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2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 上傳時間間隔:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區泗涇寵物醫院

2018年中行業結算的時候

 

 

 


目  錄

 

最個部分 廣州市松江區泗涇醫院口腔科慨況

一、關鍵行政職能

二、部門部門預算組織組成部分

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、純收入費用支出 結算的時候總表

二、收益預算表

三、教育支出預算表

四、財政預算捐款凈收入總支出竣工決算總表

五、一半公用概算財政預算補貼款收入支出結算的時候表

六、般公眾費用預算財務付款總體收入支出部門預算表

七、一般來說共同概預算國庫捐款“三公”金費及政府部門程序運行金費性支出預算表

八、政府辦公室性股票基金成本預算國庫審批總支出竣工決算表

九、凈資產欠債癥狀表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

第二組成部分 動詞說明

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、大部分職責

♋重慶市松江區泗涇三甲醫院擔負著松江區北片沿海中北部及最靠近沿海中北部人民群眾的一體化性醫藥及衛生防疫服務管理和培訓教學研究日常任務。

二、醫療機構設立

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個獨立設置公司,是指:院部商務公司、醫務科、保護部、總務科、錢財科、醫院門診、杜絕保鍵科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018財政年度收入水平花費竣工決算總表

廠家:來萬

營收

經費支出

頂目

結算的時候數

建設項目

結算的時候數

一、財務審批薪資

5752.18

一、一般來說通用服務管理性支出

 

  之中:政府性性投資基金概算不需要捐款

 

二、外交關系經費支出

 

二、上級領導補貼純收入

 

三、民防收支

 

三、衛生事業收錄

25247.3

四、服務性防護其他支出

 

四、生產工資

 

五、文化教育經費支出

 

五、復屬標準上交國家營收

 

六、合理技術工藝支出費用

 

六、許多薪水

56.31

七、人文體育文化與傳煤其他支出

 

 

 

八、社會性確保和學生就業開支

277.94

 

 

九、醫院衛生監督與計劃怎么寫生孩子性支出

28344.98

 

 

十、高效環保性開支

 

 

 

五一、新型農村社區服務站撥出

 

 

 

十三、農業水撥出

 

 

 

十四、交通出行車輛撥出

 

 

 

十四、資源共享探礦內容等收入支出

 

 

 

第十、商業運作工作業等開支

 

 

 

十五、金融服務其他支出

 

 

 

十八、捐助各種地費用支出

 

 

 

18、國土資源海洋生物形象等教育支出

 

 

 

十八、自建房有保障費用

69.48

 

 

二十五、糧油食品物資供應存儲撥出

 

 

 

二十一國慶、其他的其他支出

 

上年盈利累計

31055.79

上年費用總計

28692.4

用事業單位債卷填補開支差額

 

節余都分配好

1661.13

年末結轉和節余

-239.81

年尾結轉和節余

462.45

總共

30815.98

合計

30815.98


2018年末薪水竣工決算表

企業單位:萬塊

該項目

本年度收益合計數

民政撥付收入來源

上家補貼金薪水

教育事業純收入

加盟使收入

復屬機關單位繳納盈利

同一利潤

功能分類
科目編碼

課程簡稱

合計數

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

發展有保障和大學生就業收入支出

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理企事業組織離退休之

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關教育事業企公務員基本的社區養老安全交款性支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門參公的單位職位年金交款支出費用

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院食品衛生與進度表孕育花費

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

醫青島博士整形醫院醫院

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

綜和診所

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

另外公辦寵物醫院經費支出

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋保護付出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋改制費用

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

房屋北京公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018一年度支出費用預算表

單位名稱:萬

頂目

年初教育支出自動求和

首要費用

工程項目收入支出

上交國家領導結余

操作費用支出

對附設機關單位補助款付出

功能分類
科目編碼

學科名字大全

總金額

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

社會性安全保障和就業問題支出費用

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

財政衛生事業院校離辭職

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門衛生事業行業大多社會養老穩定手機繳費開支

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關廠家視野廠家職業選擇年金激費教育支出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備衛生情況與項目生孕支出費用

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

市立診所

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

綜合評估專科醫院

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

別的公力醫生教育支出

15

 

15

 

 

 

221

 

 

往房保障機制教育支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

房屋行政體制改革花費

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

往房住房基金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018國庫年度國庫捐款薪資其他支出預算總表

標準:萬塊

薪水

性支出

業務

預算數

好項目

合計數

尋常公益性工程預算財務補貼款

區政府性股票基金費用財務捐款

一、通常公用設施預算表財政預算捐款

5752.18 

一、一般來說公共信息服務的支出費用

 

 

 

二、政府辦公室性母基金工程預算民政審批

 

二、外交史性支出

 

 

 

 

 

三、中國國防撥出

 

 

 

 

 

四、共公安會費用支出

 

 

 

 

 

五、培育付出

 

 

 

 

 

六、有效技術性付出

 

 

 

 

 

七、文明教育與新傳媒開支

 

 

 

 

 

八、社會的保護和就業形勢其他支出

 277.94

 277.94

 

 

 

