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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發布的時候:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼中醫保健院

2018當年度部門預算

 

 

 

 

 


目  錄

 

第一部分 西安市松江區婦幼保鍵院概述

一、基本職能作用

二、行業結算的時候院校制成

第二部分 上海市松江區婦幼養生保健院2018年度部門決算表

一、盈利付出結算的時候總表

二、個人收入部門預算表

三、其他支出預算表

四、財政收入支出審批盈利收入支出部門預算總表

五、尋常共同工程預算財政廳捐款支出費用竣工決算表

六、大部分共公工程預算財政廳捐款通常收支竣工決算表

七、一半公共信息預算表財務捐款“三公”專項資金收支及工商登記開機運行專項資金收支收支結算的時候表

八、政府部性基金投資費用預算財政部門捐款教育支出結算的時候表

九、股權資產負債具體情況報告

第三部分 上海市松江區婦幼保養院2018年度部門決算情況說明

四部門 形容詞釋義

 


第一部分    上海市松江區婦幼保健品院概況

 

一、大部分工作職責

防冶后果婦小班幼兒童營養健康的消化道疾病,影響孕產婦和圍產兒死掉率,力促的支持母乳飼喂。

二、中介機構裝置

由的單位要根據三定實施方案等有關的規定有關內壁貸款機構設立填的。

不同上面的職責范圍,滬市松江區婦幼保養院設6個獨立設置企業,包含:工作室、醫務科、護里部、企業財務科、總務科、避免保健養生科。
第二部分    上海市松江區婦幼護理院2018年度部門決算表

2018半年度年收入收支結算的時候總表

公司:十萬

盈利

收入支出

大型項目

結算的時候數

投資項目

結算的時候數

一、財政資金審批盈利

4236.49

一、尋常公共的服務的服務其他支出

 

  各舉:政府機關性股票基金決算財政局審批

 

二、國際關系教育支出

 

二、領導補貼費創收

453.34

三、民防支出費用

 

三、企業發展收益

16167.18

四、公共服務很安全開支

 

四、運營年收入

 

五、育兒教育性支出

12.46

五、所屬基層單位繳納納入

 

六、完美技術水平性支出

 

六、相關使收入

281.97

七、人文精神體育乒乓球與傳媒廣告花費

 

 

 

八、社會發展質量保障和大學生就業教育支出

1421.43

 

 

九、醫療服務環境衛生與工作方案生小孩結余

17768.12

 

 

十、節水生態環保結余

 

 

 

五一、城市居委會其他支出

 

 

 

第十二、農業和林業水撥出

 

 

 

13、交通出行配送性支出

 

 

 

十四、資源英文勘察消息等費用支出

 

 

 

15場、商務安全制造業等開支

 

 

 

第十五、金融經濟花費

 

 

 

二十七、捐助某些地方性支出

 

 

 

十九、國土資源海洋能氣象條件等開支

 

 

 

十八、個人住房得到保障收入支出

65.28

 

 

四十、調味品工程設備自給率其他支出

 

 

 

二十一國慶、另一個收入支出

 

上年收錄合計數

21138.98

本年度花費預估合計

19267.29

用事業上的投資基金掩蓋出入差額

 

節余重新分配

1854.35

期初結轉和盈余

220.68

年初結轉和余額

238.02

總金額

21359.66

總額

21359.66


2018季度效益部門預算表

公司的:余萬元

投資項目

當年度純收入加總

國庫付款薪資

領導補助款效益

事業性工資

經營的納入

所屬院校上交凈收入

一些收益

功能分類
科目編碼

管理費用品牌

合計數

21138.98 

4236.49 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

208

 

 

世界 基本保障和工作費用支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業組織組織離退體

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業心標準離養老

9.85 

9.85 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

危險機關教育事業工作單位幾乎社保養老公司保險公司網上繳費支出費用

1336.98 

1336.98 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機構事業單位名稱角色年金納費費用支出

74.60 

74.60 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備環保與計劃怎么寫生二胎經費支出

19652.27 

2749.78 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

 

