必赢官方网站

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/泗涇機構
2019年決算信息公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 更新時光:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市松江區泗涇醫院

2019第四季度部門預算

 


目  錄

 

首先一些 昆明市松江區泗涇醫院口腔科概貌

一、主要是行政職能

二、企業設立

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

一、工資收入總支出竣工決算總表

二、工資收入部門預算表

三、性支出部門預算表

四、財政性補貼款使收入付出結算的時候總表

五、普通通用費用預算財務付款收入支出竣工決算表

六、平常公共信息費用預算民政付款大多經費支出部門預算表

七、正常共同預算不需要補貼款“三公”預備費及政府機關正常運作預備費總支出預算表

八、政府辦公室性投資基金成本預算財政資金撥付其他支出竣工決算表

九、資源過負債的前提表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

最后要素 動詞釋意


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、一般工作職責

ജ武漢市松江區泗涇醫院口腔科承受著松江區北片東南部及附近東南部百姓的綜和性整形及食品衛生服務質量和教學法科技任務卡。

二、裝置配置

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個含有平臺,其中包括:院部接待室室、醫務科、護里部、總務科、財會科、門珍部、防冶按摩保健科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

2019年末工資撥出結算的時候總表

部門:萬的大寫

收錄

費用

項目

預算數

工程項目

部門預算數

一、普遍公益性費用民政撥付使收入

7041.24

一、通常情況公共產品產品費用

 

二、中央政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算國庫撥付納入

 

二、國際關系其他支出

 

三、上家補貼費利潤

 

三、民防費用支出

 

四、衛生事業使收入

29254.98

四、公共性安全防護收入支出

 

五、生產經營效益

 

五、文化藝術培訓開支

 

六、所屬院校繳納薪資

 

六、學科枝術其他支出

 

七、其余利潤

390.9

七、文化產業休閑旅游田徑運動與影視傳媒性支出

 

 

 

八、發展有效保障和就業前景教育支出

2089.87

 

 

九、環境衛生建康性支出

32794.76

 

 

十、低碳環境保護費用

 

 

 

11、新農村社區衛生收入支出

 

 

 

12、農林業水總支出

 

 

 

第十三、公共交通配送費用

 

 

 

十四、自然資源勘察訊息等撥出

 

 

 

15場、商用功能業等教育支出

 

 

 

16、金融創新教育支出

 

 

 

十二、幫扶其他的地付出

 

 

 

18、大自然成本深海天氣等花費

 

 

 

黨的十九、房產質量保障結余

503

 

 

二十五、糧油加工工程材料貯備教育支出

 

 

 

二十一國慶、傷害有效預防及應急預案標準化管理其他支出

 

 

 

二第十二、其它費用支出

 

上年利潤自動求和

36687.12

上年其他支出自動求和

35387.63

用創業債卷解決開支差額

 

節余劃分

958.68

期初結轉和盈余

156.45

月底結轉和節余

497.26

合計

36843.57

共計

36843.57


2019本年度創收結算的時候表

工作單位:W

項目流程

本年度效益累計數

財政支出捐款盈利

上家補帖收入水平

行業收益

運作工資收入

復屬單位名稱上交凈收入

其他的創收

功能分類
科目編碼

科目表種類

累計數

36687.12 

7041.24 

 

29254.98 

 

 

390.9 

208

 

 

社會生活有保障和自主創業付出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門衛生事業企行政單位離退休工資

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

02

人事政府部門離養老金

77.86

77.86

 

 

 

 

 

208

05

05

企事業有成工作單位事業有成工作單位差不多給養老人壽保險付款經費支出

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門創業機關單位職業的年金交費總支出

574.86 

574.86 

 

 

 

 

 

210

 

 

干凈衛生安全健康費用支出

34094.24 

4448.36 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

 

醫大醫院

33574.81 

3928.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

01

整合大醫院

33564.81 

3918.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

99

另一個公立學校的醫院結余

10

10

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門行業部門醫療器械

519.43

519.43

 

 

 

 

 

