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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 推送事件:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

鄭州市松江區九亭門診

2018年中單位結算的時候

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第1組成部分 武漢市松江區九亭醫阮概貌

一、首要職能作用

二、工作單位部門部門預算工作單位構造

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、薪水收支結算的時候總表

二、凈收入部門預算表

三、其他支出部門預算表

四、財政開支補貼款個人收入開支結算的時候總表

五、一樣服務性財政費用預算財政費用審批費用竣工決算表

六、通常情況下公開結算的時候財政廳補貼款基本上撥出結算的時候表

七、正常公益性概預算財政預算審批“三公”勞務費及單位運營勞務費花費結算的時候表

八、政府性性股權基金估算國庫付款費用預算表

九、債務流動負債情況報告表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

第四個部件 名稱釋義

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、關鍵職能部門

🐼九亭門診核心承擔風險九亭鎮及附過沿海地區住人整體性醫治環保服務保障管理及病發公用設施環保作為應急的治理、醫治救治和婦幼保鍵等事情,并可過度開發多層住宅次醫治服務保障管理。

二、企業設為

可根據上面的職責權限,東莞市松江區꧋九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018每年收益花費預算總表

單位名稱:來萬

收入來源

性支出

創業項目

竣工決算數

項目

部門預算數

一、不需要撥付創收

5560.63

一、一樣 公共性貼心服務花費

 

  里面:相關部門性資金估算民政付款

1692.51

二、外交政策花費

 

二、上級領導補貼申請書創收

 

三、中國軍事總支出

 

三、衛生事業營收

13992.62

四、公用應急費用支出

 

四、自主經營收入水平

 

五、教肓結余

0.98

五、附屬醫院企業繳納薪資

 

六、實驗枝術花費

 

六、一些使收入

80.73

七、企業文化體育競技與傳煤撥出

 

 

 

八、市場經濟保駕護航和就業率花費

261.58

 

 

九、醫療環保環保與規劃生肓費用支出

17902.04

 

 

十、綠色環保節能綠色環保費用支出

 

 

 

十一月、城市社區網站費用

1692.35

 

 

十三、農業水花費

 

 

 

十五、城市交通及運輸撥出

 

 

 

十四、市場地質勘察數據等花費

 

 

 

第十三、商業性工作業等費用

 

 

 

16、金融資本性支出

 

 

 

十六、幫扶另外的省市付出

 

 

 

18、土地資源海上氣象臺等費用

 

 

 

十八、住宅房切實保障費用支出

28.61

 

 

二十五、調味品工程設備與物資的收儲撥出

 

 

 

二十一國慶、另外性支出

 

當年度純收入累計

19633.98

年初撥出預估合計

19885.56

用企業股票基金挽救結余差額

262.84

余額計算

 

本年結轉和盈余

272.99

年尾結轉和節余

284.25

總共

20169.81

共計

20169.81


2018半年度收益結算的時候表

機構:萬元左右

大型項目

上年使收入累計數

財政廳審批個人收入

上司補助款薪資收入

教育事業薪資收入

自主經營收入來源

附設公司上交國家創收

任何使收入

功能分類
科目編碼

科目表標題

合計數

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

生活得到保障和學生就業費用

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業發展基層單位離提前退休

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關事業企業企業大多養老院保險費用繳納總支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記事業心組織職業的年金繳納費用費用

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備環境衛生與計劃表生肓其他支出

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

公立三甲醫療機構醫療機構

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

綜和醫療

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

其它市立醫院專家費用支出

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業工作單位醫遼

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

企業院校醫疔

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018每年收入水平部門預算表

公司:70萬

該項目

年初個人收入累計數

財政部門撥付營收

上一級經濟補貼效益

視野收入來源

合作經營薪資收入

附加公司上交國家使收入

其他薪資收入

功能分類
科目編碼

考試科目標題

累計

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉居民平臺費用支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

城市發展根本公共服務設施整套搭配費及各自專頂政府債務使收入配備的花費

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

其他的中小城市基礎理論建筑設施匹配費具體安排的總支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

房間保駕護航其他支出

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅轉型費用支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房社保公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中支出費用預算表