九、醫療保障環衛與打算計劃生育政策付出

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、環保型節能減排型性支出

 

 

 

 

 

五一、城市社區網站花費

 

 

 

 

 

十三、農林業水費用

 

 

 

 

 

十四、公共交通裝運性支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘查資訊等教育支出

 

 

 

 

 

十八、工業安全第三產業等撥出

 

 

 

 

 

第十六、金融資本教育支出

 

 

 

 

 

十八、支援其它國家教育支出

 

 

 

 

 

十九、國土資源海洋資源氣象觀測等性支出

 

 

 

 

 

黨的十九、往房切實保障經費支出

 69.48

69.48 

 

 

 

2、糧油食品廢舊物資存儲費用

 

 

 

 

 

二11、任何費用支出

 

 

 

當年度個人收入累計

5752.18 

本年度收入支出總計

 5687.38

 5687.38

 

年終財政局審批結轉和余額

 

年終財政性撥付結轉和盈余

 64.8

 64.8

 

      基本上公開費用預算財政部門捐款

 

 

 

 

 

꧙      政府性性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政支出撥付

 

 

 

 

 

總共

5752.18 

總金額

 5752.18

 5752.18

 

 


2018當年度一般的服務性概預算財政收入支出補貼款收入支出部門預算表

機構:萬塊

好項目

累計

通常教育支出

項目流程撥出

功能性細分

項目標識號

管理費用各稱

208

 

 

生活保護和就業創業收支

277.94

277.94

 

208

05

 

行政機關事業性公司的離退休之

277.94

277.94

 

208

05

05

企事業性廠家事業性廠家根本關于養老地產養老商業險交費支出費用

198.53

198.53

 

208

05 

06 

工商登記企業單位名稱職業化年金繳付支出費用

79.41

79.41

 

210

 

 

醫療服務管理衛生管理與計劃方案懷孕性支出

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

名辦機構

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

一體化大醫院

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

同一公校醫院醫生付出

15

 

15

221

 

 

房間維護費用支出

69.48

69.48

 

221

02

 

住宅房改善撥出

69.48

69.48

 

221

02

01

房間住房基金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

5687.38

5368.86

318.52

 


2018每年大致服務性概預算財政部門撥付大致經費支出結算的時候表

  企業單位:W

活動

自動求和

人群資金投入

共用金費

區域經濟劃分

科目表項目編碼

項目公司名稱

301

 

工資收入好處收支

5368.86

5368.86

 

301

01

  核心薪資

1474.43

1474.43

 

301

02

  津貼補助金補助金

1094.25

1094.25

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  膳食補貼費費

 

 

 

301

07

  工作績效工薪

2452.76

2452.76

 

301

08

行業衛生事業行業通常關于養老地產養老穩妥費

198.53

198.53

 

301

09

職業類型年金交款

79.41

79.41

 

301

10

公司員工幾乎醫藥人身險付費

 

 

 

301

11

因公員社區醫療補貼繳納費用

 

 

 

301

12

別社會發展保證付款

 

 

 

301

13

住宅個人公積金

69.48

69.48

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  另一個月工資副利費用支出

 

 

 

302

 

菜品和工作費用支出

 

 

 

302

01

  辦公室費

 

 

 

302

02

  噴涂費

 

 

 

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管理系統費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)手續費

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  租費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  因公迎送費

 

 

 

302

18

  專門用涂料費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  使用燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  委托授權銷售費

 

 

 

302

28

  工會組織專項資金

 

 

 

302

29

  福利微信費

 

 

 

302

31

  公務接待使用車執行保護費

 

 

 

302

39

  某些交通配套材料費

 

 

 

302

40

  稅金及增加材料費

 

 

 

302

99

  相關淘寶產品和服務性收入支出

 

 

 

303

 

對自己的和人家的補帖

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  過日子補助款

 

 

 

303

07

  醫院費經濟補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

10

一個人農林牧生育補肋

 

 

 

303

99

  同一小編和家居的補貼政策撥出

 

 

 

310

 

資本公司性性支出

 

 

 

310

02

  工作生產設備購買

 

 

 

310

03

  專業化產品置辦

 

 

 

310

07

  圖片信息平臺網站及平臺采購更行

 

 

 

310

13

  公務接待車輛添置

 

 

 

310

19

  其它交通配套的工具新購

 

 

 

310

22

  隱約基金購進

 

 

 

310

99

  的資源性性支出

 

 

 

加總

5368.86

5368.86

 

 


2018年應該公開項目預算財政預算審批“三公”資金投入結余及工商登記運營資金投入結余結余部門預算表

單位名稱:萬

普通共公工程預算國庫審批“三公”接待費

工商登記運轉

接待費預算數

總計

因公出境

(境)費

公務活動私車購買及運動費

因公到訪費

小計

國家公務租車

租賃費費

因公公務車

進行費

財政預算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

項目預算數

竣工決算數

費用數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

費用預算數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018本年以政府性基金、期貨、現貨、微盤估算國庫捐款收支結算的時候表

