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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發布信息準確時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼調理院

2019第四季度部門預算

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼保養院概況

一、具體崗位職責

二、貸款機構設有

第二部分 上海市松江區婦幼預防保健院2019年度決算表

一、收入來源其他支出部門預算總表

二、薪資預算表

三、結余預算表

四、不需要捐款工資收入性支出預算總表

五、般公共服務成本預算財政部門付款性支出竣工決算表

六、正常公用設施預預算國庫補貼款基本的費用預算表

七、基本公開工程預算不需要補貼款“三公”勞務費及工商登記電腦運行勞務費開支部門預算表

八、政府部性理財產品竣工決算民政審批結余竣工決算表

九、基金流動負債時候表

第三部分 上海市松江區婦幼調養院2019年度決算情況說明

四環節 專有名詞釋意


第一部分    上海市松江區婦幼健康院概況

 

一、大部分權責

預防治療危及婦幼兒園童身心健康的的疾病,降低孕產婦和圍產兒致死率,加速可以支持母乳喂食。

二、醫院設立

🍒廣州市松江區婦幼中醫保健院設6個貸款機構設置貸款機構,也包括:接待室室、醫務科、康復護理部、財稅科、總務科、預放調養科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼養身院2019年度決算表

2019季度納入支出費用部門預算總表

方:千元

收錄

總支出

樓盤

部門預算數

工作

預算數

一、一般的共同費用財政性補貼款薪資收入

4078.55

一、基本上公用提供服務付出

 

二、市政府性理財產品財政部門預算財政部門撥付薪資

 

二、外交活動收支

 

三、領導補貼政策純收入

 

三、飲水機結余

 

四、創業個人收入

17980.83

四、公共性的安全開支

 

五、加盟創收

 

五、教育輔導總支出

3.8

六、附屬部門上交國家薪資收入

 

六、合理技術費用

 

七、的薪資

285.1

七、文化藝術自助游體育乒乓球與新傳媒經費支出

 

 

 

八、生活安全保障和就業問題支出費用

1450.04

 

 

九、衛生管理身體收支

20344.51

 

 

十、節能降耗綠色結余

 

 

 

國慶、新農村片區總支出

 

 

 

十三、農林業水支出費用

 

 

 

13、交通銀行運送撥出

 

 

 

十四、影視資源探勘內容等花費

 

 

 

二十、金融業服務于業等花費

 

 

 

十五、金融服務結余

 

 

 

十八、支援其它地段付出

 

 

 

十九、自然的信息深海氣象觀測等其他支出

 

 

 

第十九、往房保證收入支出

61.07

 

 

四十、調味品工程設備與物資的產出性支出

 

 

 

二國慶、災害性防止及應急預案方法教育支出

 

 

 

二十三、某個性支出

 

上年年收入合計數

22344.48

本年度其他支出加總

21859.42

用衛生事業理財產品處理收入支出差額

 

余額分派

428.98

期初結轉和節余

237.94

月底結轉和節余

294.02

總金額

22582.42

總額

22582.42


2019本年純收入結算的時候表

基層單位:十萬

工程

本年度收入來源加總

財政資金撥付收入水平

上司補貼費收錄

事業上薪資收入

營業薪資

附加企事業單位上交國家工資收入

許多收入來源

功能分類
科目編碼

課程明稱

總金額

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

生活質量保障和就業率支出費用

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門企業部門離退體

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

行業公司離離休

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

工商登記參公計量單位大多醫養穩妥繳納收支

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政機關視野公司的職位年金交費開支

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生間身體經費支出

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

公力專科醫院

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

婦產大醫院

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

另一名辦醫院科室收支

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門參公廠家診療

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

企事業計量單位醫用

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房后勤保障收入支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋教育體制改革經費支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房個人公積金

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019本年教育支出結算的時候表

工作單位:多萬元

建設項目

年初結余總金額

關鍵撥出

樓盤花費

上交國家上家撥出

生產經營性支出

對附加工作單位補助款總支出

功能分類
科目編碼

科目表簡稱

自動求和

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

教育教學性支出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

許多教導撥出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

許多文化藝術培訓結余

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會有效保障了和出去上班費用支出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門衛生事業部門離退休工資

