天津市松江區管理第二人民醫院專家
2018全年度行業部門預算
目 錄
首個部件 東莞市松江區中心局醫阮慨況
一、主要的職責范圍
二、職能部門竣工決算廠家產生
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
一、利潤其他支出竣工決算總表
二、純收入結算的時候表
三、撥出部門預算表
四、財政局審批薪資收入開支結算的時候總表
五、大部分公開預算表民政補貼款費用支出 部門預算表
六、一樣公眾估算財政廳撥付主要收入支出預算表
七、基本上公共性概預算財政資金付款“三公”資金投入及政府部門自動運行資金投入開支部門預算表
八、國家性股權基金預算表財政收入支出審批收入支出部門預算表
九、金融資產負債率原因表
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
第四步那部分 名稱表示
第一部分 上海市松江區中心醫院概況
一、通常職責范圍
🅰重慶市松江區重點的寵物醫院看作中級甲等的寵物醫院,肩負著區域中醫藥保鍵保障重點的職責范圍,為松江各族人民自身身心建康提拱醫藥保鍵保障與保護保鍵服務性。進行醫藥保鍵保障與保護,醫療管理培訓培順,醫療管理探討,衛生監督防疫醫藥保鍵保障人工培順,衛生監督防疫技術性人工再繼續培訓培順,保鍵與身心建康培訓培順。
二、結構設計
通過出現工作職責,蘇州市松江區中心點寵物醫院設40𝔉個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
2018每年工資收入性支出結算的時候總表
的單位:萬塊人民幣
純收入 |
其他支出 |
||
創業項目 |
預算數 |
樓盤 |
預算數 |
一、財政性付款使收入 |
27004.51 |
一、通常情況下公益性服務于付出 |
|
在這其中:政府機構性基金投資成本預算民政撥付 |
3401.39 |
二、外交政策支出費用 |
|
二、上級領導津貼薪水 |
|
三、中國國防結余 |
|
三、事業性薪資 |
101351.87 |
四、公用設施應急經費支出 |
|
四、加盟個人收入 |
|
五、教導費用支出 |
|
五、附加方上交薪資收入 |
|
六、地理學技術性收支 |
|
六、一些營收 |
1151.34 |
七、人文田徑與媒體支出費用 |
|
|
|
八、生活服務和就業率性支出 |
4425.84 |
|
|
九、診療公共衛生與設計生二胎總支出 |
113920.76 |
|
|
十、節能減排的環保教育支出 |
|
|
|
國慶、城鄉居民街道辦付出 |
3401.39 |
|
|
第十二、畜牧業水總支出 |
|
|
|
十四、客運物流運輸性支出 |
|
|
|
十四、資源共享勘察信息等支出費用 |
|
|
|
十四、工業功能業等開支 |
|
|
|
第十五、銀行業收支 |
|
|
|
二十七、支援其它位置收支 |
|
|
|
十九、土地資源海域天氣等費用 |
|
|
|
黨的十九、往房確保教育支出 |
205.82 |
|
|
三十、糧油食品材料物資保障收支 |
|
|
|
二11、另外的經費支出 |
|
上年個人收入總計 |
129507.72 |
當年度其他支出加總 |
121953.81 |
用事業單位股票基金處理結余差額 |
|
節余計算 |
7228.72 |
今年初結轉和余額 |
1767.50 |
年初結轉和余額 |
2092.69 |
累計 |
131275.22 |
總額 |
131275.22 |
2018季度薪水預算表
標準:萬是
大型項目 |
本年度收入來源總金額 |
國庫撥付收益 |
上一級補助金純收入 |
企事業薪水 |
營運收益 |
所屬廠家繳納利潤 |
許多年收入 |
||||
功能分類 |
課程名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
129507.72 |
27004.51 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
208 |
|
|
時代有效保障和就業前景費用 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業有成企業離退休之 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業機構離養老金 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關人事計量單位基本性養老生活保險金繳付其他支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關行業事業有成行業職業分析年金網上繳費性支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院公共衛生與工作方案生二胎教育支出 |
121474.67 |
18971.46 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
|
名辦機構 |
121195.34 |
18692.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
01 |
結合醫療機構 |
121145.34 |
18642.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
99 |
另一個公立學校三甲醫院性支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務企業單位名稱醫院 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作廠家醫疔 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新型農村片區支出費用 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
城區根本油煙凈化器配置費及分屬自查自糾外債收錄按排的其他支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其它省會城市地基安全設施配備費合理安排的總支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房有效保障支出費用 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房創新費用 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人住房公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
2018年終總支出結算的時候表
廠家:萬是
工程 |
本年度開支自動求和 |
關鍵性支出 |
樓盤教育支出 |
繳納上級領導總支出 |
企業經營費用 |
對附設政府部門補貼金其他支出 |
||||
功能分類 |
管理費用命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
121953.81 |
110780.12 |
11173.69 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 保險和就業的經費支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性企業發展廠家離辭職 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業行業離退體 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
方參公方幾乎養老院保險費用手機繳費開支 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關基層單位事業上的基層單位職位年金激費收入支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫用衛生管理與規劃孕育收支 |
113920.76 |
106148.46 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
名辦青島博士整形醫院醫院 |
113641.43 |
105869.13 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
融合三甲醫院 |