企業單位:70萬

項目

合計數

基礎撥出

該項目花費

技能定義

管理費用商品編碼

幾個會計科目名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度財力欠債狀態表

 

 

費用政府部門:萬美金

 

商業價值

期初數

半年度數

期初數

年初數

一、資產投資累計數

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)流通財產

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)調整股本

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

🎶                          通常公務活動私家車

 

 

 

 

꧃                          聯合執法值崗買車

 

 

 

 

⭕                          特種車專業化技術水平車輛租賃

 

 

 

 

ꩵ                          其他私車

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

ꦍ               4.別固定不變資本

——

——

 6902.05

6920.62 

🥀        減:累記折舊率及減值備考

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)長年進行投資

——

——

 

 

   (四)在建設網水利

——

——

 

 

   (五)無型凈資產

——

——

 

 

ౠ        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)一些股權

——

——

 

 

二、欠債自動求和

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈資金總金額

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、關羽傷害市松江區泗涇醫療2018一年度使收入經費支出部門預算綜合性時候原因分析

東莞市松江區泗涇醫療機構2018🌌年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、管于傷害市松江區泗涇診所2018一年度工資收入部門預算前提說明書

當年度🐬收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、關與重慶市松江區泗涇醫療2018全年度開支預算情形原因分析

本年度🔴支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、對于滬市松江區泗涇寵物醫院2018半年度財政資金補貼款收益撥出總體布局情況下說

蘇州市松江區泗涇醫院2018🌞年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、關羽深圳市松江區泗涇的醫院2018年度目標通常現象公益性成本預算國庫撥付其他支出預算現象原因分析

(一)正常公共信息概預算不需要撥付費用支出 部門預算綜合時候

東莞市松江區泗涇的醫院2018💦年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)似的公用預算表財政收入支出補貼款收入支出部門預算的結構情況

杭州市松江區泗涇專科醫院2018ಞ年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)似的共公費用財政廳補貼款教育支出預算具體的現狀

東莞市松江區泗涇醫院專家2018꧅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1ꦫ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2꧒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3🧸、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4🙈、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5🌌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、針對杭州市松江區泗涇專科醫院2018當年度一半公益性財政局預算財政局捐款一般撥出預算現狀反映

北京市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018🐎年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🅰、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費其他支出財政預算撥付其他支出部門預算總體目標條件解釋。

成都市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018民政年度無“三公”專項經費民政審批經費支出。

(二)“三公”金費財政資金補貼款費用部門預算實際上原因解釋。

杭州市市松江區泗涇醫院科室2018本年度無“三公”資金財政廳補貼款經費支出。

八、對於鄭州市松江區泗涇醫院2018全年區政府性貨幣基金項目預算民政撥付收支部門預算問題反映

深圳市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018財務年度無國家性投資基金財務預算財務付款費用支出 。

九、國有土地資本投資生產費用預算財政部門審批情況報告講解

東莞市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2018年終無公有資本生意財政局預算財政局撥付支出費用。

十、其他關鍵相關事宜的狀況申請報告

(一)單位操作經費預算收支情況下

沈陽市松江區泗涇醫院2018第四季度有機物關開機運行資金投入總支出。

(二)地方政府進貨費用前提

深圳市松江區泗涇大醫院2018🅠年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)維修、商品房特別負載的情況

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表績效評價方法現狀

✅上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

ꦕ一、財務個部門付款利潤:指的單位當年度從本級財務個部門個部門拿到的財務個部門付款,具有尋常公用設施費用財務個部門付款和政府辦公室性母基金費用財務個部門付款。

✱二、事業上有成薪資薪水:指事業上有成行業開展調研非常專業國際業務活動以及助手活動拿得的薪資薪水。包括是:醫療管理薪資薪水。

🧔三、營業創收:指事業機構機構在專業的業務流程行動方案以及其外掛行動方案本身做好非獨力折算營業行動方案獲得的創收。

✃四、一些凈年年純納入:指行業拿得的除“財政預算審批凈年年純納入”、“事業單位凈年年純納入”、“經營管理凈年年純納入”等在內的凈年年純納入。主耍是:存款利息凈年年純納入等。

五、年終結轉和余額:就是指去年度暫時無法完工、結轉到當年度按關與規定馬上實用的周轉金。

🔥六、半第四季度結轉和節余:指上第四季度或以上第四季度預決算制定、因主客觀先決條件再次發生變時未按原設計執行,需延時到日后第四季度按關于 法律規定仍在用的資本。

七、基本性撥出:指組織為有效保障了組織沒問題運行的、進行規章制度工作上任何而發現的哪項撥出。

♊八、投資項目撥出:指公司為成功某個的政府部門上班日常任務或事業性不斷發展總體目標,在基本上撥出之余遭受的多種撥出。

ꩲ九、銷售費用收支 :指自己事業公司的在專業技術過程及輔助性過程之上落實非獨立性計算成本銷售過程造成的費用收支 。

ཧ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♚國慶、財政廳機關執行專項資金:指財政廳院校和符合因公員法管控的工作院校運用似的服務性概算財政廳撥付擬定的差不多性付出中的此外生活中通用專項資金性付出。

 

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