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

行業廠家離退休之

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政機關參公公司首要健康養老險費用納費總支出

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

企衛生事業行業衛生事業行業新職業年金繳納費用費用

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

環保建康花費

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

醫醫院門診

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

婦科醫院口腔科

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

另外公力診所費用

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

行政性創業計量單位醫用

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

事業上機構醫疔

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

居住房得到保障總支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

居住房體制改革付出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

商品房社保公積金

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019年中民政補貼款純收入收支竣工決算總表

企業:千元

年收入

其他支出

該項目

竣工決算數

項目流程

合計數

基本上公共服務費用財政性補貼款

當地政府性股權基金項目預算財政性捐款

一、平常公益性財政廳預算財政廳補貼款

4078.55 

一、普通公開服務保障費用

 

 

 

二、相關部門性資金成本預算財政預算補貼款

 

二、外交史其他支出

 

 

 

 

 

三、國防教育花費

 

 

 

 

 

四、公用設施的安全開支

 

 

 

 

 

五、文化教育付出

3.80 

3.80 

 

 

 

六、科學的技術應用付出

 

 

 

 

 

七、文化課旅遊體育足球與影視傳媒付出

 

 

 

 

 

八、社會中有效保障了和自主創業開支

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、衛生學營養支出費用

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、節能減排環境保護其他支出

 

 

 

 

 

11、城鄉統籌社區網站其他支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水付出

 

 

 

 

 

13、出行配送其他支出

 

 

 

 

 

十四、資源的勘測企業信息等結余

 

 

 

 

 

第十六、金融業業務業等開支

 

 

 

 

 

十五、財富管理費用支出

 

 

 

 

 

十六、經濟援助某個地區劃分教育支出

 

 

 

 

 

十九、自燃產品海洋環境氣象條件等結余

 

 

 

 

 

十八、往房確保結余

61.07 

61.07 

 

 

 

二十五、油糧武器裝備產出費用

 

 

 

 

 

二國慶、自然災害防止及應急處置控制費用支出

 

 

 

 

 

二十三、另外的收支

 

 

 

年初薪資加總

4078.55 

本年度其他支出預估合計

4062.69 

4062.69 

 

月初民政撥付結轉和余額

222.10 

月底財務補貼款結轉和盈余

 237.96

237.96 

 

一、普通公共信息概預算財政支出撥付

222.10 

 

 

 

 

二、鎮政府性私募基金估算財政局審批

 

 

 

 

 

總金額

4300.65 

總共

 4300.65

4300.65 

 

 


2019每年一樣 公眾估算財政性補貼款收支預算表

工作單位:萬多

好項目

累計

常規支出費用

內容教育支出

用途劃分

管理費用編碼查詢

項目名號

205

 

 

培訓開支

3.80

 

3.80

205

99

 

另外的文化教育費用支出

3.80

 

3.80

205

99

99

同一學前教育付出

3.80

 

3.80

208

 

 

市場經濟保駕護航和就業前景其他支出

1450.04

1450.04

 

208

05

 

財政教育事業企事業編離退職

1450.04

1450.04

 

208

05

02

事業性工作單位離辭職

47.83

47.83

 

208

05 

05 

政府部門衛生事業組織差不多醫養安全付款總支出

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

行政機關創業行業專職年金繳付經費支出

69.80

69.80

 

210

 

 

安全衛生良好教育支出

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

公校醫院科室

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

婦產醫療

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

另外的公立三甲衛生院衛生院其他支出

13.75

 

13.75

210

11

 

行政機關企事業方醫藥

455.24

455.24

 

210

11

02

企事業機構醫療管理

455.24

455.24

 

221

 

 

居住房有效保障總支出

61.07

61.07

 

221

02

 

租賃房深化改革結余

61.07

61.07

 

221

02

01

商品房社保公積金

61.07

61.07

 

合計數

4062.69

3622.59

440.1

 


2019年終一般來說通用概預算財政部門捐款關鍵結余預算表

  標準:千元

創業項目

累計數

人資金投入

公供專項資金

經濟社會劃分類別

考試科目數字

課程和科目各稱

301

 

工資收入福利福利收入支出

3574.20

3574.20

 

301

01

  常見年終獎金

208.58

208.58

 

301

02

  政府補貼政府補貼

185.75

185.75

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  伙食費經濟補貼費

 

 

 

301

07

  績效考核很大打工族薪資

850.06

850.06

 

301

08

危險機關事業有成標準常規給社保費公司繳納費用

1332.41

1332.41

 