113477.47 |
105869.13 |
7608.34 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
別的公校衛生院收支 |
163.96 |
|
163.96 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業性院校醫治 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業公司醫療機構 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城市街道辦性支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
城區基本知識安全設施配合費及表示重點債權納入擬定的收支 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另一大都市基礎條件配置設施配置費分配的花費 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房后勤保障支出費用 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改變撥出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
2018全年度財政性審批凈收入性支出結算的時候總表
基層單位:億元
純收入 |
收支 |
||||
該項目 |
部門預算數 |
活動 |
累計數 |
平常共同工程預算民政審批 |
政府性性股權基金估算不需要補貼款 |
一、平常共同民政預算民政付款 |
23603.12 |
一、一半服務性服務費用 |
|
|
|
二、政府部門性母基金決算財務撥付 |
3401.39 |
二、外交活動經費支出 |
|
|
|
|
|
三、民防花費 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全性支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教肓總支出 |
|
|
|
|
|
六、小學科學技能收支 |
|
|
|
|
|
七、技術 體育課與影視文化撥出 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟有效保障和就業率收入支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
九、醫藥健康與方案二孩收入支出 |
18520.21 |
18520.21 |
|
|
|
十、能源管理壞保撥出 |
|
|
|
|
|
十一月、城市片區撥出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
第十二、農林業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、客運及運輸教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源地質勘察數據等付出 |
|
|
|
|
|
15、商業區安全服務行業等經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、銀行業收入支出 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶的地方總支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源海洋資源景象等付出 |
|
|
|
|
|
第十九、公寓房保障措施花費 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
二十二、調味品商品收儲總支出 |
|
|
|
|
|
二五一、相關教育支出 |
|
|
|
上年個人收入預估合計 |
27004.51 |
年初結余累計 |
26553.26 |
23151.87 |
3401.39 |
期初財務補貼款結轉和盈余 |
687.45 |
年終不需要捐款結轉和余額 |
1138.70 |
1138.70 |
|
普通通用費用財政性捐款 |
687.45 |
|
|
|
|
相關部門性資金費用財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
27691.96 |
總額 |
27691.96 |
24290.57 |
3401.39 |
2018季度似的公眾估算民政補貼款費用預算表
廠家:W
項目 |
自動求和 |
常規花費 |
項目流程教育支出 |
|||
技能類型 專業科目打碼 |
管理費用明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交服務保障和學生就業其他支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
|
政府部門行業部門離養老 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
02 |
行業標準離離休 |
124.31 |
124.31 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業心單位名稱事業心單位名稱最基本頤養保險費用激費撥出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
208 |
05 |
06 |
行政院校企業院校就業年金手機繳費付出 |
235.22 |
235.22 |
|
210 |
|
|
醫用環保與進度表發育教育支出 |
18520.21 |
12964.53 |
5555.68 |
210 |
02 |
|
醫醫生 |
18240.88 |
12685.20 |
5555.68 |
210 |
02 |
01 |
綜合管理機構 |
18076.92 |
12685.20 |
5391.72 |
210 |
02 |
99 |
別公校的醫院支出費用 |
163.96 |
|
163.96 |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業心單位名稱醫藥 |
279.33 |
279.33 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的單位名稱整形 |
279.33 |
279.33 |
|
221 |
|
|
往房基本保障收入支出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
|
自建房變革結余 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
預估合計 |
23151.87 |
17596.19 |
5555.68 |
2018季度應該公共信息不需要預算不需要補貼款通常經費支出部門預算表
方:萬美金
活動 |
預估合計 |
人士專項經費 |
通用勞務費 |
||
生活總類 學科編號規則 |
課程明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水活動付出 |
17241.35 |
17241.35 |
|
301 |
01 |
一般年薪 |
435.87 |
435.87 |
|
301 |
02 |
經費補貼金 |
102.60 |
102.60 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評月薪 |
11916.20 |
11916.20 |
|
301 |
08 |
國家機關事業企業企業首要養老院安全費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金繳納 |
235.22 |
235.22 |
|
301 |
10 |
教工基本性醫療器械安全交款 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫用補貼金繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的世界服務納費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房北京公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