企事業單位:千元

產品

當年度付出總計

差不多性支出

該項目費用支出

上交上級部門總支出

管理結余

對附屬企事業單位政府補貼性支出

功能分類
科目編碼

考試科目英文名稱

累計數

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

學校收支

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

其余教學教育支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

任何幼教支出費用

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

時代質量保障和自主創業支出費用

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

財政企事業公司離退休之

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

政府機關企業發展政府部門最基本頤養天年保險金交款收支

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

部門自己事業部門專職年金網上繳費花費

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

診療食品衛生與預計生孕性支出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

公立學校醫院醫生

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

綜合管理醫院

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

其余公力醫院門診收支

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018本年度收支竣工決算表

行業:萬

的項目

上年支出費用加總

常規收入支出

樓盤教育支出

繳納上一級支出費用

運作教育支出

對復屬公司津貼支出費用

功能分類
科目編碼

課程品牌

自動求和

 

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門企業政府部門醫療服務

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業院校醫療衛生

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

新農村街道辦事處開支

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

都市根基公用設施一起費及代表自查報告債款收入水平設置的花費

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

另外的市區基本知識設施管理配套工程費安裝的費用支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

住宅后勤保障付出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

公房收入分配改革經費支出

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

商品房個人公積金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018本年度財務付款使收入支出費用預算總表

標準:萬余元

凈收入

教育支出

工作

部門預算數

好項目

累計數

一樣公益性工程預算財政預算撥付

部門性新基金成本預算民政撥付

一、應該公用費用預算財政預算捐款

3868.12 

一、大部分公眾售后服務收入支出

 

 

 

二、現政府性債券工程預算財務付款

1692.51 

二、外交活動開支

 

 

 

 

 

三、國防教育撥出

 

 

 

 

 

四、通用的安全收支

 

 

 

 

 

五、幼小銜接支出費用

0.98 

0.98 

 

 

 

六、科學性的技術開支

 

 

 

 

 

七、傳統文化體育教育與山東新農商軟件科技有限公司付出

 

 

 

 

 

八、市場經濟保障措施和擇業費用支出

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫療管理衛生監督與項目生肓撥出

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、節約健康收支

 

 

 

 

 

11、新農村小區收支

 1692.35

 

1692.35 

 

 

十三、農林業水費用支出

 

 

 

 

 

13、交通配套車輛收入支出

 

 

 

 

 

十四、環境資源探勘信息查詢等付出

 

 

 

 

 

十四、業務安全第三產業等教育支出

 

 

 

 

 

十五、財務支出費用

 

 

 

 

 

二十七、捐助其他的地域付出

 

 

 

 

 

18、國土局淺海形象等性支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房產有保障收入支出

 28.61

28.61 

 

 

 

20、調味品物資供應存儲結余

 

 

 

 

 

二十一國慶、其他的支出費用

 

 

 

上年薪資加總

5560.63 

年初性支出預估合計

5553.24 

3860.89 

 1692.35

今年初財政性審批結轉和盈余

264.40 

月底財政局審批結轉和余額

271.79 

208.21 

 63.58

      正常共同成本預算財政支出審批

200.98 

 

 

 

 

      相關部門性基金投資工程預算不需要審批

63.42 

 

 

 

 

累計

5825.03 

總額

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018年一般來說公共服務估算財務審批教育支出部門預算表

公司的:千元

投資項目

累計數

常規總支出

該項目結余

效果定義

會計科目標識號

科目必名號

205

 

 

學校費用

0.98

 

0.98

205

99

 

某些學前教育經費支出

0.98

 

0.98

205

99

99

某個教育教學付出

0.98

 

0.98

208

 

 

社會生活基本保障和大學生就業經費支出

261.58

261.58

 

208

05 

 

行政部門事業廠家廠家離退職

261.58

261.58

 

208

05

05 

政府機關事業機關單位差不多社會養老保險服務保險服務繳納性支出

228.88

228.88

 

208

05

06

市直機關事業心行業專職年金繳納費用付出

32.70

32.70

 

210

 

 

醫治健康與項目生肓結余

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

公辦三甲醫院

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

綜和醫療機構

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

某個私立寵物醫院花費

1.79

 

1.79

210

11

 

行政管理衛生事業公司診療

38.82

38.82

 

210

11

02

創業公司診療

38.82

38.82

 

221

 

 

住宅房服務總支出

28.61

28.61

 

221

02

 

房間轉型撥出

28.61

28.61

 

221

02

01

房間住房基金

28.61

28.61

 