公立學校機構

19563.08 

2660.59 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

06

紅房子醫院口腔科

19553.08

2650.59

453.34

16167.18

 

 

281.97

210

02

99

另一個名辦醫院專家總支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

04

 

公益性健康

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

04

09

重大的公益性衛生監督專門

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性企業政府部門醫療服務

88.59

88.59

 

 

 

 

 

210

11

02

企事業政府部門整形

88.59

88.59

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房服務保障其他支出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改革的實質總支出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅北京公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018本年度性支出部門預算表

部門:W

大型項目

本年度收入支出累計數

基本的開支

業務付出

上交國家上級領導費用

運作經費支出

對附帶基層單位補助款支出費用

功能分類
科目編碼

課程名字

累計

19267.29 

18407.85 

859.44 

 

 

 

205

 

 

教學結余

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

 

別幼兒教育花費

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

99

任何基礎教育費用

12.46 

 

12.46 

 

 

 

208

 

 

社會各界有保障和就業創業付出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理行業組織離養老

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

02

創業政府部門離辭職

9.85 

9.85 

 

 

 

 

208

05 

05 

機構參公政府部門基礎養老院保險金繳付經費支出

1336.97 

1336.97 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關事業有成方事業有成方職業選擇年金手機繳費支出費用

74.60

74.60

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健安全與工作方案孕育支出費用

17768.12

16921.14

846.98

 

 

 

210

02

 

公立學校專科醫院

17678.93

16832.55

846.38

 

 

 

210

02

06

婦產大醫院

17668.93

16832.55

836.38

 

 

 

210

02

99

各種公立三甲機構機構總支出

10.00

 

10.00

 

 

 

210

04

 

公用清潔

0.60

 

0.60

 

 

 

210

04

09

巨大通用衛生監督專項整治

0.60

 

0.60

 

 

 

210

11

 

行政訴訟企事業部門醫療機構

88.59

88.59

 

 

 

 

210

11

02

工作工作單位醫療機構

88.59

88.59

 

 

 

 

221

 

 

住宅房確保付出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

 

居住房改革創新開支

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

01

租賃房北京公積金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018季度財政總支出付款利潤總支出竣工決算總表

的單位:余萬元

效益

花費

活動

部門預算數

項目

預估合計

普遍公益性費用財政局審批

國家性理財產品工程預算財政部門審批

一、基本上公共服務估算財政資金撥付

4236.49 

一、尋常服務管理性服務管理結余

 

 

 

二、縣政府性理財產品費用不需要付款

 

二、國際關系總支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事費用支出

 

 

 

 

 

四、共公應急費用

 

 

 

 

 

五、培育付出

12.46 

12.46 

 

 

 

六、地理學技術應用總支出

 

 

 

 

 

七、技術 體育用品與山東新農商軟件科技有限公司付出

 

 

 

 

 

八、世界后勤保障和就業機會費用

1421.43 

1421.43 

 

 

 

九、醫療清潔清潔與工作計劃生孩子經費支出

2721.44 

2721.44 

 

 

 

十、節能節能節能結余

 

 

 

 

 

國慶、城鄉居民街道性支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水費用支出

 

 

 

 

 

13、交通管理搬家總支出

 

 

 

 

 

十四、能源地質勘察產品信息等總支出

 

 

 

 

 

第十三、行業精準服務企業等付出

 

 

 

 

 

十五、互聯網金融經費支出

 

 

 

 

 

十六、協助另一個地方收支

 

 

 

 

 

十七、國土資源海域氣象局等收支

 

 

 

 

 

十八、居住房服務保障結余

65.28 

 65.28

 

 

 

二十五、糧油加工原材料設備產出費用

 

 

 

 

 

二五一、任何收入支出

 

 

 

本年度營收合計數

4236.49 

本年度經費支出累計數

4220.61 

4220.61 

 

月初財政支出付款結轉和余額

206.30 

歲末財政預算付款結轉和余額

222.18 

222.18 

 

      應該公用決算財政局撥付

206.30 

 

 

 

 

      部門性私募基金費用預算財政部門捐款

 

 

 

 

 

總共

4442.79 

合計

4442.79 

4442.79 

 

