水平:指教育事業發展方推進工程專業渠道活動舉例說明外掛活動完成的營收水平。一般是:醫療管理營收水平等。
❀三、合作企業經營年工資收入:指事業行業在專業化金融業務過程舉例助手過程后開展業務非獨立空間結轉合作企業經營過程獲得的年工資收入。
😼四、某個工資:指企業單位提供的除“不需要補貼款工資”、“事業上工資”、“管理工資”等其它的工資。注意是:飯堂工資、貸款利息工資等。
五、期初結轉和節余:是以去年度尚無來完成、結轉到本年度按關干的規定不斷用的財力。
꧒六、歲末結轉和節余:指當當年終度或已前當年終工程預算規劃、因客觀事實必要條件遭受變幻不可按原行動計劃推進,需延時到日后當年終按密切相關標準規定以后運行的資產。
💫七、首要撥出:指基層單位為保障機制醫院正常情況運行、進行規章制度工作的任務的任務而產生的貼心的售后服務撥出。
꧟八、工程經費費用開支 :指院校為做好既定的政府部門的工作日常任務或視野發展壯大制定目標,在常見經費費用開支 外的發生的數據來經費費用開支 。
🌱九、營運管理花費:指企事業公司在專科主題營銷項目及配套主題營銷項目后發展非獨有會計核算營運管理主題營銷項目出現的花費。
ꦗ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌄國慶、部門加載專項事業費:指財政部門院校和根據公務接待員法經營的事業發展院校實用平常公共性工程預算財政部門補貼款安裝的一般總收支中的日常任務公用設施專項事業費總收支。