279.33 |
279.33 |
|
301 |
99 |
別很大打工族薪資福利性花費 |
|
|
|
302 |
|
的商品和售后服務收支 |
230.53 |
|
230.53 |
302 |
01 |
辦工費 |
2.53 |
|
2.53 |
302 |
02 |
打印費 |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
06 |
電價 |
97.24 |
|
97.24 |
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的文件費 |
23.27 |
|
23.27 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
92.21 |
|
92.21 |
302 |
27 |
代為業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待私車正常運作系統維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些交通管理材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
一些寶貝和服務管理付出 |
|
|
|
303 |
|
對本人和工作環境的補貼金 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶農林生產方式補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
各種人個和教育環境的補帖教育支出 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室設配采購 |
|
|
|
310 |
03 |
通用型系統添置 |
|
|
|
310 |
07 |
內容網絡數據及軟件新購提升 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動專用車租賃費 |
|
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310 |
19 |
其它的公路網器具租賃費 |
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310 |
22 |
無形中資本購置費 |
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310 |
99 |
另一金融資本性性支出 |
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累計數 |
17596.19 |
17365.66 |
230.53 |
2018第四季度一樣 共同概算財政性捐款“三公”勞務費及企事業單位正常運作勞務費花費竣工決算表
企業:十萬
普遍公共服務民政預算民政補貼款“三公”勞務費 |
國家機關使用 接待費預算數 |
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加總 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待買車購買及正常運作費 |
公務活動接待處費 |
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小計 |
公務活動用車的 采購費 |
因公專車 運轉費 |
||||||||||
概算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
0 |
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0 |
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0 |
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0 |
|
0 |
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0 |
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0 |
2018半年度地方政府性基金投資成本預算財政資金審批經費支出預算表
機關單位:千元
業務 |
總金額 |
差不多撥出 |
創業項目支出費用 |
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工作類型 會計科目商品編碼 |
課目簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
村鎮特別收支 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
|
城市發展基本知識的設施設施費及應對自查報告債權工資收入制定的支出費用 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
99 |
各種都市基礎上設施設備生活設施費配備的教育支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
總計 |
3401.39 |
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3401.39 |
2018年末基金債務狀態表 |
||||
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價格單位名稱:多萬元 |
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數目 |
作用 |
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月初數 |
半年度數 |
期初數 |
年尾數 |
|
一、債務合計數 |
—— |
—— |
73133.13 |
85327.38 |
(一)流chan基金 |
—— |
—— |
17321.57 |
22455.60 |
(二)固定位置資源 |
—— |
—— |
65616.07 |
71555.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
54755.28 |
54755.28 |
26647.15 |
26764.16 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3007 |
3084 |
3121.86 |
3276.31 |
(1)車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
🔜 大部分因公車輛租賃 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🦩 市場監管執勤點私車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🐼 機械技能技能車輛 |
0 |
0 |
0 |
0 |
💜 各種專用車 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
18 |
19 |
3015.53 |
3170.53 |
3.專用設備(臺/套) |
3712 |
4096 |
14319.82 |
17024.02 |
單價100萬元以上專用設備 |
46 |
58 |
14319.82 |
17024.02 |
𝐆 4.許多穩定股權 |
—— |
—— |
21527.23 |
24491.26 |
👍 減:加權平均固定資產折舊及減值提供 |
—— |
—— |
35385.44 |
38961.95 |
(三)常年加盟 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)在建設工作 |
—— |
—— |
24908.52 |
29314.57 |
(五)有形股本 |
—— |
—— |
1596.14 |
1708.48 |
🎉 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
927.68 |
745.07 |
(六)其它資產投資 |