210

11

02

事業有成企業醫療保障

519.43

519.43

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房質量保障收入支出

503

503

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房改善開支

503

503

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房住房基金

503

503

 

 

 

 

 


2019本年收支結算的時候表

廠家:上萬元

新項目

年初花費累計數

一般花費

項目花費

繳納上級部門其他支出

自主經營總支出

對附加政府部門經濟補貼支出費用

功能分類
科目編碼

課程稱呼

合計數

35387.63 

33933 

1454.64 

 

 

 

208

 

 

社會的保護和專業教育教育支出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業性機構離退休年齡

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

02

行業企業離退職

77.86 

77.86 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關教育事業行業首要頤養穩妥繳付開支

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

208

05 

06 

危險機關行業組織事業年金繳納費用結余

574.86 

574.86 

 

 

 

 

210

 

 

干凈健康生活開支

32794.75 

31340.12 

1454.64 

 

 

 

210

02

 

公校三甲醫院

32275.32 

30820.69 

1454.64 

 

 

 

210

02

01

網絡綜合醫療機構

32265.32

30820.69

1444.64

 

 

 

210

02

99

另外的公立三甲醫阮醫阮性支出

10

 

10

 

 

 

210

11

 

行政訴訟企業基層單位醫遼

519.43

519.43

 

 

 

 

210

11

02

工作部門醫療保障

519.43

519.43

 

 

 

 

221

 

 

住宅房基本保障性支出

503

503

 

 

 

 

221

02

 

房產創新費用

503

503

 

 

 

 

221

02

01

商品房個人公積金

503

503

 

 

 

 

 


2019月度民政付款收入來源開支結算的時候總表

公司的:萬塊人民幣

使收入

收入支出

產品

竣工決算數

創業項目

合計數

基本上公共性概預算國庫捐款

相關部門性新基金概預算財政性審批

一、平常共同項目預算財政預算補貼款

7041.24 

一、通常情況公用業務教育支出

 

 

 

二、政府部性股權基金工程預算國庫補貼款

 

二、國際關系其他支出

 

 

 

 

 

三、飲水機其他支出

 

 

 

 

 

四、公眾安全的支出費用

 

 

 

 

 

五、的教育結余

 

 

 

 

 

六、地理學高技術性支出

 

 

 

 

 

七、傳統藝術游玩體育競技與影視傳媒收入支出

 

 

 

 

 

八、社會的擔保和求業收支

 2089.87

2089.87 

 

 

 

九、干凈健康生活經費支出

 4445.96

4445.96

 

 

 

十、能效低能耗支出費用

 

 

 

 

 

11、新農村居委其他支出

 

 

 

 

 

第十二、農業水總支出

 

 

 

 

 

第十三、城市客運配送總支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘測訊息等撥出

 

 

 

 

 

第十六、商業地產服務培訓業等收入支出

 

 

 

 

 

第十五、財經總支出

 

 

 

 

 

十六、支援其它的地域其他支出

 

 

 

 

 

18、肯定能源海洋生物氣象預報等其他支出

 

 

 

 

 

第十九、公房安全保障收入支出

 503

503 

 

 

 

四十、糧油加工物資采購儲備庫總支出

 

 

 

 

 

二11、傷害消滅及應急預案標準化管理費用支出

 

 

 

 

 

二十三、的花費

 

 

 

年初工資收入累計數

7041.24 

當年度其他支出累計

7038.83

7038.83 

 

今年初財政性付款結轉和盈余

64.79 

月底民政捐款結轉和節余

 67.2

 67.2

 

一、一樣 通用預決算民政撥付

64.79 

 

 

 

 

二、政府機構性股權基金財政支出預算財政支出捐款

 

 

 

 

 

累計

7106.03 

合計

 7106.03

 7106.03

 

 


2019年常見共公費用預算財政資金審批收支結算的時候表

部門:萬美元

創業項目

加總

基礎收支

頂目撥出

功能鍵劃分類別

課目編號

科目表名稱

208

 

 

社會中得到保障和就業的撥出

2089.87

2089.87

 

208

05

 

行政性教育事業企業單位離離休

2089.87

2089.87

 