301

09

事業年金納費

69.80

69.80

 

301

10

公司員工通常醫藥保險公司納費

455.24

455.24

 

301

11

公務接待員醫學補助款交款

 

 

 

301

12

許多社會上保駕護航付費

 

 

 

301

13

公寓房公積金貸款

61.07

61.07

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  各種年終獎金優惠開支

411.29

411.29

 

302

 

貨物和服務管理撥出

 

 

 

302

01

  企業辦公費

 

 

 

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  消防手充值續費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業保安方法費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)收費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  會議安排費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  因公招待費

 

 

 

302

18

  上用相關管理費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  使用燃油費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  委派項目費

 

 

 

302

28

  公會預備費

 

 

 

302

29

  福利性費

 

 

 

302

31

  因公買車運轉運營費

 

 

 

302

39

  別道路的費用

 

 

 

302

40

  稅金及追加費用的

 

 

 

302

99

  其他的商品和服務性其他支出

 

 

 

303

 

對自身和家中的補貼

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  養老費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  性生活補貼費

 

 

 

303

07

  醫藥費補助款

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

一個人水產業生產制造補助費

 

 

 

303

99

  許多對他人和人家的經濟補貼

0.55

0.55

 

310

 

充分性經費支出

 

 

 

310

02

  辦工設施購置費

 

 

 

310

03

  專門系統添置

 

 

 

310

07

  圖片信息電腦網絡及APP添置刷新

 

 

 

310

13

  因公專用車采購

 

 

 

310

19

  其它交通線軟件工具添置

 

 

 

310

21

  古墓葬和擺放品購入

 

 

 

310

22

  隱匿凈資產折舊費

 

 

 

310

99

  其他的資金性費用支出

 

 

 

累計數

3622.58

3622.58

 

 


2019年度目標尋常公共性估算民政審批“三公”金費及危險機關加載金費經費支出結算的時候表

單位名稱:萬多

平常服務性預算表國庫撥付“三公”勞務費

行政單位啟動

經費支出竣工決算數

累計

因公回國

(境)費

公務接待買車購入及開機運行費

公務活動接代費

小計

公務活動私家車

租賃費費

公務接待小二租車

程序運行費

概算數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

工程預算數

預算數

財政預算數

竣工決算數

概預算數

預算數

預決算數

結算的時候數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019年終政府性性資金費用財政部門審批其他支出結算的時候表

標準:百萬元

的項目

自動求和

關鍵總支出

工程教育支出

性能分為

管理費用編號規則

課目名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019季度資產投資欠債情況表

 

 

票額公司:萬塊

 

數據

實用價值

今年初數

歲末數

今年初數

半年度數

一、房產累計

——

——

21033.81

21308.78

   (一)出入資本

——

——

10054.94

10606.15

   (二)穩固債務

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

ꦜ                2.普通產品(臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

🏅                     這之中:(1)此車(輛)

3

3

67.33

67.33

🦂                                 應該公務活動公務車

 

 

 

 

𒐪                                 城管執法巡邏車輛使用

 

 

 

 

🔜                                 特別專業課程方法買車

 

 

 

 

❀                                 別的車輛

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

♐               4.各種放置股本

——

——

344.7

348.67

꧅        減:累計額攤銷及減值準備

——

——

9892.13

10844.3

   (三)太久股份加盟

——

——

 

 

   (四)持續企業債券進行投資

——

——

 

 

   (五)待建工程施工

——

——

 

 

   (六)無型金融資產

——

——

226.78

226.78

🍌        減:顯示器攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)的凈資產

——

——

 

 

二、債務總計

——

——

871.5

892.59

三、凈基金自動求和

——

——

20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、針對東莞市松江區婦幼保健品院2019半年度收入水平費用竣工決算環境承載力條件說明書怎么寫

成都市松江區婦幼養身院2019𓃲年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、關干重慶市松江區婦幼養身院2019年度目標效益預算現狀原因分析

上年🍸收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、并于北京市松江區婦幼養生保健院2019第四季度撥出部門預算前提情況報告

本年度൩支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、介紹杭州市松江區婦幼養護院2019第四季度財政廳撥付純收入總支出整體情形原因分析

南京市松江區婦幼預防保健院2019🍨年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、關羽佛山市市松江區婦幼保健按摩院2019一年度通常公用設施費用不需要審批費用支出 結算的時候實際情況詳細說明