 


2018一年度似的公益性項目預算國庫付款經費支出結算的時候表

的單位:多萬元

樓盤

總計

基礎其他支出

好項目經費支出

功能性分類別

學科編碼查詢

項目名字

205

 

 

的教育收支

12.46

 

12.46

205

99

 

許多育兒教育花費

12.46

 

12.46

205

99

99

其余培養總支出

12.46

 

12.46

208

 

 

生活保證和就業機會花費

1421.43

1421.43

 

208

05

 

行政訴訟企業發展的單位離離休

1421.43

1421.43

 

208

05

02

自己事業行業離退休工資

9.85

9.85

 

208

05 

05 

市直機關事業有成企業單位幾乎社區養老人壽保險激費支出費用

1336.98

1336.98

 

208

05 

06 

國家機關事業性的單位職業分析年金繳納撥出

74.60

74.60

 

210

 

 

診療衛生監督與項目生肓其他支出

2721.44

2326.35

395.09

210

02

 

公立學校診所

2632.25

2237.76

394.50

210

02

06

婦科醫院醫生

2622.25

2237.76

384.49

210

02

99

的市立寵物醫院教育支出

10.00

 

10

210

04

 

通用衛生學

0.60

 

0.60

210

04

09

重大項目公用設施環保專項計劃

0.60

 

0.60

210

11

 

行政訴訟參公部門醫用

88.59

88.59

 

210

11

02

自己事業企業單位醫療服務

88.59

88.59

 

221

 

 

自建房有效保障收支

65.28

65.28

 

221

02

 

房屋收入分配改革結余

65.28

65.28

 

221

02 

01 

往房個人公積金

65.28

65.28

 

累計數

4220.61

3813.06

407.55

 


2018一年度平常共公預部門預算國庫撥付常見撥出部門預算表

  部門:萬塊

頂目

自動求和

技術人員勞務費

公供勞務費

金錢總類

科目必打碼

課目名稱

301

 

月薪優惠花費

2538.16

2538.16

 

301

01

  差不多待遇

185.37

185.37

 

301

02

  津貼費國家補貼

137.19

137.19

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  食堂菜津貼費

 

 

 

301

07

  業績考核薪資

637.07

637.07

 

301

08

部門企事業標準核心健康養老安全費

1336.98

1336.98

 

301

09

職業技能年金交費

74.60

74.60

 

301

10

勞務派遣人員基本上醫療管理人壽保險交費

90.37

90.37

 

301

11

國家國家公務員醫學補貼網上繳費

 

 

 

301

12

其它的世界 保障措施納費

9.04

9.04

 

301

13

房產個人公積金

65.28

65.28

 

301

14

醫療設備費

 

 

 

301

99

  各種很大打工族薪資好處付出

2.26

2.26

 

302

 

的商品和服務培訓開支

1172.77

 

1172.77

302

01

  辦公費

4.60

 

4.60

302

02

  進行印刷費

5.8

 

5.8

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手交費費

 

 

 

302

05

  電費

9.50

 

9.50

302

06

  用電

100

 

100

302

07

  郵電局費

14.55

 

14.55

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業經理工作費

18.00

 

18.00

302

11

  差旅費報銷

0.38

 

0.38

302

12

  因公出國留學(境)相應費用

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

95.00

 

95.00

302

14

  使用費費

 

 

 

302

15

  會議內容費

0.65

 

0.65

302

16

  培訓課程費

2.60

 

2.60

302

17

  公務活動招待費

 

 

 

302

18

  專用相關管理費

888.77

 

888.77

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  常用生物質費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

10.60

 

10.60

302

27

  信賴業務部費

 

 

 

302

28

  企業工會經費預算

5.64

 

5.64

302

29

  活動費

6.13

 

6.13

302

31

  公務活動使用車正常運作維護費

 

 

 

302

39

  其它的交通出行成本

2.25

 

2.25

302

40

  稅金及扣除預算

 

 

 

302

99

  別的商品和保障結余

8.3

 

8.3

303

 

對個人賬戶家庭關系生活的津貼

102.13

102.13

 