208

05

02

人事企業離退體

77.86

77.86

 

208

05

05

國家機關事業性標準大多養老服務穩定手機繳費其他支出

1437.15

1437.15

 

208

05 

06 

行政機關衛生事業政府部門職業分析年金交費花費

574.86

574.86

 

210

 

 

環衛良好撥出

4445.96

3046.08

1399.88

210

02

 

公立三甲醫生醫生

3926.53

2526.65

1399.88

210

02

01

終合門診

3916.53

2526.65

1389.88

210

02

99

某些醫醫療機構費用

10

 

10

210

11

 

行政部門工作單位名稱社區醫療

519.43

519.43

 

210

11

02

事業性企業單位整形

519.43

519.43

 

221

 

 

住宅房擔保花費

503

503

 

221

02

 

公寓房改草收支

503

503

 

221

02

01

房間住房基金

503

503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計

7038.83

5638.95

1399.88

 


2019年末平常通用預預算財政預算審批通常費用支出 預算表

  公司:萬是

項目流程

預估合計

人資金投入

公供金費

金錢類型

學科編寫代碼

課目稱呼

301

 

薪資活動花費

5561.09

5561.09

 

301

01

  基本的很大打工族薪資

488.33

488.33

 

301

02

  津貼津貼津貼

256.34

256.34

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  膳食津貼費

 

 

 

301

07

  效績員工工資

1781.98

1781.98

 

301

08

危險機關人事的單位基本性養老服務保險服務繳付

1437.15

1437.15

 

301

09

職業的年金繳付

574.86

574.86

 

301

10

企業職員大體醫遼商業險交費

519.43

519.43

 

301

11

因公員醫療保障政府補貼納費

 

 

 

301

12

各種中國社會安全保障繳付

 

 

 

301

13

往房個人公積金

503

503

 

301

14

醫療衛生費

 

 

 

301

99

  其余的薪資福利金其他支出

 

 

 

302

 

商品銷售和產品經費支出

77.86

 

77.86

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  設計印刷費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  消防手扣費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業公司維護費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)價格

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  公務接受接受費

 

 

 

302

18

  多功能文件費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專屬燃油費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  委派渠道費

 

 

 

302

28

  商會接待費

 

 

 

302

29

  春節福利費

77.86

 

77.86

302

31

  公務活動租車進行維修保養費

 

 

 

302

39

  同一交行加盟費

 

 

 

302

40

  稅金及額外材料費

 

 

 

302

99

  某些寶貝和提供服務撥出

 

 

 

303

 

對各人和家里的補貼金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療器械費補貼申請書

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  賺錢金

 

 

 

303

10

他人農產品加工制造補帖

 

 

 

303

99

  各種對小編和普通家庭的政府補貼

 

 

 

310

 

資金性結余

 

 

 

310

02

  會議室機器購入

 

 

 

310

03

  專門機器設備置辦

 

 

 

310

07

  信息數據網絡及游戲折舊費的更新

 

 

 

310

13

  公務活動買車購入

 

 

 

310

19

  其它的交通費機器添置

 

 

 

310

21

  文物古跡和陳列方面品租賃費

 

 

 

310

22

  隱形的金融資產折舊費

 

 

 

310

99

  另外的資產性費用支出

 

 

 

累計數

5638.95

5561.09

77.86

 


2019本年度一般的公益性概算財政預算捐款“三公”金費及政府部門進行金費收支結算的時候表

單位名稱:來萬

基本上公共性成本預算財政資金撥付“三公”接待費

機構行駛

專項經費結算的時候數

總計

因公出境

(境)費

國家公務車輛置辦及開機運行費

公務活動迎送費

小計

因公私家車

采購費

公務活動用車的

程序運行費

項目預算數

結算的時候數

費用數

竣工決算數

概算數

部門預算數

概算數

預算數

概預算數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年終市政府性新基金成本預算財政性付款費用支出 部門預算表

部門:萬美元

好項目

總金額

關鍵性支出

創業項目開支

的功能分類整理

學科代碼

會計科目簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019每年凈資產負債率現狀表

 

 

資金額院校:萬是

 