(一)平常公眾費用財務撥付收入支出結算的時候基本癥狀

佛山市松江區婦幼健康院2019🌠年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)大部分公共服務估算財政部門補貼款總支出部門預算設計具體情況

杭州市松江區婦幼保鍵院2019෴年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)應該公眾部門預算民政補貼款開支部門預算具體實施的情況

鄭州市松江區婦幼護理院2019﷽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1🥂、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3ꦍ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4ꦑ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5ไ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6꧟、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7♍、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8𓃲、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、觀于北京市松江區婦幼調養院2019年中普遍公眾項目預算財政廳審批差不多費用竣工決算狀況這說明

廣州市松江區婦幼預防保健院2019🀅年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🐷、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、相對于東莞市松江區婦幼調養院2019本年度似的共公概預算財政局審批“三公”經費收支收支預算原因證明

(一)“三公”經費預算財政資金撥付經費支出部門預算總的狀況申請報告。

成都市松江區婦幼中醫保健院2019🌟年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019🍬年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”費用財政局補貼款總支出預算到底情況說明怎么寫。

武漢市松江區婦幼保健理療院2019當年度無“三公”費用財政性撥付撥出。

 

八、對於傷害市松江區婦幼養生保健院2019年市政府性資金工程預算民政補貼款教育支出結算的時候狀況描述

深圳市松江區婦幼保健理療院2019全年度無鎮政府性貨幣基金費用預算財務付款其他支出。

九、集體所有制股權投資經營者預算表財政局審批原因這說明

沈陽市松江區婦幼保健養生院2019本年度無國有控股資源運作概算財政資金捐款撥出。

十、另外的核心項目的現狀就說明

(一)機構行駛資金投入支出費用癥狀

重慶市松江區婦幼保鍵院2019年中有機物關作業費用開支。

(二)國家采購招標付出條件

鄭州市松江區婦幼保健理療院2019🅺年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)機動車、房層層次性占地環境

深圳市松江區婦幼保健按摩院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算工作績效控制情況報告

南京市松江區婦幼保健理療院2019第四季度費用預算效績服務管理工學作開展業務問題下面的:本部門成立了以下工程成本預算表考核安全方法措施:松江區婦保院工程成本預算表考核安全方法措施,成立了完正的工程成本預算表考核安全方法任務制度;全的過程考核安全方法施實環境🍬:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

♕一、國庫概項目預算捐款收益:指部分上年末從本級國庫概項目預算部分贏得的國庫概項目預算捐款,包含似的通用概項目預算國庫概項目預算捐款和中央政府性投資基金概項目預算國庫概項目預算捐款。

𒉰二、行業發展純薪水:指行業發展基層單位開展調研的專業業務部移動組織以及其氧化硅移動組織贏得的純薪水。具體是:醫疔純薪水等。

🍒三、企業生意營收:指參公單位名稱在專業課程金融產品促銷主題過程十分鋪助促銷主題過程認知能力組織開展非自己會計核算企業生意促銷主題過程確認的營收。

♛四、一些年納入:指方有的除“財政資金審批年納入”、“企事業年納入”、“營運年納入”等除外的年納入。包括是:金融機構利息率年納入、員工餐廳工作餐年納入等。

五、今年初結轉和節余:就是指當年度還不提交、結轉到年初按關干要求堅持利用的財力。

🦋六、歲末結轉和盈余:指年初度或一年前全年目標決算組織、因相對主義必備條件產生變遷不可按原工作規劃落實,需延遲時間到而后全年目標按密切相關規程不斷實用的財政資金。

🔯七、常見費用撥出 :指企事業單位為服務保障機購沒問題啟動、做好每天操作的任務而造成的幾項費用撥出 。

𝕴八、頂目費用撥出 費用:指單位名稱為完工當前的行政事務的工作任務或事業性快速發展對方,在基本上費用撥出 費用本身發生的的各類費用撥出 費用。

九、加盟管理開支:指自己事業計量單位在靠譜工作及協助工作囿于展開非獨特統計加盟管理工作發生的開支。

ꦑ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌺國慶、市直機關啟動專項專項經費:指行政方法廠家和依據因公員法方法的教育事業廠家在使用一般來說公眾預決算不需要捐款合理安排的基礎付出中的每天公用設施專項專項經費付出。

 

 

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