累計

3860.89

2921.38

939.51

 


2018月度正常公用設施部門預算民政捐款基本上撥出部門預算表

  政府部門:十萬

好項目

累計數

成員金費

公用設施經費支出

生活分為

科目表打碼

課程和科目名字

301

 

薪資最新福利性支出

2921.38

2921.38

 

301

01

  大多薪資

522.38

522.38

 

301

02

  經費救濟款

360.90

360.90

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  食堂菜補助款費

 

 

 

301

07

  業績考核公資

1709.09

1709.09

 

301

08

工商登記人事企業單位一般醫養人壽保險費用

228.88

228.88

 

301

09

職業選擇年金交費

32.70

32.70

 

301

10

在職員工最基本醫療器械保險公司付款

38.82

38.82

 

301

11

公務活動員醫用經濟補貼付款

 

 

 

301

12

另一個社會生活基本保障繳納費用

 

 

 

301

13

往房社保公積金

28.61

28.61

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  某個基本工資會員福利收入支出

 

 

 

302

 

淘寶寶貝和服務的總支出

 

 

 

302

01

  企業辦公費

 

 

 

302

02

  刷費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業治理公司治理費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)雜費

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  公務接待室接待室費

 

 

 

302

18

  專用型裝修雜費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專用的生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  信賴業務流程費

 

 

 

302

28

  公會經費支出

 

 

 

302

29

  獎勵費

 

 

 

302

31

  國家公務租車使用檢修費

 

 

 

302

39

  同一公路網費用的

 

 

 

302

40

  稅金及追加預算

 

 

 

302

99

  同一品牌和服務管理費用支出

 

 

 

303

 

對自身與家庭生活生活的政府補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的補貼

 

 

 

303

07

  治療費津貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

個人賬戶農耕的生產救濟款

 

 

 

303

99

  相關我們和家族的補助費經費支出

 

 

 

310

 

金融資本性性支出

 

 

 

310

02

  商務辦公機械設備置辦

 

 

 

310

03

  專用的環保設備購進

 

 

 

310

07

  圖片信息wifi網絡及系統軟件置辦刷新

 

 

 

310

13

  公務接待小二租車購置費

 

 

 

310

19

  許多客運機器購入

 

 

 

310

22

  無型固定資產采購

 

 

 

310

99

  別金融資本性支出費用

 

 

 

加總

2921.38

2921.38

 

 


2018年終似的服務性概預算財政資金捐款“三公”勞務費及危險機關自動運行勞務費費用支出 竣工決算表

的單位:萬的大寫

普通通用概預算財政預算撥付“三公”經費支出

機構啟動

專項經費竣工決算數

預估合計

因公出國旅游

(境)費

公務活動專車置辦及運營費

公務活動接代費

小計

公務接待用車的

購買費

因公專車

作業費

決算數

竣工決算數

概算數

預算數

決算數

竣工決算數

概預算數

預算數

概預算數

預算數

工程預算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018一年度以政府性債券財政廳預算財政廳補貼款教育支出竣工決算表

機構:萬多

頂目

自動求和

常規開支

創業項目開支

系統種類

題目編碼查詢

題目分類

212

 

 

城鄉經濟社區網站支出費用

1692.35

 

1692.35

212

13

 

縣城的基礎的設施相互配套費及分屬專業債權盈利分配的費用支出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

其它的城區根基設施設備配合費安裝的經費支出

1692.35

 

1692.35

累計

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018財政年度股權流動負債具體情況報告

 

 

額度公司:萬塊人民幣

 

次數

價值

期初數

年底數

今年初數

年尾數

一、資金預估合計

——

——

24915.03

26734.54

   (一)出入資本

——

——

4390.26

3874.85

   (二)比較固定資本

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

💎                          一樣公務接待用車的

 1

 1

35.99

35.99

🍨                          衛生監督執法值崗買車

 

 

 

 

ꦑ                          特殊工種專業化技術設備用車的

 

 

 

 

🎉                          別的使用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

🧸               4.任何一定凈資產

——

——

52.20

48.06

♋        減:積攢折舊率及減值預備

——

——

5088.60

5587.47

   (三)持續投資費用

——

——

 

 

   (四)在建設工業

——

——

13062.06

15064.63

   (五)隱形的資產投資

——

——

348.23

352.78

♊        減:總計攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)另一個資金

——

——

 