總數

價格

今年初數

年終數

年末數

半年度數

一、資本累計

——

——

20497.31 

 21947.65

   (一)游動資金

——

——

 4908.06

 5568.21

   (二)一定金融資產

——

——

 25899.64

27686.88 

          其中:1.房屋(平方米)

37587

37587 

 14849.81

14849.81 

ꦏ                2.公用裝置(臺/套/輛)

 1841

1980 

2192.85 

 2430.77

ꩲ                     但其中:(1)車(輛)

 2

 2

 22.16

22.16 

                                 應該國家公務公務車

 

 

 

 

ꦿ                                 稽查值崗專用車

 

 

 

 

🧸                                 特殊技術工藝專業技術職務工藝小二租車

 

 

 

 

ജ                                 另外的出行用車

 2

 2

 22.16

 22.16

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 5

 852.57

945.07 

               3.專用設備(臺/套)

 2399

2492

8552.06 

 10096.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 15

18

 3254.48

4362.98 

꧋               4.某個特定金融資產

——

——

 304.92

 310

♏        減:積攢折舊率及減值準備工作

——

——

 10310.39

11454.16 

   (三)常年股份投入資金

——

——

 

 

   (四)經常企業債股權投資

——

——

 

 

   (五)新建工程建設

——

——

 

 

   (六)無形之中固定資產

——

——

 

149.2

ꦅ        減:累積攤銷

——

——

 

 2.49

   (七)另外金融資產

——

——

 

 

二、外債累計

——

——

 3265.6

1829.44 

三、凈資產投資自動求和

——

——

 17231.71

20118.21 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

 

一、關干濟南市松江區泗涇醫院科室2019當年度工資收支預算總體經濟條件代表

重慶市松江區泗涇醫院口腔科2019🐷年度收入總計為36843.57萬元、支出總計為36843.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加6027.59萬元。主要原因:醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。其次,泗涇鎮建有社會保障性大型社區,以及新增樓盤的增加,人口導入也隨之增加。

二、管于廣州市松江區泗涇寵物醫院2019當年度薪資竣工決算實際情況解釋

本年度ꦰ收入合計36687.12萬元,其中:財政撥款收入7041.24萬元,占19.2%;事業收入29254.98萬元,占79.7%;其他收入390.9萬元,占1.1%。

三、并于沈陽市松江區泗涇門診2019季度結余預算的情況就說明

當年度𝓀支出合計35387.63萬元,其中:基本支出33933萬元,占95.9%;項目支出1454.64萬元,占4.1%。

四、就廣州市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2019年國庫捐款個人收入總支出總體性狀態表示

濟南市松江區泗涇醫院科室2019🧸年度財政撥款收支總決算7106.03萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1353.85萬元,增長23.5%。主要原因:項目支出經費的增加。

五、介紹傷害市松江區泗涇醫院2019季度一半公共信息概預算財政廳撥付教育支出竣工決算前提情況說明書

(一)普遍公眾項目預算財政性付款教育支出竣工決算環境承載力現狀

濟南市松江區泗涇醫生2019🎃年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,占本年支出合計的19.9%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1351.45萬元,增長23.8%。主要原因:項目支出經費增加。

(二)普通通用項目預算財政局補貼款費用支出 結算的時候成分前提

深圳市松江區泗涇醫院2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)2089.87萬元,占29.7%;衛生健康支出(類)4445.96萬元,占63.2%;住房保障支出(類)503萬元,占7.1%。

(三)一般的共同概預算財務撥付教育支出部門預算主要現象

成都市松江區泗涇醫院2019𒊎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7134.76萬元,支出決算為7038.83萬元,完成年初預算的98.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1💝、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為77.86萬元,支出決算為77.86萬元。

2♈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為1437.15萬元,支出決算為1437.15萬元。

3ꦕ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為574.86萬元,支出決算為574.86萬元。

4♌、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為4002.46萬元,支出決算為3916.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

5🦩、衛生健康支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。

6🌃、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)519.43萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本醫療保險費。年初預算為519.43萬元,支出決算為519.43萬元。