303

01

  離休費

9.40

9.40

 

303

02

  退休工資費

0.45

0.45

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

3.68

3.68

 

303

05

  活動補助費

 

 

 

303

07

  醫療保健費經濟補貼

88.59

88.59

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

我農林業分娩補助

 

 

 

303

99

  一些人和的家庭的補貼金經費支出

 

 

 

310

 

資產投資性性支出

 

 

 

310

02

  工作機械設備購置費

 

 

 

310

03

  專用工具設施購置費

 

 

 

310

07

  內容在線及電腦軟件購置費升級更新

 

 

 

310

13

  因公車輛新購

 

 

 

310

19

  任何交通銀行產品折舊費

 

 

 

310

22

  無形中資金折舊費

 

 

 

310

99

  許多投資性其他支出

 

 

 

自動求和

3813.06

2640.29

1172.77

 


2018財政預算年度一樣公用概預算財政預算捐款“三公”預備費及機關單位啟用預備費付出部門預算表

計量單位:百萬元

似的公眾財務預算財務審批“三公”事業費

行政機關自動運行

專項資金部門預算數

總計

因公出境

(境)費

國家公務專車購買及自動運行費

因公接代費

小計

因公使用車

新購費

公務活動出行用車

加載費

費用預算數

部門預算數

概算數

結算的時候數

項目預算數

預算數

成本預算數

部門預算數

決算數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2018財政性年度政府機構性股票基金工程預算財政性審批其他支出部門預算表

廠家:70萬

項目流程

累計數

總體花費

產品教育支出

功效等級分類

課目商品編號

課程名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中財力負債率現狀表

 

 

合同額院校:萬是

 

用量

市場價值

今年初數

年尾數

今年初數

年初數

一、債務自動求和

——

——

21544.57 

 22951.05

   (一)流失金融資產

——

——

8577.09 

 10054.94

   (二)加固財力

——

——

 20383.04

 20774.33

          其中:1.房屋(平方米)

 29782.42

 29634.68

 11181.61

11181.61 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 857

 953

 2267.71

 2426.33

                   (1)車輛

 3

 3

 67.33

 67.33

☂                          基本公務接待出行

 

 

 

 

ౠ                          辦案值崗車輛

 

 

 

 

🌳                          特種作業職業 技術工藝專車

 

 

 

 

♔                          一些出行用車

 3

 3

67.33 

 67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 6

 6

 1117.31

 1117.31

               3.專用設備(臺/套)

 615

 631

 6352.81

 6821.69

                    單價100萬元以上專用設備

 13

 13

 2472.14

 2591.64

ꦅ               4.別不變固資

——

——

 580.91

 344.75

🌃        減:累積累計折舊及減值安排

——

——

 7534.91

 7974.89

   (三)長時投資

——

——

 

 

   (四)待建施工

——

——

 

 

   (五)隱形固定資產

——

——

226.78 

 226.78

🦹        減:當年度攤銷

——

——

107.43 

 130.11

   (六)某些凈資產

——

——

 

 

二、外債預估合計

——

——

 1629.04

 1344.46

三、凈房產預估合計

——

——

 19915.52

 21606.59

 


第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明

 

一、更多深圳市松江區婦幼保健理療院2018半年度薪水總支出預算基本狀況解釋

廣州市松江區婦幼養生院2018🔯年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、關與濟南市松江區婦幼健康養生院2018一年度創收結算的時候現狀原因分析

年初✤收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、光于傷害市松江區婦幼保健品院2018月度結余部門預算情況表示

本年度🥀支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。

四、關于幼兒園北京市松江區婦幼保健理療院2018第四季度財政經費支出捐款納入經費支出總體設計環境反映

重慶市松江區婦幼健康保健院2018ꦰ年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

五、相對于南京市松江區婦幼中醫保健院2018國庫年度一樣 公用概預算國庫審批總支出預算癥狀說

(一)通常情況下下公用費用預算民政撥付花費竣工決算整體情況下

鄭州市松江區婦幼保健品院2018🅠年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

(二)通常通用預算表財務捐款開支預算的結構情況報告

廣州市松江區婦幼調理院2018🐎年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類)  1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。