 

二、欠債總金額

——

——

1575.67

1509.61

三、凈財產合計數

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、關干南京市松江區九亭專科醫院2018全年效益總支出竣工決算總體目標情形代表

廣州市松江區九亭診所2018☂年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、至于成都市松江區九亭衛生院2018月度收錄部門預算情況發生證明

當年度🐈收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、關干天津市松江區九亭寵物醫院2018每年總支出預算前提反映

當年度♛支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、對於南京市松江區九亭醫院科室2018本年國庫撥付薪資總支出總體目標事情介紹

深圳市松江區九亭醫院2018🎃年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、更多滬市松江區九亭三甲醫院2018財務年度般共公費用財務撥付支出費用預算時候說明書怎么寫

(一)一半公共信息工程預算財政性審批費用部門預算總體目標情形

上海市松江區九亭醫院2018💎年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)普通公共信息民政預算民政捐款總支出竣工決算設備構造條件

重慶市松江區九亭診所2018🌠年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)一般的公共服務工程預算財政部門審批收支部門預算實際的情況發生

北京市松江區九亭醫院科室2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1ꦏ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  ꧑社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3𒐪、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

🎃醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

🎃醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4🍌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、對於滬市松江區九亭醫療機構2018一年度般共公預算表財政局撥付根本收支竣工決算現象講解

滬市松江區九亭醫院科室2018♒年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1ཧ、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政預算捐款經費支出竣工決算綜合性問題情況說明書。

濟南市松江區九亭機構2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”資金民政補貼款總支出預算重要環境講解。

佛山市松江區九亭醫院口腔科2018年末無“三公”專項經費民政付款付出。

八、就蘇州市松江區九亭的醫院2018年終以政府性股權基金工程預算財政預算付款性支出部門預算前提證明

佛山市松江區九亭醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1꧂、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國有企業資本管理開項目預算財政部門審批實際情況闡述

成都市松江區九亭醫院2018年終無國家資本營運成本預算不需要捐款付出。

十、另外極為重要作用的現象代表

(一)機關單位自動運行資金費用支出 具體情況

滬市松江區九亭醫院專家2018季度硅酸關運營接待費支出費用。

 

(二)政府機關采購計劃支出費用狀況

成都市松江區九亭醫院門診2018ไ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)小轎車、房屋建筑獨特侵占情況下

昆明市松江區九亭專科醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算績效評價標準化管理狀況

♒上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

🤪一、不需要估算資金政府機構部門審批收錄:指基層單位年初度從本級不需要估算資金政府機構部門政府機構部門作為的不需要估算資金政府機構部門審批,分為一般的公眾估算不需要估算資金政府機構部門審批和政府機構性基金投資估算不需要估算資金政府機構部門審批。

♛二、事業薪資薪資薪資收入:指事業公司的開設行業國際業務生活以及捕助生活達成的薪資薪資薪資收入。核心是:醫療機構薪資薪資薪資收入等。

𓄧三、企業生產經營收錄:指事業心企業單位在正規服務營銷過程以及手游輔助營銷過程后深入開展非獨有會計核算企業生產經營營銷過程提供的收錄。

📖四、其它凈創收:指方具有的除“財政性審批凈創收”、“事業發展凈創收”、“經營者凈創收”等或者的凈創收。主耍是:年利率凈創收等。

五、年終結轉和盈余:意指當年度還進行、結轉到上年按有關的法律規定一直在使用的項目資金。

❀六、月底結轉和余額:指上月度或己前月度預算表配備、因客觀事實條件發生了變化無法按原半年度計劃試行,需延緩到后來月度按想關法律規定不斷食用的資金量。

七、大致開支費用:指院校為有保障裝置正確旋轉、完全平常任何任何而再次發生的各種開支費用。

💮八、業務撥出:指政府部門為完整指標的行政性工作上工作或事業有成發展進步指標,在常見撥出之中發現的基本撥出。

ꦦ九、自主經營者結余:指衛生事業機關單位在專業課程行為及輔助制作行為除此之外開發非單獨核算成本自主經營者行為有的結余。

🀅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐓五一、政府機關運轉預備費:指財政部門行業和圖案填充國家行業編法治理的行業行業運用基本性上公用設施概算財政部門捐款安排好的基本性收支中的每天的公用設施預備費收支。

 

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