7🐻、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)503萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為503萬元,支出決算為503萬元。

六、管于北京市松江區泗涇衛生院2019年般公眾預結算的時候不需要審批常規經費支出結算的時候情況就說明

鄭州市松江區泗涇醫阮2019▨年度一般公共預算財政撥款基本支出5638.95萬元,包括人員經費5561.09萬元,公用經費77.86萬元。基本支出中:

1🃏、工資福利支出5561.09萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、商品和服務支出77.86萬元,主要用于:福利費

七、關于上海市松江區泗涇醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算財政性撥付付出預算總體設計癥狀表明。

成都市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2019年終無“三公”經費撥出不需要審批撥出。

(二)“三公”接待費財務付款支出費用結算的時候具有時候代表。

西安市松江區泗涇醫阮2019年度目標無“三公”資金財政性審批教育支出。

八、關與武漢市松江區泗涇醫院2019年末以政府性債券費用預算財政局補貼款總支出竣工決算時候代表

滬市松江區泗涇衛生院2019年無中央政府性股權基金決算財政預算撥付收支。

九、國有控股投資基金生產財政資金預算財政資金補貼款現狀詳細說明

天津市松江區泗涇醫院專家2019半年度無國有控股資產投資銷售成本預算財政性捐款收入支出。

十、一些很重要細節的癥狀說明書怎么寫

(一)機構正常運行資金投入撥出情況報告

傷害市松江區泗涇大醫院2019全年硅化物關行駛專項經費收支。

(二)政府部進貨教育支出狀態

天津市🐭松江區泗涇醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2415.12萬元,其中:貨物采購金額653.17萬元、工程采購金額105萬元、服務采購金額1656.95萬元。

(三)汽車、農村房屋特有霸占情形

上海市松江區泗涇醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表業績考核菅理的情況

꧑上海市松江區泗涇醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額1881.58萬元。🥀績效跟蹤評價的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元;績效自評的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目6個。

第四部分    名詞解釋

 

ꦦ一、財政局部門部門資金廳補貼款純收入:指企業單位上半年度從本級財政局部門部門資金廳機構獲取的財政局部門部門資金廳補貼款,分為基本公用工程決算財政局部門部門資金廳補貼款和區政府性債券工程決算財政局部門部門資金廳補貼款。

🎃二、企創業營收水平:指企創業組織實施職業 行業運動還有輔助的運動要先拿到的營收水平。包括是:整形營收水平等。

ꦑ三、經驗凈營收:指衛生事業工作單位在專業課程金融業務移動基本輔助的移動之中組織開展非單獨的記帳經驗移動爭取的凈營收。

🌼四、其他年薪資:指機構確認的除“財政部門撥付年薪資”、“工作年薪資”、“操作年薪資”等之外的年薪資。

五、期初結轉和節余:意指上一年度無法實現、結轉到上年按有關的規定已經在使用的信貸資金。

🌠六、年終結轉和節余:指年初度或很多年月度費用預算籌劃、因事實要求有變化未能按原進度表落實,需網絡延遲到后期月度按相關聯規則依然安全使用的流動資金。

꧟七、差不多花費:指方為擔保醫療機構正常的高速運行、到位日常世界任務本職工作世界任務而引發的哪項花費。

༺八、工程項目撥出:指企事業有成單位為做好獨特的行政機關操作人物或事業有成發展趨勢指標,在核心撥出外面造成的基本撥出。

𓂃九、自主生意經費教育支出:指自己事業廠家在專門運動及鋪助運動之上開始非單獨的成本核算自主生意運動再次發生的經費教育支出。

⭕十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝐆十一月、國家機關運動衛生事業費:指人事部門政府部門和操作公務活動員法管理工作的衛生事業政府部門運行應該共同項目預算財政廳審批設置的核心教育經費支出中的日常生活共公衛生事業費教育經費支出。

 

必赢 米乐官网网页版 乐鱼体育app 乐鱼体育 kaiyun体育官方网站 kaiyun体育登录网页入口版 kaiyun体育官方网站 b体育官网下载 Im体育官方版app下载 九游娱乐官网