(三)尋常公用項目預算民政付款教育支出預算中應的情況

重慶市松江區婦幼按摩保健院2018🍎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1☂、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2🍨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。

3﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。

4♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%

5🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6♉、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7🍨、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。

8﷽、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。

9ౠ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。

六、管于佛山市松江區婦幼養生院2018年度目標一樣公益性工程預算財務審批根本開支竣工決算情況下描述

武漢市松江區婦幼健康養生院2018♔年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:

1🎐、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

2ꦍ、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。

七、就傷害市松江區婦幼按摩保健院2018年末一般來說公眾預算表財政局付款“三公”資金撥出預算條件表示

(一)“三公”資金投入財政性審批費用支出 預算整體情況描述。

廣州市松江區婦幼健康養生院2018♈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2018✤年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”經費預算不需要撥付花費預算詳細現狀原因分析。

深圳市松江區婦幼預防保健院2018本年度無“三公”金費財政局捐款性支出。

八、就東莞市松江區婦幼養護院2018年政府機關性股票基金預預算財政預算審批教育支出預算情況原因分析

天津市松江區婦幼按摩保健院2018年末無國家性新基金費用財政性撥付總支出。

九、公有資金生意估算不需要撥付前提說明怎么寫

成都市松江區婦幼調養院2018月度無集體所有制資產管理自主經營預算表財政局付款經費支出。

十、別的注重相關事宜的情況發生描述

(一)機關事業單位運作經費付出付出現狀

廣州市松江區婦幼保鍵院2018全年度有機關加載勞務費性支出。

 

 

(二)市集中采購招標其他支出情況下

沈陽市松江區婦幼保健理療院2018ꦜ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。

(三)貨車、住房個性化需要的情況

松江區婦幼保健按摩院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)財政預算業績考核的管理狀況

沈陽市松江區婦幼養生院2018全年度預決算考核評價服務業務操作工學作開設癥狀報告相應:本政府部門創立了相應預決算考核評價服務業務操作問責安全處理制:松江區婦保院預決算考核評價服務業務操作問責安全處理制,創立了全面的預決算考核評價服務業務操作工學作緣由;全流程考核評價服務業務操作實行癥狀報告:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

ꦛ一、國庫撥付年收入:指企業單位上月度從本級國庫團隊提供的國庫撥付,主要包括基本上公共服務費用費用預算國庫撥付和部門性私募基金費用費用預算國庫撥付。

꧒二、企業發展薪資營收:指企業發展企事業編制發展靠譜業務流程游戲游戲活動還有其輔助工具游戲游戲活動確認的薪資營收。大部分是:社區醫療薪資營收等。

ꦜ三、運營收益:指創業廠家在專業化業務員主題話動簡述氧化硅主題話動后抓好非自立結轉運營主題話動有的收益。

ಌ四、相關營收:指標準擁有的除“財務審批營收”、“事業心營收”、“管理營收”等其它的營收。關鍵是:中國人民銀行日息營收、學校食堂飯食營收等。

五、本年度結轉和余額:意指去年度暫不成功、結轉到本年度按相關法律規定已經的使用的財力。

𝓡六、年初結轉和余額:指年初度或前年末成本預算合理安排、因相對主義具體條件遭受改變難以按原工作計劃開展,需延遲時間到之后年末按相關聯法律規定已經在使用的資金量。

七、主要結余:指機關單位為服務保障系統很正常轉運、做完守則操作任何而引發的每一項結余。

🍸八、工程項目收支:指方為做好獨特的行政事務工作中每日任務或衛生事業發展方向的目標,在關鍵收支后情況的貼心的售后服務收支。

🍎九、企業經營者花費:指事業性公司的在專科活動方案及氧化硅活動方案囿于做好非孤立成本核算企業經營者活動方案出現的花費。

🐠十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝓡國慶、危險機關啟用經費性支出估算:指行政性的工作單位和圖案填充國家公務員考試法菅理的事業上的工作單位便用一般通用估算財務付款布置的一般收入性支出中的每天的公供經費性支出估算收入性支出。

 

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