—— |
—— |
3.95 |
0 |
二、債務自動求和 |
—— |
—— |
13737.78 |
13219.83 |
三、凈房產加總 |
—— |
—— |
59395.35 |
72107.55 |
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
一、有關深圳市松江區咨詢中心醫生2018季度薪資收入其他支出預算整體情況發生原因分析
傷害市松江區中醫院科室2018♔年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。
二、至于昆明市松江區中心站醫院口腔科2018一年度個人收入結算的時候現狀反映
本年度🐷收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。
三、介紹蘇州市松江區中心的醫療2018本年度其他支出結算的時候情況下描述
年初🉐支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。
四、關于幼兒園天津市松江區機構寵物醫院2018年度目標民政審批效益費用支出 總體布局事情解釋
天津市松江區重點三甲醫院2018🀅年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。
五、有關南京市松江區中心局大醫院2018年終通常具體情況公共性成本預算財政廳補貼款付出竣工決算具體說明怎么寫
(一)基本上通用竣工決算財政預算審批開支竣工決算綜合的情況
廣州市松江區公司醫院門診2018ꦇ年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。
(二)基本上共公費用民政捐款開支部門預算成分問題
西安市松江區管理第二人民醫院門診2018🀅年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。
(三)尋常共公財政資金預算財政資金補貼款經費支出部門預算實際情況下
杭州市松江區心中醫療2018𒉰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:
1ౠ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。
2🐎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。
3🍨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。
4✱、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元,完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。
5📖、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:有利干部群眾看醫生,減少看醫生關鍵點。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33萬是,經費支出部門預算為279.33萬元,完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82萬的大寫,其他支出竣工決算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。
六、更多滬市松江區管理中心三甲醫院2018本年一般的公共信息預算表財務付款常規付出竣工決算狀態闡述
濟南市松江區中醫療機構2018💞年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:
1🐈、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。
2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。
3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。
七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政性捐款費用支出 竣工決算總體性的情況講解。
滬市松江區主衛生院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元🌄,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。
2018♕年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。
(二)“三公”資金財政預算補貼款花費結算的時候基本條件說明怎么寫。
沈陽市松江區重心寵物醫院2018年無“三公”資金財政收入支出撥付收入支出。
八、相關鄭州市松江區中心局門診2018季度政府部門性投資基金成本預算財政預算審批教育支出部門預算原因表示
深圳市松江區心中三甲醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:
1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。
九、公有資產管理開決算不需要撥付情況下介紹
武漢市松江區平臺大醫院2018本年度無集體所有制投資者營業工程預算財務撥付教育支出。
十、某個非常重要須知的前提代表
(一)市直機關自動運行預備費性支出時候
武漢市松江區核心醫療2018年中硅酸關運作費用花費。
(二)以政府采買撥出現象
佛山市松江區重點青島博士整形醫院醫院2018ꦿ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。
2018🎀年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)此車、建筑特出負載現狀
1.設備
截至2018年12月31日,區🔜市直機關事情監管局共計小轎車4輛,這之中,另一專用車4輛,的車輛租賃核心涉及到看護上一級醫療醫生專家教授來院醫生專科門診私車。
2.房屋面積
上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算考核服務管理實際情況
上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情🦄況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐽一、國家不需要局乃至每一位員工部門乃至每一位員工捐款利潤:指公司年初度從本級國家不需要局乃至每一位員工部門乃至每一位員工部門乃至每一位員工具有的國家不需要局乃至每一位員工部門乃至每一位員工捐款,包涵一半公用設施費用成本預算國家不需要局乃至每一位員工部門乃至每一位員工捐款和人民政府性基金、期貨、現貨、微盤費用成本預算國家不需要局乃至每一位員工部門乃至每一位員工捐款。
🧔二、事業部門有成納入:指事業部門有成部門進行工程專業業務流程游戲活動形式簡述輔助制作游戲活動形式要先拿到的納入。一般是:醫療服務納入、科教創業項目納入。
🐼三、企業銷售收錄:指事業政府部門政府部門在專業的工作運動非常引導運動模版開始非獨立空間成本核算企業銷售運動拿得的收錄。
🅺四、的收益:指的單位爭取的除“財政部門付款收益”、“事業心收益”、“運營收益”等多于的收益。主要的是:伙房收益、成本收益、上海交大otc藥品收益等。
五、月初結轉和節余:意指上一年度還未做完、結轉到上年按相關的歸定仍在適用的財力。
🦩六、年初結轉和余額:指本年終度或很久以前年終項目預算科學安排、因客觀事實要求引發變遷是沒辦法按原準備全面實施,需網絡延時到而后年終按關與明文規定堅持施用的金額。
ဣ七、主要花費:指基層單位為保障機制醫療機構正常情況下運作、成功完成基本的工作級任務而突發的幾項花費。
ಌ八、產品付出:指公司為到位特定的的行政處工作中對方任務或參公未來發展對方,在最基本付出外面會發生的相關付出。
ꦺ九、管理管理花費:指自己事業政府部門在專業性工作及氧化硅工作模版落實非獨立自主會計核算管理管理工作出現的花費。
𝄹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
෴國慶、機關事編名稱公司行駛資金投入預決算:指行政處公司和按照因公員法管理方法的事編名稱公司應用應該公眾預決算不需要補貼款按排的關鍵教育其他支出中的規章制度公共資金投入預決算教育其他支出。